Постановление Администрации Муниципального образования "Светловский городской округ" от 27.02.2017 № 147

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Светловский городской округ»

Российская Федерация

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 27 февраля 2017 г. N 147

г. Светлый

 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннегомуниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Светловскийгородской округ»

 

 

В соответствии состатьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 99Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд»,  пунктом 5.1 статьи 32Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,пунктом 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономныхучреждениях», статьями 20, 26  Федерального закона от 14.11.2002 N161-ФЗ  «О государственных имуниципальных унитарных предприятиях»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить Порядок осуществлениявнутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании«Светловский городской округ», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующиепостановления администрации МО «Светловский городской округ»:

- от 15.12.2014 № 1100 «Об утвержденииПорядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля муниципальногообразования «Светловский городской округ»;

 -от 23.01.2015 № 48 «О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннегофинансового контроля в муниципальном образовании «Светловский городской округ»,утвержденный постановлением администрации МО «СГО» от 15.12.2014 № 1100».

3. Управлению делами администрации (И.А.Иермонаховой) обеспечить опубликование настоящегопостановления в средствах массовой информации и размещение на сайтемуниципального образования «Светловский городской округ».

4. Настоящее постановление вступает в силусо дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января2017 года.

 

 

 

Глава администрации МО"СГО"                                                   А.Л. Блинов

 

 

 

Приложение №1

к Постановлению администрации

муниципального образования

"Светловский городской округ"

от 27 февраля 2017 г. N 147

 

ПОРЯДОК

осуществления внутреннего муниципального финансовогоконтроля в муниципальном образовании «Светловский городской округ»

 

1. Общие положения

 

1.1. Настоящий Порядокопределяет правила осуществления финансовым управлением администрациимуниципального образования «Светловский городской округ» (далее – контрольныйорган) полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля,установленных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческихорганизациях», пунктом 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ«Об автономных учреждениях»,  частями 5,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ),п.5.1.2 Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Светловскийгородской округ» (далее - МО «СГО»), утвержденного постановлением администрацииМО «СГО» от 31.03.2014 № 214 (с учетом изменений, внесенныхпостановлением от 27.05.2016 № 513), статьей 6 Федерального закона от18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видамиюридических лиц».

1.2. Деятельностьконтрольного органа (далее - контрольная деятельность) основывается напринципах законности, объективности, эффективности, независимости,профессиональной компетенции, достоверности результатов и гласности.

1.3. Предметомконтрольной деятельности является контроль за соблюдением объектами контролябюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовыхактов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдением законодательстваРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, соблюдениемтребований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видамиюридических лиц»  и иных принятыхв соответствии с ним нормативных правовых актов РФ.

1.4. Объектами контроля являются:

а) муниципальные учреждения, получающиесредства бюджета МО «СГО», включая полученные из бюджетов других уровнейсубсидии, субвенции, другие межбюджетные трансферты;

б) организации, являющиеся получателямибюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий;

в) организации, использующие материальныеценности, находящиеся в муниципальной собственности;

г) муниципальный заказчик - муниципальныйорган или муниципальное казенное учреждение, действующие от именимуниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствиис бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципальногообразования и осуществляющие закупки;

д ) бюджетные учреждения, осуществляющие закупки за счетсубсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ииных средств в соответствии с требованиямиФедерального закона 44-ФЗ, за исключением случаев предусмотренных частями 2 и3  статьи 15 Федерального закона 44-ФЗ.

е) автономные учреждения, муниципальныеунитарные предприятия, в  случаях:

- закупки осуществляемой за счет средств,полученных из бюджетов бюджетной системы РФ на осуществление капитальныхвложений в объекты муниципальной собственности (ч. 4 ст. 15 Федерального законаN 44-ФЗ);

- передачи муниципальными заказчикамиуказанным юридическим лицам своих полномочий на осуществление закупок набезвозмездной основе на основании соглашений (ч. 6 ст. 15 Федерального закона N44-ФЗ).

ж) контрактные службы, контрактныеуправляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющиедействия, направленные на осуществление в соответствии с Федеральным законом оконтрактной системе закупки товаров, работ и услуг для обеспечениямуниципальных нужд;

з ) муниципальные унитарныепредприятия, автономные учреждения, а так же бюджетные учреждения при наличииправового акта, утвержденного в соответствии с частью 3 статьи 2 Федеральногозакона 223-ФЗ и размещенного до начала года в ЕИС в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд всоответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона № 223 - ФЗ, при осуществлении ими закупок.

1.5.Основными задачами внутреннегомуниципального финансового контроля являются:

а) обеспечение выполнения учреждениямиплановых показателей деятельности, выявление и анализ причин отклоненийфактических показателей деятельности от плановых;

б) обеспечение достоверности показателейотчетности учреждений о результатах своей деятельности;

в) формирование информационной базы обобъеме и качестве предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) вцелях оптимизации расходов бюджета;

г) выявление и устранение нарушенийдействующего законодательства по целевому использованию и сохранностимуниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативногоуправления;

д ) обеспечение соблюдения требований законодательства оконтрактной системе при осуществлении закупок;

е) выявление и устранение нарушений,допущенных при принятии решений и совершении действий (бездействия) в сферезакупок;

  ж)выявление и устранение нарушений  по соблюдениютребований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видамиюридических лиц»  и иных принятых всоответствии с ним нормативных правовых актов РФ.

1.6. При осуществлении внутреннегомуниципального финансового контроля контрольный орган осуществляет проверку:

1.6.1 соблюдения муниципальнымиучреждениями законодательства при осуществлении финансово - хозяйственнойдеятельности и использовании муниципального имущества, в том числе проверку:

а) целевого, правомерного, эффективногоиспользование средств бюджета МО «СГО»;

б) целевого использования и сохранностимуниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативногоуправления;

в) поступления и расходования средствучреждениями (анализ исполнения смет казенными учреждениями, анализ исполнениябюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственнойдеятельности);

г) соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета;

д ) достоверности бухгалтерской отчетности.

1.6.2. соблюдения заказчикамизаконодательства о контрактной системе, в том числе:

  а)соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18настоящего Федерального закона, и обоснованности закупок;

б) соблюдения правил нормирования в сферезакупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона N 44-ФЗ;

в) правильности определения и обоснованияначальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

г) соблюдения ограничений и запретов,установленных законодательством о контрактной системе;

д ) своевременности внесения (исключения) в единуюинформационную систему в сфере закупок сведений, предусмотренныхзаконодательством о контрактной системе;

е) соответствия информации об объемефинансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объемефинансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном досведения заказчика;

ж) соответствия информации обидентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения дляосуществления данных закупок, содержащейся в планах-графиках, и информации,содержащейся в планах закупок;

з ) применения заказчиком  мер ответственности  и совершения иных действий  в случае нарушенияпоставщиком  (подрядчиком, исполнителем)условий контракта;

и) предоставления учреждениям ипредприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидовпреимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

к) соблюдения требований, касающихсяучастия в закупках субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций;

л) соблюдения требований по определениюпоставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок у единственногопоставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федеральногозакона № 44-ФЗ;

м) обоснованности в документальнооформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иныхспособов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также ценыконтракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупкиу единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

н ) соответствия поставленного товара, выполненной работы (его результата) или оказаннойуслуги, условиям контракта;

о) своевременности, полноты идостоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказаннойуслуги;

п ) соответствия использования  поставленного товара, выполненной работы (еерезультата) или оказанной услуги  целямосуществления закупки.

 

1.6.3 соблюдения законодательства озакупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе:

  а) соблюдение требований Федерального закона от  18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ.

 

1.6.4 соблюдения муниципальнымиучреждениями МО «СГО» требований, предусмотренных частью 5 статьи 99  Закона «О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вчасти:

 

1) непревышенияинформации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, надинформацией:

 

  - о лимитах бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг,на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленномпорядке до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств, а такжеоб объемах средств, содержащихся в нормативных правовых актах,предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации возможность заключения муниципального контракта на срок, превышающийсрок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- о показателях выплат на закупку товаров,работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, включенных впланы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономныхучреждений;

- об объемах финансового обеспеченияосуществления капитальных вложений, содержащихся в соглашениях о предоставлениисубсидий на осуществление капитальных вложений, предоставляемых муниципальнымунитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации;

 

2) соответствия информации обидентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения дляосуществления данных закупок:

 

- непревышенияначальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по соответствующемуидентификационному коду закупки, содержащейся в плане-графике закупок, наданалогичной информацией, содержащейся в плане закупок;

- соответствия начальной(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственнымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки,содержащихся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участиев определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекте контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) вдокументации о закупке, включая изменения в указанном извещении, приглашении,проекте контракта и (или) документации, аналогичной информации, содержащейся в плане-графике закупок;

- непревышенияначальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), содержащейся в протоколеопределения поставщика (подрядчика, исполнителя), над аналогичной информацией,содержащейся в документации о закупке;

- соответствия идентификационного кодазакупки, содержащегося в протоколе определения поставщика (подрядчика,исполнителя), аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке;

- соответствия начальной(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственнымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки,содержащихся в проекте контракта, направляемом участнику закупки (возвращаемомучастником закупки), с которым заключается указанный контракт, аналогичнойинформации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика,исполнителя).

Срок проведения контроля в соответствии сч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - втечение следующего рабочего дня со дня направления объекта контроля наразмещение в ЕИС.

1.7. Контрольная деятельность может бытьплановой и внеплановой.

Внеплановая контрольная деятельностьосуществляется по следующим основаниям:

- поручение главы администрации МО «СГО»;

- обращение правоохранительных и (или)иных государственных органов, юридических и физических лиц;

- поступление информации о нарушениизаконодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфередеятельности контрольного органа, в том числе из средств массовой информации;

- истечение срока исполнения либонеисполнение (исполнение не в полном объеме) выданного объекту контроляпредставления (предписания).

1.8. При осуществлении контроля соблюденияобъектами контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в рамкаходного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия органавнутреннего муниципального финансового контроля, установленные статьей 269.2Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федеральногозакона о контрактной системе.

1.9. При осуществлении контроля в сферезакупок контрольным органом может использоваться информация, содержащаяся вединой информационной системе в сфере закупок, созданной в соответствии сФедеральным законом N 44-ФЗ (далее - ЕИС в сфере закупок).

Информация, содержащаяся в ЕИС в сферезакупок, используется в целях планирования контрольной деятельности,осуществления внеплановых контрольных мероприятий, а также при проведениикамеральных и выездных проверок.

 

2. Требования к планированию контрольной деятельности

 

2.1. Планирование деятельности органавнутреннего муниципального контроля осуществляется путем составления иутверждения плана проверок на очередной год (очередное полугодие календарногогода).

2.2. План представляет собой переченьпроверок, которые планируется осуществить в плановом периоде.

2.3. Составление плана проверокосуществляется контрольным органом с соблюдением следующих условий:

а) обеспечение равномерности нагрузки наконтрольный орган, ответственный за организацию осуществления контрольныхмероприятий;

б) выделение резерва времени длявыполнения внеплановых контрольных мероприятий.

2.4. К критериям отбора плановых проверокотносятся:

а) существенность и значимость проверок,осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагаетсяпроведение контрольных мероприятий, и (или) направления и объемов бюджетныхрасходов;

б) оценка состояния внутреннегофинансового контроля  в отношении объектаконтроля, полученная в результате проведения анализа осуществления главнымиадминистраторами (администраторами) средств бюджета МО «СГО» внутреннего муниципального финансового контроля;

в) длительность периода, прошедшего смомента проведения аналогичной  проверки;

г) результаты проведенных обследований,камеральных проверок;

д ) информация о наличии признаков нарушений вфинансово-бюджетной сфере в отношении объекта контроля, а также информация порезультатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.5. Составление плана проверокосуществляется с учетом информации об аналогичных проверках, планируемых(проводимых) контрольно-счетной палатой МО «СГО», органами ведомственногоконтроля в сфере закупок администрации МО «СГО, в целях исключения дублированияконтрольной деятельности.

Под аналогичнымпроверками понимается проверка, в рамках которой проводятся (планируются кпроведению) контрольные действия по документальному и фактическому изучениюдеятельности одного и того же объекта контроля по одной и той же темеконтрольного мероприятия по одному и тому же проверяемому периоду.

2.6. Периодичность проведения плановыхконтрольных мероприятий в отношении муниципальных заказчиков, контрактныхслужб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченныхучреждений - не чаще чем  один раз в  шесть месяцев.

2.7. В плане проверок указываютсянаименование объекта проверки, проверяемый период, цель и основания проверки,срок проведения проверки, ответственные исполнители.

2.8. План проверок утверждается до началапланового периода.

2.9. Орган внутреннего муниципальногофинансового контроля в сфере закупок направляет объектам контроля уведомление опроведении плановой проверки по соблюдению требований Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.10.Внесение изменений в план проверокосуществляется:

а) на основании предложений руководителяконтрольного органа,  о проведении дополнительныхконтрольных мероприятий, удовлетворяющих критериям отбора контрольныхмероприятий, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;

б) в случае невозможности проведенияпланового контрольного мероприятия в связи с ликвидацией или реорганизацией объектаконтроля, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;

в) в случае изменения проверяемогопериода, срока проведения контрольного мероприятия; даты начала иокончания  проведения контрольногомероприятия.

План проверок и вносимые в него измененияутверждаются приказом руководителя контрольного органа либо распоряжением главыадминистрации МО «СГО» (при проведении проверок совместно со структурнымиподразделениями администрации, курирующими проверяемые муниципальныеучреждения).

2.11. Утвержденный план проверок пособлюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд»  в течение 2 рабочихдней с даты принятия приказа (распоряжения) опроведении плановых проверок размещается в ЕИС.

2.12. Утвержденный планпроверок по контролю за использованием средств бюджета МО «СГО», соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд»,  соблюдением требований  Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «Озакупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  проверок постановки бухгалтерского учетаразмещается на сайте МО «СГО».

 

3. Требования к проведению контрольных мероприятий

 

3.1. Организация и проведение включают всебя назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия иреализацию результатов контрольного мероприятия.

3.2. Контрольное мероприятие назначаетсяна основании приказа руководителя контрольного органа, предписания руководителяконтрольного органа, в котором указываются наименование объекта контроля, методосуществления контрольного мероприятия, проверяемый период, тема контрольногомероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, список должностныхлиц, уполномоченных на проведение мероприятия по контролю, срок проведенияконтрольного мероприятия.

Внесение изменений в предписание оназначении контрольного мероприятия в части проверяемого периода, составапроверяющих, срока проведения контрольного мероприятия оформляется приказом.

На основании приказа и предписания оназначении контрольного мероприятия начальника контрольного органа составляетсяи подписывается программа контрольного мероприятия, включающая переченьосновных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия.Программа контрольного мероприятия утверждается начальником контрольногооргана. Внесение изменений в программу контрольного мероприятия осуществляетсяна основании докладной записки должностного лица, ответственного за проведениепроверки с изложением причин необходимости внесения изменений.

3.3. Должностными лицами контрольногооргана, осуществляющими контрольную деятельность, являются муниципальныеслужащие контрольного органа, уполномоченные на проведение контрольногомероприятия, состав проверочной группы, срок проведения контрольногомероприятия.

3.3.1. Должностные лица контрольногооргана, осуществляющие контрольную деятельность, имеют право:

а) запрашивать иполучать на основании мотивированного запроса в письменной (устной) формедокументы (в том числе копии документов, заверенные должностными лицами объектаконтроля, регистры бухгалтерского учета, составленные в виде электронногодокумента), информацию и объяснения должностных лиц, работников объектаконтроля, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числеинформацию о состоянии внутреннего муниципального финансового контроля, вписьменной или устной форме либо вформе электронного документа;

б) требовать от руководителей проверяемыхорганизаций создания надлежащих условий для проведения контрольных мероприятий(предоставления помещений, оргтехники, услуг связи (за исключением мобильнойсвязи), компьютерных справочно-правовых систем).

в) при осуществленииконтрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебныхудостоверений и предписания о назначении контрольного мероприятия посещатьтерриторию, сооружения и помещения, которые занимает объект контроля, требоватьпредъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанныхуслуг, проводить осмотр помещений объекта контроля, пересчет, опрос получателеймуниципальных услуг, контрольные обмеры и осмотры объемов выполненных строительно-монтажныхи ремонтных работ, а также оборудования, сданного в монтаж , требовать проведения инвентаризации активов иобязательств и участвовать в ее проведении;

г) привлекать для участия в проведенииконтрольных обмеров и осмотров объемов выполненныхстроительно-монтажных и ремонтных работ, а также оборудования, сданного вмонтаж, специалистов, осуществляющих строительный контроль, и представителейподрядных и специализированных организаций;

д ) направлять объекту контроля актыконтрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтныхработ, а также акты осмотра объемов выполненных работ и оборудования, сданногов монтаж, для их рассмотрения и подписания в срок не более 3 рабочих днейуполномоченным должностным лицом объекта контроля (далее - представительобъекта контроля), участвующим в таких обмерах и осмотрах;

е) привлекать экспертов, экспертныеорганизации для проведения необходимых экспертиз, испытаний и оценки повопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий;

ж) направлять запросы контрагентам объектаконтроля для получения информации, необходимой для подтверждения данных,содержащихся в регистрах бухгалтерского учета;

з ) привлекать по согласованию с руководителямиструктурных подразделений администрации МО «СГО» специалистов для участия впроведении проверок (ревизий);

и) выдавать объектам контроля  предписания об устранении выявленныхнарушений действующего законодательства Российской Федерации;

к) направлять уведомления о применениибюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации;

л) обращаться в суд при неисполнениипредписаний контрольного органа с исковым заявлением о возмещении ущерба,причиненного МО «СГО» нарушением законодательства Российской Федерации;

м) обращаться в суд, арбитражный суд сисками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии сГражданским кодексом Российской Федерации.

3.3.1.1. В случае непредставления(несвоевременного представления, представления не в полном объеме)представителем объекта контроля необходимых документов, информации иобъяснений, воспрепятствования доступу на территорию, сооружения и в помещенияобъекта контроля должностных лиц контрольного органа составляются акты поформам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку.

3.3.1.2. В случае непредставленияруководителем (представителем) объекта контроля подписанных актов контрольныхобмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ (осмотровобъема выполненных работ, оборудования, сданного в монтаж) должностными лицамиконтрольного органа составляется акт по форме согласно приложению № 3 кнастоящему Порядку.

3.3.2. Должностные лица контрольногооргана, осуществляющие контрольную деятельность, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнятьпредоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерацииполномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленнойсфере деятельности;

б) проводить контрольные мероприятия всоответствии с предписанием руководителя контрольного органа и настоящимПорядком;

в) знакомить руководителя илипредставителя объекта контроля с предписанием о назначении контрольногомероприятия, копией приказа о внесении изменений в предписание на проведениеконтрольного мероприятия, копией приказа о приостановлении (возобновлении)проведения контрольного мероприятия, а также с результатами контрольныхмероприятий;

г) в случае выявления факта совершениядействия (бездействия), содержащего признаки уголовного преступления,направлять информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы,подтверждающие такой факт, в правоохранительные органы;

д ) соблюдать требования нормативных правовых актов вустановленной сфере деятельности.

3.4. В рамках контрольных мероприятийможет проводиться встречная проверка. При проведении встречной проверкиосуществляются контрольные действия в целях установления и (или) подтвержденияфактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

Встречная проверка назначается ипроводится в соответствии с настоящим Порядком в части проведения камеральныхили выездных проверок. Срок проведения встречной проверки не может превышать 20рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, которыйприлагается к материалам контрольного мероприятия.

3.5. Запросы, акты, заключения,представления и (или) предписания вручаются представителю объекта контроля либонаправляются способом, обеспечивающим подтверждение получения указанныхдокументов, даты их получения, в том числе с применением автоматизированныхинформационных систем.

Срок представления документов (информации,объяснений) устанавливается в запросе, исчисляется с датыполучения запроса и составляет не менее 3 рабочих дней.

3.6. Документы, составляемые и получаемыедолжностными лицами контрольного органа в рамках контрольного мероприятия,приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся вустановленном порядке, в том числе с использованием автоматизированнойинформационной системы.

3.7. Проведение обследования.

3.7.1. При проведении обследованияосуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельностиобъекта контроля в соответствии с темой, определенной приказом оназначении контрольного мероприятия.

3.7.2. Обследование (заисключением обследования, проводимого в рамках камеральной либо выезднойпроверки (ревизии) проводится в порядке и сроки, установленные для выезднойпроверки (ревизии).

3.7.3. При проведении обследования могутпроводиться исследования с использованием фото-, видео-, аудио-, иных видовтехники, в том числе измерительных приборов.

3.7.4. Результаты проведения обследованияоформляются заключением, составленным в 2 экземплярах, которое подписываетсядолжностным лицом, проводившим обследование, не позднее рабочего дня,следующего за днем окончания проверки. Один экземпляр заключения в течение 3рабочих дней после его подписания вручается (направляется) представителюобъекта контроля в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Порядка.

Заключение, оформленное по результатамобследования, проводимого в рамках камеральной либо выездной проверки(ревизии), является приложением к акту камеральной либо выездной проверки(ревизии).

В заключении отражаются все существенныеобстоятельства, относящиеся к теме контрольного мероприятия, в том числеинформация о не представленных к анализу и оценке документах, информации иобъяснениях.

3.7.5. Заключение и иные материалыобследования рассматриваются руководителем контрольного органа в срок не более30 рабочих дней с момента направления (вручения) заключения представителюобъекта контроля.

3.7.6. По результатам рассмотрениязаключения, подготовленного по результатам проведения обследования, в случаеустановления признаков, указывающих на нарушения действующего законодательства,руководитель контрольного органа вправе назначить выездную проверку (ревизию).

3.8. Проведение камеральной проверки.

3.8.1. Камеральная проверка проводится поместу нахождения контрольного органа и состоит в исследовании документов иинформации, представленных представителем объекта контроля по запросамконтрольного органа, а также документов и информации, полученных в ходевстречных проверок.

3.8.2. Камеральная проверка не можетпревышать 20 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации идокументов по запросу контрольного органа.

3.8.3. В срок проведения камеральнойпроверки не засчитываются периоды времени с даты отправлениязапроса до даты представления документов и материалов объектом проверки, атакже времени, в течение которого проводятся встречная проверка и (или)обследование.

3.8.4. В случае установления признаковнарушений действующего законодательства руководитель контрольного органа наосновании мотивированного обращения должностного лица, проводящего камеральнуюпроверку, вправе назначить проведение обследования.

3.8.5. Результаты камеральной проверкиоформляются актом, составленным в 2 экземплярах, который подписываетсядолжностным лицом, проводившим проверку, не позднее рабочего дня, следующего заднем окончания проверки.

Один экземпляр акта камеральной проверкинаправляется должностным лицом, проводившим проверку, в течение 3 рабочих днейпредставителю объекта контроля в порядке, предусмотренном пунктом 3.5настоящего Порядка.

3.8.6. Объект контроля вправе представитьвозражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля поакту камеральной проверки приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

3.8.7. Акт, возражения на акт (приналичии) и иные материалы камеральной проверки представляются должностнымлицом, проводящим проверку, руководителю контрольного органа и подлежатрассмотрению в срок не более 5 рабочих дней с даты окончаниякамеральной проверки.

В случае необходимости возражения на акткамеральной проверки рассматриваются с участием представителя объекта контроля.

3.9. Проведение выездной проверки(ревизии).

3.9.1. Выездная проверка (ревизия)проводится по месту нахождения объекта контроля.

3.9.2. Выездная проверка (ревизия)проводится в течение 20 рабочих дней с момента ее назначения.

Должностное лицо контрольного органаосуществляющего проверку вправе продлить срок проведения выездной проверки(ревизии) на основании мотивированного обращения на срок не более 20 рабочихдней.

3.9.3. Руководитель контрольного органа наосновании мотивированного обращения должностного лица контрольного органавправе назначить:

а) проведение обследования;

б) проведение встречной проверки.

Лица и организации, в отношении которыхпроводится встречная проверка, обязаны представить по запросу (требованию)должностных лиц, входящих в состав инспекции, документы и информацию,относящиеся к теме выездной проверки (ревизии).

3.9.4. Выездная проверка (ревизия) можетбыть продлена руководителем контрольного органа на основании мотивированногообращения должностного лица контрольного органа:

а) на период проведения встречной проверкии (или) обследования;

б) при отсутствии или неудовлетворительномсостоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на периодвосстановления объектом контроля документов, необходимых для проведениявыездной проверки (ревизии), а также приведения в надлежащее состояниедокументов учета и отчетности;

в) на период исполнения запросов вкомпетентные государственные органы;

г) на период замены должностных лиц,осуществляющих проверку, а также болезни должностного лица;

д ) в случае непредставления объектом контролядокументов и информации, или представления неполного комплекта требуемых документови информации, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и(или) уклонения от контрольного мероприятия на период устранения указанныхобстоятельств;

е) в случае необходимости исследованияимущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объектаконтроля;

ж) при наличии иных обстоятельств,делающих невозможным дальнейшее проведение выездной проверки (ревизии) попричинам, не зависящим от должностных лиц, осуществляющих проведение выезднойпроверки (ревизии);

з ) на период организации и проведения экспертиз;

и) в случае, когда в период проверкируководитель проверяемой организации и (или) главный бухгалтер отсутствовал(отпуск, период временной нетрудоспособности, командировка), срок исполнениямуниципальной функции может превышать установленный срок на период ихотсутствия, но не более чем на 20 рабочих дней.

На время приостановления выездной проверки(ревизии) прерывается течение ее срока. В течение 3 рабочих дней со дняполучения сведений об устранении причин приостановления выездной проверки(ревизии) руководитель контрольного органа принимает решение о возобновлениипроведения выездной проверки (ревизии).

3.9.5. Решение о приостановлении(возобновлении) проведения выездной проверки (ревизии) оформляется приказомруководителем контрольного органа. Копия приказа о приостановлении(возобновлении) проведения контрольного мероприятия вручается (направляется)представителю объекта контроля в порядке, предусмотренном пунктом 3.5настоящего Порядка.

3.9.6. В ходе выездной проверки (ревизии)проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучениюдеятельности объекта контроля.

Контрольные действия подокументальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских,отчетных документов, документов по планированию и осуществлению закупок и иныхдокументов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из нихинформации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам исведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля идругих действий по контролю.

Контрольные действия по фактическомуизучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета,экспертизы, контрольных обмеров и замеров и других действий по контролю.

3.9.7. Если при проведении выезднойпроверки (ревизии) выявлено нарушение, которое может быть скрыто, должностноелицо, проводившее контрольное действие по конкретному вопросу программывыездной проверки (ревизии), обязано, не дожидаясь окончания выездной проверки(ревизии), составить промежуточный акт выездной проверки (ревизии).

Промежуточный акт выездной проверки(ревизии) подписывается должностным лицом, составившим указанный акт. Кпромежуточному акту выездной проверки (ревизии) прилагаются письменныеобъяснения соответствующих должностных, материально ответственных и иных лицобъекта контроля.

Факты, изложенные в промежуточном актевыездной проверки (ревизии), включаются в акт выездной проверки (ревизии).

3.9.8. По результатам выездной проверки(ревизии) оформляется акт, составленный в 2 (3) экземплярах, которыйподписывается должностными лицами контрольного органа, проводившими выезднуюпроверку (ревизию), не позднее 5 рабочих дней после окончания проверки(ревизии).

Один экземпляр акта выездной проверки(ревизии) направляется представителю объекта контроля в течение 1 рабочего дняв порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Порядка.

3.9.9. Объект контроля обязан подписатьакт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней.

Объект контроля вправе представитьвозражения на акт, оформленный по результатам выездной проверки (ревизии) втечение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объектаконтроля по акту выездной проверки (ревизии) (при наличии) приобщаются кматериалам контрольного мероприятия.

3.9.10. К акту выездной проверки (ревизии)прилагается акт встречной проверки и заключения,подготовленного по результатам проведения обследования.

Письменные возражения по акту выезднойпроверки (ревизии) (при наличии) приобщаются к материалам контрольногомероприятия.

3.9.11. Акт, возражения на акт (приналичии) и иные материалы выездной проверки (ревизии) представляютсядолжностным лицом контрольного органа и подлежат рассмотрению руководителемконтрольного органа в срок не более 5 рабочих дней со дня подписания актавыездной проверки (ревизии).

В случае необходимости возражения на актвыездной проверки рассматриваются с участием представителя объекта контроля.

3.10. Реализация результатов контрольныхмероприятий.

3.10.1. В случае установления нарушенийбюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовыхактов, регулирующих бюджетные правоотношения, по итогам рассмотренияруководителем контрольного органа материалов контрольных мероприятий объектамконтроля выдаются:

а) предписание,содержащее обязательные для исполнения в указанный в предписании сроктребования об устранении нарушений бюджетного законодательства РоссийскойФедерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетныеправоотношения, и (или) требования о возмещении ущерба, причиненного такиминарушениями бюджету МО «СГО»;

б) уведомление о применении бюджетных мерпринуждения.

В отдельных случаях информацияконтрольного органа об устранении нарушений, выявленных в результате проверок(ревизий) направляется структурному подразделению администрации МО «СГО», вотраслевом подчинении которого находится объект контроля.

3.10.2. При выявлении в результатепроведения плановых и внеплановых проверок нарушений Федерального закона оконтрактной системе органом контроля выдаются предписания об устранении таких нарушений в указанный впредписании срок.

В течение 3 рабочих дней с даты выдачи предписания орган контроля размещает такоепредписание в единой информационной системе в сфере закупок.

3.10.3. Предписание об устранениивыявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений направляется объектуконтроля одновременно с актом  проверкив  порядке, предусмотренном пунктом 3.5настоящего Порядка.

3.10.4. В случае неисполнения илиисполнения не в полном объеме выданного предписания начальник контрольногооргана вправе назначить внеплановую выездную проверку.

В случае неисполнения предписания в частивозмещения ущерба, причиненного бюджету МО «СГО» нарушением законодательстваРоссийской Федерации и иных нормативных правовых актов, контрольный органобращается в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба.

3.10.5. В случае выявления иныхобстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, принятие мерпо которым относится к компетенции другого государственного органа, материалынаправляются в соответствующий орган для рассмотрения в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.

3.10.6. Объект контроля, которому выданопредписание, письменно сообщает в контрольный орган не позднее дня, следующегоза днем окончания срока исполнения предписания, либо в установленный впредписании срок о результатах их исполнения.

Информация по устранению выявленныхконтрольным мероприятием нарушений, устранению причин и условий такихнарушений, а также документы, подтверждающие выполнение требованийпредставления (предписания), устранение объектом контроля выявленных нарушений,поступившие в контрольный орган, приобщаются к материалам контрольногомероприятия.

Срок исполнения предписания может бытьпродлен на основании мотивированного обращения объекта контроля.

В случае принятия решения о продлениисрока исполнения предписания контрольный орган информирует о новом сроке и(или) периодичности представления информации по устранению выявленныхнарушений.

Должностные лица контрольного органа,осуществляющие контрольную деятельность, обеспечивают контрольза ходом реализации результатов контрольных мероприятий,своевременностью и полнотой устранения объектом контроля выявленных нарушений.

3.11. Отмена предписаний осуществляетсяконтрольным органом по результатам обжалования решений, действий (бездействия)должностных лиц контрольного органа, принятых (осуществленных) в рамкахпроведения контрольных мероприятий.

Предписания могут быть оспорены в судебномпорядке.

Внесение изменений в предписания, выданныеобъекту контроля по результатам осуществления контроля засоблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,осуществляется по решению начальника контрольного органа на основаниимотивированных обращений объекта контроля и должностного лица контрольногооргана, проводившего контрольное мероприятие.

 

4. Ответственность должностных лиц контрольного органаза решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходеисполнения

полномочий в установленной сфере деятельности

 

4.1. В случае выявления нарушенийположений настоящего Порядка и иных правовых актов, устанавливающих требованияк исполнению возложенных полномочий, должностные лица контрольного органа несутответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые(осуществляемые) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

действий (бездействие) должностных лиц контрольногооргана

 

5.1. Действия (бездействие) должностныхлиц контрольного органа могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном)порядке начальнику контрольного органа.

5.2. Основанием для досудебного(внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц являетсяпоступление в контрольный орган жалобы заинтересованного лица или его законногопредставителя (далее - заявитель).

5.3. Жалоба на действия (бездействие)должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когдазаявитель узнал или должен был узнать о действиях (бездействии) должностныхлиц.

5.4. Жалоба должна содержать:

а) фамилию, имя,отчество (при наличии) должностного лица, действия (бездействие) которогообжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии),сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер(номера) контактного телефона, почтовый адрес (адрес электронной почты), покоторому должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых действиях(бездействии) должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявительне согласен с действием (бездействием) должностного лица.

Заявителем к жалобе прилагаются документы(их копии), подтверждающие доводы заявителя.

5.5. Направивший жалобу заявитель имеетправо представлять дополнительные документы и материалы, а также обращаться спросьбой об истребовании документов, необходимых для обоснования илирассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба остается без рассмотрения,если будет установлено, что:

а) жалоба не подписана заявителем либо непредставлены оформленные в установленном порядке документы, подтверждающиеполномочия на ее подписание;

б) жалоба подана после истечения срока ееподачи;

в) в жалобе не указаны фамилия, имя,отчество (при наличии) заявителя - физического лица либо наименование, сведенияо месте нахождения заявителя - юридического лица, а также почтовый адрес (адресэлектронной почты), по которому должен быть направлен ответ заявителю;

г) текст жалобы не поддается прочтению, очем сообщается заявителю, если его фамилия (наименование юридического лица) иадрес поддаются прочтению;

д ) до принятия решения по результатам рассмотренияжалобы от заявителя поступило заявление об ее отзыве;

е) ранее подавалась жалоба по тем жеоснованиям, о чем сообщается заявителю;

ж) если ответ по существу поставленного вжалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющихгосударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем сообщаетсязаявителю.

При получении жалобы, в которой содержатсянецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществудолжностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена безответа по существу поставленных в ней вопросов с одновременным сообщениемзаявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не долженпревышать 30 дней с даты ее регистрации в контрольноморгане.

В исключительныхслучаях, а также в случае направления запроса государственным органам, органамместного самоуправления, иным должностным лицам для получения необходимых длярассмотрения жалобы документов и материалов начальник контрольного органавправе продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем на 30 рабочих дней,уведомив об этом заявителя с указанием причин продления срока.

5.8. По результатам рассмотрения жалобыначальник контрольного органа принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворение жалобы полностью иличастично;

б) оставление жалобы без удовлетворения.

Указанное решение в течение 3 рабочих днейоформляется приказом контрольного органа.

5.9. Не позднее 5 рабочих дней, следующихза днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю вписьменной форме направляется ответ о результатах ее рассмотрения.

 

6. Требования к составлению и представлению отчетности

о результатах контрольных мероприятий

 

6.1. Отчетность о результатах контрольныхмероприятий составляется контрольным органом в целях раскрытия информации ополноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий, полноте исвоевременности выполнения внеплановых мероприятий, эффективности контрольнойдеятельности, а также в целях проведения анализа информации о результатахконтрольных мероприятий.

6.2. К результатам проведения контрольныхмероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в отчетности, относятся:

а) количество материалов, направленных вправоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

б) количество  предписаний и их исполнение в количественноми (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных)средств по  предписаниям;

в) объем проверенных средств.

6.4. Отчет контрольного органа по контролю за исполнением бюджета представляется главеадминистрации МО «СГО» в срок до 1 марта следующего за отчетным годом.

6.5. Информация о результатах контрольнойдеятельности размещается ежеквартально на официальном сайте МО «СГО» в разделе«Результаты проверок» и в единой информационной системе в сфере закупок в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.

 

 

 

Приложение №1

к Порядку

 

АКТ

по факту непредставления(несвоевременного представления,

представления не в полном объеме) представителемобъекта

контроля документов, информации, запрошенных при проведении

обследования, камеральной проверки, выездной проверки(ревизии)

 

«____»____________ 20__ г.                                                                г. Светлый

 

В соответствии с предписанием начальника финансового  управления

администрации   муниципального    образования    «Светловский городской

округ» от ____ _______ 20__ г. № ____  «О проведении проверки__________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

былизапрошены «____» __________ 20__ г_____________________________

__________________________________________________________________

(наименование(форма, реквизиты и т.п.) документа (копии документа)нформации,доступ к базе данных)

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

либодокументы, информация по перечню, представленному в приложении к запросу от «____»__________ № _____)

Срокпредставления был установлен до «____» _________ 20___ г.

Посостоянию на _____________ руководителем (инымдолжностным лицом)

                                        (дата)

______________________________запрашиваемые документы (информация)

   (наименование объекта контроля)

в установленный  срок непредставлены (или несвоевременно представлены,

представлены не в полном объеме)

__________________________________________________________________,

(перечисляютсянепредставленные документы, информация из числа запрошенных)

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

чтосделало невозможным___________________________________________

__________________________________________________________________

проверить,приступить к обследованию, проверке (ревизии) в целом или по отдельным вопросами т.п.)

        Настоящий акт составил:

__________________________________________________________________

  (должность,инициалы, фамилия, подпись должностного лица финансового управления, осуществляющего контрольное мероприятие)

__________________________________________________________________

         (должности, инициалы, фамилии, подписидолжностных лиц финансового управления)

    Копию акта получил (отказался от получениякопии акта и отподписи)__________________________________________________________

                            (должность,инициалы, фамилия, подпись должностного лица объекта контроля)

Примечание:факт отказа руководителя (представителя) объекта контроля от

получениякопии акта удостоверяется подписями контрольного органа.

 

 

 

Приложение №2

к Порядку

 

АКТ

по факту воспрепятствования доступу должностных лиц

финансового управления администрации МО «СГО» на территорию (в помещение,сооружение), объекта контроля

 

«____»__________20__ г.                                                                г. Светлый

 

  При проведении  обследования,  выездной проверки (ревизии) в отношении

__________________________________________________________________

                                           (наименование объекта контроля)

должностнымлицом  финансового   управления  администрации МО «СГО»

__________________________________________________________________

                                            (должность, инициалы, фамилия )

__________________________________________________________________

                                             (должность, инициалы, фамилия)

уполномоченным на проведение обследования, выезднойпроверки (ревизии)

в   соответствии  с   предписанием    начальника   финансового управления

администрации МО «СГО» от ___ __________ 20__ г. № ___ «О проведении

проверки__________________________________________________________

__________________________________________________________________,предъявивших   предписание    о   проведении  проверки   и   служебные

удостоверения    руководителю    (представителю)    объекта    контроля

__________________________________________________________________

        (должность,инициалы, фамилия представителя (руководителя) объекта контроля)

былоотказано в доступе на территорию (в помещение, сооружение) объекта

контроля__________________________________________________________________

      (указывается наименование,местонахождение, реквизиты объекта) ,

__________________________________________________________________

    (сведения о конкретных лицах, отказавших вдоступе должностных лиц финансового управления на объект контроля (при наличии))

путем__________________________________________________________________

(указываютсяспособы, методы, конкретные действия, направленные  на отказ в доступе)

что  сделало невозможным ___________________________________________

       (проверить, приступить к обследованию,проверке (ревизии) в целом или по отдельным вопросам и т.п.)

    Настоящий акт составил: _________________________________________

                                                                         (должность,инициалы, фамилия, подпись)

    ____________________________________________________

                   (должности, инициалы,фамилии, подписи)

    Копию акта получил (отказался от получениякопии акта и от подписи)

__________________________________________________________________

     (должность, инициалы, фамилия, подписьдолжностного лица объекта контроля)

 

Примечание: факт отказа руководителя(представителя) объекта контроля от получения копии акта удостоверяетсяподписями должностных лиц контрольного органа.

 

 

 

Приложение №3

к Порядку

 

АКТ

по факту непредставления руководителем(представителем)

объекта контроля актов контрольных обмеров объемов

выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ

(осмотров объема выполненныхработ, оборудования,

сданного в монтаж)

 

«____»____________ 20__ г.                                                                г. Светлый

 

В  соответствиис предписанием начальника финансового управления  администрации муниципального образования«Светловский городской округ» от «___»______20__ г. №______«На проведениепроверки__________

__________________________________________________________________

направлен «___» ______ 20_г._______________________________________

(наименование (форма, реквизиты ит.п.) документа)

 

Срокпредставления был установлен до «___» ________ 20__ г.

Посостоянию на _____________ руководителем(представителем)

                                         (дата)

__________________________________________________________________

                                                        (наименование объекта контроля)

в  установленный   срок   не представлены  (несвоевременно  представлены,

представленыне в полном объеме) следующие документы:

__________________________________________________________________

                                  (перечисляются непредставленные документы)

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

чтосделало невозможным

__________________________________________________________________

 (согласовать результаты контрольных обмеров,осмотров в целом или по отдельным видам работ и т.п.)   

Настоящийакт составил:

__________________________________________________________________

      (должность, инициалы, фамилия, подписьдолжностного лица контрольного органа)

__________________________________________________________________

 

    Копию акта получил (отказался от получениякопии акта и от подписи)

__________________________________________________________________

 (должность, инициалы, фамилия, подписьруководителя (представителя) объекта контроля)

Примечание: факт отказа руководителя (представителя)объекта контроля от получения копии акта удостоверяется подписями должностныхлиц контрольного органа.