Заключение от 01.11.2011 г № Б/Н

На проект закона края "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов"


Дата проведения независимой экспертизы проекта закона: ноябрь 2011 года.
Состав независимых экспертов, участвующих в проведении публичной независимой экспертизы проекта закона края "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов": Гнатюк Петр Михайлович - председатель Экспертного совета, члены Экспертного совета: Белеев Александр Михайлович, Бухарова Евгения Борисовна, Ерыгин Юрий Владимирович.
Экспертный совет, рассмотрев представленный проект закона края "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов", отмечает следующее.
Экономическая ситуация в стране и крае за последние годы претерпела много изменений: кризисные проявления уступили место благоприятным прогнозам, сдержанное бюджетное планирование привело к реальным положительным результатам. В 2011 году продолжилась тенденция восстановления экономики, что обусловило положительную динамику большинства показателей. В целом можно отметить стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере края в результате восстановления деятельности предприятий после кризиса, а также реализации крупных инвестиционных проектов.
Сейчас мы наблюдаем, что в экономике проявились определенные позитивные тенденции, ряд ее секторов демонстрирует признаки роста. Сложившаяся благоприятная ценовая конъюнктура на рынке цветных металлов и нефти, а также остатки средств на счетах краевого бюджета позволили пересмотреть параметры бюджета 2011 года в лучшую сторону. Существенно снижена долговая нагрузка края путем уменьшения объема заимствований. Два раза в течение года было произведено увеличение заработной платы работников бюджетной сферы. Решены другие стратегические задачи: проиндексированы расходы на питание и медикаменты, прочие текущие расходы, предусмотрены средства на предоставление краевого материнского (семейного) капитала, краевых выплат младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей.
В прогнозном периоде траектория роста российской экономики и экономики края будет во многом связана с ситуацией на мировых рынках сырья и капитала.
Теперь бюджетная политика должна быть нацелена на проведение всесторонней модернизации экономики, создание условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития, на улучшение инвестиционного климата, достижение конкретных результатов. В среднесрочной перспективе бюджетное планирование предусматривает выполнение указанных задач, с учетом которых разработан проект закона края "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов".
Проект краевого бюджета на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов, а также федеральным и краевым бюджетным и налоговым законодательством. Следует отметить, что в документе отражены задачи, обозначенные в бюджетной и налоговой политике Красноярского края на 2011 - 2013 годы, тем самым обеспечивается ее преемственность - это стопроцентное финансирование действующей сети краевых учреждений, безусловное сохранение базовых мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, реализация приоритетных национальных проектов, продолжение строительства социально значимых объектов, реализация действующих долгосрочных целевых программ.
Однако, помимо сохранения действующих расходных обязательств, бюджетная политика несет в себе новации, рассчитанные на ближайшую перспективу. Данные новации определены исходя из четырех следующих приоритетов: развитие конкурентной экономики, поддержание здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни, безопасность среды обитания человека, развитие человеческого потенциала.
Основные параметры краевого бюджета предопределяются основными макроэкономическими параметрами прогноза социально-экономического развития края на среднесрочную перспективу, целевыми ориентирами долговой политики, предельными уровнями цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий и жилищно-коммунальных услуг.
Параметры краевого бюджета на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов сформированы следующим образом:
- общий объем доходов краевого бюджета на три года определяется в сумме 386218,9 млн. рублей, в том числе по годам: в 2012 году - 119712,8 млн. рублей, в 2013 году - 126149,6 млн. рублей, в 2014 году - 140356,5 млн. рублей;
- общий объем расходов на три года составляет 435059 млн. рублей, в том числе по годам: в 2012 году - 142591,7 млн. рублей, в 2013 году - 141957 млн. рублей, в 2014 году - 150510,3 млн. рублей.
Наблюдается положительная динамика параметров краевого бюджета в сравнении с последней, на текущую дату, корректировкой бюджета в 2011 году:
(млн. рублей)
N п/п Параметры краевого бюджета Сумма по Закону края "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов" (в последней редакции) Сумма по проекту закона края "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов"
на 2011 год на 2012 год на 2013 год на 2012 год на 2013 год на 2014 год
1 Доходы 129686,3 115077 119676,1 119712,8 126149,6 140356,5
2 Расходы, всего в том числе: 158814,9 131706,2 125192,7 142591,7 141957 150510,3
2.1 Расходы за счет средств федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений 35375,2 11516,8 7524,4 11425,9 6758,5 6848,3
2.2 Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 798,6 1106,5 1039,9 149,5 151,3 153,6
2.3 Собственные расходы (за искл. пп. 2.1, 2.2) 122641,1 119082,9 116628,4 131016,3 135047,2 143508,4
3 Дефицит -29128,6 -16629,2 -5516,6 -22878,9 -15807,4 -10153,7

Краевой бюджет на трехлетний период сформирован с дефицитом, не превышающим предельных размеров, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части краевого бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый дефицит.
Учитывая, что основной целью реализации долговой политики в 2012 - 2014 годах будет являться обеспечение сбалансированности краевого бюджета, в качестве приоритетного инструмента заимствований планируется размещение на внутреннем рынке среднесрочных государственных облигаций Красноярского края - в объеме 10200 млн. рублей, 15800 млн. рублей, 10022 млн. рублей в 2012 - 2014 годах соответственно.
За счет привлечения широкого круга инвесторов облигационные заимствования дают возможность получения значительных объемов средств на длительные сроки и по приемлемой стоимости. Кроме того, облигационные займы, являясь ликвидным рыночным инструментом, формируют публичную кредитную историю края.
В качестве краткосрочного инструмента, в случае возникновения временных кассовых разрывов, планируется использовать кредиты коммерческих банков.
Кроме того, в 2012 году источниками покрытия дефицита бюджета послужат остатки средств краевого бюджета по итогам исполнения бюджета текущего года в сумме 8896,6 млн. рублей, возврат бюджетных кредитов юридическими лицами и бюджетам других уровней в сумме 3305,6 млн. рублей, средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в краевой собственности, прогнозируются в сумме 532 млн. рублей.
В 2013 - 2014 годах дефицит бюджета снижается, разница между доходами и расходами бюджета так же, как и в 2012 году, в основном будет покрыта за счет заемных средств от размещения облигаций Красноярского края на биржевых площадках.
Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(млн. рублей)
Прогноз
2012 год 2013 год 2014 год
Итого доходы 119712,8 126149,6 140356,5
Налоговые и неналоговые доходы 107001,4 118281,1 132678,2
Безвозмездные поступления 12711,4 7868,5 7678,3

При расчете объема доходов краевого бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство, "Основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", а также нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе касающиеся внешнеэкономической деятельности, оказывающие влияние на доходы краевого бюджета.
В сложившихся условиях возможности краевой налоговой политики по увеличению доходов бюджета ограничены. Ожидаемые в 2012 году изменения федерального законодательства влекут выпадающие доходы консолидированного бюджета края. Кроме того, создание дорожного фонда увеличит дефицит краевого бюджета. В этих условиях требуется взвешенная политика в отношении предоставляемых льгот, поиск новых источников увеличения доходов бюджета.
Несмотря на то, что в крае предприняты меры, направленные на создание условий для развития реального сектора экономики, динамика доходов краевого бюджета в 2010 - 2014 годах не соответствует приросту налогового потенциала. В результате изменений федерального налогового, бюджетного и таможенного законодательства происходит перераспределение доходов от реализации инвестиционных проектов в крае в пользу федерального бюджета.
Общая сумма снижения доходов краевого бюджета от изменения федерального законодательства в 2012 году составит 6247,8 млн. рублей.
Потери доходов краевого бюджета возникнут в результате снижения налоговой базы по налогу на прибыль организаций (8642,1 млн. рублей), установления нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность (52,4 млн. рублей), установления норматива зачисления в доходы федерального бюджета от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (848,8 млн. рублей), снижения доли Красноярского края в распределении доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (37,2 млн. рублей).
Снижение доходов будет частично компенсировано дополнительными доходами в сумме 3332,7 млн. рублей, в том числе за счет индексации ставок акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты (1725,6 млн. рублей), увеличения налоговой базы по налогу на прибыль организаций от снижения тарифов страховых взносов (622,4 млн. рублей), увеличения норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты (580,7 млн. рублей), передачи в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от штрафов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения (265 млн. рублей), других мер (139 млн. рублей).
Дополнительные доходы от ожидаемого изменения краевого налогового и бюджетного законодательства в 2012 году учтены в сумме 4079,9 млн. рублей, главным образом, от увеличения норматива отчислений в краевой бюджет от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Доходы бюджета сформированы на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития Красноярского края, предусматривающего в среднесрочном периоде развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации.
Экспертный совет полагает обоснованным не надеяться на поступление дополнительных доходов, а сконцентрироваться на выполнении утвержденных параметров краевого бюджета, осуществляя детальный мониторинг деятельности крупных налогоплательщиков, и при необходимости принимать адекватные меры с целью сохранения учтенных в прогнозе платежей.
В рассматриваемом проекте закона предельный объем расходов краевого бюджета на 2012 - 2014 годы определен на основе прогноза поступления доходов в краевой бюджет и источников покрытия дефицита с учетом ограничений, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Предусматривается реализация решений, принятых на федеральном уровне.
С 1 января 2012 года законом края будет создан дорожный фонд Красноярского края. Основные источники его наполнения - акцизы и транспортный налог. В связи с привязкой к этим источникам произойдет значительное (на 3,5 млрд. рублей) увеличение средств на дорожное хозяйство по сравнению с предыдущим периодом, что отразится на увеличении дефицита бюджета. В рамках дорожного фонда планируется реализовать мероприятия по строительству такого необходимого г. Красноярску 4-го моста (742 млн. рублей).
Предусматривается индексация по ряду направлений:
индексация с 1 октября 2012 года на 6 процентов фондов оплаты труда работников краевых государственных учреждений, денежного содержания государственных гражданских служащих;
индексация стипендиального фонда с 1 сентября 2012 года на 6%;
индексация публичных нормативных обязательств: в 2012 году - на 6%, в 2013 году - на 5,5%, в 2014 году - на 5%;
индексация прочих текущих расходов: в 2012 году - на 3%, в 2013 году - на 2,75%, в 2014 году - на 2,5%.
Размер страховых взносов в государственные внебюджетные фонды снижен с 1 января 2012 года с 34% до 30%.
В связи с перераспределением полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в части передачи с 2012 года финансового обеспечения полиции (милиции общественной безопасности) на федеральный уровень, на уровень субъектов передаются:
- федеральные учреждения среднего профессионального образования и учреждения, осуществляющие дезинфекционную деятельность;
- федеральные полномочия по выплате пособий при устройстве детей-сирот в семью, а также в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам).
Кроме того, отменяется софинансирование из федерального бюджета таких расходных обязательств, как содержание детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях, а также социальная поддержка реабилитированных лиц.
Одновременно в федеральный бюджет передается часть доходных источников, администрируемых федеральными органами исполнительной власти (госпошлина за регистрацию транспортных средств), а также часть акцизов на алкогольную продукцию, распределяемых по нормативам.
С 2012 года с муниципального на краевой уровень передаются полномочия по финансированию расходов на здравоохранение в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
В прогнозном периоде в части установления платы граждан за жилищно-коммунальные услуги будет продолжена политика, направленная на сближение уровня платежей населения и уровня тарифов, утверждаемых регулирующими органами. В 2012 году предусматривается установление предельного роста платежей населения за жилищно-коммунальные услуги на уровне 113%, в 2013 - 2014 годах - на уровне 115% ежегодно. С учетом указанных параметров уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги по утвержденным экономически обоснованным тарифам в 2012 - 2014 годах останется на уровне 2011 года - 89,5 процента.
Необходимо отметить, что Правительством Российской Федерации принято решение о росте тарифов на тепло- и электроэнергию по году не более чем на уровень инфляции (6%), и начало этого роста планируется не с 1 января, а с 1 июля, с тем, чтобы с начала года не подталкивать инфляционные ожидания. Рост тарифов на газ планируется на уровне 15% с 1 июля следующего года.
Однако в настоящее время данное решение нормативно не закреплено. В случае снижения предельного роста тарифов на услуги ЖКХ Правительству Красноярского края необходимо будет внести соответствующие коррективы в тарифную политику региона.
Обеспечивая преемственность бюджетной политики, которой следует край с 2009 года, проект бюджета построен на принципах сохранения финансирования действующей сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта при обеспечении объема их услуг в полной мере.
Как и в предыдущих годах, применяется принцип концентрации расходов капитального характера в рамках финансирования перечня строек и объектов, инвестиционного фонда, долгосрочных целевых программ, а также концентрации ресурсов на наиболее значимых мероприятиях. В этой связи целесообразно регулярное уточнение объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств, своевременный пересмотр сроков решения поставленных задач, проведение оптимизации расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти края и краевых бюджетных учреждений с учетом отраслевых особенностей.
В разрезе отраслей динамика расходов краевого бюджета выглядит следующим образом:
(млн. рублей)
Наименование 2011 год (первоначальный) 2012 год Отклонение
Образование 21100,20 27351,30 +6251,10
Социальная защита населения 18166,90 20549,30 +2382,40
Здравоохранение 20177,00 27337,40 +7160,40
Культура 2473,10 2714,90 +241,80
Спорт 3223,00 3513,20 +290,20
Жилищно-коммунальное хозяйство 7103,80 8235,90 +1132,10
Строительство 1631,60 3390,30 +1758,70
Охрана природы 661,40 755,20 +93,80
Сельское хозяйство 3033,80 3678,90 +645,10
Транспорт и дороги 6587,30 10870,10 +4282,80

В 2012 году и на период 2013 - 2014 годов сохранен принцип формирования бюджета на основе ведомственных целевых программ (ВЦП). В настоящее время в Красноярском крае утверждены и реализуются 24 ведомственных целевых программы, в том числе по 17 программам предусматриваются расходы краевого бюджета. Это значительная часть краевого бюджета: объем расходов по ВЦП в 2011 году составляет 115504,2 млн. рублей, или 72,7% всех расходов краевого бюджета. Планируемый объем расходов по ВЦП в 2012 году составляет 111637,1 млн. рублей, или 78,3% общих расходов.
Реализация долгосрочных целевых программ (ДЦП) в среднесрочной перспективе будет осуществляться исходя из приоритетов экономического развития и с учетом бюджетных ограничений. В 2012 году планируется реализация 50 ДЦП. Объем ассигнований на эти цели в 2012 году увеличится на 21,6% к текущему году. Общий объем средств в расчете на три года по данному направлению составит 30202 млн. рублей.
Как и в прошлые годы, в Красноярском крае будет реализована задача по обеспечению государственных гарантий по региональной выплате и выплате работникам заработной платы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае.
В 2012 году и плановом периоде 2013 - 2014 годов так же, как и в предыдущие годы, продолжится реализация национальных проектов на территории Красноярского края.
Особенностью развития края в последние годы была реализация крупных инвестпроектов по модели государственно-частного партнерства. Работа по ним продолжалась даже в кризисное время, и этот курс сохранен на перспективу.
В среднесрочной перспективе в число наиболее значимых по объемам инвестиций в основной капитал войдут следующие проекты:
первый этап проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" - строительство гидроэлектростанции, алюминиевого завода и лесопромышленного комплекса в Богучанском районе;
нефтегазовые проекты - продолжение освоения Ванкорского месторождения, начало освоения Юрубчено-Тохомского, Куюмбинского, Терско-Камовского лицензионных участков, Сузунского, Тагульского нефтегазовых месторождений;
строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва;
строительство ряда объектов тепловой энергетики.
Одним из приоритетов будет являться создание условий для развития малоэтажного строительства. Реализуемый региональный инвестиционный проект "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд" предусматривает создание малоэтажного жилья нового типа в совокупности с развитием объектов социальной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в пограничной полосе г. Красноярска - в пос. Солонцы Емельяновского района Красноярского края.
Объем средств по данному направлению на три года составляет 6501,7 млн. рублей. Следует отметить, что большая часть этих средств (6322,2 млн. рублей) предусматривается в виде ежегодного резерва (1047,3 млн. рублей, 2497,4 млн. рублей, 2777,4 млн. рублей на 2012 - 2014 годы соответственно) для обеспечения решений, предполагаемых к принятию в очередном финансовом году.
Сохранение в 2012 - 2014 годах механизма государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме субсидирования части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, а также лизинговых платежей за имущество, полученное от лизинговых компаний по договорам лизинга на реализацию инвестиционных проектов позволит продолжить реализацию уже отобранных инвестиционных проектов и дополнительно поддержать реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание новых, развитие и расширение действующих предприятий в реальном секторе экономики.
Объем средств на финансирование строек и объектов в 2012 - 2014 годах, за счет средств краевого бюджета, составляет 14019,9 млн. рублей. Предусмотренные средства планируется направить на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию и строительство 78 социально значимых объектов на территориях городских округов и муниципальных районов края, в том числе на финансирование 23 новых объектов.
На строительство социально значимых объектов будет направлено 5,6 млрд. рублей. В рамках указанных ассигнований будут продолжены:
- реконструкция и расширение краевого онкологического диспансера - 1 млрд. рублей;
- реконструкция ЦРБ в с. Богучаны, Богучанский район - 0,8 млрд. рублей;
- перинатальный центр в г. Красноярске - 1,3 млрд. рублей.
Кроме того, 662,4 млн. рублей будет направлено на строительство 6 спортивных объектов, а также начало проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 5 новым общеобразовательным школам в Абанском, Каратузском, Курагинском, Минусинском и Тюхтетском районах.
В области межбюджетных отношений в крае основным приоритетом в долгосрочной и среднесрочной перспективах остается обеспечение объективности и стабильности этой системы, создание стимулов к мобилизации собственных доходов местных бюджетов и повышение ответственности органов местного самоуправления за исполнение возложенных на них полномочий.
В среднесрочной перспективе сохранен расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов на уровне 2011 года. В целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края при перераспределении вышеуказанных полномочий и расходов между органами государственной власти Красноярского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края по согласованию с представительными органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края принято решение о замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Красноярского края дополнительными (дифференцированными) нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Дифференцированные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц будут установлены сроком на 3 года, что станет дополнительным стимулирующим фактором для органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края к развитию налогооблагаемой базы. Кроме того, будет снижен передаваемый в бюджеты муниципальных районов и городских округов Красноярского края норматив отчислений от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации, с 20% до 10%.
Помимо дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в краевом бюджете предусматриваются дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
В целях обеспечения сбалансированности консолидированных бюджетов муниципальных районов предусмотрен механизм перераспределения доходов от наиболее обеспеченных поселений к менее обеспеченным собственными доходами поселениям ("отрицательный трансферт").
Органы государственной власти края должны обеспечить проведение постоянного мониторинга и контроля за поступлением собственных доходов в местные бюджеты.
В проекте закона соблюдены требования Бюджетного кодекса РФ. Устанавливается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств. Удельный вес бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в общей сумме расходов на 2012 год составит 14,5%, в 2013 и 2014 годах - 14,1% и 14,2% соответственно. Следует учесть, что в плановом периоде удельный вес публичных нормативных обязательств увеличится в связи с поступлением средств федерального бюджета.
Объем условно утверждаемых расходов (не распределяемых в плановом периоде) в 2013 году составляет 6,5%, в 2014 году - 11,3% общего объема расходов краевого бюджета, что соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,5% и 5% общего объема расходов краевого бюджета по соответствующим годам планового периода). Значительное превышение объема условно утверждаемых расходов, относительно нижних границ, установленных Бюджетным кодексом РФ, позволяет повысить гибкость бюджетной политики. В условиях нестабильности и колебаний на финансовых и товарных рынках условно утверждаемые расходы на 2013 - 2014 годы, в случае необходимости, можно будет распределить на финансовое обеспечение дополнительно возникших расходов либо, в случае недостаточности доходов краевого бюджета, на исполнение действующих расходных обязательств.
Рассматриваемый проект закона, являясь главным финансовым документом края, предусматривает финансирование в 2012 - 2014 годах жизненно важных направлений социальной и экономической сфер, сельского хозяйства, национальной безопасности и других. Принятие закона, по мнению Экспертного совета, в целом положительно скажется на социально-экономических процессах в крае.
Краевой бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи выхода на траекторию устойчивого посткризисного развития, создания условий для развития и модернизации экономики, повышения уровня и качества жизни граждан, повышения эффективности и прозрачности государственного управления.
В этот же период должны быть приняты меры по снижению зависимости бюджета от конъюнктурных доходов и сокращению его дефицита.
Исходя из этого, по мнению Экспертного совета, необходимы системные действия Правительства края по следующим ключевым направлениям.
1.Интегрировать бюджетное планирование в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития Красноярского края. Необходимо начать полномасштабное внедрение с 2012 года программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, программных бюджетов.
2.Необходимо повысить отдачу от использования государственных расходов, в том числе за счет формирования рациональной сети государственных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг. 1 июля 2012 г. завершается переходный период введения новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг на региональном и местном уровне. Нужно обеспечить в срок принятие всех необходимых для этого решений, качественно сформировать государственные и муниципальные задания для бюджетных и автономных учреждений и нормативы их финансового обеспечения.
3.Бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития страны.
Председатель
Экспертного совета
П.М.ГНАТЮК