Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 28.12.2005 № 480
Об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесении изменений в план социально-экономического развития г. Калининграда на 2005 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Городской Совет депутатов Калининграда
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2005 года N 480
Об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесении
изменений в план социально-экономического
развития г. Калининграда на 2005 год
Заслушав и обсудив информацию председателя комитетаэкономического развития города Галагурского Ю.А., председателякомиссии по экономической политике и муниципальной собственностиНепомнящих А.Б. об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесенииизменений в план социально-экономического развития г. Калининграда на2005 год, утвержденный решением городского Совета депутатовКалининграда от 02.03.2005 г. N 85 (в редакции решения городскогоСовета депутатов Калининграда от 21.12.2005 г. N 446), городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в план социально-экономического развития г.Калининграда на 2005 год, утвержденный решением городского Советадепутатов Калининграда от 02.03.2005 г. N 85 <НГР:39050178> (вредакции решения городского Совета депутатов Калининграда от28.12.2005 г. N 446) (Приложения NN 1,2).
2. Опубликовать решение в газете "Гражданин".
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию поэкономической политике и муниципальной собственности (НепомнящихА.Б.).Председатель городского Советадепутатов Калининграда Е.В. Ган
Приложение N 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 28 декабря 2005 года N 480
Изменения
к плану социально-экономического развития Калининграда на 2005 г.+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+| | План |Изменения|Уточненный| Краткое пояснение || | (решение | | план | || | N 446 от | | | || |21.12.2005г| | | |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+| Приложение 5. Муниципальные программы (тыс. руб.) |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+| Муниципальные программы, всего, | 369611,5 | -776,3 | 368835,2 | || в том числе: | | | | || | | | | || 15. Программа модернизации и | 12160,0 | -48,0 | 12112,0 | Уточнение бюджета от 26.12.2005г. || замены муниципальных лифтов г. | | | | || Калининграда | | | | || | | | | || 17. "Мой дом" | 201645,0 | +1526,5 | 203171,5 | Уточнение бюджета от 26.12.2005г. || | | | | || 18. "Мой двор" | 15286,0 | +545,2 | 15831,2 | Уточнение бюджета от 26.12.2005г. || | | | | || Городская Целевая программа | 5400,0 | -2800,0 | 2600,0 |Обращение председателя комитета ||повышения безопасности дорожного | | | |строительства и транспорта о || движения в городе Калининграде | | | |перераспределении бюджетных средств || на 2004-2005 годы | | | |на текущее содержание объектов ЖКХ || | | | |и обслуживание ТСОДД (светофоры, || | | | |дорожные знаки ) в связи с тем, || | | | |что разработка и внедрение АСУДД по || | | | |договору с УП "НИИСА" (г. Минск) || | | | |будет выполнена в 2006 году. |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+| Приложение 6. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.) |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+| Инвестиционная программа, | 649 422,9 | + 37 |687 414,9 | || всего, в том числе: | | 992,0 | | || | | | | || Комитет строительства и | 523 695,4 |+38 440,0|562 135,4 | || транспорта, всего, в том числе: | | | | || | | | | ||3. Реконструкция зоопарка | 2 000,0 |+2 000,0 | 4 000,0 | || | | | | || | | | |Увеличение бюджетных ассигнований по || | | | |обращению распорядителя бюджетных || | | | |средств, согласно уточнению бюджета || | | | |от 26.12.2005г. || | | | | ||17. Ремонт бани N 2 | 9 100,0 |+1 186,0 | 10 286,0 | || | | | | ||19. Реконструкция и ремонт| 46 398,5 |+35 254,0| 81 652,5 | ||улично-дорожной сети, мостов,| | | | ||путепроводов инженерной| | | | ||инфраструктуры: | | | | || | | | | ||- строительство транспортной| 26 214,3 |+35 254,0| 61 468,3 | ||развязки по ул. Горького в| | | | ||выходом на окружную дорогу| | | | ||"Северный обход" | | | | || | | | | || Комитет жилищно-коммунального | 83 325,0 | -448,0 | 82 877,0 | || хозяйства, всего, в том числе: | | | | || | | | | ||2. Строительство производств.| 5 470,0 | -300,0 | 5 170,0 | ||базы и монтаж установки для| | | | ||высокотемпературной утилизации| | | |Уменьшение бюджетных ассигнований по ||биоотходов | | | |обращению распорядителя бюджетных || | | | |средств в связи со сложившейся || | | | |экономией перераспределяется на || | | | |благоустройство городских || | | | |территорий, согласно уточнению || | | | |бюджета от 26.12.2005г. || | | | | ||7. Программа "Модернизация и| 10 880,0 | -48,0 | 10 832,0 | ||замена муниципальных лифтов| | | | ||города", в том числе капитальный| | | | ||ремонт лифтов - 80,0 тыс. руб. | | | | || | | | | ||10. СМП "Альта" | 4 500,0 | -100,0 | 4 400,0 | || | | | | ||- Строительство автодороги на | 1 500,0 | -100,0 | 1 400,0 | ||кладбище по Балтийскому шоссе | | | | |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+| Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства || за счет средств бюджета (тыс. руб.) |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+| Ремонт всего, | 693 484,6 | +2832,1 | 696316,7 | || в том числе по отраслям: | | | | || | | | | || 1. Образование, всего, | 81496,6 | +369,5 | 81866,1 | || в том числе: | | | | || | | | | || Балтийский район, | 15659,2 | +143,0 | 15802,2 |Обращение главного распорядителя || всего, в том числе: | | | |бюджетных средств о || | | | |перераспределении бюджетных || | | | |ассигнований аварии с других статей || | | | |расходов в пределах утвержденной || | | | |сметы расходов || | | | | || МОУ лицей N 17 | 874,5 | +32,3 | 906,8 |На установку металлических дверей || | | | | || МДОУ д/с N 53 | 363,0 | +110,7 | 473,7 |На капитальный ремонт канализации и || | | | |водопроводной системы вследствие || | | | |произошедшей аварии || | | | | || Ленинградский район, | 14689,0 | +198,5 | 14887.5 |Дополнительно выделенные средства || всего, в том числе: | | | |из фонда непредвиденных расходов по || | | | |распоряжению мэра на ремонт подвала || | | | |и гидроизоляции здания школы || | | | | || Детская музыкальная школа им. | 164,0 | +198,5 | 362,5 | || Э.Гофмана | | | | || | | | | || Октябрьский район, | 6534,2 | +28,0 | 6562,2 |Обращение главного распорядителя || всего, в том числе: | | | |бюджетных средств о || | | | |перераспределении ассигнований || | | | | || МОУ НОШ N 53 | 75,0 | +28,0 | 103,0 |На капитальный ремонт за счет || | | | |средств, полученных от аренды || | | | |помещений || | | | | || 2. Здравоохранение, всего, | 42913,1 | +74,0 | 42987,1 | || в том числе: | | | | || | 5394,0 | +74,0 | 5468,0 | || | | | | || Ленинградский район | | | | || | | | | || МУЗ "Городская поликлиника N 2" | 524,0 | +74,0 | 598,0 |Уточнение бюджета от 26.12.2005г. || | | | |Дополнительные кредиты выделены || | | | |комитетом по финансам и контролю || | | | |мэрии г. Калининграда на ремонт || | | | |фасада поликлиники N 2 (приказ от || | | | |6.12.2005 г. N77)+ || | | | | || 5. Жилищное хозяйство, | 253 841,6 | +33,8 |253 875,4 | || всего, в том числе: | | | | || | | | | || Балтийский район, | 31 105,4 | - | 31 105,4 | || всего, в том числе: | | | | || | | | | || 1. Ремонт кровли, всего, в том | 15 407,9 | - | 15 407,9 | || числе: | | | | || | | | | || - Черепичная кровля, всего, в | 4 711,3 | - | 4 711,3 | || том числе: | | | | || | | | | ||- ул. Береговая, 31-33 | 200,0 | -200,0 | - |Уточнение адреса. || | | | | ||- ул. Беговая, 31-33 | - | +200,0 | - | || | | | | ||14. Непредвиденные работы| 163,0 | -30,0 | 133,0 |Перемещение бюджетных ассигнований ||аварийного характера | | | |по обращению главного распорядителя || | | | |бюджетных средств. || | | | | ||26. Установка насосов на ул.| - | +30,0 | 30,0 | ||Летняя, 41-45; ул. Содовая, 7-13 | | | | || | | | | || Ленинградский район, | 37 255,4 | +33,8 | 37 289,2 | || всего, в том числе: | | | | || | | | | ||14. Замена газового оборудования| 2400,1 | +9,1 | 2409,2 | ||льготной категории граждан, в| | | |Уведомление об изменении сметных ||том числе: | | | |назначений КфиК N 1359 от || | | | |21.12.2005г. || | | | | ||- замена газовой плиты и| - | +9,1 | 9,1 | ||установка газового счетчика по| | | | ||Московскому проспекту д. 134 кв.| | | | ||2 | | | | || | | | | ||26. Установка металлической| - | +24,7 | 24,7 |Выделение средств из фонда ||двери по ул. 1812-года N 23, 25,| | | |непредвиденных расходов по ||27 | | | |распоряжению и.о. мэра города Ю.С. || | | | |Беденко от 15.12.2005г. N 1188-р || | | | | || 6. Коммунальное хозяйство, | 301 369,8 |+2 400,0 |303 769,8 | || всего, в том числе: | | | | || | | | | || Комитет строительства и | 201 401,5 |+2 400,0 |203 801,5 | || транспорта, всего, в том числе: | | | | || | | | | ||9. Приведение в нормативное| 50 366,5 |+2 400,0 | 52 766,5 |Увеличение бюджетных ассигнований по ||состояние улично-дорожной сети,| | | |обращению распорядителя бюджетных ||всего: | | | |средств, согласно уточнению бюджета || | | | |от 26.12.2005г. || | | | | || - Ленинградский район, всего: | 26 051,6 |+2 400,0 | 28 451,6 | || | | | | ||- ул. Дачная | - |+2 400,0 | 2 400,0 | || | | | | || 7. Другие отрасли, | 7092,3 | -45,2 | 7047,1 | || всего, в том числе: | | | | || | | | | || Управление, | 6557,8 | -52,1 | 6505,7 | || всего, в том числе: | | | | || | | | | ||1. Городские органы управления | 4119,0 | -52,1 | 4066,9 | || | | | | || КЖКХ | 100,0 | -52,1 | 47,9 |Обращение распорядителя бюджетных || | | | |средств о перераспределении || | | | |бюджетных ассигнований со статьи || | | | |"услуги по содержанию имущества" на || | | | |выплату выходных пособий и || | | | |компенсаций по сокращению штата в || | | | |пределах утвержденной сметы расходов || | | | | ||3. Управление ГО и ЧС:| 339,5 | +2,05 | 341,55 |Обращение получателя бюджетных ||Предупреждение и ликвидация| | | |средств о перераспределении ||последствий чрезвычайных| | | |бюджетных ассигнований с других ||ситуаций и стихийных бедствий | | | |статей расходов в пределах || | | | |утвержденной сметы расходов || | | | | ||4. МУ "Центр развития города| 195,0 | +4,85 | 199,85 |Обращение получателя бюджетных ||"Калининград-Информ" | | | |средств о перераспределении || | | | |бюджетных ассигнований с других || | | | |статей расходов в пределах || | | | |утвержденной сметы расходов || | | | | |+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+
Приложение N 2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 28 декабря 2005 года N 480
Изменения
к плану социально-экономического развития Калининграда на 2005 г.+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+| | План | Изменения|Уточненный| Краткое пояснение || |(приложение| | план | || | 1 к | | | || | данному | | | || | решению.)| | | |+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+| Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства || за счет средств бюджета (тыс. руб.) |+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+| Ремонт всего, | 696 316,7| +185,0 |296 501,7 | || в том числе по отраслям: | | | | || | | | | || 5. Жилищное хозяйство, всего, | 253 875,4| +190,8 |254 066,2 | || в том числе: | | | | || | | | | || Ленинградский район, | 37 289,2 | +5,8 | 37 295,0 |Перемещение бюджетных ассигнований с || всего, в том числе: | | | |"Непредвиденных объектов" и || | | | |"Оборудования площадок для сбора || | | | |твердо-бытовых отходов" по обращению || | | | |главного распорядителя бюджетных || | | | |средств на электромонтажные работы || | | | |по ж/д N 8 по пер. Краснодонскому || | | | | ||7. Электромонтажные работы | 281,4 | +26,2 | 307,6 | || | | | | ||16. Непредвиденные объекты (в| 5004,3 | -20,4 | 4983,9 | ||т.ч. погашение кредиторской| | | | ||задолженности 15,0 тыс. руб.) | | | | || | | | | || Центральный район, | 28 072,0 | +185,0 | 28 257,0 | || всего, в том числе: | | | | || | | | | ||6. Замена газового оборудования,| 4 018,3 | +164,9 | 4 183,2 | || всего, | | | | || в том числе: | | | | ||замена газовых плит (резервный | - | +123,6 | 123,6 |Увеличение бюджетных ассигнований по ||фонд администрации) | | | |распоряжению главы администрации от || | | | |23.12.2005г. N 412-р ||замена газового оборудования | - | +34,9 | 34,9 |Уведомление КфиК мэрии г. ||(плиты и колонка) (выделение | | | |Калининграда от 26.12.2005г. N 1392 ||средств депутатом Ю.С. | | | | ||Маточкиным | | | | || | | | | ||замена газовой плиты (из бюджета| - | +6,4 | 6,4 |Увеличение бюджетных ассигнований по ||области) | | | |обращению главного распорядителя || | | | |бюджетных средств, согласно || | | | |уведомлению КфиК мэрии г. || | | | |Калининграда от 22.12.2005г. N 1361 || | | | | ||7. Прочие работы: ремонт и смен | 1 035,8 | +20,1 | 1 055,9 | ||чердачных и межэтажных| | | | ||перекрытий, дверных и оконных| | | | ||блоков, электропроводки ремонт| | | | ||полов, ремонт и замена| | | |Увеличение бюджетных ассигнований по ||котелкового отопления, замена| | | |обращению главного распорядителя ||участков трубопровода, ремонт| | | |бюджетных средств, средства ||кровли, ремонт отмостки,| | | |направляются на косметический ремонт ||капитальный ремонт квартир,| | | |подъезда жилого дома N 4 по пер. ||замена водоподъемного| | | |Чернышевского ||устройства, разработка проектно-| | | | ||сметной документации, заказ| | | | ||технических заключений, замена| | | | ||подкачивающих насосов, ремонт| | | | ||балконов и другие непредвиденные| | | | ||работы | | | | || | | | | || 6. Коммунальное хозяйство, | 303 769,8| -5,8 |303 764,0 | || всего, | | | | || в том числе: | | | | || | | | | || Ленинградский район, | 20 196,3 | -5,8 | 20 190,5 | || всего, в том числе: | | | | || | | | | ||2. Оборудование площадок для| 1 851,9 | -5,8 | 1 846,1 |Перемещение бюджетных ассигнований ||сбора твердо-бытовых отходов | | | |по обращению главного распорядителя || | | | |бюджетных средств на || | | | |электромонтажные работы ж/д N 8 по || | | | |пер. Краснодонскому |+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+