Постановление Администрации Калининградской области от 27.04.2004 № 187

О Порядке принятия органом исполнительной власти Калининградской области, осуществляющим координацию и регулирование в соответствующих отраслях (сферах управления),решения о размере части прибыли государственного унитарного предприятия Калининградской...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                             Утратило силу – Постановление

                                             Правительства Калининградской

                                              области от 14.08.2017 № 434

    

 

                     от 27 апреля 2004 года N 187
    

 

           О Порядке принятия органом исполнительной власти
        Калининградской области, осуществляющим координацию и
    регулирование в соответствующих отраслях (сферах управления),
     решения о размере части прибыли государственного унитарного
    предприятия Калининградской области, подлежащей перечислению в
                           областной бюджет
    

 

    

 

     В соответствии со статьей  295  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации,   Законом   Калининградской   области   "Об   управлении  и

распоряжении государственной собственностью Калининградской  области",
в   целях   повышения   эффективности  использования  государственного
имущества  Калининградской  области,  закрепленного  в   хозяйственном
ведении государственных унитарных предприятий Калининградской области,
и  обеспечения  поступления   в   областной   бюджет   части   прибыли
государственных    унитарных   предприятий   Калининградской   области
администрация Калининградской области постановляет;
     1. Утвердить   Порядок  принятия  органом  исполнительной  власти
Калининградской области,  осуществляющим координацию и регулирование в
соответствующих отраслях (сферах управления),  решения о размере части
прибыли  государственного   унитарного   предприятия   Калининградской
области,   подлежащей   перечислению   в   областной  бюджет  согласно
приложению.
     2. Органам   исполнительной   власти   Калининградской   области,
осуществляющим координацию и регулирование в соответствующих  отраслях
    (сферах    управления)    (далее   именуются   -   отраслевые   органы
  
исполнительной власти области):
     а) ежегодно утверждать программы деятельности подведомственных им
государственных унитарных предприятий Калининградской области;
     б) при утверждении программ деятельности и определении подлежащей
перечислению  в  областной  бюджет   части   прибыли   государственных
унитарных   предприятий   Калининградской   области  руководствоваться
планируемой суммой доходов областного  бюджета,  формируемых  за  счет
части  прибыли всех подведомственных отраслевому органу исполнительной
власти области государственных унитарных  предприятии  Калининградской
области,   учтенной  при  подготовке  проекта  областного  бюджета  на
соответствующий год;
     в) в  целях  обеспечения  поступления в областной бюджет доходов,
формируемых  за   счет   части   прибыли   государственных   унитарных
предприятий   Калининградской   области,   ежегодно   до   15   апреля
представлять  в  комитет  по  управлению  государственным   имуществом
Калининградской области:
     - сведения   о   прибыли,    полученной    в    прошедшем    году
подведомственными     государственными     унитарными    предприятиями
Калининградской области,  и о части прибыли, подлежащей перечислению в
областной бюджет в текущем году;
     - решения об утверждении показателей экономической  эффективности
деятельности  по каждому подведомственному государственному унитарному
предприятию Калининградской области на  текущий  год,  включая  размер
части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет;
     - предложения по  размеру  части  прибыли  всех  подведомственных
государственных   унитарных   предприятий   Калининградской   области,
подлежащей перечислению в областной бюджет в текущем году;
     г) в  трехмесячный  срок  принять  соответствующие  ведомственные
акты, обеспечивающие реализацию настоящего постановления.
     3. Комитету     по    управлению    государственным    имуществом
Калининградской области (К.А. Шевейко) с учетом предложений отраслевых
органов  исполнительной власти области представлять до 20 апреля года,
предшествующего  планируемому,  в  Главное  управление  по  бюджету  и
финансам  администрации  области  предложения  по объему поступлений в
областной бюджет части прибыли государственных  унитарных  предприятий
Калининградской области.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
Главное контрольное управление администрации области (В.В. Литвина).
     5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
    

 

    

 

Глава администрации
(губернатор) области                                       В.Г. Егоров
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению администрации
                                               Калининградской области
                                          от 27 апреля 2004 года N 187
    

 

                               Порядок
   принятия органом исполнительной власти Калининградской области,
     осуществляющим координацию и регулирование в соответствующих
    отраслях (сферах управления), решения о размере части прибыли
   государственного унитарного предприятия Калининградской области,
              подлежащей перечислению в областной бюджет
    

 

     1. Часть    прибыли   государственного   унитарного   предприятия
Калининградской области  (далее  -  предприятие)  за  предыдущий  год,
подлежащая   перечислению   в   областной   бюджет   в  текущем  году,
определяется   решением   органа   исполнительной   власти    области,
осуществляющим  координацию и регулирование в соответствующих отраслях
    (сферах управления) (далее - отраслевой  орган  исполнительной  власти
  
области),  по  согласованию  с  Калининградской  областной  Думой,  не
позднее 1 мая,  на основании  отчета  о  деятельности  предприятия  за
прошедший  год и утвержденной программы деятельности предприятия.  При
этом  часть  прибыли,  подлежащая  перечислению  в  областной  бюджет,
    рассчитывается путем уменьшения суммы чистой прибыли (нераспределенной
  
прибыли) предприятия за прошедший год на сумму утвержденных в  составе
программы   деятельности   предприятия  на  текущий  год  расходов  на
реализацию мероприятий по развитию предприятия, осуществляемых за счет
чистой прибыли.
     При отсутствии утвержденной программы деятельности предприятия на
текущий  год  часть  прибыли  предприятия,  подлежащая  перечислению в
областной бюджет в текущем году,  определяется путем уменьшения  суммы
чистой прибыли (нераспределенной прибыли) предприятия за прошедший год
на сумму обязательных отчислений в фонды предприятия,  образованные  в
соответствии с законодательством и уставом предприятия.
     Чистая прибыль   (нераспределенная   прибыль)   определяется   на
основании данных бухгалтерской отчетности.
     2. Руководитель предприятия представляет ежегодно,  до 1 августа,
в  отраслевой  орган  исполнительной  власти  области проект программы
деятельности  предприятия   на   следующий   год,   разработанной   по
установленной  форме  и  представляющей  собой  комплекс  мероприятий,
связанных  между  собой  по  срокам   и   источникам   финансирования.
Мероприятия    программы    должны   отражать   основные   направления
деятельности в планируемом периоде по достижению  целей,  определенных
уставом,  решениями администрации Калининградской области и отраслевых
органов   исполнительной   власти.   Вместе   с   проектом   программы
представляется     технико-экономическое    обоснование    планируемых
мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их
выполнения.
     Одновременно проект   программы   деятельности   предприятия   на
следующий  год  представляется в комитет по управлению государственным
имуществом Калининградской области.
     3. Отраслевой  орган  исполнительной  власти  области до 1 ноября
утверждает  программы  деятельности  предприятий  на   следующий   год
согласно приложению к настоящему Порядку.
     4. Программа деятельности предприятия  представляется  отраслевым
органом   исполнительной   власти  области  в  комитет  по  управлению
государственным имуществом Калининградской области в течение 7 дней  с
даты ее утверждения.
     5. В случае если проект  программы  деятельности  предприятия  не
рассмотрен   отраслевым   органом   исполнительной  власти  области  и
предусмотренное пунктом 3 настоящего  Порядка  решение  не  принято  в
установленные  сроки,  программа деятельности предприятия утверждается
комитетом по  управлению  государственным  имуществом  Калининградской
области до 1 декабря.
     6. Руководитель предприятия  ежегодно,  до  1  апреля,  вместе  с
отчетом  о  деятельности  предприятия  за прошедший год представляет в
отраслевой  орган  исполнительной  власти  предложения  по   уточнению
размера  части  прибыли,  подлежащей перечислению в областной бюджет в
    текущем году,  а также при необходимости -  предложения  по  уточнению
  
показателей   деятельности   предприятия,  предусмотренных  программой
деятельности предприятия на текущий год.
     Одновременно указанные  предложения  представляются  в комитет по
управлению государственным имуществом Калининградской области.
     7. Решение  отраслевого  органа  исполнительной  власти  области,
предусмотренное пунктом 1 настоящего Порядка, представляется в комитет
по  управлению  государственным  имуществом  Калининградской области в
течение  7   дней   с   даты   согласования   указанного   решения   с
Калининградской областной Думой.
     8. Перечисление в областной бюджет части  прибыли  осуществляется
предприятием до 15 июня.
     9. В случае если предусмотренное  пунктом  1  настоящего  Порядка
решение не  принято в установленные сроки,  часть прибыли предприятия,
подлежащая  перечислению  в   областной   бюджет   в   текущем   году,
определяется   решением   комитета   по   управлению   государственным
имуществом Калининградской области до 1 июня.
     11. Контроль  за  перечислением  в областной бюджет части прибыли
предприятия осуществляется отраслевым  органом  исполнительной  власти
области   и   комитетом   по   управлению  государственным  имуществом
Калининградской области  в   течение   года   на   основании   анализа
ежеквартальной  отчетности  предприятий  и  данных реестра показателей
экономической эффективности.
    

 

    

 

                                                            Приложение
                             к Порядку принятия органом исполнительной
                                       власти Калининградской области,
                                          осуществляющим координацию и
                              регулирование в соответствующих отраслях
                          (сферах управления), решения о размере части
                                   прибыли государственного унитарного
                                  предприятия Калининградской области,
                                   подлежащей перечислению в областной
                                  бюджет, утвержденному постановлением
                                                         администрации
                                               Калининградской области
                                          от 27 апреля 2004 года N 187
    

 

                                                            Утверждена
               _______________________________________________________
                   
    (наименование ведомственного акта органа исполнительной
  
               _______________________________________________________
                  власти Калининградской области, на который возложены
               _______________________________________________________
                              координация и регулирование деятельности
               _______________________________________________________
                         в соответствующей отрасли (сфере управления))
    

 

                                от "____" _______________ г. N _______
    

 

    

 

                        Программа деятельности
   государственного унитарного предприятия Калининградской области
    _____________________________________________________________
                      (наименование предприятия)
                            на ________ год
                           г. ____________
    

 

    

 

     Сведения о предприятии
     Сведения о руководителе предприятия
     Раздел I.  Краткая  характеристика  хода   реализации   программы
деятельности  предприятия  в  предыдущем  году  и  в  первом полугодии
текущего года
     Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
     Раздел III.  Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое
обеспечение программы)
     Раздел IV.  Показатели деятельности  предприятия  на  планируемый
период
    

 

+-----------------------------------------------------------------+
|                       Сведения о предприятии                    |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|1. Полное официальное наименование предприятия       |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|2. Свидетельство о внесении в реестр государственного|           |
|   имущества Калининградской области:                |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|реестровый номер                                     |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|дата присвоения реестрового номера                   |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|3. Юридический адрес (местонахождение)               |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|4. Почтовый адрес                                    |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|5. Отрасль                                           |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|6. Основной вид деятельности                         |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|7. Размер уставного капитала                         |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|8. Балансовая стоимость недвижимого имущества,       |           |
|   переданного в хозяйственное ведение предприятия   |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|9. Телефон (факс)                                    |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|10. Адрес электронной почты                          |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|                Сведения о руководителе предприятия              |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая     |           |
|    им должность                                     |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|12. Сведения о трудовом договоре, заключаемом        |           |
|    с руководителем предприятия:                     |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|дата трудового договора                              |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|номер трудового договора                             |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|наименование органа исполнительной власти области,   |           |
|заключившего трудовой договор                        |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|13. Срок действия трудового договора,                |           |
|    заключенного с руководителем предприятия:        |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|начало                                               |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|окончание                                            |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|14. Телефон (факс)                                   |           |
+-----------------------------------------------------+-----------+
    

 

      Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
   деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии
                            текущего года
    

 

    

 

     1.1. ____________________________________________________________
         
    (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,
  
    

 

______________________________________________________________________
 о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году
    

 

______________________________________________________________________
        и ожидаемых результатах ее выполнении в текущем году)
    

 

     1.2. ____________________________________________________________
              
    (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)       
  
    

 

______________________________________________________________________
  фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
    

 

______________________________________________________________________
    

 

    

 

     Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия(тыс. рублей)   
    

 

+-----------+--------+-----------------------------+-----------------------+
|Мероприятие|Источник|         Сумма затрат        |    Ожидаемый эффект   |
|           |финанси-+-----+-----------------------+------+-------+--------+
|           |рования |за   |     в том числе       |плани-|год,   |второй  |
|           |        |год  +-----+-----+-----+-----+руемый|следую-|год,    |
|           |        |всего|1 кв.|2 кв.|3 кв.|4 кв.|год   |щий за |следую- |
|           |        |     |     |     |     |     |      |плани- |щий за  |
|           |        |     |     |     |     |     |      |руемым |планиру-|
|           |        |     |     |     |     |     |      |       |емым    |
+-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|                     1. Снабженческо-бытовая сфера                        |
+--------------------------------------------------------------------------+
|        1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы           |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|1.1.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|            1.2. Проведение научно-исследовательских работ и              |
|                       информационное обеспечение                         |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|1.2.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|                   1.3. Повышение квалификации кадров                     |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|1.3.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|Итого по разделу,   |     |     |     |     |     |      |       |        |
|в том числе за счет:|     |     |     |     |     |      |       |        |
|чистой прибыли      |     |     |     |     |          |Х             |
|амортизации         |     |     |     |     |          |Х             |
|областного бюджета  |     |     |     |     |          |Х             |
|займов (кредитов)   |     |     |     |     |          |Х             |
|прочих источников   |     |     |     |     |          |Х             |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|                           2. Производственная сфера                      |
+--------------------------------------------------------------------------+
|         2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|2.1.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|            2.2. Проведение научно - исследовательских работ              |
|                       и информационное обеспечение                       |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|2.2.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|                      2.3. Повышение квалификации кадров                  |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|2.3.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|Итого по разделу,   |     |     |     |     |     |      |       |        |
|в том числе за счет:|     |     |     |     |     |      |       |        |
|чистой прибыли      |     |     |     |     |          |Х             |
|амортизации         |     |     |     |     |          |Х             |
|областного бюджета  |     |     |     |     |          |Х            |
|займов (кредитов)   |     |     |     |     |          |Х             |
|прочих источников   |     |     |     |     |          |Х             |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|                  3. Финансово - инвестиционная сфера                     |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|3.1.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|             3.2. Проведение научно - исследовательских работ             |
|                       и информационное обеспечение                       |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|3.2.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|                     3.3. Повышение квалификации кадров                   |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|3.3.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|Итого по разделу,   |     |     |     |     |     |      |       |        |
|в том числе за счет:|     |     |     |     |     |      |       |        |
|чистой прибыли      |     |     |     |     |          |Х             |
|амортизации         |     |     |     |     |          |Х             |
|областного бюджета  |     |     |     |     |     |X           |Х       |
|займов (кредитов)   |     |     |     |     |     |X           |Х       |
|прочих источников   |     |     |     |     |          |Х             |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|                         4. Социальная сфера                              |
+--------------------------------------------------------------------------+
|          4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы         |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|4.1.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|          4.2. Проведение научно - исследовательских работ                |
|                    и информационное обеспечение                          |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|4.2.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|                4.3. Повышение квалификации кадров                        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|4.3.1.              |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|...                 |     |     |     |     |     |      |       |        |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|Итого по разделу,   |     |     |     |     |     |      |       |        |
|в том числе за счет:|     |     |     |     |     |      |       |        |
|чистой прибыли      |     |     |     |     |          |Х             |
|амортизации         |     |     |     |     |          |Х             |
|областного бюджета  |     |     |     |     |          |Х             |
|займов (кредитов)   |     |     |     |     |          |Х             |
|прочих источников   |     |     |     |     |          |Х             |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
|Итого по всем       |     |     |     |     |     |      |       |        |
|мероприятиям, в том |     |     |     |     |     |      |       |        |
|числе за счет:      |     |     |     |     |     |      |       |        |
|чистой прибыли      |     |     |     |     |          |Х            |
|амортизации         |     |     |     |     |          |Х             |
|областного бюджета  |     |     |     |     |          |Х             |
|займов (кредитов)   |     |     |     |     |          |Х             |
|прочих источников   |     |     |     |     |          |Х             |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+--------+
    

 

    

 

     Примечания:
     1. В  подраздел  1   "Снабженческо-сбытовая   сфера"   включаются
следующие мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В  подраздел  2  "Производственная сфера" включаются следующие
мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и   фондоемкости
производства;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В  подраздел  3  "Финансово-инвестиционная  сфера"  включаются
следующие мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
     - совершенствование   налогового   планирования   и   оптимизация
налогообложения;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В   подраздел   4   "Социальная  сфера"  включаются  следующие
мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.
     5. В  графе  "Ожидаемый  эффект"  приводится  прогноз  увеличения
(уменьшения) чистой  прибыли  предприятия  в   результате   реализации
мероприятии в планируемом году;  году,  следующем за планируемым, и во
втором году, следующем за планируемым.
    

 

         Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
                  (финансовое обеспечение программы)
    

 

+-----+-----------------------------------------+--------------------+
|Код  |            Наименование статьи          |       Сумма        |
|     |                                         +---+---+---+---+----|
|     |                                         |I  |II |III|IV |за  |
|     |                                         |кв.|кв.|кв.|кв.|год |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|         I. Доходы государственного унитарного предприятия          |
|                      Калининградской области                       |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|10000|Доходы государственного унитарного       |   |   |   |   |    |
|     |предприятия Калининградской области      |   |   |   |   |    |
|11000|Остатки средств на счетах на начало года |   |   |   |   |    |
|12000|Доходы по обычным видам деятельности     |   |   |   |   |    |
|12100|Выручка (нетто) от реализации продукции  |   |   |   |   |    |
|     |(работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)     |   |   |   |   |    |
|13000рочие доходы                            |   |   |   |   |    |
|13100|Операционные доходы                      |   |   |   |   |    |
    |13110|Проценты к получению (стр. 060,          |   |   |   |   |    |
  
|     |форма N 2)                               |   |   |   |   |    |
|13111|по облигациям, депозитам, государственным|   |   |   |   |    |
|     |ценным бумагам                           |   |   |   |   |    |
|13112|за предоставление в пользование денежных |   |   |   |   |    |
|     |средств                                  |   |   |   |   |    |
|13113|за использование кредитной организацией  |   |   |   |   |    |
|     |денежных средств, находящихся на счете   |   |   |   |   |    |
|     |организации в этой кредитной организации |   |   |   |   |    |
|13120|Доходы от участия в других организациях  |   |   |   |   |    |
    |     |(доходы, связанные с участием в уставных |   |   |   |   |    |
  
|     |капиталах других организаций) (стр. 080, |   |   |   |   |    |
|     |форма N 2)                               |   |   |   |   |    |
|13130рочие операционные доходы (стр. 090,    |   |   |   |   |    |
|     |форма N 2)                               |   |   |   |   |    |
    |13131|прибыль, полученная (подлежащая          |   |   |   |   |    |
  
|     |получению) в результате совместной       |   |   |   |   |    |
    |     |деятельности (по договору простого       |   |   |   |   |    |
  
|     |товарищества)                            |   |   |   |   |    |
|13132|сумма вознаграждения за переданное в     |   |   |   |   |    |
|     |общее владение и (или) пользование       |   |   |   |   |    |
|     |имущество или возврат имущества при      |   |   |   |   |    |
|     |его разделе сверх величины вклада        |   |   |   |   |    |
|     |(в части денежных средств)               |   |   |   |   |    |
|13133|сумма дохода, определенная к получению в |   |   |   |   |    |
|     |соответствии с условиями договора продажи|   |   |   |   |    |
|     |основных средств и иных активов          |   |   |   |   |    |
    |13200|Внереализационные доходы (стр. 120,      |   |   |   |   |    |
  
|     |форма N 2)                               |   |   |   |   |    |
|13201|штрафные санкции и возмещение причиненных|   |   |   |   |    |
|     |организации убытков                      |   |   |   |   |    |
|13202|выявленная в плановом периоде прибыль    |   |   |   |   |    |
|     |прошлых лет                              |   |   |   |   |    |
|13203|суммы кредиторской и депонентской        |   |   |   |   |    |
|     |задолженности, по которым истек срок     |   |   |   |   |    |
|     |исковой давности                         |   |   |   |   |    |
|13204|курсовые разницы суммы дооценки активов, |   |   |   |   |    |
|     |принятие к учету излишнего имущества     |   |   |   |   |    |
|13205|безвозмездное получение активов          |   |   |   |   |    |
    |13300|Чрезвычайные доходы (стр. 170,           |   |   |   |   |    |
  
|     |форма N 2)                               |   |   |   |   |    |
|13301|суммы страхового возмещения и покрытия   |   |   |   |   |    |
|     |из других источников                     |   |   |   |   |    |
|13302|стоимость материальных ценностей,        |   |   |   |   |    |
|     |остающихся от списания непригодных к     |   |   |   |   |    |
|     |восстановлению и дальнейшему             |   |   |   |   |    |
|     |использованию активов                    |   |   |   |   |    |
|13400|Кредиты и займы (кредитные договоры)     |   |   |   |   |    |
|13500|Бюджетные ассигнования и иное целевое    |   |   |   |   |    |
|     |финансирование                           |   |   |   |   |    |
|13501|за счет средств федерального бюджета     |   |   |   |   |    |
|13502|за счет средств областного бюджета       |   |   |   |   |    |
|13503|за счет средств местного бюджета         |   |   |   |   |    |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|              II. Расходы государственного унитарного               |
|                предприятия Калининградской области                 |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|12000|Расходы государственного унитарного      |   |   |   |   |    |
|     |предприятия Калининградской области      |   |   |   |   |    |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|                      2.1. Капитальные расходы                      |
+--------------------------------------------------------------------+
|                    2.1.1. Направления расходов                     |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|21000|Капитальные расходы, в том числе в:      |   |   |   |   |    |
|     |снабженческо-бытовой сфере               |   |   |   |   |    |
|     |производственной сфере                   |   |   |   |   |    |
|     |финансово-инвестиционной сфере           |   |   |   |   |    |
|     |социальной сфере                         |   |   |   |   |    |
|21100|Расхода на создание либо приобретение    |   |   |   |   |    |
|     |имущества, в том числе в:                |   |   |   |   |    |
|     |снабженческо-бытовой сфере               |   |   |   |   |    |
|     |производственной сфере                   |   |   |   |   |    |
|     |финансово-инвестиционной сфере           |   |   |   |   |    |
|     |социальной сфере                         |   |   |   |   |    |
|21200|Расходы по проведению                    |   |   |   |   |    |
|     |реконструкции и модернизации, в том      |   |   |   |   |    |
|     |числе в:                                 |   |   |   |   |    |
|     |снабженческо-бытовой сфере               |   |   |   |   |    |
|     |производственной сфере                   |   |   |   |   |    |
|     |финансово-инвестиционной сфере           |   |   |   |   |    |
|     |социальной сфере                         |   |   |   |   |    |
|21300|Финансовые вложения, в том числе в:      |   |   |   |   |    |
|     |снабженческо-бытовой сфере               |   |   |   |   |    |
|     |производственной сфере                   |   |   |   |   |    |
|     |финансово-инвестиционной сфере           |   |   |   |   |    |
|     |социальной сфере                         |   |   |   |   |    |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|             2.1.2 Источники финансирования капитальных             |
|                              расходов                              |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|21000|Капитальные расходы, осуществляемые      |   |   |   |   |    |
|     |за счет:                                 |   |   |   |   |    |
|     |чистой прибыли                           |   |   |   |   |    |
|     |амортизации                              |   |   |   |   |    |
|     |областного бюджета                       |   |   |   |   |    |
|     |займов (кредитов)                        |   |   |   |   |    |
|     |прочих источников                        |   |   |   |   |    |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|                       2.2.  Текущие расходы                        |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
|22000|Текущие расходы                          |   |   |   |   |    |
|22100|Расходы на производство продукции,       |   |   |   |   |    |
|     |работ, услуг                             |   |   |   |   |    |
|22200|Коммерческие расходы                     |   |   |   |   |    |
|22300|Управленческие расходы                   |   |   |   |   |    |
|22400|Операционные                             |   |   |   |   |    |
|     |расходы                                  |   |   |   |   |    |
|22410|Проценты к уплате                        |   |   |   |   |    |
|22420рочие операционные расходы              |   |   |   |   |    |
|22500|Внереализационные расходы                |   |   |   |   |    |
|22501|штрафы, пени, неустойки за нарушение     |   |   |   |   |    |
|     |условий договоров, возмещение причиненных|   |   |   |   |    |
|     |организацией убытков                     |   |   |   |   |    |
|22502|выявленные убытки прошлых лет            |   |   |   |   |    |
|22503|суммы дебиторской задолженности, в       |   |   |   |   |    |
|     |отношении которой истек срок исковой     |   |   |   |   |    |
|     |давности и прочие долги, нереальные для  |   |   |   |   |    |
|     |взыскания                                |   |   |   |   |    |
|     |Непредвиденные расходы                   |   |   |   |   |    |
|22600|Затраты на оплату труда                  |   |   |   |   |    |
|22700|Расчеты с бюджетом                       |   |   |   |   |    |
|22701|Отчисления от чистой прибыли в           |   |   |   |   |    |
|     |областной бюджет                         |   |   |   |   |    |
|22800|Выплаты по кредитам и займам             |   |   |   |   |    |
|30000|Профицит (дефицит) бюджета               |   |   |   |   |    |
|31000|Остатки средств на счетах на конец       |   |   |   |   |    |
|     |периода                                  |   |   |   |   |    |
+-----+-----------------------------------------+---+---+---+---+----+
    

 

    Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый
                                период
    

 

        1. Показатели экономической эффективности деятельности
  __________________________________________________________________
                      (наименование предприятия)
    

 

                  на ___________________________ год
                         (планируемый период)
    

 

    

 

                                                    (тыс. рублей)
+------+---------------------------+----+------+-----+---+------+
|      |                           |I   | II   |III  |IV |за год|
|      |                           |кв. | кв.  |кв.  |кв.|      |
+------+---------------------------+----+------+-----+---+------+
|1     |Выручка (нетто) от         |    |      |     |   |      |
|      |продажи товаров,           |    |      |     |   |      |
    |      |продукции, работ, услуг (за|    |      |     |   |      |
  
|      |вычетом налога на          |    |      |     |   |      |
|      |добавленную стоимость,     |    |      |     |   |      |
|      |акцизов и других           |    |      |     |   |      |
|      |обязательных платежей)     |    |      |     |   |      |
|2     |Чистая прибыль (убыток)    |    |      |     |   |      |
|3     |Чистые активы              |    |      |     |   |      |
|4     |Часть прибыли,             |    |      |     |   |      |
|      |подлежащая перечислению    |    |      |     |   |      |
|      |в областной бюджет *       |    |      |     |   |      |
+------+---------------------------+----+------+-----+---+------+
    

 

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.
    

 

              2. Дополнительные показатели деятельности
     ____________________________________________________________
                      (наименование предприятия)
    

 

                     на ____________________ год
                         (планируемый период)
    

 

    

 

                                                 (тыс. рублей)
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|    |                               | I  |II  |III | IV |за год |
|    |                               | кв.|кв. |кв. | кв.|       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|1   |Объем производства в           |    |    |    |    |       |
|    |натуральном выражении          |    |    |    |    |       |
|    |по  основным   видам           |    |    |    |    |       |
|    |деятельности                   |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|1.1 |                               |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|1.2 |                               |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|1.3 |                               |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|1.4 |                               |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|1.5 |                               |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|2   |Среднесписочная численность    |    |    |    |    |       |
|    |(человек)                      |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|3   |Среднемесячная заработная      |    |    |    |    |       |
|    |плата (рублей)                 |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|4   |Затраты на социальное          |    |    |    |    |       |
|    |обеспечение и здравоохранение  |    |    |    |    |       |
|    |(тыс. рублей)                  |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
|5   |Затраты на реализацию          |    |    |    |    |       |
|    |экологических программ         |    |    |    |    |       |
|    |(тыс. рублей)                  |    |    |    |    |       |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+-------+
    

 

   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
   _______________________________________________________________
                      (наименование предприятия)
    

 

                 на ____________________________ годы
                 (два года, следующих за планируемым)
    

 

    

 

                                                    (тыс. рублей)
+--+-------------------------------+---------------+-------------+
|  |                               |_________      | __________  |
|  |                               |   год         | год         |
|  |                               |_________      | __________  |
    |  |                               |(год,          | (второй год,|
  
|  |                               |следующий      | следующий за|
    |  |                               |за планируемым)| планируемым)|
  
+--+-------------------------------+---------------+-------------+
|1 |Выручка (нетто) от продажи     |               |             |
|  |товаров, продукции, работ,     |               |             |
    |  |услуг (за вычетом налога на    |               |             |
  
|  |добавленную стоимость, акцизов |               |             |
|  |и других обязательных платежей)|               |             |
+--+-------------------------------+---------------+-------------+
|2 |Чистая прибыль (убыток)        |               |             |
+--+-------------------------------+---------------+-------------+
|3 |Чистые активы                  |               |             |
+--+-------------------------------+---------------+-------------+
|4 |Чистая  прибыль,               |               |             |
|  |подлежащая перечислению        |               |             |
|  |в областной бюджет*            |               |             |
+--+-------------------------------+---------------+-------------+
    

 

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в областной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за
предшествующий год.
    

 

     Примечания:
     1. Дополнительные  показатели  деятельности   предприятия   могут
устанавливаться  органом  исполнительной  власти  области  в отношении
предприятий,   производящих   важнейшую   (стратегическую)   продукцию
(работы, услуги).
     Планируемые дополнительные показатели  реализации  в  натуральном
выражении  могут  устанавливаться  по  3-5  основным  видам  продукции
(работ, услуг).
     2. Значения   плановых   показателей   указываются   поквартально
нарастающим итогом.
     3. Прогноз  показателей  экономической эффективности деятельности
предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя
из  ожидаемого  эффекта  реализации  мероприятий  программы,  а  также
прогнозов социально-экономического развития области.