Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 28.12.2005 № 480

Об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесении изменений в план социально-экономического развития г. Калининграда на 2005 год

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                  Городской Совет депутатов Калининграда
                            (третьего созыва)
                                 РЕШЕНИЕ
                      от 28 декабря 2005 года N 480
             Об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесении
                изменений в план социально-экономического
                   развития г. Калининграда на 2005 год
       Заслушав и    обсудив    информацию     председателя     комитетаэкономического   развития   города   Галагурского  Ю.А.,  председателякомиссии  по  экономической  политике  и  муниципальной  собственностиНепомнящих  А.Б.  об  обращении  мэра  города Савенко Ю.А.  о внесенииизменений в план социально-экономического развития г.  Калининграда на2005   год,   утвержденный   решением   городского   Совета  депутатовКалининграда от 02.03.2005 г.  N 85  (в  редакции  решения  городскогоСовета депутатов Калининграда от 21.12.2005 г. N 446), городской Совет
                                  РЕШИЛ:
       1. Внести  изменения  в план социально-экономического развития г.Калининграда на 2005  год,  утвержденный  решением  городского  Советадепутатов Калининграда   от  02.03.2005  г.  N  85  <НГР:39050178>  (вредакции  решения  городского   Совета   депутатов   Калининграда   от28.12.2005 г. N 446) (Приложения NN 1,2).
       2. Опубликовать решение в газете "Гражданин".
       3. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию поэкономической  политике  и  муниципальной  собственности   (НепомнящихА.Б.).Председатель городского Советадепутатов Калининграда                                        Е.В. Ган
                                                          Приложение N 1
                                             к решению городского Совета
                                                  депутатов Калининграда
                                           от 28 декабря 2005 года N 480
                                Изменения
    к плану социально-экономического развития Калининграда на 2005 г.+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+|                                 |   План    |Изменения|Уточненный|             Краткое пояснение         ||                                 | (решение  |         | план     |                                       ||                                 | N 446 от  |         |          |                                       ||                                 |21.12.2005г|         |          |                                       |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+|                          Приложение 5.  Муниципальные  программы (тыс. руб.)                             |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+| Муниципальные программы, всего, | 369611,5  | -776,3  | 368835,2 |                                       ||          в том числе:           |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||  15. Программа модернизации и   |  12160,0  |  -48,0  | 12112,0  |  Уточнение бюджета от 26.12.2005г.    || замены муниципальных лифтов г.  |           |         |          |                                       ||          Калининграда           |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||          17. "Мой дом"          | 201645,0  | +1526,5 | 203171,5 |  Уточнение бюджета от 26.12.2005г.    ||                                 |           |         |          |                                       ||         18. "Мой двор"          |  15286,0  | +545,2  | 15831,2  |  Уточнение бюджета от 26.12.2005г.    ||                                 |           |         |          |                                       ||  Городская  Целевая программа   |  5400,0   | -2800,0 |  2600,0  |Обращение    председателя    комитета  ||повышения безопасности дорожного |           |         |          |строительства    и    транспорта    о  || движения в городе Калининграде  |           |         |          |перераспределении  бюджетных  средств  ||        на 2004-2005 годы        |           |         |          |на  текущее содержание  объектов  ЖКХ  ||                                 |           |         |          |и   обслуживание  ТСОДД   (светофоры,  ||                                 |           |         |          |дорожные  знаки  )  в  связи  с  тем,  ||                                 |           |         |          |что разработка и внедрение АСУДД   по  ||                                 |           |         |          |договору  с  УП  "НИИСА"  (г.  Минск)  ||                                 |           |         |          |будет выполнена в 2006 году.           |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+|                      Приложение 6. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.)                         |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+|    Инвестиционная программа,    | 649 422,9 |  + 37   |687 414,9 |                                       ||       всего, в том числе:       |           |  992,0  |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||    Комитет строительства  и     | 523 695,4 |+38 440,0|562 135,4 |                                       || транспорта, всего, в том числе: |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||3. Реконструкция зоопарка        |  2 000,0  |+2 000,0 | 4 000,0  |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |Увеличение бюджетных ассигнований  по  ||                                 |           |         |          |обращению   распорядителя   бюджетных  ||                                 |           |         |          |средств,  согласно уточнению  бюджета  ||                                 |           |         |          |от 26.12.2005г.                        ||                                 |           |         |          |                                       ||17. Ремонт бани N 2              |  9 100,0  |+1 186,0 | 10 286,0 |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||19.    Реконструкция   и   ремонт| 46 398,5  |+35 254,0| 81 652,5 |                                       ||улично-дорожной   сети,   мостов,|           |         |          |                                       ||путепроводов           инженерной|           |         |          |                                       ||инфраструктуры:                  |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||-    строительство   транспортной| 26 214,3  |+35 254,0| 61 468,3 |                                       ||развязки   по  ул.   Горького   в|           |         |          |                                       ||выходом   на   окружную    дорогу|           |         |          |                                       ||"Северный обход"                 |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||  Комитет жилищно-коммунального  | 83 325,0  | -448,0  | 82 877,0 |                                       || хозяйства, всего, в том числе:  |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||2.   Строительство   производств.|  5 470,0  | -300,0  | 5 170,0  |                                       ||базы  и   монтаж  установки   для|           |         |          |                                       ||высокотемпературной    утилизации|           |         |          |Уменьшение бюджетных ассигнований  по  ||биоотходов                       |           |         |          |обращению   распорядителя   бюджетных  ||                                 |           |         |          |средств   в   связи  со   сложившейся  ||                                 |           |         |          |экономией    перераспределяется    на  ||                                 |           |         |          |благоустройство             городских  ||                                 |           |         |          |территорий,    согласно     уточнению  ||                                 |           |         |          |бюджета от 26.12.2005г.                ||                                 |           |         |          |                                       ||7.   Программа  "Модернизация   и| 10 880,0  |  -48,0  | 10 832,0 |                                       ||замена    муниципальных    лифтов|           |         |          |                                       ||города",  в том числе капитальный|           |         |          |                                       ||ремонт лифтов - 80,0 тыс. руб.   |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||10. СМП "Альта"                  |  4 500,0  | -100,0  | 4 400,0  |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||- Строительство автодороги на    |  1 500,0  | -100,0  | 1 400,0  |                                       ||кладбище по Балтийскому шоссе    |           |         |          |                                       |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+|                  Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства                     ||                                  за счет средств бюджета (тыс. руб.)                                     |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+|         Ремонт  всего,          | 693 484,6 | +2832,1 | 696316,7 |                                       ||    в том числе по отраслям:     |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||    1.   Образование, всего,     |  81496,6  | +369,5  | 81866,1  |                                       ||              в том числе:       |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||       Балтийский  район,        |  15659,2  | +143,0  | 15802,2  |Обращение    главного   распорядителя  ||       всего, в том числе:       |           |         |          |бюджетных          средств          о  ||                                 |           |         |          |перераспределении           бюджетных  ||                                 |           |         |          |ассигнований аварии  с других  статей  ||                                 |           |         |          |расходов   в   пределах  утвержденной  ||                                 |           |         |          |сметы расходов                         ||                                 |           |         |          |                                       ||         МОУ лицей N 17          |   874,5   |  +32,3  |  906,8   |На установку металлических дверей      ||                                 |           |         |          |                                       ||         МДОУ  д/с N 53          |   363,0   | +110,7  |  473,7   |На  капитальный ремонт канализации  и  ||                                 |           |         |          |водопроводной   системы    вследствие  ||                                 |           |         |          |произошедшей аварии                    ||                                 |           |         |          |                                       ||      Ленинградский  район,      |  14689,0  | +198,5  | 14887.5  |Дополнительно   выделенные   средства  ||       всего, в том числе:       |           |         |          |из  фонда непредвиденных расходов  по  ||                                 |           |         |          |распоряжению  мэра на ремонт  подвала  ||                                 |           |         |          |и гидроизоляции здания школы           ||                                 |           |         |          |                                       ||  Детская музыкальная школа им.  |   164,0   | +198,5  |  362,5   |                                       ||            Э.Гофмана            |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||       Октябрьский  район,       |  6534,2   |  +28,0  |  6562,2  |Обращение    главного   распорядителя  ||       всего, в том числе:       |           |         |          |бюджетных          средств          о  ||                                 |           |         |          |перераспределении  ассигнований        ||                                 |           |         |          |                                       ||          МОУ НОШ N 53           |   75,0    |  +28,0  |  103,0   |На   капитальный   ремонт   за   счет  ||                                 |           |         |          |средств,    полученных   от    аренды  ||                                 |           |         |          |помещений                              ||                                 |           |         |          |                                       ||   2. Здравоохранение, всего,    |  42913,1  |  +74,0  | 42987,1  |                                       ||          в том числе:           |           |         |          |                                       ||                                 |  5394,0   |  +74,0  |  5468,0  |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||       Ленинградский район       |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       || МУЗ "Городская поликлиника N 2" |   524,0   |  +74,0  |  598,0   |Уточнение   бюджета  от  26.12.2005г.  ||                                 |           |         |          |Дополнительные    кредиты    выделены  ||                                 |           |         |          |комитетом  по  финансам  и   контролю  ||                                 |           |         |          |мэрии   г.  Калининграда  на   ремонт  ||                                 |           |         |          |фасада  поликлиники N  2  (приказ  от  ||                                 |           |         |          |6.12.2005 г. N77)+                     ||                                 |           |         |          |                                       ||     5. Жилищное хозяйство,      | 253 841,6 |  +33,8  |253 875,4 |                                       ||       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||        Балтийский район,        | 31 105,4  |    -    | 31 105,4 |                                       ||       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       || 1. Ремонт кровли, всего, в том  | 15 407,9  |    -    | 15 407,9 |                                       ||             числе:              |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||  - Черепичная кровля, всего, в  |  4 711,3  |    -    | 4 711,3  |                                       ||           том числе:            |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||- ул. Береговая, 31-33           |   200,0   | -200,0  |    -     |Уточнение адреса.                      ||                                 |           |         |          |                                       ||- ул. Беговая, 31-33             |     -     | +200,0  |    -     |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||14.     Непредвиденные     работы|   163,0   |  -30,0  |  133,0   |Перемещение   бюджетных  ассигнований  ||аварийного характера             |           |         |          |по  обращению  главного распорядителя  ||                                 |           |         |          |бюджетных средств.                     ||                                 |           |         |          |                                       ||26.   Установка  насосов  на  ул.|     -     |  +30,0  |   30,0   |                                       ||Летняя, 41-45; ул. Содовая, 7-13 |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||      Ленинградский район,       | 37 255,4  |  +33,8  | 37 289,2 |                                       ||       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||14.  Замена газового оборудования|  2400,1   |  +9,1   |  2409,2  |                                       ||льготной  категории  граждан,   в|           |         |          |Уведомление   об  изменении   сметных  ||том числе:                       |           |         |          |назначений    КфиК    N    1359    от  ||                                 |           |         |          |21.12.2005г.                           ||                                 |           |         |          |                                       ||-    замена   газовой   плиты   и|     -     |  +9,1   |   9,1    |                                       ||установка  газового  счетчика  по|           |         |          |                                       ||Московскому проспекту д. 134  кв.|           |         |          |                                       ||2                                |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||26.    Установка    металлической|     -     |  +24,7  |   24,7   |Выделение    средств     из     фонда  ||двери по ул. 1812-года N 23,  25,|           |         |          |непредвиденных      расходов       по  ||27                               |           |         |          |распоряжению  и.о. мэра  города  Ю.С.  ||                                 |           |         |          |Беденко от 15.12.2005г. N 1188-р       ||                                 |           |         |          |                                       ||   6. Коммунальное хозяйство,    | 301 369,8 |+2 400,0 |303 769,8 |                                       ||       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||    Комитет строительства  и     | 201 401,5 |+2 400,0 |203 801,5 |                                       || транспорта, всего, в том числе: |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||9.   Приведение   в   нормативное| 50 366,5  |+2 400,0 | 52 766,5 |Увеличение бюджетных ассигнований  по  ||состояние  улично-дорожной  сети,|           |         |          |обращению   распорядителя   бюджетных  ||всего:                           |           |         |          |средств,  согласно уточнению  бюджета  ||                                 |           |         |          |от 26.12.2005г.                        ||                                 |           |         |          |                                       ||  - Ленинградский район, всего:  | 26 051,6  |+2 400,0 | 28 451,6 |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||- ул. Дачная                     |     -     |+2 400,0 | 2 400,0  |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||       7. Другие отрасли,        |  7092,3   |  -45,2  |  7047,1  |                                       ||       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||           Управление,           |  6557,8   |  -52,1  |  6505,7  |                                       ||       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||1. Городские органы управления   |  4119,0   |  -52,1  |  4066,9  |                                       ||                                 |           |         |          |                                       ||              КЖКХ               |   100,0   |  -52,1  |   47,9   |Обращение   распорядителя   бюджетных  ||                                 |           |         |          |средств      о      перераспределении  ||                                 |           |         |          |бюджетных   ассигнований  со   статьи  ||                                 |           |         |          |"услуги по содержанию имущества"   на  ||                                 |           |         |          |выплату     выходных    пособий     и  ||                                 |           |         |          |компенсаций  по  сокращению  штата  в  ||                                 |           |         |          |пределах утвержденной сметы расходов   ||                                 |           |         |          |                                       ||3.    Управление   ГО    и    ЧС:|   339,5   |  +2,05  |  341,55  |Обращение     получателя    бюджетных  ||Предупреждение    и    ликвидация|           |         |          |средств      о      перераспределении  ||последствий          чрезвычайных|           |         |          |бюджетных   ассигнований   с   других  ||ситуаций  и стихийных бедствий   |           |         |          |статей     расходов     в    пределах  ||                                 |           |         |          |утвержденной сметы расходов            ||                                 |           |         |          |                                       ||4.  МУ  "Центр  развития   города|   195,0   |  +4,85  |  199,85  |Обращение     получателя    бюджетных  ||"Калининград-Информ"             |           |         |          |средств      о      перераспределении  ||                                 |           |         |          |бюджетных   ассигнований   с   других  ||                                 |           |         |          |статей     расходов     в    пределах  ||                                 |           |         |          |утвержденной сметы расходов            ||                                 |           |         |          |                                       |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+
                                                          Приложение N 2
                                             к решению городского Совета
                                                  депутатов Калининграда
                                           от 28 декабря 2005 года N 480
                                Изменения
    к плану социально-экономического развития Калининграда на 2005 г.+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+|                                |    План   | Изменения|Уточненный|            Краткое пояснение           ||                                |(приложение|          |   план   |                                        ||                                |    1 к    |          |          |                                        ||                                |   данному |          |          |                                        ||                                |  решению.)|          |          |                                        |+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+|                  Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства                      ||                                  за счет средств бюджета (тыс. руб.)                                      |+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+|         Ремонт  всего,         |  696 316,7|  +185,0  |296 501,7 |                                        ||    в том числе по отраслям:    |           |          |          |                                        ||                                |           |          |          |                                        ||  5. Жилищное хозяйство, всего, |  253 875,4|  +190,8  |254 066,2 |                                        ||          в том числе:          |           |          |          |                                        ||                                |           |          |          |                                        ||      Ленинградский район,      |  37 289,2 |   +5,8   | 37 295,0 |Перемещение бюджетных ассигнований  с   ||       всего, в том числе:      |           |          |          |"Непредвиденных      объектов"      и   ||                                |           |          |          |"Оборудования  площадок   для   сбора   ||                                |           |          |          |твердо-бытовых отходов" по  обращению   ||                                |           |          |          |главного    распорядителя   бюджетных   ||                                |           |          |          |средств  на  электромонтажные  работы   ||                                |           |          |          |по ж/д N 8 по пер. Краснодонскому       ||                                |           |          |          |                                        ||7. Электромонтажные работы      |    281,4  |   +26,2  |  307,6   |                                        ||                                |           |          |          |                                        ||16.  Непредвиденные  объекты  (в|   5004,3  |   -20,4  |  4983,9  |                                        ||т.ч.    погашение   кредиторской|           |          |          |                                       ||задолженности 15,0 тыс. руб.)   |           |          |          |                                        ||                                |           |          |          |                                        ||       Центральный район,       |  28 072,0 |  +185,0  | 28 257,0 |                                        ||       всего, в том числе:      |           |          |          |                                        ||                                |           |          |          |                                        ||6. Замена газового оборудования,|   4 018,3 |  +164,9  | 4 183,2  |                                        ||             всего,             |           |          |          |                                        ||          в том числе:          |           |          |          |                                        ||замена газовых плит (резервный  |      -    |  +123,6  |  123,6   |Увеличение бюджетных ассигнований  по   ||фонд администрации)             |           |          |          |распоряжению  главы администрации  от   ||                                |           |          |          |23.12.2005г. N 412-р                    ||замена газового оборудования    |      -    |   +34,9  |   34,9   |Уведомление     КфиК     мэрии     г.   ||(плиты и колонка) (выделение    |           |          |          |Калининграда от 26.12.2005г. N 1392     ||средств депутатом Ю.С.          |           |          |          |                                        ||Маточкиным                      |           |          |          |                                        ||                                |           |          |          |                                        ||замена газовой плиты (из бюджета|      -    |   +6,4   |   6,4    |Увеличение бюджетных ассигнований  по   ||области)                        |           |          |          |обращению    главного   распорядителя   ||                                |           |          |          |бюджетных      средств,      согласно   ||                                |           |          |          |уведомлению     КфиК     мэрии     г.   ||                                |           |          |          |Калининграда от 22.12.2005г. N 1361     ||                                |           |          |          |                                        ||7. Прочие работы: ремонт и смен |   1 035,8 |   +20,1  | 1 055,9  |                                        ||чердачных       и     межэтажных|           |          |          |                                       ||перекрытий,  дверных  и  оконных|           |          |          |                                       ||блоков,  электропроводки  ремонт|           |          |          |                                       ||полов,     ремонт    и    замена|           |          |          |Увеличение бюджетных ассигнований  по   ||котелкового   отопления,  замена|           |          |          |обращению    главного   распорядителя   ||участков   трубопровода,  ремонт|           |          |          |бюджетных      средств,      средства   ||кровли,      ремонт    отмостки,|           |          |          |направляются на косметический  ремонт   ||капитальный    ремонт   квартир,|           |          |          |подъезда  жилого дома  N  4  по  пер.   ||замена            водоподъемного|           |          |          |Чернышевского                           ||устройства, разработка проектно-|           |          |          |                                       ||сметной    документации,   заказ|           |          |          |                                       ||технических  заключений,  замена|           |          |          |                                       ||подкачивающих  насосов,   ремонт|           |          |          |                                       ||балконов и другие непредвиденные|           |          |          |                                       ||работы                          |           |          |          |                                        ||                                |           |          |          |                                        ||   6. Коммунальное хозяйство,   |  303 769,8|   -5,8   |303 764,0 |                                        ||             всего,             |           |          |          |                                        ||          в том числе:          |           |          |          |                                        ||                                |           |          |          |                                        ||      Ленинградский район,      |  20 196,3 |   -5,8   | 20 190,5 |                                        ||       всего, в том числе:      |           |          |          |                                        ||                                |           |          |          |                                        ||2.   Оборудование  площадок  для|   1 851,9 |   -5,8   | 1 846,1  |Перемещение   бюджетных  ассигнований   ||сбора твердо-бытовых отходов    |           |          |          |по  обращению  главного распорядителя   ||                                |           |          |          |бюджетных         средств          на   ||                                |           |          |          |электромонтажные работы ж/д  N  8  по   ||                                |           |          |          |пер. Краснодонскому                     |+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+