Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 18.10.2013 № 1633

Об утверждении муниципальной Программы "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа "Город Калининград"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                           "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 18 октября 2013 г.                                           N 1633г. КалининградОб утверждении муниципальной Программы"Повышение эффективности бюджетных расходовгородского округа "Город Калининград"
  
       (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город
                     Калининград" от 02.04.2014 г. N 519)
  
  
       В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  РоссийскойФедерации,  Постановлением  администрации  городского  округа   "ГородКалининград" от 12.09.2013 N 1392 "Об утверждении порядка  разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ"
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить  муниципальную  Программу  "Повышение  эффективностибюджетных расходов городского округа "Город Калининград" (приложение).
       2. Управлению    организации    документооборота    администрациигородского  округа  "Город   Калининград"  (И.Ю.  Кусень)   обеспечитьопубликование  настоящего  Постановления  в  газете  "Гражданин",   наофициальном сайте администрации городского округа "Город  Калининград"в сети Интернет.
       3. Считать   утратившим    силу   с   01.01.2014    Постановлениеадминистрации городского  округа "Город Калининград"  от 18.09.2012  N1761  "Об  утверждении   долгосрочной  целевой  Программы   "Повышениеэффективности бюджетных расходов городского округа "Город Калининград"в 2012-2014 годах".
       4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  назаместителя  главы  администрации,  председателя  комитета  экономики,финансов   и   контроля   администрации   городского   округа   "ГородКалининград" Н.А. Дмитриеву.И.о. главы городского округа                              С.Б. Мухомор
                                                              Приложение
                                                         к Постановлению
                                                           администрации
                                                       городского округа
                                                     "Город Калининград"
                                            от 18 октября 2013 г. N 1633
                         МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
               "Повышение эффективности бюджетных расходов
                  городского округа "Город Калининград"
  
       (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город
                     Калининград" от 02.04.2014 г. N 519)
  
  
       Срок реализации - 2014 год.
                            Паспорт Программы+------------------------+--------------------------------------------------+|  Наименование Программы|  Повышение эффективности бюджетных расходов      ||                        |  городского округа "Город Калининград"           ||                        |  (далее - Программа)                             |+------------------------+--------------------------------------------------+|  Заказчик Программы    |  Комитет экономики, финансов и контроля          |+------------------------+--------------------------------------------------+|  Предполагаемые сроки  |  2014 год                                        ||  реализации Программы  |                                                  |+------------------------+--------------------------------------------------+|  Перечень подпрограмм  |  Нет                                             |+------------------------+--------------------------------------------------+|Исполнители             |- комитет экономики, финансов и контроля          ||основных                |администрации городского округа "Город            ||мероприятий             |Калининград";                                     ||Программы               |- комитет архитектуры и строительства             ||                        |администрации городского округа "Город            ||                        |Калининград";                                     ||                        |- комитет городского хозяйства администрации      ||                        |городского округа "Город Калининград";            ||                        |- комитет муниципального имущества и земельных    ||                        |ресурсов администрации городского округа "Город   ||                        |Калининград";                                     ||                        | - комитет по социальной политике администрации   ||                        |городского округа "Город Калининград";            ||                        |- финансово-экономический отдел администрации     ||                        |городского округа "Город Калининград".            |
  
         (Строка  в редакции Постановления Администрации городского округа"Город Калининград" от 02.04.2014 г. N 519)
  
  +------------------------+--------------------------------------------------+|  Предполагаемые объемы |  Финансирование не предусматривается             ||  и источники           |                                                  ||  финансирования        |                                                  ||  мероприятий Программы |                                                  |+------------------------+--------------------------------------------------+|  Ожидаемые конечные    |  1. Увеличение доли расходов, формируемых        ||  результаты реализации |  в рамках программ.                              ||  Программы             |  2. Увеличение доли собственных доходов бюджета. ||                        |  3. Снижение отклонений общего объема фактических||                        |  поступлений доходов от первоначально            ||                        |  утвержденных.                                   ||                        |  4. Снижение объема средств, направляемых        ||                        |  на увеличение расходов за счет дополнительно    ||                        |  полученных собственных доходов.                 ||                        |  5. Снижение доли кредиторской задолженности     ||                        |  в общих расходах бюджета.                       ||                        |  6. Снижение доли несанкционированной            ||                        |  кредиторской задолженности в общем объеме       ||                        |  кредиторской задолженности.                     ||                        |  7. Увеличение доли сэкономленных бюджетных      ||                        |  средств в общем объеме закупок от первоначальной||                        |  цены.                                           ||                        |  8. Снижение объема привлеченных кредитных       ||                        |  ресурсов от кредитных организаций.              ||                        |  9. Снижение доли расходов бюджета               ||                        |  на обслуживание муниципального долга.           ||                        |  10. Увеличение доли привлеченных средств        ||                        |  из федерального и областного бюджетов в общей   ||                        |  сумме расходов на реализацию муниципальных      ||                        |  программ.                                       ||                        |  11. Увеличение охвата объектов контроля         ||                        |  контрольными мероприятиями.                     ||                        |  12. Расширение общедоступной информации         ||                        |  о муниципальных финансах                        |+------------------------+--------------------------------------------------+
                            I. Общие положения
       1.1. Цели и задачи Программы
       Программа направлена    на    завершение    реализации    системымероприятий, ранее  предусмотренных в  долгосрочной целевой  Программе"Повышение эффективности бюджетных  расходов городского округа  "ГородКалининград"   в   2012-2014   годах",   утвержденной   Постановлениемадминистрации городского  округа "Город Калининград"  от 18.09.2012  N1761.
       В 2012-2013  годах   реализован   ряд  утвержденных   мероприятийПрограммы,  в  частности,  Постановлениями  администрации   городскогоокруга  "Город Калининград"  от  12.09.2013  N 1392  утверждена  новаяредакция  Порядка  разработки,   реализации  и  оценки   эффективностимуниципальных программ, от 14.12.2012  N 1750 - Порядок  осуществлениябюджетных  полномочий   главными   администраторами  доходов   бюджетагородского  округа   "Город  Калининград",  являющимися   структурнымиподразделениями  администрации,   от  25.03.2013  N   332  -   Порядокпроведения  мониторинга   качества  финансового  менеджмента   главныхраспорядителей  бюджетных  средств,   которым  определены  порядок   иметодика оценки качества,  анализа и  оценки совокупности процедур  пообеспечению эффективности  и результативности использования  бюджетныхсредств.   В  2013   году   такой  мониторинг   проведен,   результатыпредставлены главе городского округа.
       Приказами комитета экономики, финансов и контроля от 02.07.2013 N80/ПКЭФ утверждена Методика прогнозирования доходов бюджета городскогоокруга "Город Калининград", от 30.01.2013 N 8/ПКЭФ внесены изменения впорядок составления  и  ведения  кассового  плана  исполнения  бюджетагородского округа "Город Калининград".
       Проведен сбор и анализ сведений о кадастровой стоимости земельныхучастков, предоставленных  для  обеспечения  обороны,  безопасности  итаможенных нужд,  подготовлен проект  решения о  внесении изменений  вРешение городского Совета депутатов  Калининграда от 19.10.2005 N  346"Об установлении на территории города Калининграда земельного налога".
       В 2013 году  проведено 7 заседаний  межведомственной комиссии  помобилизации  доходов  в  городской  бюджет,  11  заседаний  балансовойкомиссии и другие мероприятия.
       Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2013 год в сумме  1050тыс. руб., использованы в полном объеме.
       Целью Программы является совершенствование бюджетного процесса  исистемы управления муниципальными финансами, обеспечивающее устойчивоесоциально-экономическое    развитие    городского    округа     "ГородКалининград".
       Для достижения  указанной   цели  планируется  решить   следующиезадачи:
       1) обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования;
       2) обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивостибюджета городского округа "Город Калининград";
       3) совершенствование муниципального финансового контроля;
       4) повышение прозрачности и открытости управления  муниципальнымифинансами.
       1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной Программы
       Муниципальная Программа   "Повышение   эффективности    бюджетныхрасходов   городского  округа   "Город   Калининград"  разработана   всоответствии  с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации  от30.06.2010 N  1101-р, утвердившим  Программу Правительства  РоссийскойФедерации по повышению  эффективности бюджетных расходов и  содержащимрекомендации органам местного самоуправления разработать и реализоватьаналогичные  муниципальные   программы   по  повышению   эффективностирасходов     местных    бюджетов,     Постановлением     ПравительстваКалининградской области от  05.06.2012 N  406 "Об утверждении  целевойПрограммы Калининградской  области "Повышение эффективности  бюджетныхрасходов Калининградской области в 2012-2014 годах".
       1.3. Обоснование необходимости решения задач   программно-целевымметодом
       Решения, принимаемые на федеральном уровне, диктуют необходимостьпроведения преобразований на всех уровнях публичной власти  РоссийскойФедерации. Повышение эффективности бюджетных расходов в соответствии сКонцепцией долгосрочного социально-экономического развития  РоссийскойФедерации  на   период  до  2020   года,  утвержденной   РаспоряжениемПравительства   Российской   Федерации   от   17.11.2008   N   1662-р,рассматривается как одно из приоритетных направлений достижения  целеймакроэкономической политики.
       В соответствии  с   Бюджетным  посланием  Президента   РоссийскойФедерации "О бюджетной политике  в 2011-2013 годах" в качестве  одногоиз основных приоритетов бюджетных расходов рассматривается обеспечениенацеленности бюджетной системы  на достижение конкретных  результатов.При  этом для  создания  комплекса  взаимосвязанных мер  по  повышениюэффективности     всей     системы     государственного     управленияпредусматривается   разработка   и   реализация   программ   повышенияэффективности   бюджетных   расходов,  в   основу   которых   положеныпрограммно-целевые принципы деятельности органов исполнительной властивсех  уровней,  включая  расширение их  самостоятельности  и  усилениеответственности за принятые решения.
       Согласно Бюджетному посланию Губернатора Калининградской  областиКалининградской областной  Думе "О  бюджетной политике в  2011 году  иплановом  периоде  2012  и  2013  годов"  одной  из  актуальных  задачрегиональной  бюджетной  политики  является  повышение   эффективностибюджетных   расходов   с  разработкой   соответствующей   региональнойпрограммы.
       На региональном уровне целевая Программа "Повышение эффективностибюджетных расходов   Калининградской   области  в   2012-2014   годах"утверждена  Постановлением  Правительства Калининградской  области  от05.06.2012 N 406.
       Для достижения целей социально-экономического развития городскогоокруга "Город Калининград"  формирование и  исполнение бюджета  должноосуществляться на базе муниципальных программ.
       В качестве  одного   из   инструментов  повышения   эффективностибюджетных  расходов  как составной  части  эффективности  деятельностиорганов    администрации   предусматривается    дальнейшее    развитиепрограммно-целевого принципа  организации их  деятельности, переход  к"программному бюджету".
       1.4.Обоснование состава и значений конечных результатов Программы
       Управление бюджетными расходами является важной частью  бюджетнойполитики  и в  значительной  мере определяется  состоянием  бюджетногопроцесса,  порядком  планирования   и  исполнения  бюджета,  а   такжеконтролем его исполнения. В последние годы были приняты и  реализованыосновополагающие   документы,   определяющие   основные   подходы    корганизации бюджетного  процесса  для всех  уровней бюджетной  системыРоссийской  Федерации,  межбюджетных  отношений,  качеству  управлениягосударственными и муниципальными финансами.
       Вместе с  тем,  несмотря   на  достигнутые  результаты  в   сфереуправления   муниципальными   финансами   бюджетное   планирование   внедостаточной  степени  соотносится  с  приоритетами,  стратегическимицелями и  задачами развития городского  округа. Оценка  приоритетностистратегических  задач и  сопоставление  их с  реальными  возможностямипозволят перераспределить ресурсы в пользу эффективных направлений.
       В рамках  мероприятий  Программы  планируется   совершенствованиебюджетного процесса и системы управления муниципальными финансами.
       Для решения  задачи  1  "Обеспечение  увязки  стратегического   ибюджетного планирования" предусмотрен  один показатель: доля  расходовбюджета,    планируемых     с     использованием    нормативного     ипрограммно-целевого методов планирования бюджета.
       Для его выполнения  предусматривается проведение анализа  порядкаразработки  прогноза   социально-экономического  развития  и   порядкасоставления  проекта бюджета  городского  округа "Город  Калининград",внесение необходимых изменений в действующие правовые акты, проведениеанализа действующих программ,  определение перечня программ исходя  изСтратегии социально-экономического  развития городского округа  "ГородКалининград" на период до 2035 года, определение порядка  планированияобъемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  сучетом необходимости его увязки со стратегическим развитием городскогоокруга, определение  порядка планирования  бюджетных ассигнований,  невключаемых в  муниципальные программы,  определение перечня  расходныхобязательств,  не  подлежащих  включению  в  муниципальные  программы,применение рекомендаций Министерства финансов Калининградской  областипо    осуществлению     долгосрочного    финансового     планирования,обеспечивающих   согласованность    процедур    на   региональном    имуниципальном уровнях,  переход к  формированию программной  структурыбюджета и другие мероприятия.
       Для выполнения     задачи     2     "Обеспечение     долгосрочнойсбалансированности  и устойчивости  бюджета  городского округа  "ГородКалининград" предусматриваются показатели:
       1. Доля собственных доходов бюджета в общем объеме бюджета.
       Целевой показатель  -   не  менее  70%.   Для  достижения   этогопоказателя  планируется   разработка  порядка   и  проведение   оценкипредоставляемых  (планируемых к  предоставлению)  льгот по  земельномуналогу, налогу на имущество физических лиц, арендной плате за землю  инежилые здания (помещения), находящиеся в муниципальной собственности,проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов,составление  и ведение  реестра  предоставленных решениями  городскогоСовета депутатов Калининграда льгот в разрезе категорий  плательщиков,ведение  единого   реестра  договоров  аренды   и  учета   недвижимогомуниципального имущества, находящегося в арендном обороте,  применениеразработанной  на региональном  уровне  методики оценки  эффективностииспользования муниципального имущества и другие.
       2. Отклонение общего  объема фактических  поступлений доходов  отпервоначально утвержденных. Целевой показатель - не более 5%.
       Прогнозирование доходов   бюджета   городского   округа    "ГородКалининград"  будет осуществляться  на  основе утвержденной  методики.Планируется разработка методики проведения анализа и оценки рисков длябюджета  городского  округа  "Город Калининград  на  основе  методики,разработанной Министерством финансов Калининградской области.
       3. Объем средств,  направляемых  на увеличение  расходов за  счетдополнительно полученных собственных доходов бюджета.
       Планируется снижение объема  средств, направляемых на  увеличениерасходов за счет дополнительно полученных собственных доходов, со 145%до 100%  путем мониторинга  планов (программ)  финансово-хозяйственнойдеятельности       муниципальных       предприятий,        мониторингафинансово-хозяйственной    деятельности   муниципальных    учреждений,осуществления    главными     распорядителями    бюджетных     средствежеквартального    мониторинга   полноты    использования    бюджетныхассигнований подведомственными получателями средств для своевременногопринятия решений о направлении невостребованных ассигнований на другиерасходные обязательства или сокращение объема муниципального долга.
       4. Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета.
       5. Доля несанкционированной  кредиторской  задолженности в  общемобъеме кредиторской задолженности.
       Для снижения  доли кредиторской  задолженности  в общих  расходахбюджета, снижения доли несанкционированной кредиторской  задолженностив  общем  объеме  кредиторской  задолженности  планируется  проведениеежеквартального   анализа   состояния   дебиторской   и   кредиторскойзадолженности,   в   том   числе   несанкционированной    кредиторскойзадолженности. Целевой показатель - 1% и 3,5% соответственно.
       6. Совершенствование  реестра расходных  обязательств  городскогоокруга "Город Калининград".
       Планируется внесение   изменений   в  порядок   ведения   реестрарасходных обязательств муниципального образования "Город Калининград",утвержденного Постановлением мэра города Калининграда от 25.11.2005  N4313, или подготовка новой редакции порядка ведения реестра  расходныхобязательств   городского   округа  "Город   Калининград"   с   учетомметодических указаний  Министерства финансов Калининградской  области,разработка методики проведения  оценки расходных обязательств с  точкизрения влияния на устойчивость бюджетной системы городского округа  наоснове методики,  разработанной на региональном  уровне, разработка  ивнесение на рассмотрение  главы городского округа "Город  Калининград"проекта  постановления  об  утверждении порядка  принятия  решений  повведению  новых   (увеличению   действующих)  расходных   обязательствсогласно   эффективности   планируемых  мероприятий   и   соответствиястратегическим целям развития городского округа.
       7. Доля сэкономленных бюджетных средств в общем объеме закупок отпервоначальной цены.
       Данный показатель  (в  объеме 8%)  предполагается  достичь  путемсовершенствования методик  формирования начальной цены  муниципальногоконтракта  при  размещении  заказов на  поставки  товаров,  выполнениеработ, оказание услуг для муниципальных нужд.
       8. Объем привлеченных кредитных ресурсов от кредитных организацийв общем объеме  доходов без учета  утвержденного объема  безвозмездныхпоступлений и  (или) поступлений налоговых  доходов по  дополнительнымнормативам отчислений.
       Снижение объема  привлеченных  кредитных  ресурсов  от  кредитныхорганизаций в  общем  объеме доходов  без  учета утвержденного  объемабезвозмездных поступлений  и  (или) поступлений  налоговых доходов  подополнительным  нормативам  отчислений  до  целевого  показателя   30%предполагается за  счет направления  части остатков  средств на  счетебюджета на начало финансового года в источники финансирования дефицитабюджета.
       9. Доля расходов бюджета  на обслуживание муниципального долга  вобщем объеме расходов.
       Снижение доли  расходов  бюджета на  обслуживание  муниципальногодолга в  общем объеме расходов  до 3%  планируется за счет  проведенияреструктуризации долговых обязательств, привлечения кредитных ресурсовс меньшей стоимостью их обслуживания.
       10. Доля  привлеченных  средств  из  федерального  и   областногобюджетов в общей сумме расходов на реализацию муниципальных программ.
       Предполагается увеличение    доли   привлеченных    средств    изфедерального  и  областного  бюджетов   в  общей  сумме  расходов   нареализацию муниципальных программ с 57% до 60% в результате подготовкив установленном  порядке  и в  установленный  срок проектно-сметной  идругой необходимой документации для включения объектов в  федеральные,областные программы и проведения торгов.
       11. Совершенствование процедуры бюджетного процесса.
       Планируется разработка  новой  редакции  Положения  о   бюджетномпроцессе в городском округе "Город Калининград", разработка отраслевых(ведомственных) планов повышения  эффективности бюджетных расходов  наоснове совместного Приказа Министерства финансов Российской Федерации,Министерства   экономического   развития   Российской   Федерации   от23.12.2010 N  182н/674  "Об утверждении  методических рекомендаций  поразработке и  реализации отраслевых  (ведомственных) планов  повышенияэффективности бюджетных расходов".
       12. Охват  контрольными мероприятиями  структурных  подразделенийадминистрации городского округа, муниципальных учреждений, предприятийи организаций.
       Целевой показатель -  50%. Достижение  показателя планируется  засчет укомплектования штата контрольно-ревизионного управления.
       Для решения  задачи  4   "Повышение  прозрачности  и   открытостиуправления  муниципальными   финансами"   запланирован  показатель   -расширение общедоступной информации о муниципальных финансах.
       Расширение общедоступной  информации  о  муниципальных   финансахбудет обеспечено за счет составления бюджета для граждан,  содержащегоосновные положения  проекта бюджета,  отчета об  исполнении бюджета  вдоступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.
       Конечными результатами реализации Программы являются:
       - увеличение  доли  расходов,  формируемых  в  рамках   программ,нормативным методом, с 40% в 2012 году до 55% в 2014 году;
       - доля собственных доходов бюджета - не менее 70%;
       - отклонение  общего объема  фактических  поступлений доходов  отпервоначально утвержденных - не более 5%;
       - снижение объема средств, направляемых на увеличение расходов засчет дополнительно полученных собственных доходов, со 145% в 2012 годудо 100% в 2014 году;
       - доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета - 1%;
       - доля  несанкционированной  кредиторской задолженности  в  общемобъеме кредиторской задолженности - 3,5%;
       - доля сэкономленных бюджетных средств в общем объеме закупок  отпервоначальной цены - 8%;
       - объем привлеченных кредитных ресурсов от кредитных  организацийв общем объеме доходов - 30%;
       - доля расходов  бюджета на обслуживание  муниципального долга  -3%;
       - увеличение  доли   привлеченных  средств   из  федерального   иобластного бюджетов в общей сумме расходов на реализацию муниципальныхпрограмм с 57% в 2012 году до 60% в 2014 году;
       - совершенствование  процедуры  бюджетного  процесса  -   наличиеутвержденной городским  Советом депутатов новой  редакции Положения  обюджетном процессе в городском округе "город Калининград",  отраслевых(ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов;
       - увеличение охвата объектов контроля контрольными  мероприятиямис 27% в 2012 году до 50% в 2014 году;
       - расширение общедоступной информации о муниципальных финансах  -составление  бюджета  для  граждан,  содержащего  основные   положенияпроекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкогокруга заинтересованных пользователей форме.
          II. Информация о наличии на региональном и федеральном
              уровнях государственных программ, направленных
                    на достижение схожих целей и задач
       На федеральном  уровне  Распоряжениями  Правительства  РоссийскойФедерации от 04.03.2013  N 293-р утверждена Государственная  программа"Управление  государственными  финансами",  от 18.03.2013  N  376-р  -Государственная  программа  "Создание   условий  для  эффективного   иответственного управления  региональными  и муниципальными  финансами,повышения устойчивости  бюджетов субъектов  Российской Федерации".  Нарегиональном  уровне   Постановлением  Правительства   Калининградскойобласти от 05.06.2012  N 406  утверждена целевая Программа  "Повышениеэффективности бюджетных расходов  Калининградской области в  2012-2014годах".
                        III. Перечень подпрограмм
       Программа не содержит подпрограмм.
                    IV. Система мероприятий Программы
       Программные мероприятия,   исполнители    и   сроки    исполненияпредставлены в приложении к Программе.
              V. Объем финансовых потребностей на реализацию
                          мероприятий Программы
       Финансовые ресурсы  на   реализацию   мероприятий  Программы   непредусматриваются.
              VI. Порядок взаимодействия заказчика Программы
              со структурными подразделениями администрации,
             являющимися исполнителями мероприятий Программы
       Заказчиком  Программы  является  комитет  экономики,  финансов  иконтроля администрации городского округа "Город Калининград".
  
         Программа реализуется совместно со  структурными  подразделениямиадминистрации   городского   округа   "Город   Калининград"  в  рамкахполномочий   и   взаимодействия   участников   бюджетного    процесса,установленных бюджетным законодательством.
         Исполнителями Программы являются:
         - комитет экономики, финансов и контроля администрации городскогоокруга "Город Калининград";
         - комитет архитектуры и  строительства  администрации  городскогоокруга "Город Калининград";
         - комитет городского хозяйства  администрации  городского  округа"Город Калининград";
         -  комитет  муниципального   имущества   и   земельных   ресурсовадминистрации городского округа "Город Калининград";
         - комитет по социальной политике администрации городского  округа"Город Калининград";
         - финансово-экономический отдел администрации  городского  округа"Город Калининград".
         Исполнители  Программы  несут   ответственность   за   выполнениемероприятий Программы и соблюдение установленных в Программе критериевкачества.
         Исполнители Программы представляют заказчику Программы:
         - ежеквартальный  отчет  о  выполнении  мероприятий  Программы  суказанием  качественных  и  количественных  показателей, пояснительнуюзаписку с указанием причин отклонений фактических значений от плановыхи  о  принимаемых  мерах  по  их  устранению  - до 10-го числа месяца,следующего за отчетным периодом;
         - годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленныхпоказателей - до 15 февраля 2015 г.
         Заказчиком Программы  годовой  отчет  о  выполнении  Программы  идостижении установленных показателей составляется до 1 марта 2015 г.
  
       (Раздел  в редакции Постановления Администрации городского округа"Город Калининград"     от 02.04.2014 г. N 519)
                                                              Приложение
                                                             к Программе
               Система мероприятий муниципальной Программы
  
       (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город
                     Калининград" от 02.04.2014 г. N 519)
  
  -------T--------------------T----------------T-----------T-------T-----T-------T---------------T-------------¬¦  N   ¦ Наименование       ¦ Наименование   ¦ Единица   ¦ Базо- ¦ 2014¦ Целе- ¦ Исполнитель   ¦ График      ¦¦ п/п  ¦ подпрограммы,      ¦ показателя     ¦ измерения ¦ вое   ¦ год ¦ вое   ¦               ¦ выполнения  ¦¦      ¦ задачи, показателя,¦ мероприятия    ¦           ¦ значе-¦     ¦ значе-¦               ¦ мероприятий ¦¦      ¦ мероприятия        ¦                ¦           ¦ ние   ¦     ¦ ние   ¦               ¦             ¦¦      ¦ (ведомственной     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ целевой программы) ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦  1   ¦          2         ¦       3        ¦     4     ¦   5   ¦  6  ¦   7   ¦       8       ¦      9      ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦ Задача 1. Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования                                     ¦+------T-------------------------------------T-----------T-------T-----T-------T---------------T-------------+¦1.1   ¦ Показатель: Доля расходов бюджета,  ¦ %         ¦ 35    ¦ 55  ¦ 55    ¦               ¦             ¦¦      ¦ планируемых с использованием        ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ нормативного и программно-целевого  ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ методов планирования бюджета        ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦1.1.1 ¦ Анализ порядков    ¦ правовой акт   ¦ да/нет    ¦       ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК <*>     ¦ 1-й - 2-й   ¦¦      ¦ разработки прогноза¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ кв.         ¦¦      ¦ социально-         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ экономического¦             ¦¦      ¦ экономического     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ развития,     ¦             ¦¦      ¦ развития           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ управление    ¦             ¦¦      ¦ и составления      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ проекта бюджета,   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ внесение изменений ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в Постановление    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ главы администрации¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ городского округа  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ "Город Калининград"¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ от 22.08.2008      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ N 1334 "О Порядках ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ разработки прогноза¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ социально-         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ экономического     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ развития           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ и составления      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ проекта бюджета    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ городского округа  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ "Город Калининград"¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на очередной       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ финансовый год     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ и плановый период" ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦1.1.2 ¦ Анализ действующих ¦ рекомендации   ¦ да/нет    ¦   -   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 1-й - 2-й   ¦¦      ¦ целевых программ,  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ кв.         ¦¦      ¦ определение перечня¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ экономического¦             ¦¦      ¦ муниципальных      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ развития)     ¦             ¦¦      ¦ программ исходя    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ из Стратегии       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ социально-         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ экономического     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ развития городского¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ округа "Город      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Калининград"       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на период до 2035  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ года в целях       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ перехода           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ к формированию     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ программной        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ структуры бюджета  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦1.1.3 ¦ Применение         ¦ рекомендации   ¦ да/нет    ¦   -   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ по мере     ¦¦      ¦ рекомендаций       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ разработки  ¦¦      ¦ Министерства       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ экономического¦ на          ¦¦      ¦ финансов           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ развития,     ¦ регионально즦      ¦ Калининградской    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ управление    ¦ уровне      ¦¦      ¦ области по увязке  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ бюджетного         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ планирования       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ со Стратегией      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ социально-         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ экономического     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ развития           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦1.1.4 ¦ Применение         ¦ рекомендации   ¦ да/нет    ¦   -   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ по мере     ¦¦      ¦ рекомендаций       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ разработки  ¦¦      ¦ Министерства       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ экономического¦ на          ¦¦      ¦ финансов           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ развития,     ¦ регионально즦      ¦ Калининградской    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ управление    ¦ уровне      ¦¦      ¦ области            ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ по осуществлению   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ долгосрочного      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ финансового        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ планирования,      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ обеспечивающих     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ согласованность    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ процедур           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ долгосрочного      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ финансового        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ планирования       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на региональном    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ и муниципальном    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ уровнях            ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦1.1.5 ¦ Определение порядка¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦   -   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ по мере     ¦¦      ¦ планирования       ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ разработки  ¦¦      ¦ объемов бюджетных  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦ на          ¦¦      ¦ ассигнований       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦ регионально즦      ¦ на реализацию      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ уровне      ¦¦      ¦ муниципальных      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ программ с учетом  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ необходимости      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ его увязки         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ со стратегическим  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ развитием          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ городского округа  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦1.1.6 ¦ Определение порядка¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦   -   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ по мере     ¦¦      ¦ планирования       ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ разработки  ¦¦      ¦ бюджетных          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦ на          ¦¦      ¦ ассигнований,      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦ регионально즦      ¦ не включаемых      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ уровне      ¦¦      ¦ в муниципальные    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ программы          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦1.1.7 ¦ Определение перечня¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦   -   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ по мере     ¦¦      ¦ расходных          ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ определения ¦¦      ¦ обязательств,      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦ на          ¦¦      ¦ не подлежащих      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦ регионально즦      ¦ включению          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ уровне      ¦¦      ¦ в муниципальные    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ программы          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ городского округа  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ "город Калининград"¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦1.1.8 ¦ Участие в семинарах¦ участие        ¦ да/нет    ¦   -   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ по мере     ¦¦      ¦ и конференциях,    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ приглашения ¦¦      ¦ проводимых         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ экономического¦             ¦¦      ¦ Министерством      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ развития,     ¦             ¦¦      ¦ финансов           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ управление    ¦             ¦¦      ¦ Калининградской    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ области по вопросам¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ увязки             ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ стратегического    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ и бюджетного       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ планирования,      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ программной        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ структуры бюджета, ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ другим вопросам    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Программы          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦ Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа "Город      ¦¦ Калининград"                                                                                               ¦+------T-------------------------------------T-----------T-------T-----T-------T---------------T-------------+¦2.1   ¦ Показатель: доля собственных доходов¦ %         ¦ 81    ¦ 70  ¦ не    ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджета в общем объеме доходов      ¦           ¦       ¦     ¦ менее ¦               ¦             ¦¦      ¦                                     ¦           ¦       ¦     ¦ 70    ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.1.1 ¦ Разработка         ¦ правовой акт   ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 1-й кв.     ¦¦      ¦ правового акта     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦             ¦¦      ¦ администрации      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ об утверждении     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ порядка оценки     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ эффективности      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ предоставляемых    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ (планируемых       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ к предоставлению)  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ налоговых льгот    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ по местным         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ налогам            ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦                    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦
  
         (В  редакции Постановления Администрации городского округа "ГородКалининград" от 02.04.2014 г. N 519)
  
  +------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.1.2 ¦ Проведение оценки  ¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 2-й кв.     ¦¦      ¦ эффективности      ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦             ¦¦      ¦ предоставляемых    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ (планируемых       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ к предоставлению)  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ льгот по земельному¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ налогу, налогу     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на имущество       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ физических лиц,    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ арендной плате     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ за землю и нежилые ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ здания (помещения),¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ находящиеся        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в муниципальной    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ собственности      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.1.3 ¦ Составление        ¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КМИиЗР <**>   ¦ 1-й кв.     ¦¦      ¦ и ведение реестра  ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ предоставленных    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ решениями          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ городского         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Совета депутатов   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Калининграда льгот ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в разрезе категорий¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ плательщиков       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.1.4 ¦ Применение         ¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КМИиЗР        ¦ по мере     ¦¦      ¦ разработанной      ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ разработки  ¦¦      ¦ на региональном    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ на          ¦¦      ¦ уровне методики    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ регионально즦      ¦ оценки             ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ уровне      ¦¦      ¦ эффективности      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ использования      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ имущества,         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ переданного        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в хозяйственное    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ ведение            ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ и оперативное      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ управление,        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ проведение оценки  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.1.5 ¦ Ведение единого    ¦ реестр         ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КМИиЗР        ¦ 1-й - 4-й   ¦¦      ¦ реестра договоров  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ кв.         ¦¦      ¦ аренды недвижимого ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ муниципального     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ имущества,         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ находящегося       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в арендном обороте ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.1.6 ¦ Проведение         ¦ заседания      ¦ количество¦ 7     ¦ 7-10¦  7-10 ¦ КЭФиК         ¦ 1-й - 4-й   ¦¦      ¦ заседаний          ¦ межведомствен- ¦ заседаний ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ кв.         ¦¦      ¦ межведомственной   ¦ ной комиссии   ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ комиссии           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ по мобилизации     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ доходов в городской¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджет с целью     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ поступления налогов¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ и иных обязательных¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ платежей в бюджет  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.2   ¦ Показатель: отклонение общего объема¦ %         ¦ 5     ¦ 5   ¦ не    ¦               ¦             ¦¦      ¦ фактических поступлений доходов     ¦           ¦       ¦     ¦ более ¦               ¦             ¦¦      ¦ от первоначально утвержденных       ¦           ¦       ¦     ¦ 5%    ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.2.1 ¦ Разработка методики¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ по мере     ¦¦      ¦ проведения анализа ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ разработки  ¦¦      ¦ и оценки рисков    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦ на          ¦¦      ¦ для бюджета        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦ регионально즦      ¦ городского округа  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ уровне      ¦¦      ¦ "Город Калининград"¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на основе методики,¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ разработанной      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Министерством      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ финансов           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Калининградской    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ области            ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.3   ¦ Показатель: объем средств,          ¦ млн. руб. ¦ 145   ¦ 100 ¦ 100   ¦               ¦             ¦¦      ¦ направленных на увеличение расходов ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ за счет дополнительно полученных    ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ собственных доходов бюджета         ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.3.1 ¦ Мониторинг планов  ¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦   -   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 1-й - 2-й   ¦¦      ¦ (программ)         ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ кв.         ¦¦      ¦ финансово-         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ экономического¦             ¦¦      ¦ хозяйственной      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ развития)     ¦             ¦¦      ¦ деятельности       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ муниципальных      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ предприятий        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.3.2 ¦ Проведение оценки  ¦ правовой акт   ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 2-й кв.     ¦¦      ¦ качества           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦             ¦¦      ¦ финансового        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ менеджмента главных¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ распорядителей     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджетных средств  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.3.3 ¦ Осуществление      ¦ мониторинг     ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ ГРБС <***>    ¦ 1-й - 4-й   ¦¦      ¦ главными           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ кв.         ¦¦      ¦ распорядителями    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджетных средств  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ ежеквартального    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ мониторинга полноты¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ использования      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджетных          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ ассигнований       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ подведомственными  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ получателями       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ средств            ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ для своевременного ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ принятия решений   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ о направлении      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ невостребованных   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ ассигнований       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на другие расходные¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ обязательства или  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ сокращение объема  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ муниципального     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ долга              ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.4   ¦ Показатель: доля кредиторской       ¦ %         ¦ 1,5   ¦ 0,5 ¦ 1     ¦               ¦             ¦¦      ¦ задолженности муниципального        ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ образования в общих расходах        ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджета                             ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Показатель: доля несанкционированной¦ %         ¦ 5,5   ¦ 3,5 ¦ 3,5   ¦               ¦             ¦¦      ¦ кредиторской задолженности          ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ муниципального образования в общем  ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ объеме кредиторской задолженности   ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.4.1 ¦ Ежеквартальный     ¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК,        ¦ 1-й - 4-й   ¦¦      ¦ анализ состояния   ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ ГРБС          ¦ кв.         ¦¦      ¦ дебиторской        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ и кредиторской     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ задолженности,     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в том числе        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ несанкционированной¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ кредиторской       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ задолженности      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.5   ¦ Показатель: совершенствование       ¦ да/нет    ¦ да    ¦ да  ¦ да    ¦               ¦             ¦¦      ¦ реестра расходных обязательств      ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ городского округа "Город            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Калининград"                        ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.5.1 ¦ Внесение изменений ¦ правовой акт   ¦ да/нет    ¦ да    ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ по мере     ¦¦      ¦ в порядок ведения  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ разработки  ¦¦      ¦ реестра расходных  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦ на          ¦¦      ¦ обязательств       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦ регионально즦      ¦ муниципального     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ уровне      ¦¦      ¦ образования "Город ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Калининград",      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ утвержденного      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Постановлением мэра¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ города Калининграда¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ от 25.11.2005      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ N 4313, с учетом   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ методических       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ указаний           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Министерства       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ финансов           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Калининградской    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ области            ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.5.2 ¦ Проведение оценки  ¦ ведомственный  ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ по мере     ¦¦      ¦ расходных          ¦ акт            ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ разработки  ¦¦      ¦ обязательств       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦ на          ¦¦      ¦ городского округа  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦ регионально즦      ¦ "Город Калининград"¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ уровне      ¦¦      ¦ с точки зрения     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ влияния их         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на устойчивость    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджетной системы  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на основе методики,¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ разработанной на   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ региональном уровне¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.5.3 ¦ Разработка порядка ¦ правовой акт   ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 2-й кв.     ¦¦      ¦ принятия решений   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦             ¦¦      ¦ по введению новых  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ (увеличению        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ действующих)       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ расходных          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ обязательств       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.6   ¦ Показатель: доля сэкономленных      ¦ %         ¦ 7,5   ¦ 8   ¦ 8     ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджетных средств в общем объеме    ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ закупок от первоначальной цены      ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.6.1 ¦ Совершенствование  ¦                ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ ГРБС          ¦ 1-й - 4-й   ¦¦      ¦ методик            ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ кв.         ¦¦      ¦ формирования       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ начальной          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ (максимальной) цены¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ муниципального     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ контракта          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ при размещении     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ заказов на поставки¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ товаров, выполнение¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ работ, оказание    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ услуг для          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ муниципальных нужд ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.7   ¦ Показатель: доля аукционов (включая ¦ %         ¦ 95    ¦ 98  ¦ 90-98 ¦               ¦             ¦¦      ¦ аукционы в электронной форме) в     ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ общем количестве проведенных торгов ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.7.1 ¦ Размещение         ¦ проведенные    ¦ %         ¦ 95    ¦ 98  ¦ 90-98 ¦ КЭФиК,        ¦ 1-й - 4-й   ¦¦      ¦ муниципальных      ¦ аукционы       ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ ГРБС          ¦ кв.         ¦¦      ¦ заказов            ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ преимущественно    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ путем проведения   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ открытых аукционов ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в электронной форме¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.8   ¦ Показатель: объем привлеченных      ¦ %         ¦ 32    ¦ 30  ¦ 30    ¦               ¦             ¦¦      ¦ кредитных ресурсов от кредитных     ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ организаций в общем объеме доходов  ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ без учета утвержденного объема      ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ безвозмездных поступлений и (или)   ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ поступлений налоговых доходов по    ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ дополнительным нормативам отчислений¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.8.1 ¦ Возможное          ¦ нормативный акт¦ да/нет    ¦ да    ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 1-й - 2-й   ¦¦      ¦ увеличение объема  ¦ (решение       ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ кв.         ¦¦      ¦ остатков средств   ¦ о бюджете)     ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ на счетах бюджета, ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ направляемых       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в источники        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ финансирования     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ дефицита бюджета   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.9   ¦ Показатель: доля расходов бюджета   ¦ %         ¦ 3,46  ¦ 3   ¦ 3     ¦               ¦             ¦¦      ¦ на обслуживание муниципального долга¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в общем объеме расходов             ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.9.1 ¦ Реструктуризация   ¦ договоры       ¦ да/нет    ¦ да    ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 1-й - 4-й   ¦¦      ¦ долговых           ¦ (соглашения)   ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ кв.         ¦¦      ¦ обязательств,      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ учета         ¦             ¦¦      ¦ привлечение        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ и отчетности) ¦             ¦¦      ¦ кредитных ресурсов ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ с меньшей          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ стоимостью         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ их обслуживания    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.10  ¦ Показатель: доля привлеченных       ¦ %         ¦ 57    ¦ 57  ¦ 60    ¦               ¦             ¦¦      ¦ средств из федерального и областного¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджетов в общей сумме расходов     ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на реализацию целевых программ      ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.10.1¦ Подготовка         ¦ нарушение      ¦ да/нет    ¦ да    ¦ нет ¦ нет   ¦ ГРБС          ¦ 1-й - 4-й   ¦¦      ¦ в установленном    ¦ порядка        ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ кв.         ¦¦      ¦ порядке и в        ¦ и сроков       ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ установленный срок ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ проектно-сметной и ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ другой документации¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ для включения      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ объектов           ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в федеральные,     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ областные программы¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.11  ¦ Показатель: совершенствование       ¦ да/нет    ¦ да    ¦ да  ¦ да    ¦               ¦             ¦¦      ¦ процедуры бюджетного процесса       ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.11.1¦ Разработка новой   ¦ нормативный    ¦ да/нет    ¦ да    ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 1-й кв.     ¦¦      ¦ редакции Положения ¦ правовой акт   ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦             ¦¦      ¦ о бюджетном        ¦ (решение       ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ процессе           ¦ городского     ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ в городском округе ¦ Совета         ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ "Город Калининград"¦ депутатов      ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦                    ¦ Калининграда)  ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦2.11.2¦ Разработка         ¦ отраслевые     ¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ ГРБС          ¦ 1-й кв.     ¦¦      ¦ отраслевых         ¦ (ведомственные)¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ (ведомственных)    ¦ планы          ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ планов повышения   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ эффективности      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджетных расходов ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ на основе Приказов ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Министерства       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ финансов Российской¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Федерации N 182н,  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ Министерства       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ экономического     ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ развития от        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ 23.12.2010 N 674   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ "Об утверждении    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ методических       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ рекомендаций       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ по разработке      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ и реализации       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ отраслевых         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ (ведомственных)    ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ планов повышения   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ эффективности      ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ бюджетных расходов"¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦ Задача 3. Совершенствование муниципального финансового контроля                                            ¦+------T-------------------------------------T-----------T-------T-----T-------T---------------T-------------+¦3.1   ¦ Показатель: охват контрольными      ¦ %         ¦ 27    ¦ 33  ¦ 50    ¦               ¦             ¦¦      ¦ мероприятиями структурных           ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ подразделений администрации         ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ городского округа, муниципальных    ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ учреждений, предприятий             ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ и организаций                       ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦3.1.1 ¦ Укомплектование    ¦ штатные единицы¦ %         ¦ 90    ¦ 98  ¦ 100   ¦ КЭФиК         ¦ 1-й - 4-й   ¦¦      ¦ штата контрольно-  ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦ кв.         ¦¦      ¦ ревизионного       ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ управления         ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦ Задача 4. Повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами                          ¦+------T-------------------------------------T-----------T-------T-----T-------T---------------T-------------+¦4.1   ¦ Показатель: расширение общедоступной¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦               ¦             ¦¦      ¦ информации о муниципальных финансах ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦+------+--------------------T----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+-------------+¦4.1.1 ¦ Составление бюджета¦ проект бюджета,¦ да/нет    ¦ нет   ¦ да  ¦ да    ¦ КЭФиК         ¦ 2-й и 4-й   ¦¦      ¦ для граждан,       ¦ отчет об       ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ (управление   ¦ кв.         ¦¦      ¦ содержащего        ¦ исполнении     ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ планирования  ¦             ¦¦      ¦ основные положения ¦ бюджета        ¦           ¦       ¦     ¦       ¦ бюджета)      ¦             ¦¦      ¦ проекта бюджета,   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ отчета об          ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ исполнении бюджета ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ в доступной        ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ для широкого круга ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ заинтересованных   ¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦¦      ¦ пользователей форме¦                ¦           ¦       ¦     ¦       ¦               ¦             ¦L------+--------------------+----------------+-----------+-------+-----+-------+---------------+--------------
       --------------------------------
       <*> КЭФиК - комитет экономики, финансов и контроля.
       <**>  КМИиЗР  -  комитет  муниципального  имущества  и  земельныхресурсов.
       <***>   ГРБС   -   главные   распорядители  бюджетных  средств  -исполнители   Программы.   (В   редакции  Постановления  Администрациигородского округа "Город Калининград" от 02.04.2014 г. N 519)