РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря2013 г . N 1022
г. Калининград
О Государственной программе Калининградской области
"Эффективные финансы"
(В редакции Постановлений Правительства Калининградской области
от 31.12.2014 № 946)
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 15 |18 | 02 | 02 | 01 | 13 | Основное | Количество | Численность | 143 | 143 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1: | гражданских | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | организация | служащих, | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | бюджетного | непосредственно | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | процесса | участвующих в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | организации | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | процесса | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 16 | Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3) |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 17 |18 | 03 | 00 | 00 | 14 |Цель подпрограммы | Уровень дефицита | % | 7,1 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | Министерство |
| | | | | | | 3: долгосрочная | местных бюджетов | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | |сбалансированность| | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | местных бюджетов | | | | | | | | | | | области |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 18 |18 | 03 | 01 | 00 | 15 | Задача 1: | Соотношение | Разы | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | Министерство |
| | | | | | | повышение | фактического | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | |самостоятельности | уровня бюджетной | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | местных бюджетов | обеспеченности | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | | (обеспеченности | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | налоговыми и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | неналоговыми | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | доходами, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | дотациями на | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |выравнивание) трех| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | наиболее | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | обеспеченных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |районов (городских| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | округов) и трех | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | наименее | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | обеспеченных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |районов (городских| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | округов) | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 19 |18 | 03 | 01 | 01 | 16 | Основное | Объем нецелевой | Млн. руб. | 9329 | 8656 | 8961 | 9630 | 10510 |10510 |10510 |10510 | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1: |поддержки местных | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | осуществление | бюджетов | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | |поддержки местных | | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | бюджетов | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 20 |18 | 03 | 02 | 00 | 17 | Задача 2: |Доля просроченной | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | Министерство |
| | | | | | |повышение качества| задолженности | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | управления |местных бюджетов в| | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | муниципальными | расходах | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | финансами | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 21 |18 | 03 | 02 | 01 | 18 | Основное |Количество местных| Ед. | 88 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1: | бюджетов, | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | организация | охваченных | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | |системы управления| мониторингом | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | муниципальными | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | финансами | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 22 | Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4) |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 23 |18 | 04 | 00 | 00 | 19 |Цель подпрограммы | Объем | % | 73 | 73 | 74 | 61 | 54 | 53 | 51 | 49 | Министерство |
| | | | | | | 4: обеспечение | государственного | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | |поддержания объема| долга к доходам | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | государственного |областного бюджета| | | | | | | | | | области |
| | | | | | | долга | без учета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Калининградской | безвозмездных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | области на | поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | | экономически | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |безопасном уровне | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | и минимизации | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | расходов по его | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | обслуживанию | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 24 |18 | 04 | 01 | 00 | 20 | Задача 1: | Уровень | % | -13,85 | -14,5 | -9,1% | -2,3% | 2,2% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | Министерство |
| | | | | | | обеспечение |дефицита/профицита| | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | финансирования |областного бюджета| | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | области |
| | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | за счет заемных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | источников | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (финансирование | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | дефицита) | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 25 |18 | 04 | 01 | 01 | 21 | Основное | Объем | Млрд. руб. | 16,97 | 19,39 | 19,93 | 17,22 | 16,44 |15,98 |15,50 |14,97 | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1: | государственного | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | осуществление | долга | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | государственных | Калининградской | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | заимствований и | области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | гарантий, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | кредитов, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | управление | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | долгом | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
--------------------------------
<*> Расшифровка аббревиатуры:
ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограмма государственной программы;
ОМ - основное мероприятие.
<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного
мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря
соответствующего года.
Приложение N 2
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"
Сведения о дополнительных показателях (индикаторах)
достижения целей государственной программы, перечне основных
мероприятий государственной программы "Эффективные финансы"
Таблица
+----+--------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------+-------------+
| N | Код <*> | Наименование | Наименование | Единица | Значения показателей (индикаторов) <**> |Ответственный|
|п/п | |цели, задачи, |показателя выполнения | измерения | | исполнитель |
| | | основного | цели, задачи, | | | (главный |
| | | мероприятия |основного мероприятия | | |распорядитель|
| | | | | | | бюджетных |
| | | | | | | средств) |
+----+---+-------+--------+----+-------------+----+------------+-+---------------+------+--------+--+-----+-------+---------+-----------------------------+-+-------------+
| |ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | | | |Отчетный|Текущий|Очередной| Плановый период | |
| | | | | | | | | | год | год | год | | |
+----+---+-------+--------+----+-------------+-----------------+-----------------+---------------+--------+-------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+
| | | | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |
+----+---+-------+--------+----+-------------+----+------------+-+---------------+------+--------+--+-----+--+----+--+------++----++----++----++----++----+-+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+--------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------------+
| 1 | Подпрограмма 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" |
+----+---+-------+--------+----+-------------+-----------------+-----------------+---------------+--------+-------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+
| 2 |18 | 01 | 01 | 00 | 22 | Задача 1: | Доля | % | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | - | - | - | Министерство |
| | | | | | | формирование |действительных и | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | образовательных | потенциальных | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | программ и | потребителей | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | подходов |финансовых услуг | | | | | | | | | | |
| | | | | | | повышения | с низким и |