Постановление Правительства Калининградской области от 20.06.2017 № 309

О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

20 июня 2017 года № 309

г. Калининград

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273

 

 

Всоответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградскойобласти от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» ипостановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений оразработке государственных программ Калининградской области, их формирования иреализации» в целях развития государственной системы здравоохраненияКалининградской области Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению ПравительстваКалининградской области от 30 апреля2013 года № 273 «О государственной программе Калининградской области«Развитие здравоохранения» (с изменениями, внесенными постановлениямиПравительства Калининградской области от 13 января 2015 года № 10, от 13октября 2016 года № 472 и от 30 декабря 2016 года № 652) следующие изменения:

1) в паспорте государственной программыКалининградской области «Развитие здравоохранения»:

- строку «Участники государственной программы»изложить в следующей редакции:

 

«Участники государственной программы:

отсутствуют»;

 

 

- подпункты 13-15 строки «Целевые показатели ииндикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«13) соотношение средней заработной платы врачей ииных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иноеобразование, со среднемесячной заработной платой наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячный доход от трудовой деятельности), %;

14) соотношение средней заработной платы среднегомедицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющихсреднее медицинское или иное образование, со среднемесячной заработной платойнаемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей ифизических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %;

15) соотношение средней заработной платы младшегомедицинского персонала и иных работников медицинских организаций сосреднемесячной заработной платой наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход оттрудовой деятельности ), %;»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:

объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 46233296,3 тыс. рублей, в том числе:

 

 

в 2014 году - 5966838,5 тыс. рублей;

в 2015 году - 6281605,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 6303851,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 6767060,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 7295696,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 6809122,3 тыс. рублей;

 

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 6809122,3 тыс. рублей, из них:

 

11369999,0 тыс. рублей - средства, направляемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее - средства, направляемые в ТФОМС), в том числе:

 

в 2014 году - 2145743,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 1547164,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 1522764,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 1528259,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 1536353,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 1544856,9 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 1544856,9 тыс. рублей;

 

25833882,8 тыс. рублей - средства, направляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (далее - средства, направляемые в ФФОМС), в том числе:

в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 3939821,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 4042256,8 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 4042256,80 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 324025,5 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 2632046,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 831586,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1207285,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 296587,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 296587,9 тыс. рублей»;

- подпункты 13-15 строки «Ожидаемые результатыреализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«13) повышение средней заработной платы врачей и иныхработников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иноеобразование, до 200 % среднемесячной заработной платы наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячный доход от трудовой деятельности);

14) повышение средней заработной платы среднегомедицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющихсреднее медицинское или иное образование, до 100 % среднемесячной заработнойплаты наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей ифизических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);

15) повышение средней заработной платы младшегомедицинского персонала и иных работников медицинских организаций до 100 %среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход оттрудовой деятельности);

2) в паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи»:

- строку «Участники подпрограммы 1» изложить вследующей редакции:

 

«Участники подпрограммы 1:

отсутствуют»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы1» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:

объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4766607,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 545831,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 482927,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 677729,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 801960,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 761248,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 748455,5 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 748455,5 тыс. рублей, из них:

908182,8 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2016 году - 147479,9 тыс. рублей*;

в 2017 году - 188899,8 тыс. рублей*;

в 2018 году - 189900,3 тыс. рублей*;

в 2019 году - 190951,4 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 190951,4 тыс. рублей*.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 120755,1 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования программы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 1092275,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 280518,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 271591,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 270083,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 270083,2 тыс. рублей»;

- подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 1» после слова «профилактическими» дополнить словом«медицинскими»;

3) в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации»:

- строку «Участники подпрограммы 2» изложить вследующей редакции:

______________________________

* Здесь и далее: финансовое обеспечение осуществляетсяв рамках задачи «реализация территориальной программы государственных гарантийбесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи вчасти видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовойпрограммой обязательного медицинского страхования» подпрограммы «Управлениеразвитием отрасли» настоящей государственной программы.

 

«Участники подпрограммы 2:

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы2» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:

объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 11810828,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 2357863,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 1587948,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1438287,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 1584037,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1985557,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 1428566,8 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 1428566,8 тыс. рублей, из них:

8277233,2 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году - 1823498,9 тыс. рублей*;

в 2015 году - 1251475,1 тыс. рублей*;

в 2016 году - 1071644,5 тыс. рублей*;

в 2017 году - 1025725,7 тыс. рублей*;

в 2018 году - 1031158,0 тыс. рублей*;

в 2019 году - 1036865,5 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 1036865,5 тыс. рублей*.

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 203270,4 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 1531966,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 546866,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 934492,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 25303,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 25303,6 тыс. рублей»;

4) в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери иребенка»:

- строку «Участники подпрограммы 3» изложить вследующей редакции:

«Участники подпрограммы 3:

 

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы3» изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы 3

объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1622624,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 245678,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 197497,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 242883,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 226710,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 244217,7 тыс. рублей;

в 2019 году - 232818,3 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 232818,3 тыс. рублей, из них:

 

1044894,7 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

 

в 2014 году - 146772,1 тыс. рублей*;

в 2015 году - 135081,6 тыс. рублей*;

в 2016 году - 147415,2 тыс. рублей*;

в 2017 году - 152873,9 тыс. рублей*;

в 2018 году - 153683,5 тыс. рублей*;

в 2019 году - 154534,2 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 154534,2 тыс. рублей*»;

 

5) в паспорте подпрограммы «Развитие системысанаторно-курортного лечения»:

- строку «Участники подпрограммы 4» изложить в следующейредакции:

 

«Участники подпрограммы 4:

отсутствуют»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы4» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы 4:

 

объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 465281,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 65240,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 65586,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 65949,4 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 65949,4 тыс. рублей, из них:

 

465281,9 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

 

в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей*;

в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей*;

в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей*;

в 2017 году - 65240,9 тыс. рублей*;

в 2018 году - 65586,4 тыс. рублей*;

в 2019 году - 65949,4 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 65949,4 тыс. рублей*»;

 

- подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 4» после слов «из стационара дополнитьсловами «имеющих показания для направления на санаторное долечивание,»;

6) в паспорте подпрограммы «Оказание паллиативнойпомощи»:

- строку «Участники подпрограммы 5» изложить вследующей редакции:

«Участники подпрограммы 5:

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы5» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5:

объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 675600,8 тыс. рублей, в том числе:

 

в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей;

в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 97519,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 95519,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 96025,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 96556,5 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 96556,5 тыс. рублей, из них:

 

647406,6 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

 

в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей*;

в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей*;

в 2016 году - 96324,9 тыс. рублей*;

в 2017 году - 95519,1 тысублей*;

в 2018 году - 96025,0 тыс. рублей*;

в 2019 году - 96556,5 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 96556,5 тыс. рублей*»;

 

- в подпункте 2 строки «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы 5» цифры «3,5» заменить цифрами «1,83»;

7) в паспорте подпрограммы «Кадровое обеспечениесистемы здравоохранения Калининградской области»:

- строку «Участники подпрограммы 6» изложить вследующей редакции:

 

«Участники подпрограммы 6:

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы6» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований

подпрограммы 6:

объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 101501,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 13627,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 18690,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 17478,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 12774,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 12901,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 13014,2 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 13014,2 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета в 2017 году составляет 3000,0 тыс. рублей»;

 

- в строке «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 6»: подпункты 3, 4 признать утратившими силу;

подпункты5, 6 считать соответственно подпунктами 3, 4;

 

8) в паспорте подпрограммы «Управление развитиемотрасли»:

- строку «Участники подпрограммы 7» изложить вследующей редакции:

 

«Участники подпрограммы 7:

отсутствуют»;

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы7» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы 7:

объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составляет 38160852,0 тыс. рублей, в том числе:

 

в 2014 году - 4774107,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 5381097,6 тыс. рублей;

в 2016 году - 5292818,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 5509077,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 5666513,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 5768618,6 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 5768618,6 тыс. рублей, из них:

 

25833882,8 тыс. рублей - средства, направляемые в ФФОМС, в том числе:

в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 3939821,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 4042256,8 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) - 4042256,80 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств федерального бюджета составляет 4804,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 1201,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 1201,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 1201,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 1201,1 тыс. рублей»;

 

9) раздел I дополнить пунктами 14-16 следующегосодержания:

«14. Сведения о дополнительных показателях(индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основныхмероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральнымиорганами исполнительной власти, приведены в таблице 4 приложения к настоящейгосударственной программе.

15. Информация о финансовом обеспечении реализации государственнойпрограммы за счет средств федерального бюджета приведена в таблице 5 приложенияк настоящей государственной программе.

16. Информация о прогнозном объеме финансированияотдельных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программуфедеральными органами исполнительной власти и софинансируемых за счет средствфедерального и областного бюджета, приведена в таблице 6 приложения к настоящейгосударственной программе.»;

10) в приложении к государственной программеКалининградской области «Развитие здравоохранения»:

- таблицы 1, 1а, 3 изложить в редакции согласноприложению № 1;

- дополнить таблицами 4-6 согласно приложению № 2.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания,подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения,возникшие с 01 ноября 2016 года.

 

 

 

Временно исполняющийобязанности

Губернатора Калининградскойобласти                                       А.А. Алиханов

 

 

 

Приложение № 1

к государственной программе

Калининградской области

«Развитие здравоохранения»

 

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) достижения целигосударственной

программы, перечне основныхмероприятий государственной

программы Калининградской области

«Развитие здравоохранения»

 

Таблица1

п/п

Код*

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)**

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

 

 

 

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее - государственная программа)

2

01

01

00

00

01

Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

68,0

70,2

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

Министерство здравоохранения Калининградской области

3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее - подпрограмма 1)

4

01

01

00

00

02

Цель подпрограммы 1: увеличение продолжительности активной жизни населения

Охват диспансеризацией взрослого населения

%

23,0

23,0

23,0

23,1

23,2

23,3

23,4

23,5

Министерство здравоохранения Калининградской области

 

 

5

01

01

01

00

03

Задача 1 подпрограммы 1:

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

%

60,00

70,00

90,00

94,80

94,85

94,90

94,95

95,00

6

01

01

01

01

04

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:

профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей

 

Число профилактических посещений медицинских организаций

Посещений

2148239

2193728

2285845

2329306

2372645

2416576

2458144

2500250

7

01

01

01

02

05

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1:

профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

 

Количество привитого населения

Человек

666159

464867

479930

480159

480526

486160

493298

497881

8

01

01

01

03

06

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к химио-профилактикеечению антиретровирусными препаратами

 

Человек

2143

2714

2910

3110

3300

3500

3650

3750

9

01

01

02

00

07

Задача 2 подпрограммы 1:

совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

66,6

67,5

68,4

69,3

70,1

70,9

71,7

72,5

10

01

01

02

04

08

Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1:

оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию

Человек

221414

263874

266513

271843

279998

288398

297050

305961

11

01

01

02

05

09

Основное мероприятие 2

задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения

Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов

Штук

-

-

-

1

-

-

-

-

12

01

01

03

00

10

Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности

Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета

%

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

95,5

96,0

13

01

01

03

06

11

Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

 

Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний

Штук

100

120

125

130

135

140

145

150

14

01

01

03

07

12

Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов

Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препарата-ми лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации

 

Человек

-

-

-

34511,0

34500,0

34500,0

34500,0

34500,0

Министерство здравоохранения Калининградской области

15

01

01

03

08

13

Основное

мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области

 

Количество казенных учреждений Калининградской области

Штук

1

1

1

1

1

1

1

1

Министерство здравоохранения Калининградской области

 

16

01

01

04

00

14

Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций

Доля населения Калининградской области, вакцинированного против пневмококковых инфекций

 

%

-

-

0,67

 

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

Министерство здравоохранения Калининградской области

 

 

17

01

01

04

09

15

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций

Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций

Доз

-

-

6400

23520

24157

24800

25449

26052

18

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

(далее - подпрограмма 2)

19

01

02

00

00

16

Цель подпрограммы 2: повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

 

Смертность от ишемической болезни сердца

Случаев на

100 тыс. человек населения

389,50

385,60

381,70

 

263,75

263,70

263,65

263,60

263,55

Министерство здравоохранения Калининградской области

 

20

01

02

05

00

17

Задача 1 подпрограммы 2:

увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

%

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,4

45,8

46,2

21

01

02

05

10

18

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом

Количество впервые выявленных больных туберкулезом

Человек

568

554

500

450

410

370

334

300

22

01

02

06

00

19

Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

%

20,00

29,00

29,30

29,50

29,60

29,70

29,75

29,80

23

01

02

06

11

20

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

 

Количество лиц, получивших антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

Человек

1572

1800

2100

2350

2600

2850

3000

3200

24

01

02

07

00

21

Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологи-

ческой службы

Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией средне-годового контингента)

 

%

8,4

8,6

8,8

8,9

9,1

9,3

9,5

9,7

25

01

02

07

12

22

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным

Количество наркологических больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях

 

Человек

112

119

126

134

139

142

144

146

26

01

02

08

00

23

Задача 4 подпрограммы 2:

совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств

Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

 

%

21,00

21,00

20,90

20,85

20,80

20,75

20,70

20,65

27

01

02

08

13

24

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским населением), психотерапевтов

Посещений

205453

216000

226000

237000

247000

258000

268000

279000

28

01

02

09

00

25

Задача 5 подпрограммы 2:

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

 

Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями

%

26,3

25,8

25,2

24,6

23,0

22,4

21,7

21,0

29

01

02

09

14

26

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Количество больных с впервые выявленной онкопатологией

Человек

3232

3300

3230

3160

3090

3020

2950

2880

30

01

02

10

00

27

Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

%

84,7

85,5

86,4

88,9

89,0

89,0

89,9

90,0

31

01

02

10

15

28

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи

Единиц

333644

306275

309319

311227

313071

314947

316474

318032

32

01

02

11

00

29

Задача 7 подпрограммы 2:

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

%

4,20

4,20

4,10

4,05

4,00

3,95

3,92

3,90

33

01