РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2017 года № 309
г. Калининград
О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273
Всоответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградскойобласти от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» ипостановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений оразработке государственных программ Калининградской области, их формирования иреализации» в целях развития государственной системы здравоохраненияКалининградской области Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению ПравительстваКалининградской области от 30 апреля2013 года № 273 «О государственной программе Калининградской области«Развитие здравоохранения» (с изменениями, внесенными постановлениямиПравительства Калининградской области от 13 января 2015 года № 10, от 13октября 2016 года № 472 и от 30 декабря 2016 года № 652) следующие изменения:
1) в паспорте государственной программыКалининградской области «Развитие здравоохранения»:
- строку «Участники государственной программы»изложить в следующей редакции:
«Участники государственной программы: | отсутствуют»; |
- подпункты 13-15 строки «Целевые показатели ииндикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«13) соотношение средней заработной платы врачей ииных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иноеобразование, со среднемесячной заработной платой наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячный доход от трудовой деятельности), %;
14) соотношение средней заработной платы среднегомедицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющихсреднее медицинское или иное образование, со среднемесячной заработной платойнаемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей ифизических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %;
15) соотношение средней заработной платы младшегомедицинского персонала и иных работников медицинских организаций сосреднемесячной заработной платой наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход оттрудовой деятельности ), %;»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы: | объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 46233296,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 5966838,5 тыс. рублей; в 2015 году - 6281605,0 тыс. рублей; в 2016 году - 6303851,3 тыс. рублей; в 2017 году - 6767060,4 тыс. рублей; в 2018 году - 7295696,5 тыс. рублей; в 2019 году - 6809122,3 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 6809122,3 тыс. рублей, из них: 11369999,0 тыс. рублей - средства, направляемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее - средства, направляемые в ТФОМС), в том числе: в 2014 году - 2145743,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1547164,8 тыс. рублей; в 2016 году - 1522764,8 тыс. рублей; в 2017 году - 1528259,4 тыс. рублей; в 2018 году - 1536353,2 тыс. рублей; в 2019 году - 1544856,9 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 1544856,9 тыс. рублей; 25833882,8 тыс. рублей - средства, направляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (далее - средства, направляемые в ФФОМС), в том числе: в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей; в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей; в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей; в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей; в 2018 году - 3939821,5 тыс. рублей; в 2019 году - 4042256,8 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 4042256,80 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 324025,5 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 2632046,9 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 831586,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1207285,1 тыс. рублей; в 2019 году - 296587,9 тыс. рублей; в 2020 году - 296587,9 тыс. рублей»; |
- подпункты 13-15 строки «Ожидаемые результатыреализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«13) повышение средней заработной платы врачей и иныхработников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иноеобразование, до 200 % среднемесячной заработной платы наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячный доход от трудовой деятельности);
14) повышение средней заработной платы среднегомедицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющихсреднее медицинское или иное образование, до 100 % среднемесячной заработнойплаты наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей ифизических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);
15) повышение средней заработной платы младшегомедицинского персонала и иных работников медицинских организаций до 100 %среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход оттрудовой деятельности);»;
2) в паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи»:
- строку «Участники подпрограммы 1» изложить вследующей редакции:
«Участники подпрограммы 1: | отсутствуют»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1: | объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4766607,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 545831,0 тыс. рублей; в 2015 году - 482927,5 тыс. рублей; в 2016 году - 677729,2 тыс. рублей; в 2017 году - 801960,5 тыс. рублей; в 2018 году - 761248,0 тыс. рублей; в 2019 году - 748455,5 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 748455,5 тыс. рублей, из них: 908182,8 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2016 году - 147479,9 тыс. рублей*; в 2017 году - 188899,8 тыс. рублей*; в 2018 году - 189900,3 тыс. рублей*; в 2019 году - 190951,4 тыс. рублей*; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 190951,4 тыс. рублей*. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 120755,1 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования программы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 1092275,9 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 280518,1 тыс. рублей; в 2018 году - 271591,4 тыс. рублей; в 2019 году - 270083,2 тыс. рублей; в 2020 году - 270083,2 тыс. рублей»; |
- подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 1» после слова «профилактическими» дополнить словом«медицинскими»;
3) в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации»:
- строку «Участники подпрограммы 2» изложить вследующей редакции:
______________________________
* Здесь и далее: финансовое обеспечение осуществляетсяв рамках задачи «реализация территориальной программы государственных гарантийбесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи вчасти видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовойпрограммой обязательного медицинского страхования» подпрограммы «Управлениеразвитием отрасли» настоящей государственной программы.
«Участники подпрограммы 2: | отсутствуют»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2: | объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 11810828,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 2357863,9 тыс. рублей; в 2015 году - 1587948,0 тыс. рублей; в 2016 году - 1438287,9 тыс. рублей; в 2017 году - 1584037,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1985557,6 тыс. рублей; в 2019 году - 1428566,8 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 1428566,8 тыс. рублей, из них: 8277233,2 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2014 году - 1823498,9 тыс. рублей*; в 2015 году - 1251475,1 тыс. рублей*; в 2016 году - 1071644,5 тыс. рублей*; в 2017 году - 1025725,7 тыс. рублей*; в 2018 году - 1031158,0 тыс. рублей*; в 2019 году - 1036865,5 тыс. рублей*; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 1036865,5 тыс. рублей*. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 203270,4 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 1531966,6 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 546866,8 тыс. рублей; в 2018 году - 934492,6 тыс. рублей; в 2019 году - 25303,6 тыс. рублей; в 2020 году - 25303,6 тыс. рублей»; |
4) в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери иребенка»:
- строку «Участники подпрограммы 3» изложить вследующей редакции:
«Участники подпрограммы 3: | отсутствуют»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1622624,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 245678,8 тыс. рублей; в 2015 году - 197497,8 тыс. рублей; в 2016 году - 242883,6 тыс. рублей; в 2017 году - 226710,1 тыс. рублей; в 2018 году - 244217,7 тыс. рублей; в 2019 году - 232818,3 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 232818,3 тыс. рублей, из них: 1044894,7 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2014 году - 146772,1 тыс. рублей*; в 2015 году - 135081,6 тыс. рублей*; в 2016 году - 147415,2 тыс. рублей*; в 2017 году - 152873,9 тыс. рублей*; в 2018 году - 153683,5 тыс. рублей*; в 2019 году - 154534,2 тыс. рублей*; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 154534,2 тыс. рублей*»; |
5) в паспорте подпрограммы «Развитие системысанаторно-курортного лечения»:
- строку «Участники подпрограммы 4» изложить в следующейредакции:
«Участники подпрограммы 4: | отсутствуют»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4: | объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 465281,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей; в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей; в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей; в 2017 году - 65240,9 тыс. рублей; в 2018 году - 65586,4 тыс. рублей; в 2019 году - 65949,4 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 65949,4 тыс. рублей, из них: 465281,9 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей*; в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей*; в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей*; в 2017 году - 65240,9 тыс. рублей*; в 2018 году - 65586,4 тыс. рублей*; в 2019 году - 65949,4 тыс. рублей*; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 65949,4 тыс. рублей*»; |
- подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 4» после слов «из стационара,» дополнитьсловами «имеющих показания для направления на санаторное долечивание,»;
6) в паспорте подпрограммы «Оказание паллиативнойпомощи»:
- строку «Участники подпрограммы 5» изложить вследующей редакции:
«Участники подпрограммы 5: | отсутствуют»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5: | объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 675600,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей; в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей; в 2016 году - 97519,1 тыс. рублей; в 2017 году - 95519,1 тыс. рублей; в 2018 году - 96025,0 тыс. рублей; в 2019 году - 96556,5 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 96556,5 тыс. рублей, из них: 647406,6 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей*; в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей*; в 2016 году - 96324,9 тыс. рублей*; в 2017 году - 95519,1 тыс.рублей*; в 2018 году - 96025,0 тыс. рублей*; в 2019 году - 96556,5 тыс. рублей*; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 96556,5 тыс. рублей*»; |
- в подпункте 2 строки «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы 5» цифры «3,5» заменить цифрами «1,83»;
7) в паспорте подпрограммы «Кадровое обеспечениесистемы здравоохранения Калининградской области»:
- строку «Участники подпрограммы 6» изложить вследующей редакции:
«Участники подпрограммы 6: | отсутствуют»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы6» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6: | объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 101501,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 13627,9 тыс. рублей; в 2015 году - 18690,8 тыс. рублей; в 2016 году - 17478,0 тыс. рублей; в 2017 году - 12774,7 тыс. рублей; в 2018 году - 12901,4 тыс. рублей; в 2019 году - 13014,2 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 13014,2 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета в 2017 году составляет 3000,0 тыс. рублей»; |
- в строке «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 6»: подпункты 3, 4 признать утратившими силу;
подпункты5, 6 считать соответственно подпунктами 3, 4;
8) в паспорте подпрограммы «Управление развитиемотрасли»:
- строку «Участники подпрограммы 7» изложить вследующей редакции:
«Участники подпрограммы 7: | отсутствуют»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы7» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7: | объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составляет 38160852,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 4774107,8 тыс. рублей; в 2015 году - 5381097,6 тыс. рублей; в 2016 году - 5292818,1 тыс. рублей; в 2017 году - 5509077,5 тыс. рублей; в 2018 году - 5666513,8 тыс. рублей; в 2019 году - 5768618,6 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 5768618,6 тыс. рублей, из них: 25833882,8 тыс. рублей - средства, направляемые в ФФОМС, в том числе: в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей; в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей; в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей; в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей; в 2018 году - 3939821,5 тыс. рублей; в 2019 году - 4042256,8 тыс. рублей; в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 4042256,80 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств федерального бюджета составляет 4804,4 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 1201,1 тыс. рублей; в 2018 году - 1201,1 тыс. рублей; в 2019 году - 1201,1 тыс. рублей; в 2020 году - 1201,1 тыс. рублей»; |
9) раздел I дополнить пунктами 14-16 следующегосодержания:
«14. Сведения о дополнительных показателях(индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основныхмероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральнымиорганами исполнительной власти, приведены в таблице 4 приложения к настоящейгосударственной программе.
15. Информация о финансовом обеспечении реализации государственнойпрограммы за счет средств федерального бюджета приведена в таблице 5 приложенияк настоящей государственной программе.
16. Информация о прогнозном объеме финансированияотдельных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программуфедеральными органами исполнительной власти и софинансируемых за счет средствфедерального и областного бюджета, приведена в таблице 6 приложения к настоящейгосударственной программе.»;
10) в приложении к государственной программеКалининградской области «Развитие здравоохранения»:
- таблицы 1, 1а, 3 изложить в редакции согласноприложению № 1;
- дополнить таблицами 4-6 согласно приложению № 2.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания,подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения,возникшие с 01 ноября 2016 года.
Временно исполняющийобязанности
Губернатора Калининградскойобласти А.А. Алиханов
Приложение № 1
к государственной программе
Калининградской области
«Развитие здравоохранения»
С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) достижения целигосударственной
программы, перечне основныхмероприятий государственной
программы Калининградской области
«Развитие здравоохранения»
Таблица1
№ п/п | Код* | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)** | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||
ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель |
|
|
| Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее - государственная программа) | ||||||||||||||||
2 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | 68,0 | 70,2 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | Министерство здравоохранения Калининградской области |
3 | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее - подпрограмма 1) | ||||||||||||||||
4 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | Цель подпрограммы 1: увеличение продолжительности активной жизни населения | Охват диспансеризацией взрослого населения | % | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | Министерство здравоохранения Калининградской области
|
5 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 | Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | % | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 94,80 | 94,85 | 94,90 | 94,95 | 95,00 | |
6 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей
| Число профилактических посещений медицинских организаций | Посещений | 2148239 | 2193728 | 2285845 | 2329306 | 2372645 | 2416576 | 2458144 | 2500250 | |
7 | 01 | 01 | 01 | 02 | 05 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
| Количество привитого населения | Человек | 666159 | 464867 | 479930 | 480159 | 480526 | 486160 | 493298 | 497881 | |
8 | 01 | 01 | 01 | 03 | 06 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к химио-профилактике,лечению антиретровирусными препаратами
| Человек | 2143 | 2714 | 2910 | 3110 | 3300 | 3500 | 3650 | 3750 | |
9 | 01 | 01 | 02 | 00 | 07 | Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | % | 66,6 | 67,5 | 68,4 | 69,3 | 70,1 | 70,9 | 71,7 | 72,5 | |
10 | 01 | 01 | 02 | 04 | 08 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию | Человек | 221414 | 263874 | 266513 | 271843 | 279998 | 288398 | 297050 | 305961 | |
11 | 01 | 01 | 02 | 05 | 09 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения | Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов | Штук | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
12 | 01 | 01 | 03 | 00 | 10 | Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности | Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета | % | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | |
13 | 01 | 01 | 03 | 06 | 11 | Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания
| Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний | Штук | 100 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |
14 | 01 | 01 | 03 | 07 | 12 | Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов | Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препарата-ми лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации
| Человек | - | - | - | 34511,0 | 34500,0 | 34500,0 | 34500,0 | 34500,0 | Министерство здравоохранения Калининградской области |
15 | 01 | 01 | 03 | 08 | 13 | Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области
| Количество казенных учреждений Калининградской области | Штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области
|
16 | 01 | 01 | 04 | 00 | 14 | Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций | Доля населения Калининградской области, вакцинированного против пневмококковых инфекций
| % | - | - | 0,67
| 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | Министерство здравоохранения Калининградской области
|
17 | 01 | 01 | 04 | 09 | 15 | Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций | Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций | Доз | - | - | 6400 | 23520 | 24157 | 24800 | 25449 | 26052 | |
18 | Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее - подпрограмма 2) | ||||||||||||||||
19 | 01 | 02 | 00 | 00 | 16 | Цель подпрограммы 2: повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
| Смертность от ишемической болезни сердца | Случаев на 100 тыс. человек населения | 389,50 | 385,60 | 381,70
| 263,75 | 263,70 | 263,65 | 263,60 | 263,55 | Министерство здравоохранения Калининградской области
|
20 | 01 | 02 | 05 | 00 | 17 | Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | % | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,4 | 45,8 | 46,2 | |
21 | 01 | 02 | 05 | 10 | 18 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом | Количество впервые выявленных больных туберкулезом | Человек | 568 | 554 | 500 | 450 | 410 | 370 | 334 | 300 | |
22 | 01 | 02 | 06 | 00 | 19 | Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете | % | 20,00 | 29,00 | 29,30 | 29,50 | 29,60 | 29,70 | 29,75 | 29,80 | |
23 | 01 | 02 | 06 | 11 | 20 | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
| Количество лиц, получивших антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами | Человек | 1572 | 1800 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3000 | 3200 | |
24 | 01 | 02 | 07 | 00 | 21 | Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологи- ческой службы | Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией средне-годового контингента)
| % | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | |
25 | 01 | 02 | 07 | 12 | 22 | Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным | Количество наркологических больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях
| Человек | 112 | 119 | 126 | 134 | 139 | 142 | 144 | 146 | |
26 | 01 | 02 | 08 | 00 | 23 | Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств | Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
| % | 21,00 | 21,00 | 20,90 | 20,85 | 20,80 | 20,75 | 20,70 | 20,65 | |
27 | 01 | 02 | 08 | 13 | 24 | Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским населением), психотерапевтов | Посещений | 205453 | 216000 | 226000 | 237000 | 247000 | 258000 | 268000 | 279000 | |
28 | 01 | 02 | 09 | 00 | 25 | Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
| Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями | % | 26,3 | 25,8 | 25,2 | 24,6 | 23,0 | 22,4 | 21,7 | 21,0 | |
29 | 01 | 02 | 09 | 14 | 26 | Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Количество больных с впервые выявленной онкопатологией | Человек | 3232 | 3300 | 3230 | 3160 | 3090 | 3020 | 2950 | 2880 | |
30 | 01 | 02 | 10 | 00 | 27 | Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
| Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | % | 84,7 | 85,5 | 86,4 | 88,9 | 89,0 | 89,0 | 89,9 | 90,0 | |
31 | 01 | 02 | 10 | 15 | 28 | Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи | Единиц | 333644 | 306275 | 309319 | 311227 | 313071 | 314947 | 316474 | 318032 | |
32 | 01 | 02 | 11 | 00 | 29 | Задача 7 подпрограммы 2: снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 3,92 | 3,90 | |
33 | 01 |