Приложение к Постановлению от 27.02.2010 г № 80 Программа
Целевая программа калининградской области «Социальное развитие села калининградской области на 2007-2012 годы»
Раздел I.Общие положения
Глава 1.Паспорт целевой программы Калининградской области
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2007-2012 ГОДЫ"
1.Наименование целевой Программы Калининградской области: "Целевая Программа Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы" (далее - Программа).
2.Основания для разработки Программы:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2005 года N 271 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858", от 3 апреля 2006 года N 190 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858", от 17 сентября 2007 года N 596 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2010 года", от 5 марта 2008 года N 143 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858", от 2 июня 2008 года N 423 "О некоторых вопросах деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства", от 7 ноября 2008 года N 821 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 31 января 2009 года N 83 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2012 года", Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2004 года N 1355-р "О государственных заказчиках федеральных целевых программ";
- Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Калининградской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы от 1 февраля 2008 года N 32/17.
3.Государственный заказчик Программы: Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области.
4.Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы: Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области.
5.Разработчик Программы: Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области.
6.Исполнители основных мероприятий Программы:
1) Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области - государственный координатор Программы;
2) Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области;
3) Министерство ЖКХ и строительства Калининградской области;
4) Министерство развития инфраструктуры Калининградской области;
5) органы местного самоуправления;
6) организации, определенные по результатам конкурсов.
7.Стратегическая цель Программы: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности.
8.Тактические задачи Программы:
1) привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности;
2) повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах.
9.Сроки реализации Программы: 2007-2012 годы.
10.Объемы и источники финансирования за период реализации Программы:
1) общий объем финансирования Программы за 2007-2012 годы составляет 408,727 млн. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 112,055 млн. руб.;
областной бюджет - 147,636 млн. руб.;
местные бюджеты - 42,457 млн. руб.;
внебюджетные источники - 106,579 млн. руб.
11.Непосредственные результаты реализации Программы:
1) ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности общей площадью 15,94 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 8,99 тыс. кв. метров;
2) обеспечение развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газификация, электрификация): ввод в действие 39,77 км водопроводов, 17,81 км газопроводов, улучшение электроснабжения в 4 сельских населенных пунктах.
12.Ожидаемые результаты реализации Программы:
1) улучшение социальных условий жизни в сельской местности;
2) создание и развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности;
3) сохранение и создание дополнительных рабочих мест.
13.Система организации контроля за исполнением Программы:
1) общий контроль за реализацией Программы осуществляют Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, отраслевые министерства по соответствующим направлениям;
2) контроль целевого использования бюджетных средств по мероприятиям Программы осуществляет Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления.
Глава 2.Содержание проблемы, обоснование необходимости программной разработки
14.Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, ухудшение качественного состава кадров сельского хозяйства препятствуют формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса области.
15.Разработка и реализация Программы обусловлены прежде всего необходимостью создания основ для повышения престижности проживания в сельской местности, для достижения чего необходимо:
1) привлечь для работы в сельской местности молодых специалистов (молодые семьи), закрепить постоянно проживающее население в сельской местности;
2) повысить уровень и качество жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах.
16.Реализация Программы будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства, что позволит обеспечивать область сельскохозяйственной продукцией собственного производства и успешно решать задачи государственной аграрной политики.
Раздел II.Цели, мероприятия, показатели результатов реализации программы
Глава 1.Цели и задачи программы
17.Цель Программы: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности.
18.Задачи Программы:
1) привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности (для осуществления задачи необходимо выполнение мероприятия развития жилищного строительства в сельской местности);
2) повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах (для осуществления задачи необходимо выполнение мероприятий:
- развитие водоснабжения в сельской местности;
- развитие газификации в сельской местности;
- развитие электрических сетей в сельской местности).
Глава 2.Оценка результатов реализации программы
Планируемые показатели результатов реализации Программы
Таблица 1
N
п/п
| Наименование показателей
| 2007-
2012
годы
| 2007
год
| 2008
год
| 2009
год
| 2010
год
| 2011
год
| 2012
год
|
1.
| Количество введенного
(приобретенного) жилья
в сельской местности:
тыс. кв. метров
квартир (жилых домов)
в том числе для молодых
семей (молодых
специалистов):
тыс. кв. метров
квартир (жилых домов)
|
15,94
254
8,99
147
|
3,84
54
1,56
25
|
5,47
96
3,35
61
|
0,39
8
0,18
4
|
2,08
32
1,30
19
|
2,08
32
1,30
19
|
2,08
32
1,30
19
|
2.
| Количество введенных
в эксплуатацию сетей
водоснабжения, км
| 39,77
| 36,27
| 3,50
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
3.
| Количество введенных
в эксплуатацию сетей
газификации, км
| 17,81
| 14,08
| 3,73
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
4.
| Количество сельских
населенных пунктов,
обеспечиваемых
электроснабжением
| 4
| 4
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
5.
| Количество сохраненных/
созданных дополнительных
рабочих мест
| 481/146
| 110/94
| 177/40
| 14/0
| 60/4
| 60/4
| 60/4
|
Примечание. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Глава 3.Мероприятие развития жилищного строительства в сельской местности
19.Мероприятие предусматривает:
1) формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства (приобретения) жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;
2) создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, в том числе кредитов коммерческих банков;
3) формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, повышение его образовательного и профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового дефицита на селе, развитие рынка труда в сельской местности;
4) проведение мониторинга потребности в жилье сельских жителей, включая молодых специалистов (молодые семьи);
5) проведение информационно-разъяснительной деятельности, направленной на освещение мероприятий по обеспечению жильем сельских жителей, включая молодых специалистов (молодые семьи).
20.Ожидаемые показатели результатов реализации: ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности в количестве 254 квартир (жилых домов) общей площадью 15,94 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 147 квартир (жилых домов) общей площадью 8,99 тыс. кв. метров.
Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 2
N
п/п |
Наименование
муниципального
образования |
Объемы
финансирования,
млн.
руб.
(в ценах
соответствующих
лет),
млн.
руб. |
В том числе за счет средств |
|
|
|
федерального бюджета,
млн. руб. |
областного бюджета,
млн. руб. |
местного бюджета,
млн. руб. |
внебюджетных
источников, млн. руб. |
|
|
|
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Багратионовский
муниципальный
район |
41,259 |
11,954 |
3,450 |
8,504 |
13,967 |
3,991 |
9,976 |
0,649 |
0,234 |
0,415 |
14,689 |
4,015 |
10,674 |
2. |
Гвардейский
район |
46,665 |
13,808 |
5,212 |
8,596 |
15,883 |
5,813 |
10,070 |
0,551 |
0,230 |
0,321 |
16,423 |
6,341 |
10,082 |
3. |
Гурьевский
муниципальный
район |
63,815 |
18,708 |
8,667 |
10,041 |
21,556 |
10,184 |
11,372 |
2,285 |
0,378 |
1,907 |
21,266 |
11,085 |
10,181 |
4. |
Гусевский
муниципальный
район |
17,754 |
5,098 |
2,808 |
2,290 |
6,296 |
3,442 |
2,854 |
0,326 |
0,062 |
0,264 |
6,034 |
3,609 |
2,425 |
5. |
Зеленоградский
район |
9,517 |
2,480 |
0,218 |
2,262 |
3,321 |
0,291 |
3,030 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,716 |
0,441 |
3,275 |
6. |
Краснознаменский
муниципальный
район |
3,400 |
0,981 |
0,471 |
0,510 |
1,307 |
0,627 |
0,680 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,112 |
0,602 |
0,510 |
7. |
Неманский
муниципальный
район |
2,726 |
0,730 |
0,105 |
0,625 |
0,973 |
0,140 |
0,833 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,023 |
0,105 |
0,918 |
8. |
Нестеровский
район |
6,117 |
1,681 |
0,416 |
1,265 |
2,241 |
0,554 |
1,687 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,195 |
0,416 |
1,779 |
9. |
Озерский район |
5,540 |
1,592 |
0,993 |
0,599 |
2,122 |
1,323 |
0,799 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,826 |
1,215 |
0,611 |
10. |
Полесский
муниципальный
район |
13,016 |
3,569 |
1,514 |
2,055 |
4,343 |
1,854 |
2,489 |
0,113 |
0,045 |
0,068 |
4,991 |
1,954 |
3,037 |
11. |
Правдинский
район |
4,740 |
1,663 |
0,647 |
1,016 |
1,886 |
0,730 |
1,156 |
0,090 |
0,036 |
0,054 |
1,101 |
0,605 |
0,496 |
12. |
Славский
муниципальный
район |
7,850 |
2,333 |
2,108 |
0,225 |
3,111 |
2,811 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,406 |
2,181 |
0,225 |
13. |
Черняховский
муниципальный
район |
6,198 |
2,064 |
0,754 |
1,310 |
2,007 |
0,709 |
1,298 |
0,202 |
0,080 |
0,122 |
1,925 |
0,712 |
1,213 |
14. |
Итого, 2007-2010
годы |
228,597 |
66,661 |
27,363 |
39,298 |
79,013 |
32,469 |
46,544 |
4,216 |
1,065 |
3,151 |
78,707 |
33,281 |
45,426 |
15. |
Итого, 2011-2012
годы |
92,908 |
33,214 |
13,284 |
19,930 |
27,176 |
10,870 |
16,306 |
4,646 |
1,858 |
2,788 |
27,872 |
11,148 |
16,724 |
16. |
Итого, 2007-2012
годы |
321,505 |
99,875 |
40,647 |
59,228 |
106,189 |
43,339 |
62,850 |
8,862 |
2,923 |
5,939 |
106,579 |
44,429 |
62,150 |
Фактические объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2007 год
Таблица 3
N
п/п |
Наименование
муниципального
образования |
Объемы
финансирования,
млн.
руб. |
В том числе за счет средств |
|
|
|
федерального бюджета,
млн. руб. |
областного бюджета,
млн. руб. |
местного бюджета,
млн. руб. |
внебюджетных
источников, млн. руб. |
|
|
|
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Багратионовский
муниципальный
район |
4,839 |
1,409 |
0,232 |
1,177 |
1,880 |
0,310 |
1,570 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,550 |
0,258 |
1,292 |
2. |
Гвардейский
район |
10,135 |
2,480 |
1,215 |
1,265 |
3,307 |
1,620 |
1,687 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,348 |
2,156 |
2,192 |
3. |
Гурьевский
муниципальный
район |
9,286 |
2,346 |
1,768 |
0,578 |
3,129 |
2,358 |
0,771 |
0,741 |
0,0 |
0,741 |
3,070 |
2,843 |
0,227 |
4. |
Гусевский
муниципальный
район |
1,291 |
0,297 |
0,297 |
0,0 |
0,396 |
0,396 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,598 |
0,598 |
0,0 |
5. |
Зеленоградский
район |
2,229 |
0,601 |
0,218 |
0,383 |
0,802 |
0,291 |
0,511 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,826 |
0,441 |
0,385 |
6. |
Краснознаменский
муниципальный
район |
1,350 |
0,366 |
0,276 |
0,090 |
0,487 |
0,367 |
0,120 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,497 |
0,407 |
0,090 |
7. |
Неманский
муниципальный
район |
1,976 |
0,505 |
0,105 |
0,400 |
0,673 |
0,140 |
0,533 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,798 |
0,105 |
0,693 |
8. |
Нестеровский
район |
3,357 |
0,927 |
0,236 |
0,691 |
1,235 |
0,314 |
0,921 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,195 |
0,236 |
0,959 |
9. |
Озерский район |
0,501 |
0,145 |
0,145 |
0,0 |
0,193 |
0,193 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,163 |
0,163 |
0,0 |
10. |
Полесский
муниципальный
район |
2,110 |
0,532 |
0,232 |
0,300 |
0,710 |
0,310 |
0,400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,868 |
0,308 |
0,560 |
11. |
Правдинский
район |
1,297 |
0,389 |
0,389 |
0,0 |
0,519 |
0,519 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,389 |
0,389 |
0,0 |
12. |
Славский
муниципальный
район |
1,800 |
0,520 |
0,520 |
0,0 |
0,693 |
0,693 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,587 |
0,587 |
0,0 |
13. |
Черняховский
муниципальный
район |
0,870 |
0,233 |
0,177 |
0,056 |
0,310 |
0,236 |
0,074 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,327 |
0,227 |
0,100 |
14. |
Итого |
41,041 |
10,750 |
5,810 |
4,940 |
14,334 |
7,747 |
6,587 |
0,741 |
0,0 |
0,741 |
15,216 |
8,718 |
6,498 |
Фактические объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2008 год
Таблица 4
N
п/п |
Наименование
муниципального
образования |
Объемы
финансирования,
млн.
руб. |
В том числе за счет средств |
|
|
|
федерального бюджета,
млн. руб. |
областного бюджета,
млн. руб. |
местного бюджета,
млн. руб. |
внебюджетных
источников, млн. руб. |
|
|
|
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Багратионовский
муниципальный
район |
23,434 |
5,826 |
1,547 |
4,279 |
8,365 |
2,314 |
6,051 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,243 |
2,355 |
6,888 |
2. |
Гвардейский
район |
25,505 |
7,093 |
2,224 |
4,869 |
9,645 |
2,976 |
6,669 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,767 |
2,805 |
5,962 |
3. |
Гурьевский
муниципальный
район |
35,005 |
9,614 |
4,200 |
5,414 |
12,257 |
4,969 |
7,288 |
0,600 |
0,0 |
0,600 |
12,534 |
5,977 |
6,557 |
4. |
Гусевский
муниципальный
район |
13,529 |
3,938 |
2,034 |
1,904 |
4,732 |
2,712 |
2,020 |
0,210 |
0,0 |
0,210 |
4,649 |
2,548 |
2,101 |
5. |
Зеленоградский
район |
7,288 |
1,879 |
0,0 |
1,879 |
2,519 |
0,0 |
2,519 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,890 |
0,0 |
2,890 |
6. |
Краснознаменский
муниципальный
район |
2,050 |
0,615 |
0,195 |
0,420 |
0,820 |
0,260 |
0,560 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,615 |
0,195 |
0,420 |
7. |
Неманский
муниципальный
район |
0,750 |
0,225 |
0,0 |
0,225 |
0,300 |
0,0 |
0,300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,225 |
0,0 |
0,225 |
8. |
Нестеровский
район |
2,760 |
0,754 |
0,180 |
0,574 |
1,006 |
0,240 |
0,766 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,000 |
0,180 |
0,820 |
9. |
Озерский район |
5,039 |
1,447 |
0,848 |
0,599 |
1,929 |
1,130 |
0,799 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,663 |
1,052 |
0,611 |
10. |
Полесский
муниципальный
район |
8,334 |
2,233 |
0,960 |
1,273 |
2,653 |
1,281 |
1,372 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,448 |
1,376 |
2,072 |
11. |
Правдинский
район |
1,641 |
0,630 |
0,0 |
0,630 |
0,840 |
0,0 |
0,840 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,171 |
0,0 |
0,171 |
12. |
Славский
муниципальный
район |
6,050 |
1,813 |
1,588 |
0,225 |
2,418 |
2,118 |
0,300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,819 |
1,594 |
0,225 |
13. |
Черняховский
муниципальный
район |
1,286 |
0,386 |
0,0 |
0,386 |
0,514 |
0,0 |
0,514 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,386 |
0,0 |
0,386 |
14. |
Итого |
132,671 |
36,453 |
13,776 |
22,677 |
47,998 |
18,000 |
29,998 |
0,810 |
0,0 |
0,810 |
47,410 |
18,082 |
29,328 |
Фактические объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2009 год
Таблица 5
N
п/п |
Наименование
муниципального
образования |
Объемы
финансирования,
млн.
руб. |
В том числе за счет средств |
|
|
|
федерального
бюджета, млн. руб. |
областного бюджета,
млн. руб. |
местного бюджета,
млн. руб. |
внебюджетных
источников, млн. руб. |
|
|
|
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
1. |
Багратионовский
муниципальный
район |
1,300 |
0,541 |
0,0 |
0,541 |
0,304 |
0,0 |
0,304 |
0,065 |
0,0 |
0,065 |
0,390 |
0,0 |
0,390 |
2. |
Гвардейский
район |
5,025 |
2,090 |
0,915 |
1,175 |
1,176 |
0,515 |
0,661 |
0,251 |
0,110 |
0,141 |
1,508 |
0,660 |
0,848 |
3. |
Гурьевский
муниципальный
район |
0,649 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,649 |
0,649 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Гусевский
муниципальный
район |
1,135 |
0,220 |
0,220 |
0,0 |
0,642 |
0,124 |
0,518 |
0,026 |
0,026 |
0,0 |
0,247 |
0,247 |
0,0 |
5. |
Полесский
муниципальный
район |
0,322 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,322 |
0,0 |
0,322 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. |
Итого |
8,431 |
2,851 |
1,135 |
1,716 |
3,093 |
1,288 |
1,805 |
0,342 |
0,136 |
0,206 |
2,145 |
0,907 |
1,238 |
Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования на 2010 год
Таблица 6
N
п/п |
Наименование
муниципального
образования |
Объемы
финансирования,
млн.
руб. |
В том числе за счет средств |
|
|
|
федерального бюджета,
млн. руб. |
областного бюджета,
млн. руб. |
местного бюджета,
млн. руб. |
внебюджетных
источников, млн. руб. |
|
|
|
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
1. |
Багратионовский
муниципальный
район |
11,686 |
4,178 |
1,671 |
2,507 |
3,418 |
1,367 |
2,051 |
0,584 |
0,234 |
0,350 |
3,506 |
1,402 |
2,104 |
2. |
Гвардейский
район |
6,000 |
2,145 |
0,858 |
1,287 |
1,755 |
0,702 |
1,053 |
0,300 |
0,120 |
0,180 |
1,800 |
0,720 |
1,080 |
3. |
Гурьевский
муниципальный
район |
18,875 |
6,748 |
2,699 |
4,049 |
5,521 |
2,208 |
3,313 |
0,944 |
0,378 |
0,566 |
5,662 |
2,265 |
3,397 |
4. |
Гусевский
муниципальный
район |
1,799 |
0,643 |
0,257 |
0,386 |
0,526 |
0,210 |
0,316 |
0,090 |
0,036 |
0,054 |
0,540 |
0,216 |
0,324 |
5. |
Полесский
муниципальный
район |
2,250 |
0,804 |
0,322 |
0,482 |
0,658 |
0,263 |
0,395 |
0,113 |
0,045 |
0,068 |
0,675 |
0,270 |
0,405 |
6. |
Правдинский
район |
1,802 |
0,644 |
0,258 |
0,386 |
0,527 |
0,211 |
0,316 |
0,090 |
0,036 |
0,054 |
0,541 |
0,216 |
0,325 |
7. |
Черняховский
муниципальный
район |
4,042 |
1,445 |
0,577 |
0,868 |
1,183 |
0,474 |
0,709 |
0,202 |
0,080 |
0,122 |
1,212 |
0,485 |
0,727 |
8. |
Итого |
46,454 |
16,607 |
6,642 |
9,965 |
13,588 |
5,435 |
8,153 |
2,323 |
0,929 |
1,394 |
13,936 |
5,574 |
8,362 |
Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного
строительства в сельской местности по источникам
финансирования на 2011-2012 годы
Таблица 7
N
п/п |
Наименование
муниципального
образования |
Объемы
финансирования,
млн.
руб. |
В том числе за счет средств |
|
|
|
федерального бюджета,
млн. руб. |
областного бюджета,
млн. руб. |
местного бюджета,
млн. руб. |
внебюджетных
источников, млн. руб. |
|
|
|
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
всего |
субсидии
гражданам |
субсидии
молодым
специалистам |
2011 год |
1. |
Всего
по области |
46,454 |
16,607 |
6,642 |
9,965 |
13,588 |
5,435 |
8,153 |
2,323 |
0,929 |
1,394 |
13,936 |
5,574 |
8,362 |
2012 год |
2. |
Всего
по области |
46,454 |
16,607 |
6,642 |
9,965 |
13,588 |
5,435 |
8,153 |
2,323 |
0,929 |
1,394 |
13,936 |
5,574 |
8,362 |
3. |
Итого |
92,908 |
33,214 |
13,284 |
19,930 |
27,176 |
10,870 |
16,306 |
4,646 |
1,858 |
2,788 |
27,872 |
11,148 |
16,724 |
Примечание. Распределение средств в разрезе муниципальных образований будет произведено при корректировке Программы на очередной финансовый год в соответствии с объемами средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований, и количеством участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Глава 4.Мероприятия развития водоснабжения, газификации, электрических сетей в сельской местности
21.Мероприятия предусматривают:
1) строительство и реконструкцию систем водоснабжения;
2) строительство распределительных газовых сетей в сельской местности, повышение уровня газификации в сельской местности;
3) обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности;
4) повышение качества потребляемой на селе электроэнергии.
22.Показатели результатов реализации мероприятий:
1) развитие водоснабжения: ввод в действие 39,77 км водопроводов в 10 населенных пунктах с численностью населения около 6 тыс. человек, сохранение и создание 138 дополнительных рабочих мест;
2) развитие газификации: ввод в действие 17,81 км газопроводов в 5 населенных пунктах с численностью населения более 2 тыс. человек, сохранение и создание 10 дополнительных рабочих мест;
3) развитие электрических сетей: улучшение электроснабжения и создание комфортных социально-бытовых условий жизни в 4 населенных пунктах с численностью проживающего населения более 2 тыс. человек, сохранение и создание 2 дополнительных рабочих мест.
Планируемые объемы финансирования по развитию водоснабжения
в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 8
N
п/п |
Наименование
муниципального
образования |
Показатели,
км |
Объемы
финансирования,
млн. руб.
(в ценах
соответствующих
лет),
млн.
руб. |
В том числе за счет
средств |
Количество
сохраняемых
рабочих
мест,
единиц |
Количество
создаваемых
рабочих
мест,
единиц |
|
|
|
|
федерального
бюджета,
млн.
руб. |
областного
бюджета,
млн.
руб. |
местного
бюджета,
млн.
руб. |
|
|
|
1. |
Гурьевский
муниципальный
район |
5,900 |
10,477 |
0,0 |
4,327 |
6,150 |
3 |
25 |
2. |
Гусевский
муниципальный
район |
3,755 |
5,618 |
0,0 |
3,371 |
2,247 |
2 |
13 |
3. |
Озерский
район |
15,361 |
5,709 |
0,0 |
4,527 |
1,182 |
2 |
14 |
4. |
Правдинский
район |
9,232 |
20,430 |
5,200 |
8,729 |
6,501 |
6 |
48 |
5. |
Славский
муниципальный
район |
5,520 |
9,426 |
0,0 |
7,541 |
1,885 |
3 |
22 |
6. |
Черняховский
муниципальный
район |
0,0 |
0,800 |
0,0 |
0,800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Итого |
39,768 |
52,460 |
5,200 |
29,295 |
17,965 |
16 |
122 |
Фактические объемы финансирования по развитию
водоснабжения в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2007 год
Таблица 9
N
п/п
| Наименование
муниципального
образования,
наименование объектов
строительства
(реконструкции)
| Показа-
тели,
км
| Объемы
финанси-
рования, млн.
руб.
| В том числе за счет
средств
| Количе-
ство
сохраня-
емых
рабочих
мест,
единиц
| Количе-
ство
создава-
емых
рабочих
мест,
единиц
|
феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
| област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
| местного
бюджета,
млн.
руб.
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
1.
| Гурьевский
муниципальный район,
в том числе:
- реконструкция
водозаборных сооружений
и сетей водоснабжения
поселка Маршальское
| 5,900
5,900
| 10,477
10,477
| 0,0
0,0
| 4,327
4,327
| 6,150
6,150
| 3
3
| 25
25
|
2.
| Гусевский муниципальный
район, в том числе:
- реконструкция уличной
водопроводной сети
в пос. Маяковское
| 3,755
3,755
| 5,618
5,618
| 0,0
0,0
| 3,371
3,371
| 2,247
2,247
| 2
2
| 13
13
|
3.
| Озерский район,
в том числе:
- реконструкция сетей
водоснабжения в пос.
Мальцево
- реконструкция сетей
водоснабжения в пос.
Чистополье
- реконструкция сетей
водоснабжения в пос.
Новогурьевское
| 15,361
5,275
5,094
4,992
| 5,709
0,363
2,994
2,352
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 4,527
0,290
2,395
1,842
| 1,182
0,073
0,599
0,510
| 2
1
0,5
0,5
| 14
5
5
4
|
4.
| Правдинский район,
в том числе:
- капитальный ремонт
водовода в пос.
Гоголево - Липняки
- реконструкция
водоснабжения
в пос. Дружба
| 5,732
3,024
2,708
| 5,675
0,653
5,022
| 1,200
0,0
1,200
| 2,685
0,392
2,293
| 1,790
0,261
1,529
| 2
1
1
| 13
7
6
|
5.
| Славский муниципальный
район, в том числе:
- водоснабжение
пос. Тимирязево
- водоснабжение
пос. Бережки
| 5,520
3,492
2,028
| 9,426
6,131
3,295
| 0,0
0,0
0,0
| 7,541
4,905
2,636
| 1,885
1,226
0,659
| 3
2
1
| 22
12
10
|
6.
| Черняховский
муниципальный район,
в том числе:
- реконструкция сетей
водоснабжения
в пос. Привольное
| 7,159
7,159
| 0,800
0,800
| 0,0
0,0
| 0,800
0,800
| 0,0
0,0
| 0,0
0,0
| 0,0
0,0
|
7.
| Итого
| 36,268
| 37,705
| 1,200
| 23,251
| 13,254
| 12
| 87
|
Фактические объемы финансирования по развитию
водоснабжения в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2008 год
Таблица 10
N
п/п
| Наименование
муниципального
образования,
наименование
объектов
строительства
(реконструкции)
| Показа-
тели,
км
| Объемы
финанси-
рования, млн.
руб.
| В том числе за счет
средств
| Количе-
ство
сохраня-
емых
рабочих
мест,
единиц
| Количе-
ство
создава-
емых
рабочих
мест,
единиц
|
феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
| област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
| местного
бюджета,
млн.
руб.
|
1.
| Правдинский
район, в том
числе:
- реконструкция
объектов
водоснабжения
в пос. Поречье
| 3,500
3,500
| 14,755
14,755
| 4,000
4,000
| 6,044
6,044
| 4,711
4,711
| 4
4
| 35
35
|
2.
| Итого
| 3,500
| 14,755
| 4,000
| 6,044
| 4,711
| 4
| 35
|
Планируемые объемы финансирования по развитию газификации
в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 11
N
п/п |
Наименование
муниципального
образования |
Показатели,
км |
Объемы
финансирования,
млн. руб.
(в ценах
соответствующих лет),
млн. руб. |
В том числе за счет
средств |
Количество
сохраняемых
рабочих
мест,
единиц |
Количество
создаваемых
рабочих
мест,
единиц |
|
|
|
|
федерального
бюджета,
млн.
руб. |
областного
бюджета,
млн.
руб. |
местного
бюджета,
млн.
руб. |
|
|
|
1. |
Гурьевский
муниципальный
район |
9,719 |
20,177 |
3,270 |
6,603 |
10,304 |
0,0 |
6 |
2. |
Зеленоградский
район |
8,092 |
13,244 |
3,710 |
4,767 |
4,767 |
0,0 |
4 |
3. |
Итого |
17,811 |
33,421 |
6,980 |
11,370 |
15,071 |
0,0 |
10 |
Фактические объемы финансирования по развитию газификации
в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования за 2007 год
Таблица 12
N
п/п
| Наименование
муниципального
образования,
наименование
объектов
строительства
(реконструкции)
| Показа-
тели,
км
| Объемы
финанси-
рования, млн.
руб.
| В том числе за счет
средств
| Количе-
ство
сохраня-
емых
рабочих
мест,
единиц
| Количе-
ство
создава-
емых
рабочих
мест,
единиц
|
феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
| област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
| местного
бюджета,
млн.
руб.
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
1.
| Гурьевский
муниципальный
район,
в том числе:
- газоснабжение
пос. Ласкино
| 5,989
5,989
| 9,943
9,943
| 0,000
0,000
| 3,977
3,977
| 5,966
5,966
| 0,0
0,0
| 3
3
|
2.
| Зеленоградский
район,
в том числе:
- строительство
газопровода
низкого
давления
природного газа
в пос. Моховое
(правая
сторона)
- строительство
газопровода
высокого
и низкого
давления
к жилым домам в
пос. Клинцовка
- строительство
газопровода
высокого
и низкого
давления
к жилым домам
в пос. Вишневое
| 8,092
1,646
2,816
3,630
| 13,244
1,878
3,690
7,676
| 3,710
0,520
1,080
2,110
| 4,767
0,679
1,305
2,783
| 4,767
0,679
1,305
2,783
| 0,0
0,0
0,0
| 4
2
2
|
3.
| Итого
| 14,081
| 23,187
| 3,710
| 8,744
| 10,733
| 0,0
| 7
|
Фактические объемы финансирования по развитию газификации
в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования за 2008 год
Таблица 13
N
п/п
| Наименование
муниципального
образования,
наименование
объектов
строительства
(реконструкции)
| Показа-
тели,
км
| Объемы
финанси-
рования, млн.
руб.
| В том числе за счет
средств
| Количе-
ство
сохраня-
емых
рабочих
мест,
единиц
| Количе-
ство
создава-
емых
рабочих
мест,
единиц
|
феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
| област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
| местного
бюджета,
млн.
руб.
|
1.
| Гурьевский
муниципальный
район,
в том числе:
- газоснабжение
правобережной
части
пос. Ушаково
| 3,730
3,730
| 10,234
10,234
| 3,270
3,270
| 2,626
2,626
| 4,338
4,338
| 0,0
0,0
| 3
3
|
2.
| Итого
| 3,730
| 10,234
| 3,270
| 2,626
| 4,338
| 0,0
| 3
|
Планируемые объемы финансирования по развитию электрических
сетей в сельской местности по муниципальным образованиям
и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 14
N
п/п |
Наименование
муниципального
образования |
Показатели,
км |
Объемы
финансирования,
млн. руб.
(в ценах
соответствующих
лет, млн.
руб.) |
В том числе за счет
средств |
Количество
сохраняемых
рабочих
мест,
единиц |
Количество
создаваемых
рабочих
мест,
единиц |
|
|
|
|
федерального
бюджета,
млн.
руб. |
областного
бюджета,
млн.
руб. |
местного
бюджета,
млн.
руб. |
|
|
|
1. |
Гусевский
муниципальный
район |
2,400 |
0,802 |
0,0 |
0,481 |
0,321 |
1 |
0,0 |
2. |
Озерский
район |
0,700 |
0,539 |
0,0 |
0,301 |
0,238 |
1 |
0,0 |
3. |
Итого |
3,100 |
1,341 |
0,0 |
0,782 |
0,559 |
2 |
0,0 |
Фактические объемы финансирования по развитию
электрических сетей в сельской местности по муниципальным
образованиям и источникам финансирования за 2007 год
Таблица 15
N
п/п
| Наименование
муниципального
образования,
наименование
объектов
строительства
реконструкции)
| Показа-
тели,
км
| Объемы
финанси-
рования, млн.
руб.
| В том числе за счет
средств
| Количе-
ство
сохра-
няемых
рабочих
мест,
единиц
| Количе-
ство
созда-
ваемых
рабочих
мест,
единиц
|
феде-
рального
бюджета,
млн.
руб.
| област-
ного
бюджета,
млн.
руб.
| местного
бюджета,
млн.
руб.
|
1.
| Гусевский
муниципальный
район,
в том числе:
- пос. Липово
- пос. Фурманово
| 2,400
| 0,802
0,530
0,272
| 0,0
0,0
0,0
| 0,481
0,318
0,163
| 0,321
0,212
0,109
| 1
0,5
0,5
| 0,0
0,0
0,0
|
2.
| Озерский район,
в том числе:
- наружное
освещение
пос. Красноярское
- наружное
освещение
пос. Гаврилово
| 0,700
| 0,539
0,222
0,317
| 0,0
0,0
0,0
| 0,301
0,151
0,150
| 0,238
0,071
0,167
| 1
0,5
0,5
| 0,0
0,0
0,0
|
3.
| Итого
| 3,100
| 1,341
| 0,0
| 0,782
| 0,559
| 2
| 0,0
|
Глава 5.Перечень мероприятий программы, объемы финансирования и сроки реализации
Перечень мероприятий, объемы финансирования по мероприятиям
и годам реализации Программы
Таблица 16
N
п/п
| Мероприятия,
источники финансирования
| Объемы финансирования по годам, млн. руб.
|
2007-
2012
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
1.
| Цель: создание основ для повышения престижности проживания в сельской
местности
|
2.
| Задача 1. Привлечение для работы в сельской местности молодых
специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего
населения в сельской местности
|
3.
| Мероприятие 1.
Развитие жилищного
строительства в
сельской местности,
всего,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
- внебюджетные
источники
| 321,505
99,875
106,189
8,862
106,579
| 41,041
10,750
14,334
0,741
15,216
| 132,671
36,453
47,998
0,810
47,410
| 8,431
2,851
3,093
0,342
2,145
| 46,454
16,607
13,588
2,323
13,936
| 46,454
16,607
13,588
2,323
13,936
| 46,454
16,607
13,588
2,323
13,936
|
4.
| Задача 2. Повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-,
газоснабжения в сельских населенных пунктах
|
5.
| Мероприятие 1.
Развитие
водоснабжения
в сельской
местности, всего,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
| 52,460
5,200
29,295
17,965
| 37,705
1,200
23,251
13,254
| 14,755
4,000
6,044
4,711
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
|
6.
| Мероприятие 2.
Развитие газификации
в сельской
местности, всего,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
| 33,421
6,980
11,370
15,071
| 23,187
3,710
8,744
10,733
| 10,234
3,270
2,626
4,338
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
|
7.
| Мероприятие 3.
Развитие
электрических сетей
в сельской
местности, всего,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
| 1,341
0,0
0,782
0,559
| 1,341
0,0
0,782
0,559
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
0,0
|
8.
| Всего по Программе,
в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местные бюджеты
- внебюджетные
источники
| 408,727
112,055
147,636
42,457
106,579
| 103,274
15,660
47,111
25,287
15,216
| 157,660
43,723
56,668
9,859
47,410
| 8,431
2,851
3,093
0,342
2,145
| 46,454
16,607
13,588
2,323
13,936
| 46,454
16,607
13,588
2,323
13,936
| 46,454
16,607
13,588
2,323
13,936
|
Примечание. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Раздел III.Ресурсное обеспечение программы и механизм ее реализации
Глава 1.Ресурсное обеспечение программы
23.Общий объем финансирования Программы в 2007-2012 годах составляет 408,727 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет - 112,055 млн. руб., областной бюджет - 147,636 млн. руб., местные бюджеты - 42,457 млн. руб., внебюджетные источники - 106,579 млн. руб.
Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 17
N
п/п |
Годы |
Финансирование по Программе, млн. руб. |
|
|
всего |
федеральный
бюджет |
областной
бюджет |
местные
бюджеты |
внебюджетные
средства |
1. |
2007 |
103,274 |
15,660 |
47,111 |
25,287 |
15,216 |
2. |
2008 |
157,660 |
43,723 |
56,668 |
9,859 |
47,410 |
3. |
2009 |
8,431 |
2,851 |
3,093 |
0,342 |
2,145 |
4. |
2010 |
46,454 |
16,607 |
13,588 |
2,323 |
13,396 |
5. |
2011 |
46,454 |
16,607 |
13,588 |
2,323 |
13,396 |
6. |
2012 |
46,454 |
16,607 |
13,588 |
2,323 |
13,396 |
7. |
Всего |
408,727 |
112,055 |
147,636 |
42,457 |
106,579 |
Глава 2.Механизм реализации программы
24.Средства федерального и областного бюджетов выделяются Агентству главного распорядителя средств бюджета Калининградской области с целью финансирования по направлениям:
- развитие водоснабжения, газификации, электрических сетей - по результатам проведенных торгов, после представления исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований области (далее - муниципальные образования) муниципальных контрактов на выполнение работ и соглашений о финансировании между Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области и муниципальными образованиями;
- развитие жилищного строительства - после заключения Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области соглашения о порядке обслуживания средств государственной поддержки с кредитной организацией и соглашений с муниципальными образованиями о реализации мероприятий либо соглашения с муниципальными образованиями о финансировании.
25.Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области на основании представленных муниципальными образованиями программ социального развития села ежегодно вносит предложения по уточнению и перераспределению объемов финансирования по всем мероприятиям Программы с учетом объемов долевого софинансирования мероприятий в пределах общего лимита средств федерального и областного бюджетов, предусматриваемого на каждый год реализации Программы.
26.Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области:
1) обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации мероприятий Программы;
2) осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в части, касающейся выделения лимитов средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы, заключает соответствующие договоры и осуществляет взаимодействие с ответственными исполнителями мероприятий Программы;
3) координирует и контролирует деятельность участников реализации Программы, организует информационную и разъяснительную работу по реализации мероприятий Программы;
4) готовит необходимые коррективы в Программу.
27.Муниципальные образования также разрабатывают и утверждают программы социального развития села, обеспечивают выполнение сроков и обязательств по программам, организуют информационную и разъяснительную работу.
28.Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, отраслевые министерства по соответствующим направлениям и муниципальные образования в пределах своей компетенции обеспечивают выполнение планируемых показателей реализации Программы.
Глава 3.Система контроля за ходом реализации программы
29.Система контроля за ходом реализации Программы предусматривает получение, регистрацию, хранение и обработку информации о ходе реализации отдельных мероприятий, выявление причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы и принятие упреждающих мер по неэффективности использования средств Программы.
30.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по показателям, отраженным в таблице 1, в течение всего срока реализации.
31.Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) полнота выполнения программных мероприятий;
2) степень достижения заявленных результатов;
3) соответствие результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
4) соответствие установленным показателям непосредственных и конечных результатов реализации Программы фактических показателей.