Приложение к Решению от 06.07.2016 г № 235 Перечень

Перечень


N п/п Наименование цели Стратегии Наименование задачи Стратегии Наименование показателя Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202025 20252030 20302035
факт прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель 1.1. 1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами
Задача 1.1.1. Повышение благосостояния и качества жизни населения. Основные направления деятельности должны быть нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного сокращения социальной и полной ликвидации экономической бедности).
Показатель 1.1.1.1. Численность официально зарегистрированных безработных тыс. чел. 0,8 1,2 4,2 2,7 1,9 1,4 1,3 1,3 1,7 2,7 2,1 1,9 1,8 1,3 1,2 0,8
Показатель 1.1.1.2. Уровень официально зарегистрированной безработицы %% 0,3 0,4 1,6 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,7 1,1 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3
Показатель 1.1.1.3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям тыс. руб. 15,3 18,9 19,8 22,3 24,2 27,3 29,9 32,5 34,2 36,0 38,3 41,6 43,4 65,6 89,6 122,3
Показатель 1.1.1.4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области %% 110,2 111,9 109,9 111,7 121,6 127,4 124,3 122,0 108,0 114,0 106,8 102,8 96,4 102,9 108,0 118,0
Показатель 1.1.1.5. Реальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям %% 111,2 107,2 95,2 104,3 102,6 107,1 102,4 94,1 94,2 92,7 97,1 100,1 96,9 100,2 100,3 100,8
Показатель 1.1.1.6. Оборот розничной торговли в действующих ценах млн. руб. 36578,4 51442,3 59707,1 31712,2 34134,1 39344,0 40144,1 45562,0 53660,7 55269,9 61423,6 71976,4 75030,1 122668,2 178720,8 253074,5
Показатель 1.1.1.7. Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб./чел. 86,7 122,2 142,2 73,5 78,7 89,1 89,5 100,5 116,8 120,0 132,2 153,9 159,3 251,1 357,4 496,4
Показатель 1.1.1.8. Доля оборота розничной торговли МО в объеме оборота розничной торговли области %% 70,3 67,4 69,5 35,0 33,8 36,0 34,0 81,3 82,1 76,8 78,8 85,0 82,8 88,6 89,9 91,3
Показатель 1.1.1.9. Объем платных услуг населению млн. руб. 15666,6 18304,0 20807,4 23254,4 25068,9 17982,7 19076,0 20768,0 21455,2 23810,4 26513,8 31270,1 32664,2 53771,4 78726,4 112026,2
Показатель 1.1.1.10. Объем платных услуг населению на душу населения тыс. руб. чел. 37,1 43,5 49,6 53,9 57,8 40,7 42,5 45,8 46,7 51,6 57,1 66,8 69,4 110,1 161,2 219,7
Показатель 1.1.1.11. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию тыс. кв. м 469,1 480 380,8 362,2 352,1 399,3 408,7 496,0 564,2 487 520 557 584 1700 1540 1550
Показатель 1.1.1.11.1. в т.ч. индивидуальных жилых домов тыс. кв. м 112,5 97,8 83,7 36,3 35,0 32,1 46,6 87,6 30,0 35,0 40,0 45,0 46,7 136,0 123,2 124,0
Показатель 1.1.1.12. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего кв. м на 1 чел. 22 23,4 24,6 25,5 25,3 25,6 26,1 26,7 27,7 30,0 31,1 32,3 33,5 34,2 34,9 35,5
Показатель 1.1.1.12.1. в т.ч. введенная в действие за один год кв. м на 1 чел. 1,11 1,13 0,9 0,86 0,83 0,91 0,92 1,10 1,24 1,0 1,15 1,20 1,27 0,72 0,65 0,64
Задача 1.1.2. Формирование молодежной политики, предполагающей развитие инновационного поведения молодежи. Кроме того, должно быть уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей Стратегии города путем участия в приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики является популяризация здорового образа жизни через развитие сети спортивных сооружений, клубов и секций.
Показатель 1.1.2.1. Доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общего числа молодежи (14-30 лет) в муниципальном образовании %% 49,0 49,1 49,3 49,5 49,9 50,0 51,0 52,1 53,0 54,0 55,0 55,1 55,2 55,3 55,4 55,5
Задача 1.1.6. Разработка и реализация муниципальной программы развития образования, нацеленной на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг (в т.ч. дошкольного образования). Совершенствование института государственно-общественного партнерства в сфере образования. Особое внимание необходимо уделить доступности дошкольного и общего образования.
Показатель 1.1.6.1. Количество автономных муниципальных учреждений ед. 0 4 22 61 180 182 190 171 171 171 175 177 180 184 184 184
Показатель 1.1.6.2. Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) %% 0 1,6 10,0 24,8 81,8 82,7 86,4 91,4 90,5 91,9 94,1 95,2 96,3 96,4 98,4 98,4
Показатель 1.1.6.3. Количество общеобразовательных учреждений ед. 67 61 61 61 57 57 57 57 57 57 58 59 59 60 61 61
Показатель 1.1.6.3.1. в т.ч. количество муниципальных общеобразовательных учреждений ед. 59 53 53 53 53 52 59 52 52 52 53 54 54 55 56 56
Показатель 1.1.6.3.2. в них обучается чел. 35768 35256 36032 37019 39879 42606 43758 44990 48776 50000 51000 52000 53000 53500 54500 55500
Показатель 1.1.6.4. Количество дошкольных учреждений ед. 94 99 103 105 105 102 102 106 99 98 98 98 98 98 98 98
Показатель 1.1.6.4.1. в т.ч. количество муниципальных дошкольных учреждений ед. 85 89 91 91 91 90 90 90 89 96 89 89 89 89 89 89
Показатель 1.1.6.4.2. в них детей чел. 12268 13274 13764 14711 14862 15663 17363 19602 24776 25070 25170 25170 25170 25170 25170 25170
Показатель 1.1.6.5. <**> Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) %% 69,0 72,0 73,0 81,0 81,2 84,1 90,0 93 100 72,6 72,7 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8
Показатель 1.1.6.6. <***> Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей и молодежи 5-18 лет %% 63,7 71,4 71,8 48,6 51,5 64,0 65,0 66 68 69 70 71 72 73 74 75
Показатель 1.1.6.7. Удельный вес образовательных учреждений, соответствующих современным условиям организации образовательного процесса %% 35,0 37,0 55,0 65,0 76,0 78,0 79,0 80,2 80,4 80,6 80,6 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8
Показатель 1.1.6.8. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях чел. 25,1 25,1 25,1 25,1 25,2 25,3 25,2 25 26,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Показатель 1.1.6.9. <****> Количество учащихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работника чел. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,9 10,4 10,4 10,4 11,6 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Показатель 1.1.6.10. <*****> Количество воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника чел. 15,2 15,3 15,6 15,8 17,1 17,6 17,7 17,7 18,8 17,7 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8
Показатель 1.1.6.11. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними чел. 263 185 191 151 138 127 125 120 131 120 120 115 115 100 100 100
Задача 1.1.7. Реализация мероприятий по регулированию трудовой миграции. Акцент должен быть смещен в сторону привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе за счет реализации молодежных и образовательных проектов совместно со странами Балтики, где высока доля русскоговорящего населения.
Показатель 1.1.7.1. Сальдо миграции чел. 1566 698 222 390 2893 8315 7643 5388 6150 4032 4032 4098 4166 4503 4650 4901
Задача 1.1.8. Улучшение демографической ситуации, предполагающей снижение уровня смертности населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; повышение уровня рождаемости.
Показатель 1.1.8.1. Численность постоянного населения на конец года тыс. чел. 422,0 421,1 419,8 431,6 433,5 441,4 448,5 453,5 459,6 461,1 464,5 467,8 471,0 488,5 500,0 509,8
Показатель 1.1.8.2. - моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 55,1 54,5 54,7 59,7 61,0 64,0 67,1 69,9 72,8 73,7 74,3 74,8 75,4 78,2 80,0 81,6
Показатель 1.1.8.3. - старше трудоспособного возраста тыс. чел. 92,6 94,5 96,7 102,2 104,7 107,7 110,6 113,5 115,6 116,2 117,1 117,9 118,7 123,1 126,0 128,5
Показатель 1.1.8.4. Численность населения трудоспособного возраста тыс. чел. 274,3 272,1 269,1 269,7 267,9 269,7 270,8 270,1 271,2 271,2 273,1 275,1 276,9 287,2 294,0 299,7
Задача 1.1.11. Повышение эффективности адресной социальной помощи при оказании дополнительных мер социальной поддержки различных групп населения.
Показатель 1.1.11.1. Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда %% 18,9 18,9 18,9 18,9 18,8 18,8 18,7 18,7 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,5 18,4 18,3
Цель 1.2. Создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных конференций.
Задача 1.2.1. Стимулирование строительства отелей, гостиниц и иных средств размещения, необходимых для проживания туристов, а также проведения конференций и бизнес-форумов.
Показатель 1.2.1.1 Количество мест размещения на 1000 жителей ед. 6,5 6,7 6,7 7,5 7,8 8,1 8,6 9,9 10,8 10,8 12,2 13,6 14,0 15-18 18-22 26,0
Задача 1.2.2. Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного/экспозиционного комплекса регионального масштаба или нескольких (с различной специализацией) комплексов.
Показатель 1.2.2.1. Количество ярмарочно-выставочных/экспозиционных площадей кв. м 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 17000 17000 17000 30000 30000
Задача 1.2.3. Поддержка и стимулирование развития индустрии гостеприимства, отвечающей международным стандартам, т.е. поддержка развития сопутствующих туризму инфраструктур (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, досуга и т.д.).
Показатель 1.2.3.1. Потенциальная емкость города и окрестностей по приему гостей тыс. чел. 400 416 416 473 494 522 561 655,4 725,3 727 827 929 963 1205 1448 1898
Задача 1.2.4. Развитие системы привлечения туристов за счет комплексного информирования о туристической привлекательности города на базе существующего туристического информационного центра.
Показатель 1.2.4.1. Количество туристов, посетивших Калининград тыс. чел. 315 416 280 294 315 333 470 490 700,1 750 800 925 880 1150 1400 1850
Задача 1.2.6. Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих созданию индивидуального образа города Калининграда.
Показатель 1.2.6.1 Количество участников клубных формирований тыс. чел. 8,6 8,9 7,8 7,7 7,9 8,1 9,0 9,1 10,3 10,3 10,4 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9
Показатель 1.2.6.1.1. в т.ч. муниципальных тыс. чел. 8,3 8,5 7,5 7,4 7,5 7,6 8,5 8,6 9,8 9,8 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5
Показатель 1.2.6.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности %% - - - 42,0 40,9 37,3 25,5 20,7 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,1 8,7 8,7
Цель 1.3. Развитие социально-культурной сферы и спорта.
Задача 1.3.1. Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города путем создания условий для обеспечения и повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, накопления и передачи будущим поколениям культурного и духовного достояния города, развития культурного пространства.
Показатель 1.3.1.1. Количество пользователей общедоступных библиотек на 10000 жителей чел. 3879 3971 3965 3888 3749 3557 3463 3162 3151 3136 3140 3144 3149 31533163 35293534 35343539
Показатель 1.3.1.1.1. в т.ч. муниципальных библиотек чел. 2315 2384 2385 2340 2198 2216 2172 2199 2215 2190 2195 2199 2204 22082212 22122217 22172221
Показатель 1.3.1.2. Количество посещений музеев на 10000 жителей чел. 12682 15706 16946 13770 12948 13217 12120 16948 16236 16333 16467 17176 17209 1724617256 1725617270 1727017280
Показатель 1.3.1.2.1. в т.ч. муниципальных музеев чел. - 354 481 521 731 723 725 882 918 933 949 998 1001 10041006 10061010 10101016
Показатель 1.3.1.3. Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений, на 10000 жителей чел. 2318 2826 4921 6464 5495 5313 5371 5283 5244 5164 5362 5565 5710 58215957 59576564 65646619
Показатель 1.3.1.3.1. в т.ч. муниципальных учреждений чел. 1886 2349 2454 3049 3045 2805 2796 2723 2487 2342 2463 2565 2662 27642931 29313509 35093534
Показатель 1.3.1.4. Количество зрителей, посетивших театры, на 10000 жителей чел. 3216 2451 2468 3054 3774 3328 3806 3753 3895 3987 4096 4238 4306 43294406 44064449 44494492
Задача 1.3.2. Повышение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. Одним из инструментов решения поставленной задачи может стать увеличение и качественное улучшение проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физической культуры в средствах массовой информации и сети Интернет, совершенствование системы поощрения ведущих калининградских тренеров и спортсменов.
Показатель 1.3.2.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом %% 17,1 17,4 17,7 18,0 19,2 22,1 24,8 19,4 23,7 36,4 39,9 43,0 48,2 50,0 54,7 65,0
Показатель 1.3.2.2. Доля горожан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности занимающихся физической культурой и спортом %% 19,1 21,8 23,4 22,4 21,4 23,6 25,8 11,1 8,7 31,9 34,2 36,8 38,3 40,0 46,2 56,0
Задача 1.3.3. Создание условий для проведения соревнований различных уровней (муниципального, регионального, федерального, международного).
Показатель 1.3.3.1. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями %% 20,0 20,5 20,7 21,9 23,0 26,0 29,2 20,7 28,7 40,0 42,9 45,8 47,2 48,0 51,1 60,0
Цель 1.4. Развитие инженерных инфраструктур и формирование комфортной городской среды.
Задача 1.4.1. Разработка и реализация инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, а также разработка/корректировка и реализация муниципальных программ, таких как программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Показатель 1.4.1.1. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом %% 99,0 99,5 99,5 99,5 99,7 99,7 99,8 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,6 99,7 99,8 99,8
Показатель 1.4.1.2. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного канализацией %% 98,8 99,3 99,3 99,3 99,5 99,6 99,6 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,6 99,7 99,8 99,8
Показатель 1.4.1.3. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного отоплением %% 93,6 93,6 93,9 94,4 94,4 94,5 94,5 94,9 95,0 95,0 95,1 95,1 95,2 95,4 95,4 96,0
Показатель 1.4.1.4. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом %% 91,3 91,9 92,0 92.2 92,3 92,5 93,0 94,2 94,3 94,5 94,7 94,8 94,9 95,3 95,5 95,7
Показатель 1.4.1.5. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением %% 93,3 93,8 94,0 94,4 94,5 95,0 95,5 96,0 96,0 96,1 96,2 96,2 96,2 96,4 96,5 96,6
Задача 1.4.5. Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде.
Показатель 1.4.5.1. Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей тыс. куб. м - - - - - 0 115,2 113,6 113,4 113,4 111,6 111,3 110,3 109,2 108,2 107,1
Цель 1.5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
Задача 1.5.1. Развитие дорожной инфраструктуры города.
Показатель 1.5.1.1. Грузооборот, осуществляемый крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта млн. тонно-км 358 438,8 389,7 528,8 701,2 1261,1 1573,7 1303,2 1128,1 1308,6 1374,0 1470,2 1543,2 1620,42025,5 2025,52531,9 2531,93164,9
Показатель 1.5.1.2. Общая протяженность улиц, проездов, набережных км 513,6 514,0 516,0 520,0 503,0 505,0 507,5 510,0 572,2 583,0 585,1 585,1 590,1 602,1 614,1 627,0
Показатель 1.5.1.2.1. в т.ч. протяженность их замощенных частей км 441,6 441,6 444,0 448,0 431,0 433,0 435,0 438,0 446,3 459,9 463,1 463,5 468,5 480,5 492,5 505,4
Показатель 1.5.1.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог с софинансированием из федерального, областного бюджетов) км 4,6 1,7 0,0 1,3 1,5 2,4 0,0 0,0 9,34 5,5 0,0 0,15 0,0 8,9 9,1 9,1
Задача 1.5.2. Оптимизация маршрутной сети города.
Показатель 1.5.2.1. Средняя скорость движения на дорогах км./час - - - - - 19,2 19,4 19,5 19,7 19,8 20,0 20,2 20,5 25,0 28,0 30,0
Показатель 1.5.2.2. Прирост средней скорости движения транспортных потоков км/час - - - - - - 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 4,3 3,0 2,0
Показатель 1.5.2.2.1. Прирост средней скорости движения транспортных потоков %% - - - - - - 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 4,3 3,0 2,0
Цель 1.6. Создание среды, благоприятной для ведения бизнеса.
Задача 1.6.4. Разработка/корректировка и реализация муниципальной программы поддержки малого предпринимательства.
Показатель 1.6.4.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 человек населения ед. 816,7 800,1 865,5 972,0 846,4 901,1 818,6 907,9 945,0 900,0 930,0 945,0 960,0 1035,0 1110,0 1185,0
Задача 1.6.5. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
Показатель 1.6.5.1. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) ед. 18814 15704 17842 23640 18455 21551 20798 25059 23948 25074 26374 27158 27731 30890 34559 38369
Показатель 1.6.5.2. Число индивидуальных предпринимателей ед. 15593 17890 18388 18217 18150 18140 15815 16002 16116 16420 16820 17145 17480 19080 20700 22400
Показатель 1.6.5.3. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям) млрд. руб. 22,2 34,3 35,3 23,3 33,8 22,5 22,5 33,9 33,5 45,7 49,6 48,9 53,2 84,5 123,3 179,6
Показатель 1.6.5.4. Доля инвестиций в основной капитал МО в объеме инвестиций в основной капитал области %% 72,1 69,9 81,0 73,9 53,5 54,1 54,6 58,0 73,0 73,2 71,5 65,9 72,3 87,2 87,2 87,2
Показатель 1.6.5.5. Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения тыс. руб./чел. 52,6 81,5 60,7 54,0 77,9 51,1 50,2 74,8 72,9 99,0 106,9 104,6 113,0 173,0 246,7 352,2
Показатель 1.6.5.6. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, в т.ч.:
Показатель 1.6.5.6.1. добыча полезных ископаемых млн. руб. 18393,7 14666,5 12073,3 12040,4 28307,3 15449,9 13417,8 11007,8 12960,7 13205,8 13482,3 13807,0 14139,6 16130,3 18371,6 20693,5
Показатель 1.6.5.6.2. обрабатывающие производства млн. руб. 96815,0 113987,0 88055,0 131152,2 194005,0 239182,2 249301,5 256728,8 187841,7 197533,0 207520,5 228699,8 250864,0 380022,5 525750,9 727362,1
Показатель 1.6.5.6.3. производство и распределение электроэнергии, газа, воды млн. руб. 9527,6 11548,4 13521,3 15394,2 21348,3 17532,5 18351,6 19090,6 19693,1 22078,3 23963,8 25893,3 28002,4 44035,4 62595,5 88476,5
Показатель 1.6.5.7. Доля отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств ГО "Город Калининград" в общем объеме отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств области %% 53,9 58,8 59,7 74,2 70,3 73,3 73,3 66,0 63,4 63,8 63,8 65,7 67,8 68,3 70,0 75,0
Показатель 1.6.5.8. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" млн. руб. 13803,4 14637,0 13359,2 16320,5 18197,4 7922,1 8581,3 13548,7 12417,0 18600,7 23291,6 28937,7 34996,5 89658,1 182876,6 372301,8
Показатель 1.6.5.9. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак млн. руб. 11719,0 14615,0 11519,4 13710,0 16240,0 16169,0 19733,0 17166,6 18038,9 21200,2 22260,2 23818,4 25723,9 34727,3 47229,1 69426,8
Цель 1.7. Создание условий для развития инновационной экономики.
Задача 1.7.2. Создание условий для развития инновационной экономики.
Показатель 1.7.2.1. Доля убыточных предприятий %% 30,0 36,5 34,4 27,5 29,2 29,4 33,0 32,5 34,4 36,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0
Показатель 1.7.2.2. Финансовый результат предприятий млрд. руб. 7,5 3,8 7,4 17,2 9,9 6,2 15,0 -1,0 5,7 8,5 11,1 14,4 18,7 24,359,6 59,6136,0 219,0
Цель 1.8. Повышение эффективности управления и качества стратегического планирования.
Задача 1.8.1. Формирование целостной системы стратегического планирования социально-экономического развития городского округа "Город Калининград". Обеспечение последовательности в достижении стратегических целей развития городского округа за счет единства приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах стратегического планирования (Стратегии, плане мероприятий по реализации Стратегии, прогнозе социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период, бюджетном прогнозе городского округа на долгосрочный период), документах территориального планирования (генеральном плане, плане землепользования и застройки), муниципальных и ведомственных целевых программах. Расширение практики программно-целевых методов расходования бюджетных средств.
Показатель 1.8.1.1. Доля расходов органа местного самоуправления, осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого методов планирования бюджета %% 10,2 4,9 8,6 23,2 28,0 40,0 50,0 74,2 88,8 85,0 90,0 90,0 90,0 100 100 100
Показатель 1.8.1.2. Доходы бюджета тыс. руб. 10198753 10270957 10878312 11576541 11521325 12298946 13073773 14789208 12631890 10814162 10269268 10432668 11246416 12067400 12827600 13545900
Показатель 1.8.1.3. Расходы бюджета тыс. руб. 8963764 11060484 11370465 11787900 13223381 12814736 13393637 14140332 14912421 11422635 10269268 10432668 11246416 12067400 12827600 13545900
Показатель 1.8.1.4. Расходы бюджета на душу населения руб./чел. 21241,1 26265,7 27085,4 27312,1 30503,8 29032,0 29863,2 31180,4 32446,5 24772,6 22108,2 22301,6 23877,7 24703,0 25655,2 26571,0
Задача 1.8.5. Повышение эффективности местного самоуправления путем широкого взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом через улучшение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Показатель 1.8.5.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации, для представления которых разработаны и внедрены административные регламенты, в общем числе предоставляемых муниципальных услуг %% - - - 4 67 100 100 91 100 100 100 100 100 100 100 100

Примечание:
По показателю 1.1.1.6 "Оборот розничной торговли в действующих ценах" официальные статистические сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области за 2010-2015 годы были представлены только по кругу крупных и средних предприятий города Калининграда (без учета субъектов малого предпринимательства).
<**> В показатель 1.1.6.5 (ранее - показатель N 42) внесены изменения в формулировку и в методику расчета в соответствии с изменениями, внесенными в план мероприятий - "дорожную карту" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования", в связи с чем количественные данные по показателю 1.1.6.5 за период с 2007 по 2015 годы представлены по ранее утвержденному показателю N 42 "Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет".
<***>, <****>, <*****> В показатели 1.1.6.6, 1.1.6.9, 1.1.6.10 также внесены изменения согласно плану мероприятий - "дорожной карте" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования", в связи с чем количественные данные за период с 2007 по 2015 годы по указанным показателям представлены по ранее утвержденным показателям N 44, 47, 48 "Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности", "Численность учащихся, приходящаяся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях", "Численность учащихся, приходящихся на одного учителя" соответственно.