Постановление от 30.07.2010 г № 1318

Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе „Город Калининград“ на 2010-2014 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Постановляю:
1.Утвердить долгосрочную целевую Программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" (приложение).
2.Управляющему делами администрации городского округа "Город Калининград" С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" (с выделением в отдельный раздел "Энергосбережение") и направление Постановления в Министерство по муниципальному развитию Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3.Контроль за исполнением Постановления возложить на и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" Хазака А.Е.
И.о. главы администрации
С.Б. Мухомор
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы"
Паспорт Программы
Наименование Программы Муниципальная целевая Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы"
Заказчик Программы Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград"
Сроки реализации Программы Программа реализуется в 2010-2014 годах
Перечень подпрограмм Нет
Исполнители Программы Главными ответственными лицами за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются руководители муниципальных учреждений или предприятий, эксплуатирующих объекты ресурсо-, энергообеспечения, здания и сооружения
Объемы и источники финансирования Программы по годам Материальное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств организаций коммунального комплекса, средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет, в т.ч.: За счет внебюджетных средств (предприятий) составляет 932532 тыс. руб., в т.ч.: 2010 г. - 52584; 2011 г. - 96766; 2012 г. - 201039; 2013 г. - 295975; 2014 г. - 289168. За счет средств бюджета городского округа "Город Калининград": исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств бюджета комитетом экономики, финансов и контроля при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности 1. Снижение общего уровня потребления энергетических ресурсов на 3% ежегодно; 2. Снижение бюджетных затрат в части оплаты коммунальных услуг зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 15%; 3. Снижение затрат предприятий коммунальной инфраструктуры города и оплаты за потребление коммунальных услуг зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, составит 204804,12 тыс. руб. 4. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. 5. Повышение заинтересованности в энергосбережении - сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах, экономия потребления воды. Удельное снижение потерь энергии на муниципальных объектах, в которых осуществлены мероприятия: 2011 год - 0,26 тыс. кВт; 2012 год - 1,3 тыс. кВт; 2013 год - 14,5 тыс. кВт; 2014 год - 27,7 тыс. кВт

Общие положения
Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий является необходимым условием развития муниципального образования. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:
1.Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг.
Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (не менее 20%) в зданиях происходит вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов. Уровень тепловых потерь в тепловых сетях за первый квартал 2010 года составил 9,78%. Уровень потерь и неучтенных расходов воды к объему отпущенной воды в сеть за первый квартал 2010 года составил 29,86%.
В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) можно оценить величиной 10-30%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет муниципалитета.
2.Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета, население и организации бюджетной сферы.
Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством Российской Федерации переход к постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения.
3.Ухудшение экологической обстановки.
Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством, значительно превышает соответствующие показатели ПДК.
Единственным выходом из существующей ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства.
Муниципальная целевая Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" (далее по тексту - Программа) предусматривает перечень программных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятия главным образом направлены на внедрение инновационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, динамичное развитие всех отраслей экономики города, снижение бюджетных затрат в части оплаты коммунальных услуг для действующих объектов социальной сферы, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышение качества жизни населения городского округа "Город Калининград".
Программа неизменно требует корректировки при изменении целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на основании рекомендаций, выдаваемых по результатам энергетических обследований жилищно-коммунального комплекса и действующих объектов социальной сферы, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
Вновь вводимые объекты жилищно-коммунального комплекса должны соответствовать требованиям Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2010 "Об энергосбережении и повышении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В ходе разработки муниципальной целевой Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" администрация городского округа "Город Калининград" руководствуется базовыми механизмами, заложенными в Федеральном законе N 261-ФЗ от 23.11.2010 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Основной целью Программы является:
- стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности с реализацией мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых энергоресурсов, при сохранении конечного эффекта.
1.Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Город Калининград - административный центр Калининградской области с населением 421,678 тыс. человек.
Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется от МУП "Калининградтеплосеть" - 69,75%, ТЭЦ ОАО "Янтарьэнерго" и от локальных систем теплоснабжения, из которых 14 являются ведомственными и 202 источника находятся в муниципальной собственности.
Муниципальные объекты находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий.
На январь 2010 года перечень муниципальных объектов включал 204 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 1007,5 тыс. кв. м. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 2239 тыс. Гкал тепловой энергии.
Выработка тепловой энергии осуществляется на топливе: газе, мазуте и угле.
Структура теплоисточников для производства тепловой энергии по видам потребляемого топлива:
угольные - 87%;
газовые - 11%;
мазутные - 5,5%;
дизельные - 1,4%.
Источником обеспечения объектов города электрической энергией является ОАО "Янтарьэнерго".
Таблица и диаграмма. Рост тарифов на тепловую энергию для муниципальных объектов по годам.
Годы 2008 2009 2010
Руб./Гкал 1100,94 1294,46 1377,06

Диаграмма не приводится.
Изменение тарифов на электрическую энергию
для муниципальных объектов по годам
Таблица
N п/п Группа потребителей Ед. изм. Диапазоны напряжения
ВН СН-2 НН
2009 год 2010 год Изменение, % 2009 год 2010 год Изменение, % 2009 год 2010 год Изменение, %
1. Прочие потребители, в том числе и бюджетные
1.1. Одноставочный тариф
1.1.1. от 7001 часов и выше руб./ МВт.ч 1650,0 1807,0 9,5 2113,0 2250,0 6,5 2937,0 3255,0 10,8
1.1.2. от 6501 до 7000 часов руб./ МВт.ч 1749,0 1871,0 7,0 2270,0 2314,0 1,9 3177,0 3319,0 4,5
1.1.3. от 6001 до 6500 часов руб./ МВт.ч 1749,0 1923,0 9,9 2270,0 2366,0 4,2 3177,0 3371,0 6,1
1.1.4. от 5501 до 6000 часов руб./ МВт.ч 1883,0 1983,0 5,3 2485,0 2426,0 -2,4 3504,0 3431,0 -2,1
1.1.5. менее 5500 часов руб./ МВт.ч 1883,0 2055,0 9,1 2485,0 2498,0 0,5 3504,0 3503,0 0,0
1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. - ставка за мощность руб./ МВт. мес. 399413,00 524600,37 31,34 637926,00 575828,49 -9,73 974098,00 945774,44 -2,91
1.2.2. - ставка за энергию руб./ МВт.ч 1011,43 938,24 -7,24 1092,69 1278,38 16,99 1378,44 1280,71 -7,09

В Калининграде существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 7%. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляются с учетом влияния данных работ по энергопотреблению. Однако основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг на муниципальных объектах не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость.
Процесс энергосбережения в муниципалитете можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Средняя окупаемость данных мероприятий составляет 10 лет в зависимости от типа и объема объекта. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала.
Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных объектов необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.
Процесс по повышению энергоэффективности на муниципальных объектах должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и предприятия (далее - муниципальные объекты), и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией муниципалитета политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Основными проблемами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" являются:
- наличие зданий и сооружений, не оборудованных приборами учета потребленных энергоресурсов;
- превышение нормативных сроков эксплуатации инженерных коммуникаций;
- снижение надежности и устойчивости инженерных систем жизнеобеспечения населения;
- эксплуатация организациями коммунальной инфраструктуры города энергоемкого и устаревшего оборудования (котельные на твердом топливе, насосное оборудование, осветительные приборы).
Для решения данных проблем необходимо внедрение инновационных технологий в области энергосбережения и реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском округе "Город Калининград".
2.Цели и основные задачи Программы, сроки ее реализации
Главная цель Программы - снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных объектов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.
Основными целями Программы являются:
- стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности с реализацией мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых ресурсов, при сохранении конечного эффекта;
- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального хозяйства (3% ежегодно);
- обеспечение динамичного развития отраслей ресурсоснабжения городского округа за счет повышения их энергетической эффективности;
- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива;
- информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения.
Для осуществления поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- проведение энергоаудитов муниципальных объектов;
- утепление ограждающих конструкций, трубопроводов;
- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на муниципальных объектах;
- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными объектами;
- реконструкция и модернизация котельных, тепловых пунктов;
- закрытие угольных котельных;
- информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2014 год и включает в себя:
- проведение энергоаудита муниципальных объектов, включаемых в программу энергоэффективности;
- модернизация систем освещения, замена ламп накаливания на энергоэффективные источники света;
- установка приборов учета;
- модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Предполагается до 2014 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии на муниципальных объектах на 3,3 кВт.час/кв. м, или на 15 процентов к уровню 2009 года.
3.Система программных мероприятий
Программа включает реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и модернизации муниципальных объектов в сфере водоснабжения, теплоснабжения и др.
Данными мероприятиями предусматривается выполнение на муниципальных объектах следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов, насосного оборудования, установка приборов учета, установка частотных приводов и др.
Информационное обеспечение государственной политики в области энергосбережения.
Мероприятиями Программы предусмотрено размещение информации об энергосбережении и повышении энергоэффективности на официальном сайте городского округа "Город Калининград", проведение разъяснительной работы в детских образовательных учреждениях.
В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление на объектах снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.
Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации объекта. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.
Модернизация муниципальных систем освещения.
Мероприятия предусматривают переход освещения муниципальных объектов с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.
Улучшение экологической обстановки в городе Калининграде.
Повышенный объем потребления энергетических ресурсов ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. С целью снижения объемов выбросов в атмосферу от муниципальных стационарных теплоисточников в 2010-2014 годах планируется закрыть 72 угольных котельных. Снижение объема выбросов загрязняющих веществ (с учетом парниковых газов) в воздушную среду города от стационарных муниципальных теплоисточников за указанный период составит 32 тыс. тонн.
Проводимые в рамках ежегодных ведомственных целевых программ природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград" мероприятия по обеспечению централизованного сбора и переработки ртутьсодержащих энергосберегающих ламп позволяют ежегодно перерабатывать до 30 тыс. люминесцентных ламп, образуемых в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях дошкольного и школьного образования.
Повышение объемов первичной сортировки (переработки) твердых отходов (бумага, картон, текстиль, стеклобой, металлический лом и пр.) с 8,5 тыс. тонн до 12,5 тыс. тонн позволит поэтапно снижать негативное влияние отходов на окружающую среду и вовлекать вторичные материальные ресурсы в хозяйственный оборот.
Мероприятия Программы подлежат уточнению:
- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных объектов, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных объектов, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы;
- при получении экономии средств бюджета при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.
В целях удобочитаемости, упрощения выполнения и корректировки Программы мероприятия распределены по каждому предприятию коммунальной сферы, в которых, в свою очередь, произведена разбивка по направлениям, как того требует Федеральный закон N 261-ФЗ.
4.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет собственных средств предприятий, средств местного бюджета;
- ежегодную подготовку сводного отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
- ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств организаций коммунального комплекса, средств местного бюджета.
К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования Программы, в т.ч.:
За счет внебюджетных средств (предприятий) составляет 932532 тыс. руб., в т.ч.:
2010 г. - 52584;
2011 г. - 96766;
2012 г. - 201039;
2013 г. - 295975;
2014 г. - 289168.
За счет средств бюджета: исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств бюджета комитетом экономики, финансов и контроля при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование Программы за счет средств бюджета носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.
6.Оценка эффективности реализации Программы
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:
- экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому муниципальному объекту, вошедшему в Программу;
- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;
- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;
- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных объектов;
- повышение заинтересованности в энергосбережении;
- сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах;
- экономия потребления воды на муниципальных объектах.
Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии на муниципальных объектах, в которых осуществлены мероприятия:
2011 год - 20 кВт.ч/кв. м,
2012 год - 19,4 кВт.ч/кв. м.
Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.
За период реализации Программы будет сэкономлено 322,176 млн. рублей:
N п.п. Экономия энергоресурсов за 2010-2014 годы Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 Электроэнергия, тыс. кВт/ч 36868,93 7373,79 7373,79 7373,79 7373,79 7373,79
2 Тепловая энергия, Гкал 10214,8 2042,96 2042,96 2042,96 2042,96 2042,96
3 Вода, куб. м 2966 593,20 593,20 593,20 593,20 593,20
4 Топливо, т.у.т. 4470 200 250 1220 1700 1100
5 Экономия, тыс. руб. 322176,67 46035,16 51163,87 77666,95 66563,4 80747,29

График увеличения экономии энергетических ресурсов
с нарастающим значением
Рисунок не приводится.
7.Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград". Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.
Ответственными лицами за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются руководители муниципальных учреждений или предприятий, эксплуатирующих объекты ресурсо-, энергообеспечения, здания и сооружения.
Главными ответственными лицами по контролю за реализацией Программы назначаются руководители структурных подразделений администрации городского округа "Город Калининград", в ведении которых находятся муниципальные учреждения или предприятия, эксплуатирующие объекты ресурсо-, энергообеспечения, здания и сооружения.
Главные ответственные лица согласно данным, представляемым ответственными лицам за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий, готовят ежеквартальные отчеты по реализации Программы. Отчеты представляются до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет городского хозяйства.
Таблица 1
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в городском округе
"Город Калининград"
N п/п поз. Наименование показателей Ед. изм. план план план план план Примечание
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 А.1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности кг.у.т./ тыс. руб. 140,38 167,35 153,46 144,09 131,32 124,99 119 113,3
2 А.3. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО % 64,7 74,1 83,2 92,3 100 100 100 100
3 В.1. Экономия электрической энергии в натуральном выражении тыс. кВт.ч -561,5 -272,4 -76,9 26,2 320,3 443 561,5
4 В.2. Экономия электрической энергии в стоимостном выражении тыс. руб. -773,747 -359,023 -105,968 36,103 441,373 610,454 733,74
5 В.3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении тыс. Гкал -0,296 -0,143 -0,04 0,098 0,169 0,234 0,296
6 В.4. Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении тыс. руб. -264 -119,1 -33,3 81,6 140,7 194,9 246,5
7 В.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс. куб. м -22,82 -11,07 -3,127 7,606 13,015 18,002 24,509
8 В.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб. -167,72 -81,63 -22,939 55,904 95,66 132,314 180,141
9 В.7. Экономия природного газа в натуральном выражении тыс. куб. м -132,08 -63,91 -17,98 44,027 75,272 104,149 141,785
10 В.8. Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс. руб. -242,23 -117,21 -32,938 80,745 148,048 191,009 260,03
11 С.1. Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал/ кв. м 0,161 0,15 0,135 0,129 0,124 0,119 0,114 0,11
12 С.2. Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал/ кв. м 0,171 0,192 0,211 0,2 0,189 0,178 0,167 0,156
13 С.3. Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м Гкал/ кв. м 0,06 0,045 0,039 0,034 0,029 0,024 0,019
14 С.4. Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа на 1 кв. м Гкал/ кв. м 0,09 0,109 0,098 0,087 0,076 0,065 0,054
15 С.6. Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 1,06 1,28 1,56 1,55 1,52 1,49 1,46 1,41
16 С.7. Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. куб. м/ чел. 1080,5 1049,2 1001,6 1027,4 1012,2 1012,2 1012,2 1012,2
17 С.8. Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. куб. м/ чел. 30,36 31,95 31,65 35,95 39,33 40,13 40,13 40,13
18 С.9. Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. куб. м/ чел. 400,9 353,3 379,1 363,9 363,9 363,9 363,9
19 С.10. Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. куб. м/ чел. 13,7 13,4 17,7 21,1 21,9 21,9 21,9
20 С.11. Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,4 0,4 0,4
21 С.12. Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м кВт.ч/ кв. м 7,677 12,47 12,89 11,89 11,44 11,44 11,44 11,44
22 С.13. Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м кВт.ч/ кв. м 192,34 193,69 193,9 196,44 199,85 203,55 205 207,87
23 С.14. Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м кВт.ч/ кв. м 7,87 8,29 7,29 6,84 6,84 6,84 6,84
24 С.15. Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м кВт.ч/ кв. м 78,28 78,5 81,04 84,45 88,15 89,6 92,47
25 С.16. Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 25,05 15,53 15,04 16,52 17,46 17,79 17,91 18,17
26 С.17. Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО % 83 84,34 82,9 83,93 83,9 100 100 100
27 С.18. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО % 72 70 68 80 90 100 100 100
28 С.19. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО % 99 99,09 99,1 99,7 100 100 100 100
29 С.20. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО 100 100 100 100 100 100 100 100
30 С.21. Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
31 С.21.1 для фактических условий %
32 С.21.2 для сопоставимых условий %
33 С.22. Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
34 С.22.1 для фактических условий тыс. руб.
35 С.22.2 для сопоставимых условий тыс. руб.
36 С.23. Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива %
37 С.24. Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб.
38 С.25. Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование % 2 11 22,2 35,4 44,4 54,2 65 76,5
39 Д.4. Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) % 4 6 8,1
40 Д.5. Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО % 3,8 6,05 8,06
41 Д.6. Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО % 1 1,2 1,1 1,2 1,26 1,26 1,26 1,26
42 Д.8. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО % 20 24 29 35 42 50 60 72
43 Д.13. Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/ кв. м 0,343 0,269 0,246
44 Д.14. Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/ кв. м 0,268 0,248 0,26
45 Д.15. Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
46 Д.15.1 для фактических условий Гкал/ кв. м -0,074 -0,023
47 Д.15.2 для сопоставимых условий Гкал/ кв. м -0,074 -0,097
48 Д.16. Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
49 Д.16.1 для фактических условий Гкал/ кв. м -0,02 0,012
50 Д.16.2 для сопоставимых условий Гкал/ кв. м -0,02 -0,008
51 Д.17. Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
52 Д.17.1 для фактических условий 0,781 0,92 1,05
53 Д.17.2 для сопоставимых условий 0,781 0,723 0,758
54 Е.2. Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ г.у.т/ Гкал 7,3 1,65 -1,84 -0,23 -0,3 -0,3 -0,3
55 Е.4. Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче Гкал.ч -7860 3420 8059 11165 1836 4200 5718
56 Е.5. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче куб. м -20,5 -95,2 9,1 13,5 -53 -36,4 -1,3
57 Е.6. Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВт.ч 999,4 1687,8 1439,1 2214,1 881,9 1024,8 1053,3

Приложения

2010-07-30 Приложение к Постановлению от 30 июля 2010 года № 1318