Приложение к Постановлению от 27.02.2010 г № 80 Программа

Целевая программа калининградской области «Социальное развитие села калининградской области на 2007-2012 годы»


Раздел I.Общие положения
Глава 1.Паспорт целевой программы Калининградской области
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2007-2012 ГОДЫ"
1.Наименование целевой Программы Калининградской области: "Целевая Программа Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы" (далее - Программа).
2.Основания для разработки Программы:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2005 года N 271 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858", от 3 апреля 2006 года N 190 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858", от 17 сентября 2007 года N 596 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2010 года", от 5 марта 2008 года N 143 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858", от 2 июня 2008 года N 423 "О некоторых вопросах деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства", от 7 ноября 2008 года N 821 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 31 января 2009 года N 83 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2012 года", Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2004 года N 1355-р "О государственных заказчиках федеральных целевых программ";
- Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Калининградской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы от 1 февраля 2008 года N 32/17.
3.Государственный заказчик Программы: Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области.
4.Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы: Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области.
5.Разработчик Программы: Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области.
6.Исполнители основных мероприятий Программы:
1) Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области - государственный координатор Программы;
2) Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области;
3) Министерство ЖКХ и строительства Калининградской области;
4) Министерство развития инфраструктуры Калининградской области;
5) органы местного самоуправления;
6) организации, определенные по результатам конкурсов.
7.Стратегическая цель Программы: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности.
8.Тактические задачи Программы:
1) привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности;
2) повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах.
9.Сроки реализации Программы: 2007-2012 годы.
10.Объемы и источники финансирования за период реализации Программы:
1) общий объем финансирования Программы за 2007-2012 годы составляет 408,727 млн. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 112,055 млн. руб.;
областной бюджет - 147,636 млн. руб.;
местные бюджеты - 42,457 млн. руб.;
внебюджетные источники - 106,579 млн. руб.
11.Непосредственные результаты реализации Программы:
1) ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности общей площадью 15,94 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 8,99 тыс. кв. метров;
2) обеспечение развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газификация, электрификация): ввод в действие 39,77 км водопроводов, 17,81 км газопроводов, улучшение электроснабжения в 4 сельских населенных пунктах.
12.Ожидаемые результаты реализации Программы:
1) улучшение социальных условий жизни в сельской местности;
2) создание и развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности;
3) сохранение и создание дополнительных рабочих мест.
13.Система организации контроля за исполнением Программы:
1) общий контроль за реализацией Программы осуществляют Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, отраслевые министерства по соответствующим направлениям;
2) контроль целевого использования бюджетных средств по мероприятиям Программы осуществляет Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления.
Глава 2.Содержание проблемы, обоснование необходимости программной разработки
14.Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, ухудшение качественного состава кадров сельского хозяйства препятствуют формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса области.
15.Разработка и реализация Программы обусловлены прежде всего необходимостью создания основ для повышения престижности проживания в сельской местности, для достижения чего необходимо:
1) привлечь для работы в сельской местности молодых специалистов (молодые семьи), закрепить постоянно проживающее население в сельской местности;
2) повысить уровень и качество жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах.
16.Реализация Программы будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства, что позволит обеспечивать область сельскохозяйственной продукцией собственного производства и успешно решать задачи государственной аграрной политики.
Раздел II.Цели, мероприятия, показатели результатов реализации программы
Глава 1.Цели и задачи программы
17.Цель Программы: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности.
18.Задачи Программы:
1) привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности (для осуществления задачи необходимо выполнение мероприятия развития жилищного строительства в сельской местности);
2) повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах (для осуществления задачи необходимо выполнение мероприятий:
- развитие водоснабжения в сельской местности;
- развитие газификации в сельской местности;
- развитие электрических сетей в сельской местности).
Глава 2.Оценка результатов реализации программы
Планируемые показатели результатов реализации Программы
Таблица 1
N
п/п

Наименование показателей


2007-
2012
годы
2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

1.









Количество введенного
(приобретенного) жилья
в сельской местности:
тыс. кв. метров
квартир (жилых домов)
в том числе для молодых
семей (молодых
специалистов):
тыс. кв. метров
квартир (жилых домов)


15,94
254



8,99
147


3,84
54



1,56
25


5,47
96



3,35
61


0,39
8



0,18
4


2,08
32



1,30
19


2,08
32



1,30
19


2,08
32



1,30
19
2.


Количество введенных
в эксплуатацию сетей
водоснабжения, км
39,77


36,27


3,50


0,0


0,0


0,0


0,0


3.


Количество введенных
в эксплуатацию сетей
газификации, км
17,81


14,08


3,73


0,0


0,0


0,0


0,0


4.



Количество сельских
населенных пунктов,
обеспечиваемых
электроснабжением
4



4



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



5.


Количество сохраненных/
созданных дополнительных
рабочих мест
481/146


110/94


177/40


14/0


60/4


60/4


60/4



Примечание. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Глава 3.Мероприятие развития жилищного строительства в сельской местности
19.Мероприятие предусматривает:
1) формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства (приобретения) жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;
2) создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, в том числе кредитов коммерческих банков;
3) формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, повышение его образовательного и профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового дефицита на селе, развитие рынка труда в сельской местности;
4) проведение мониторинга потребности в жилье сельских жителей, включая молодых специалистов (молодые семьи);
5) проведение информационно-разъяснительной деятельности, направленной на освещение мероприятий по обеспечению жильем сельских жителей, включая молодых специалистов (молодые семьи).
20.Ожидаемые показатели результатов реализации: ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности в количестве 254 квартир (жилых домов) общей площадью 15,94 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 147 квартир (жилых домов) общей площадью 8,99 тыс. кв. метров.
Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 2
N п/п Наименование муниципального образования Объемы финансирования, млн. руб. (в ценах соответствующих лет), млн. руб. В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн. руб. областного бюджета, млн. руб. местного бюджета, млн. руб. внебюджетных источников, млн. руб.
всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Багратионовский муниципальный район 41,259 11,954 3,450 8,504 13,967 3,991 9,976 0,649 0,234 0,415 14,689 4,015 10,674
2. Гвардейский район 46,665 13,808 5,212 8,596 15,883 5,813 10,070 0,551 0,230 0,321 16,423 6,341 10,082
3. Гурьевский муниципальный район 63,815 18,708 8,667 10,041 21,556 10,184 11,372 2,285 0,378 1,907 21,266 11,085 10,181
4. Гусевский муниципальный район 17,754 5,098 2,808 2,290 6,296 3,442 2,854 0,326 0,062 0,264 6,034 3,609 2,425
5. Зеленоградский район 9,517 2,480 0,218 2,262 3,321 0,291 3,030 0,000 0,000 0,000 3,716 0,441 3,275
6. Краснознаменский муниципальный район 3,400 0,981 0,471 0,510 1,307 0,627 0,680 0,000 0,000 0,000 1,112 0,602 0,510
7. Неманский муниципальный район 2,726 0,730 0,105 0,625 0,973 0,140 0,833 0,000 0,000 0,000 1,023 0,105 0,918
8. Нестеровский район 6,117 1,681 0,416 1,265 2,241 0,554 1,687 0,000 0,000 0,000 2,195 0,416 1,779
9. Озерский район 5,540 1,592 0,993 0,599 2,122 1,323 0,799 0,000 0,000 0,000 1,826 1,215 0,611
10. Полесский муниципальный район 13,016 3,569 1,514 2,055 4,343 1,854 2,489 0,113 0,045 0,068 4,991 1,954 3,037
11. Правдинский район 4,740 1,663 0,647 1,016 1,886 0,730 1,156 0,090 0,036 0,054 1,101 0,605 0,496
12. Славский муниципальный район 7,850 2,333 2,108 0,225 3,111 2,811 0,300 0,000 0,000 0,000 2,406 2,181 0,225
13. Черняховский муниципальный район 6,198 2,064 0,754 1,310 2,007 0,709 1,298 0,202 0,080 0,122 1,925 0,712 1,213
14. Итого, 2007-2010 годы 228,597 66,661 27,363 39,298 79,013 32,469 46,544 4,216 1,065 3,151 78,707 33,281 45,426
15. Итого, 2011-2012 годы 92,908 33,214 13,284 19,930 27,176 10,870 16,306 4,646 1,858 2,788 27,872 11,148 16,724
16. Итого, 2007-2012 годы 321,505 99,875 40,647 59,228 106,189 43,339 62,850 8,862 2,923 5,939 106,579 44,429 62,150

Фактические объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2007 год
Таблица 3
N п/п Наименование муниципального образования Объемы финансирования, млн. руб. В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн. руб. областного бюджета, млн. руб. местного бюджета, млн. руб. внебюджетных источников, млн. руб.
всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Багратионовский муниципальный район 4,839 1,409 0,232 1,177 1,880 0,310 1,570 0,0 0,0 0,0 1,550 0,258 1,292
2. Гвардейский район 10,135 2,480 1,215 1,265 3,307 1,620 1,687 0,0 0,0 0,0 4,348 2,156 2,192
3. Гурьевский муниципальный район 9,286 2,346 1,768 0,578 3,129 2,358 0,771 0,741 0,0 0,741 3,070 2,843 0,227
4. Гусевский муниципальный район 1,291 0,297 0,297 0,0 0,396 0,396 0,0 0,0 0,0 0,0 0,598 0,598 0,0
5. Зеленоградский район 2,229 0,601 0,218 0,383 0,802 0,291 0,511 0,0 0,0 0,0 0,826 0,441 0,385
6. Краснознаменский муниципальный район 1,350 0,366 0,276 0,090 0,487 0,367 0,120 0,0 0,0 0,0 0,497 0,407 0,090
7. Неманский муниципальный район 1,976 0,505 0,105 0,400 0,673 0,140 0,533 0,0 0,0 0,0 0,798 0,105 0,693
8. Нестеровский район 3,357 0,927 0,236 0,691 1,235 0,314 0,921 0,0 0,0 0,0 1,195 0,236 0,959
9. Озерский район 0,501 0,145 0,145 0,0 0,193 0,193 0,0 0,0 0,0 0,0 0,163 0,163 0,0
10. Полесский муниципальный район 2,110 0,532 0,232 0,300 0,710 0,310 0,400 0,0 0,0 0,0 0,868 0,308 0,560
11. Правдинский район 1,297 0,389 0,389 0,0 0,519 0,519 0,0 0,0 0,0 0,0 0,389 0,389 0,0
12. Славский муниципальный район 1,800 0,520 0,520 0,0 0,693 0,693 0,0 0,0 0,0 0,0 0,587 0,587 0,0
13. Черняховский муниципальный район 0,870 0,233 0,177 0,056 0,310 0,236 0,074 0,0 0,0 0,0 0,327 0,227 0,100
14. Итого 41,041 10,750 5,810 4,940 14,334 7,747 6,587 0,741 0,0 0,741 15,216 8,718 6,498

Фактические объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2008 год
Таблица 4
N п/п Наименование муниципального образования Объемы финансирования, млн. руб. В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн. руб. областного бюджета, млн. руб. местного бюджета, млн. руб. внебюджетных источников, млн. руб.
всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Багратионовский муниципальный район 23,434 5,826 1,547 4,279 8,365 2,314 6,051 0,0 0,0 0,0 9,243 2,355 6,888
2. Гвардейский район 25,505 7,093 2,224 4,869 9,645 2,976 6,669 0,0 0,0 0,0 8,767 2,805 5,962
3. Гурьевский муниципальный район 35,005 9,614 4,200 5,414 12,257 4,969 7,288 0,600 0,0 0,600 12,534 5,977 6,557
4. Гусевский муниципальный район 13,529 3,938 2,034 1,904 4,732 2,712 2,020 0,210 0,0 0,210 4,649 2,548 2,101
5. Зеленоградский район 7,288 1,879 0,0 1,879 2,519 0,0 2,519 0,0 0,0 0,0 2,890 0,0 2,890
6. Краснознаменский муниципальный район 2,050 0,615 0,195 0,420 0,820 0,260 0,560 0,0 0,0 0,0 0,615 0,195 0,420
7. Неманский муниципальный район 0,750 0,225 0,0 0,225 0,300 0,0 0,300 0,0 0,0 0,0 0,225 0,0 0,225
8. Нестеровский район 2,760 0,754 0,180 0,574 1,006 0,240 0,766 0,0 0,0 0,0 1,000 0,180 0,820
9. Озерский район 5,039 1,447 0,848 0,599 1,929 1,130 0,799 0,0 0,0 0,0 1,663 1,052 0,611
10. Полесский муниципальный район 8,334 2,233 0,960 1,273 2,653 1,281 1,372 0,0 0,0 0,0 3,448 1,376 2,072
11. Правдинский район 1,641 0,630 0,0 0,630 0,840 0,0 0,840 0,0 0,0 0,0 0,171 0,0 0,171
12. Славский муниципальный район 6,050 1,813 1,588 0,225 2,418 2,118 0,300 0,0 0,0 0,0 1,819 1,594 0,225
13. Черняховский муниципальный район 1,286 0,386 0,0 0,386 0,514 0,0 0,514 0,0 0,0 0,0 0,386 0,0 0,386
14. Итого 132,671 36,453 13,776 22,677 47,998 18,000 29,998 0,810 0,0 0,810 47,410 18,082 29,328

Фактические объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2009 год
Таблица 5
N п/п Наименование муниципального образования Объемы финансирования, млн. руб. В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн. руб. областного бюджета, млн. руб. местного бюджета, млн. руб. внебюджетных источников, млн. руб.
всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам
1. Багратионовский муниципальный район 1,300 0,541 0,0 0,541 0,304 0,0 0,304 0,065 0,0 0,065 0,390 0,0 0,390
2. Гвардейский район 5,025 2,090 0,915 1,175 1,176 0,515 0,661 0,251 0,110 0,141 1,508 0,660 0,848
3. Гурьевский муниципальный район 0,649 0,0 0,0 0,0 0,649 0,649 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Гусевский муниципальный район 1,135 0,220 0,220 0,0 0,642 0,124 0,518 0,026 0,026 0,0 0,247 0,247 0,0
5. Полесский муниципальный район 0,322 0,0 0,0 0,0 0,322 0,0 0,322 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого 8,431 2,851 1,135 1,716 3,093 1,288 1,805 0,342 0,136 0,206 2,145 0,907 1,238

Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования на 2010 год
Таблица 6
N п/п Наименование муниципального образования Объемы финансирования, млн. руб. В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн. руб. областного бюджета, млн. руб. местного бюджета, млн. руб. внебюджетных источников, млн. руб.
всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам
1. Багратионовский муниципальный район 11,686 4,178 1,671 2,507 3,418 1,367 2,051 0,584 0,234 0,350 3,506 1,402 2,104
2. Гвардейский район 6,000 2,145 0,858 1,287 1,755 0,702 1,053 0,300 0,120 0,180 1,800 0,720 1,080
3. Гурьевский муниципальный район 18,875 6,748 2,699 4,049 5,521 2,208 3,313 0,944 0,378 0,566 5,662 2,265 3,397
4. Гусевский муниципальный район 1,799 0,643 0,257 0,386 0,526 0,210 0,316 0,090 0,036 0,054 0,540 0,216 0,324
5. Полесский муниципальный район 2,250 0,804 0,322 0,482 0,658 0,263 0,395 0,113 0,045 0,068 0,675 0,270 0,405
6. Правдинский район 1,802 0,644 0,258 0,386 0,527 0,211 0,316 0,090 0,036 0,054 0,541 0,216 0,325
7. Черняховский муниципальный район 4,042 1,445 0,577 0,868 1,183 0,474 0,709 0,202 0,080 0,122 1,212 0,485 0,727
8. Итого 46,454 16,607 6,642 9,965 13,588 5,435 8,153 2,323 0,929 1,394 13,936 5,574 8,362

Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по источникам
финансирования на 2011-2012 годы
Таблица 7
N п/п Наименование муниципального образования Объемы финансирования, млн. руб. В том числе за счет средств
федерального бюджета, млн. руб. областного бюджета, млн. руб. местного бюджета, млн. руб. внебюджетных источников, млн. руб.
всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам всего субсидии гражданам субсидии молодым специалистам
2011 год
1. Всего по области 46,454 16,607 6,642 9,965 13,588 5,435 8,153 2,323 0,929 1,394 13,936 5,574 8,362
2012 год
2. Всего по области 46,454 16,607 6,642 9,965 13,588 5,435 8,153 2,323 0,929 1,394 13,936 5,574 8,362
3. Итого 92,908 33,214 13,284 19,930 27,176 10,870 16,306 4,646 1,858 2,788 27,872 11,148 16,724

Примечание. Распределение средств в разрезе муниципальных образований будет произведено при корректировке Программы на очередной финансовый год в соответствии с объемами средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований, и количеством участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Глава 4.Мероприятия развития водоснабжения, газификации, электрических сетей в сельской местности
21.Мероприятия предусматривают:
1) строительство и реконструкцию систем водоснабжения;
2) строительство распределительных газовых сетей в сельской местности, повышение уровня газификации в сельской местности;
3) обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности;
4) повышение качества потребляемой на селе электроэнергии.
22.Показатели результатов реализации мероприятий:
1) развитие водоснабжения: ввод в действие 39,77 км водопроводов в 10 населенных пунктах с численностью населения около 6 тыс. человек, сохранение и создание 138 дополнительных рабочих мест;
2) развитие газификации: ввод в действие 17,81 км газопроводов в 5 населенных пунктах с численностью населения более 2 тыс. человек, сохранение и создание 10 дополнительных рабочих мест;
3) развитие электрических сетей: улучшение электроснабжения и создание комфортных социально-бытовых условий жизни в 4 населенных пунктах с численностью проживающего населения более 2 тыс. человек, сохранение и создание 2 дополнительных рабочих мест.
Планируемые объемы финансирования по развитию водоснабжения
в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 8
N п/п Наименование муниципального образования Показатели, км Объемы финансирования, млн. руб. (в ценах соответствующих лет), млн. руб. В том числе за счет средств Количество сохраняемых рабочих мест, единиц Количество создаваемых рабочих мест, единиц
федерального бюджета, млн. руб. областного бюджета, млн. руб. местного бюджета, млн. руб.
1. Гурьевский муниципальный район 5,900 10,477 0,0 4,327 6,150 3 25
2. Гусевский муниципальный район 3,755 5,618 0,0 3,371 2,247 2 13
3. Озерский район 15,361 5,709 0,0 4,527 1,182 2 14
4. Правдинский район 9,232 20,430 5,200 8,729 6,501 6 48
5. Славский муниципальный район 5,520 9,426 0,0 7,541 1,885 3 22
6. Черняховский муниципальный район 0,0 0,800 0,0 0,800 0,0 0,0 0,0
7. Итого 39,768 52,460 5,200 29,295 17,965 16 122

Фактические объемы финансирования по развитию
водоснабжения в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2007 год
Таблица 9
N
п/п






Наименование
муниципального
образования,
наименование объектов
строительства
(реконструкции)


Показа-
тели,
км





Объемы
финанси-
рования,  млн.
руб.



В том числе за счет
средств
Количе-
ство
сохраня-
емых
рабочих
мест,
единиц

Количе-
ство
создава-
емых
рабочих
мест,
единиц

феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
местного
бюджета,
млн.
руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.






Гурьевский
муниципальный район,
в том числе:
- реконструкция
водозаборных сооружений
и сетей водоснабжения
поселка Маршальское
5,900


5,900



10,477


10,477



0,0


0,0



4,327


4,327



6,150


6,150



3


3



25


25



2.




Гусевский муниципальный
район, в том числе:
- реконструкция уличной
водопроводной сети
в пос.  Маяковское
3,755

3,755


5,618

5,618


0,0

0,0


3,371

3,371


2,247

2,247


2

2


13

13


3.










Озерский район,
в том числе:
- реконструкция сетей
водоснабжения в пос.
Мальцево
- реконструкция сетей
водоснабжения в пос.
Чистополье
- реконструкция сетей
водоснабжения в пос.
Новогурьевское
15,361

5,275


5,094


4,992


5,709

0,363


2,994


2,352


0,0

0,0


0,0


0,0


4,527

0,290


2,395


1,842


1,182

0,073


0,599


0,510


2

1


0,5


0,5


14

5


5


4


4.







Правдинский район,
в том числе:
- капитальный ремонт
водовода в пос.
Гоголево - Липняки
- реконструкция
водоснабжения
в пос. Дружба
5,732

3,024


2,708


5,675

0,653


5,022


1,200

0,0


1,200


2,685

0,392


2,293


1,790

0,261


1,529


2

1


1


13

7


6


5.





Славский муниципальный
район, в том числе:
- водоснабжение
пос. Тимирязево
- водоснабжение
пос. Бережки
5,520

3,492

2,028

9,426

6,131

3,295

0,0

0,0

0,0

7,541

4,905

2,636

1,885

1,226

0,659

3

2

1

22

12

10

6.





Черняховский
муниципальный район,
в том числе:
- реконструкция сетей
водоснабжения
в пос. Привольное
7,159


7,159


0,800


0,800


0,0


0,0


0,800


0,800


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


7.
Итого
36,268
37,705
1,200
23,251
13,254
12
87

Фактические объемы финансирования по развитию
водоснабжения в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2008 год
Таблица 10
N
п/п






Наименование
муниципального
образования,
наименование
объектов
строительства
(реконструкции)

Показа-
тели,
км





Объемы
финанси-
рования,  млн.
руб.



В том числе за счет
средств
Количе-
ство
сохраня-
емых
рабочих
мест,
единиц

Количе-
ство
создава-
емых
рабочих
мест,
единиц

феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
местного
бюджета,
млн.
руб.

1.






Правдинский
район, в том
числе:
- реконструкция
объектов
водоснабжения
в пос. Поречье
3,500


3,500



14,755


14,755



4,000


4,000



6,044


6,044



4,711


4,711



4


4



35


35



2.
Итого
3,500
14,755
4,000
6,044
4,711
4
35

Планируемые объемы финансирования по развитию газификации
в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 11
N п/п Наименование муниципального образования Показатели, км Объемы финансирования, млн. руб. (в ценах соответствующих лет), млн. руб. В том числе за счет средств Количество сохраняемых рабочих мест, единиц Количество создаваемых рабочих мест, единиц
федерального бюджета, млн. руб. областного бюджета, млн. руб. местного бюджета, млн. руб.
1. Гурьевский муниципальный район 9,719 20,177 3,270 6,603 10,304 0,0 6
2. Зеленоградский район 8,092 13,244 3,710 4,767 4,767 0,0 4
3. Итого 17,811 33,421 6,980 11,370 15,071 0,0 10

Фактические объемы финансирования по развитию газификации
в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования за 2007 год
Таблица 12
N
п/п






Наименование
муниципального
образования,
наименование
объектов
строительства
(реконструкции)

Показа-
тели,
км





Объемы
финанси-
рования,  млн.
руб.



В том числе за счет
средств
Количе-
ство
сохраня-
емых
рабочих
мест,
единиц

Количе-
ство
создава-
емых
рабочих
мест,
единиц

феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
местного
бюджета,
млн.
руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.





Гурьевский
муниципальный
район,
в том числе:
- газоснабжение
пос. Ласкино
5,989



5,989

9,943



9,943

0,000



0,000

3,977



3,977

5,966



5,966

0,0



0,0

3



3

2.
























Зеленоградский
район,
в том числе:
- строительство
газопровода
низкого
давления
природного газа
в пос. Моховое
(правая
сторона)
- строительство
газопровода
высокого
и низкого
давления
к жилым домам в
пос. Клинцовка
- строительство
газопровода
высокого
и низкого
давления
к жилым домам
в пос. Вишневое
8,092


1,646







2,816






3,630






13,244


1,878







3,690






7,676






3,710


0,520







1,080






2,110






4,767


0,679







1,305






2,783






4,767


0,679







1,305






2,783






0,0










0,0






0,0






4










2






2






3.
Итого
14,081
23,187
3,710
8,744
10,733
0,0
7

Фактические объемы финансирования по развитию газификации
в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования за 2008 год
Таблица 13
N
п/п






Наименование
муниципального
образования,
наименование
объектов
строительства
(реконструкции)

Показа-
тели,
км





Объемы
финанси-
рования,  млн.
руб.



В том числе за счет
средств
Количе-
ство
сохраня-
емых
рабочих
мест,
единиц

Количе-
ство
создава-
емых
рабочих
мест,
единиц

феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
местного
бюджета,
млн.
руб.

1.







Гурьевский
муниципальный
район,
в том числе:
- газоснабжение
правобережной
части
пос. Ушаково
3,730



3,730



10,234



10,234



3,270



3,270



2,626



2,626



4,338



4,338



0,0



0,0



3



3



2.
Итого
3,730
10,234
3,270
2,626
4,338
0,0
3

Планируемые объемы финансирования по развитию электрических
сетей в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 14
N п/п Наименование муниципального образования Показатели, км Объемы финансирования, млн. руб. (в ценах соответствующих лет, млн. руб.) В том числе за счет средств Количество сохраняемых рабочих мест, единиц Количество создаваемых рабочих мест, единиц
федерального бюджета, млн. руб. областного бюджета, млн. руб. местного бюджета, млн. руб.
1. Гусевский муниципальный район 2,400 0,802 0,0 0,481 0,321 1 0,0
2. Озерский район 0,700 0,539 0,0 0,301 0,238 1 0,0
3. Итого 3,100 1,341 0,0 0,782 0,559 2 0,0

Фактические объемы финансирования по развитию
электрических сетей в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2007 год
Таблица 15
N
п/п






Наименование
муниципального
образования,
наименование
объектов
строительства
реконструкции)

Показа-
тели,
км





Объемы
финанси-
рования,  млн.
руб.



В том числе за счет
средств
Количе-
ство
сохра-
няемых
рабочих
мест,
единиц

Количе-
ство
созда-
ваемых
рабочих
мест,
единиц

феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
местного
бюджета,
млн.
руб.

1.





Гусевский
муниципальный
район,
в том числе:
- пос. Липово
- пос. Фурманово
2,400





0,802



0,530
0,272
0,0



0,0
0,0
0,481



0,318
0,163
0,321



0,212
0,109
1



0,5
0,5
0,0



0,0
0,0
2.







Озерский район,
в том числе:
- наружное
освещение
пос. Красноярское
- наружное
освещение
пос. Гаврилово
0,700







0,539

0,222


0,317


0,0

0,0


0,0


0,301

0,151


0,150


0,238

0,071


0,167


1

0,5


0,5


0,0

0,0


0,0


3.
Итого
3,100
1,341
0,0
0,782
0,559
2
0,0

Глава 5.Перечень мероприятий программы, объемы финансирования и сроки реализации
Перечень мероприятий, объемы финансирования по мероприятиям
и годам реализации Программы
Таблица 16
N
п/п


Мероприятия,
источники          финансирования

Объемы финансирования по годам, млн. руб.
2007-
2012
2007

2008

2009

2010

2011

2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.

Цель: создание основ для повышения престижности проживания в сельской
местности
2.


Задача 1. Привлечение для работы в сельской местности молодых
специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего
населения в сельской местности
3.










Мероприятие 1.
Развитие жилищного
строительства в
сельской местности,
всего,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
- внебюджетные
источники
321,505





99,875
106,189
8,862
106,579

41,041





10,750
14,334
0,741
15,216

132,671





36,453
47,998
0,810
47,410

8,431





2,851
3,093
0,342
2,145

46,454





16,607
13,588
2,323
13,936

46,454





16,607
13,588
2,323
13,936

46,454





16,607
13,588
2,323
13,936

4.

Задача 2. Повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-,
газоснабжения в сельских населенных пунктах
5.








Мероприятие 1.
Развитие
водоснабжения
в сельской
местности, всего,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
52,460





5,200
29,295
17,965
37,705





1,200
23,251
13,254
14,755





4,000
6,044
4,711
0,0





0,0
0,0
0,0
0,0





0,0
0,0
0,0
0,0





0,0
0,0
0,0
0,0





0,0
0,0
0,0
6.







Мероприятие 2.
Развитие газификации
в сельской
местности, всего,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
33,421




6,980
11,370
15,071
23,187




3,710
8,744
10,733
10,234




3,270
2,626
4,338
0,0




0,0
0,0
0,0
0,0




0,0
0,0
0,0
0,0




0,0
0,0
0,0
0,0




0,0
0,0
0,0
7.








Мероприятие 3.
Развитие
электрических сетей
в сельской
местности, всего,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
1,341





0,0
0,782
0,559
1,341





0,0
0,782
0,559
0,0





0,0
0,0
0,0
0,0





0,0
0,0
0,0
0,0





0,0
0,0
0,0
0,0





0,0
0,0
0,0
0,0





0,0
0,0
0,0
8.






Всего по Программе,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
- внебюджетные
источники
408,727

112,055
147,636
42,457
106,579

103,274

15,660
47,111
25,287
15,216

157,660

43,723
56,668
9,859
47,410

8,431

2,851
3,093
0,342
2,145

46,454

16,607
13,588
2,323
13,936

46,454

16,607
13,588
2,323
13,936

46,454

16,607
13,588
2,323
13,936


Примечание. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Раздел III.Ресурсное обеспечение программы и механизм ее реализации
Глава 1.Ресурсное обеспечение программы
23.Общий объем финансирования Программы в 2007-2012 годах составляет 408,727 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет - 112,055 млн. руб., областной бюджет - 147,636 млн. руб., местные бюджеты - 42,457 млн. руб., внебюджетные источники - 106,579 млн. руб.
Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 17
N п/п Годы Финансирование по Программе, млн. руб.
всего федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные средства
1. 2007 103,274 15,660 47,111 25,287 15,216
2. 2008 157,660 43,723 56,668 9,859 47,410
3. 2009 8,431 2,851 3,093 0,342 2,145
4. 2010 46,454 16,607 13,588 2,323 13,396
5. 2011 46,454 16,607 13,588 2,323 13,396
6. 2012 46,454 16,607 13,588 2,323 13,396
7. Всего 408,727 112,055 147,636 42,457 106,579

Глава 2.Механизм реализации программы
24.Средства федерального и областного бюджетов выделяются Агентству главного распорядителя средств бюджета Калининградской области с целью финансирования по направлениям:
- развитие водоснабжения, газификации, электрических сетей - по результатам проведенных торгов, после представления исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований области (далее - муниципальные образования) муниципальных контрактов на выполнение работ и соглашений о финансировании между Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области и муниципальными образованиями;
- развитие жилищного строительства - после заключения Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области соглашения о порядке обслуживания средств государственной поддержки с кредитной организацией и соглашений с муниципальными образованиями о реализации мероприятий либо соглашения с муниципальными образованиями о финансировании.
25.Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области на основании представленных муниципальными образованиями программ социального развития села ежегодно вносит предложения по уточнению и перераспределению объемов финансирования по всем мероприятиям Программы с учетом объемов долевого софинансирования мероприятий в пределах общего лимита средств федерального и областного бюджетов, предусматриваемого на каждый год реализации Программы.
26.Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области:
1) обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации мероприятий Программы;
2) осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в части, касающейся выделения лимитов средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы, заключает соответствующие договоры и осуществляет взаимодействие с ответственными исполнителями мероприятий Программы;
3) координирует и контролирует деятельность участников реализации Программы, организует информационную и разъяснительную работу по реализации мероприятий Программы;
4) готовит необходимые коррективы в Программу.
27.Муниципальные образования также разрабатывают и утверждают программы социального развития села, обеспечивают выполнение сроков и обязательств по программам, организуют информационную и разъяснительную работу.
28.Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, отраслевые министерства по соответствующим направлениям и муниципальные образования в пределах своей компетенции обеспечивают выполнение планируемых показателей реализации Программы.
Глава 3.Система контроля за ходом реализации программы
29.Система контроля за ходом реализации Программы предусматривает получение, регистрацию, хранение и обработку информации о ходе реализации отдельных мероприятий, выявление причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы и принятие упреждающих мер по неэффективности использования средств Программы.
30.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по показателям, отраженным в таблице 1, в течение всего срока реализации.
31.Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) полнота выполнения программных мероприятий;
2) степень достижения заявленных результатов;
3) соответствие результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
4) соответствие установленным показателям непосредственных и конечных результатов реализации Программы фактических показателей.