РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2018 года № 253
г. Калининград
О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011года № 42 «О ПравительствеКалининградской области» и постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013года № 565 «Об установлениипорядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградскойобласти, их формирования и реализации» в целях развития государственной системыздравоохранения Калининградской области Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Калининградской области от 30апреля 2013 года № 273 «О государственной программе Калининградскойобласти «Развитие здравоохранения» (с изменениями, внесенными постановлениямиПравительства Калининградской области от 13 января 2015 года № 10, от 31декабря 2015 года № 788,от 13 октября 2016 года № 472, от 30 декабря 2016 года№ 652 и от 20 июня 2017 года № 309) следующие изменения:
1) в паспорте государственной программыКалининградской области «Развитие здравоохранения»:
- подпункты1-3, 7, 13 строки «Целевые показатели ииндикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1)смертность от всех причин, случаев на 1 тыс.населения;
2) материнская смертность, случаев на 100 тыс.родившихся живыми;
3) младенческая смертность, случаев на 1 тыс.родившихся живыми;»;
«7) количество зарегистрированных больных с диагнозом«активный туберкулез», установленным впервые, на 100 тыс. населения;»;
«13)соотношение средней заработной платы врачей и иныхработников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иноеобразование, к среднемесячной заработной плате наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячный доход от трудовой деятельности), %;»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы: | объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет48774797,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 5966838,5 тыс. рублей, в 2015 году - 6281605,0 тыс. рублей, в 2016 году - 6303851,3 тыс. рублей, в 2017 году - 6803364,7 тыс. рублей, в 2018 году - 8092044,8 тыс. рублей, в 2019 году - 7911149,7 тыс. рублей, в 2020 году - 7415943,0 тыс. рублей, из них: 11435505,8 тыс. рублей - средства, направляемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее - средства, направляемые в ТФОМС), в том числе: в 2014 году - 2145743,0 тыс. рублей, в 2015 году - 1547164,8 тыс. рублей, в 2016 году - 1522764,8 тыс. рублей, в 2017 году - 1522848,2 тыс. рублей, в 2018 году - 1549935,0 тыс. рублей, в 2019 году - 1565609,0 тыс. рублей, в 2020 году - 1581441,0 тыс. рублей; 26601097,8 тыс. рублей - средства, направляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (далее - средства, направляемые в ФФОМС), в том числе: в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей, в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей, в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей, в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей, в 2018 году - 4097129,2 тыс. рублей, в 2019 году - 4261279,2 тыс. рублей, в 2020 году - 4433141,7 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 1265131,9 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 324025,5 тыс. рублей, в 2017 году - 941106,4 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 4549999,1 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 2364682,9 тыс. рублей, в 2019 году - 2084679,9 тыс. рублей, в 2020 году - 100636,3 тыс. рублей»; |
- подпункты 1 - 4, 6 - 16 строки «Ожидаемые результатыреализации государственной программы»изложить вследующей редакции:
«1) снижение смертности от всех причин до 12,2 случаяна 1 тыс. населения;
2) сохранение показателя материнской смертности вразмере 0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 5,6 случая на 1тыс.родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системыкровообращения до 525,3 случая на 100 тыс. населения;»;
«6) снижение смертности отновообразований (в том числе от злокачественных) до 192,6 случая на 100 тыс.населения;
7) снижение числа зарегистрированных больных сдиагнозом «активный туберкулез», установленным впервые, до 47,1 случая на 100тыс. населения;
8) снижение смертности от туберкулеза до 4,6 случая на100 тыс. населения;
9) снижение смертности (без показателя смертности отвнешних причин) до 1191,75 случая на 100 тыс. населения;
10) снижение потребления алкогольной продукции (впересчете на абсолютный алкоголь) до 6,6 литра на душу населения в год;
11) снижение распространенности потребления табакасреди взрослого населения до 27,2 %;
12) увеличение количества среднего медицинскогоперсонала, приходящегося на 1 врача, до 2,29 чел.;
13)повышение соотношения средней заработной платыврачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинскоеили иное образование, к среднемесячной заработной плате наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячный доход от трудовой деятельности) до 200 %;
14) повышение соотношения средней заработной платысреднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций,имеющих среднее медицинское или иное образование, к среднемесячной заработнойплате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей ифизических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) до 100 %;
15) повышение соотношения средней заработной платымладшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций ксреднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход оттрудовой деятельности)до 100 %;
16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни прирождении до 73,1 года»;
2) в паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи»:
- строку «Целевой показатель и индикатор подпрограммы1» изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель и индикатор подпрограммы 1: | охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году, %»; |
- строку«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1: | объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4272134,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 545831,0 тыс. рублей, в 2015 году - 482927,5 тыс. рублей, в 2016 году - 677729,2 тыс. рублей, в 2017 году - 801476,2 тыс. рублей, в 2018 году - 675157,9 тыс. рублей, в 2019 году - 534136,0 тыс. рублей, в 2020 году - 554876,9 тыс. рублей, из них: 355820,6 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2016 году - 147479,9 тыс. рублей*, в 2017 году - 156900,1 тыс. рублей*, в 2018 году - 16974,6 тыс. рублей*, в 2019 году - 17146,3 тыс. рублей*, в 2020 году - 17319,7 тыс. рублей*. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 436657,0 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 120755,1 тыс. рублей, в 2017 году - 315901,9 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования программы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 421396,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 269999,3 тыс. рублей, в 2019 году - 75698,8 тыс. рублей, в 2020 году - 75698,8 тыс. рублей»; |
________________
*Здесь и далее: финансовое обеспечениеосуществляется в рамках задачи «Реализация территориальной программыгосударственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области
- в строке «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 1»:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение охвата диспансеризацией населения,подлежащего диспансеризации в текущем году, до 63,2%;»;
подпункты 2-5 признать утратившими силу;»;
3) в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации»:
- строку «Целевой показатель и индикатор подпрограммы2» после слов «100 тыс. чел.» дополнить словом«населения»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы2» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2: | объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 13819739,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 2357863,9 тыс. рублей, в 2015 году - 1587948,0 тыс. рублей, в 2016 году - 1438287,9 тыс. рублей, в 2017 году - 1612389,8 тыс. рублей, в 2018 году - 2630201,5 тыс. рублей, в 2019 году - 2445874,0 тыс. рублей, в 2020 году - 1747174,5 тыс. рублей, из них: 9022546,2 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2014 году - 1823498,9 тыс. рублей*, в 2015 году - 1251475,1 тыс. рублей*, в 2016 году - 1071644,5 тыс. рублей*, в 2017 году - 1054133,3 тыс. рублей*, в 2018 году - 1261135,2 тыс. рублей*, в 2019 году - 1273888,6 тыс. рублей*, в 2020 году - 1286770,6 тыс. рублей*. Объем финансирования под программы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 823073,8 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 203270,4 тыс. рублей, в 2017 году - 619803,4 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 4116184,2 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 2090620,4 тыс. рублей, в 2019 году - 2004821,9 тыс. рублей, в 2020 году - 20741,9 тыс. рублей»; |
- в строке «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 2»:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) снижение смертности от ишемической болезни сердцадо 276,6 случая на 100 тыс. населения»;
подпункты 2-14 признать утратившими силу;
4) в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери иребенка»:
- строку «Целевой показатель и индикатор подпрограммы3» изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель и индикатор подпрограммы 3: | число детей, которым впервые установлена инвалидность, на 10 тыс. детей соответствующего возраста»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы3» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3: | объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1557599,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 245678,8 тыс. рублей, в 2015 году - 197497,8 тыс. рублей, в 2016 году - 242883,6 тыс. рублей, в 2017 году - 222005,3 тыс. рублей, в 2018 году - 214037,3 тыс. рублей, в 2019 году - 215719,2 тыс. рублей, в 2020 году - 219777,4 тыс. рублей, из них: 1052735,3 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2014 году - 146772,1 тыс. рублей*, в 2015 году - 135081,6 тыс. рублей*, в 2016 году - 147415,2 тыс. рублей*, в 2017 году - 152873,9 тыс. рублей*, в 2018 году - 155288,5 тыс. рублей*, в 2019 году - 156858,9 тыс. рублей*, в 2020 году - 158445,1 тыс. рублей*»; |
- в строке «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 3»:
в подпункте 1 цифры «21» заменить цифрами «22,6»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
5) в паспорте подпрограммы «Развитие системысанаторно-курортного лечения»:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы4» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4: | объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 457405,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей, в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей, в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей, в 2017 году - 65240,9 тыс. рублей, в 2018 году - 62610,6 тыс. рублей, в 2019 году - 63183,6 тыс. рублей, в 2020 году - 63814,3 тыс. рублей, из них: 262385,5 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2014 году - 77175,8 тыс. рублей*, в 2015 году - 65479,7 тыс. рублей*, в 2016 году - 59900,3 тыс. рублей*, в 2017 году - 59829,7 тыс. рублей, в 2018 году - 0,0 тыс. рублей*, в 2019 году - 0,0 тыс. рублей*, в 2020 году - 0,0 тыс. рублей*»; |
-в строке «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 4»:
в подпункте 1цифры «1,5» заменить цифрами «1,35»;
подпункт 2 признать утратившими силу;
6) в паспорте подпрограммы «Оказание паллиативнойпомощи»:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы5» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5: | объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 743212,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей, в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей, в 2016 году - 97519,1 тыс. рублей, в 2017 году - 99111,3 тыс. рублей, в 2018 году - 116536,7 тыс. рублей, в 2019 году - 117715,2 тыс. рублей, в 2020 году - 118905,6 тыс. рублей, из них: 742018,3 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе: в 2014 году - 98296,2 тыс. рублей*, в 2015 году - 95128,4 тыс. рублей*, в 2016 году - 96324,9 тыс. рублей*, в 2017 году - 99111,3 тыс. рублей, в 2018 году - 116536,7 тыс. рублей, в 2019 году - 117715,2 тыс. рублей, в 2020 году - 118905,6 тыс. рублей *»; |
- подпункт 2строки «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 5» признать утратившим силу;
7) в паспорте подпрограммы «Кадровое обеспечениесистемы здравоохранения Калининградской области»:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы6» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6: | объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 179725,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 13627,9 тыс. рублей, в 2015 году - 18690,8 тыс. рублей, в 2016 году - 17478,0 тыс. рублей, в 2017 году - 13227,7 тыс. рублей, в 2018 году - 26937,5 тыс. рублей, в 2019 году - 46201,8 тыс. рублей, в 2020 году - 43561,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета составляет 4200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 4200,0 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета составляет 7539,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 2479,9 тыс. рублей, в 2019 году - 2530,0 тыс. рублей, в 2020 году - 2530,0 тыс. рублей»; |
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы6»:
в подпункте 1 цифры «28,7» заменить цифрами «27,5»;
подпункты 2-4признать утратившимисилу;
8) в паспорте подпрограммы «Управление развитиемотрасли»:
- в строке «Цель подпрограммы 7» слова «управлениякачеством и доступностью» заменить словами «организации оказания»;
- строку «Целевой показатель и индикатор подпрограммы7» изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель и индикатор подпрограммы 7: | удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи, %»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы7» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7: | объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составляет 39180486,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 4774107,8 тыс. рублей, в 2015 году - 5381097,6 тыс. рублей, в 2016 году - 5292818,1 тыс. рублей, в 2017 году - 5512761,7 тыс. рублей, в 2018 году - 5916498,3 тыс. рублей, в 2019 году - 6053929,0 тыс. рублей, в 2020 году - 6249273,5 тыс. рублей, из них: 26601097,8 тыс. рублей - средства, направляемые в ФФОМС, в том числе: в 2014 году - 2550875,8 тыс. рублей, в 2015 году - 3742393,1 тыс. рублей, в 2016 году - 3686734,3 тыс. рублей, в 2017 году - 3829544,5 тыс. рублей, в 2018 году - 4097129,2 тыс. рублей, в 2019 году - 4261279,2 тыс. рублей, в 2020 году- 4433141,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств федерального бюджета составляет 1201,1 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 1201,1 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств федерального бюджета составляет 4878,1 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 1583,3 тыс. рублей, в 2019 году - 1629,2 тыс. рублей, в 2020 году - 1665,6 тыс. рублей»; |
- в строке «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 7»:
в подпункте 1 слово «качеством» заменить словом«оказанием», цифры «70,3» заменить цифрами «65,0»;
подпункты 2-6 признать утратившими силу;
9) в разделе I:
подпункт10 пункта 3изложить в следующей редакции:
«10) государственной программе Российской Федерации«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640;»;
пункты 14-16 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о дополнительных показателях(индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основныхмероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральнымиорганами исполнительной власти, приведены в таблицах1.1аи 1.1бприложения к настоящей государственной программе.
15. Информация о финансовом обеспечении реализациигосударственной программы за счет средств федерального бюджета приведена втаблице 4 приложения к настоящей государственной программе.
16. Информация о прогнозном объемефинансирования отдельных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственнуюпрограмму федеральными органами исполнительной власти и софинансируемых за счетсредств федерального и областного бюджетов, приведена в таблице 5 приложения кнастоящей государственной программе.»;
10) в приложении к государственной программе Калининградскойобласти «Развитие здравоохранения»:
- таблицы 4, 5, 6 считать таблицами 1.1а, 4, 5соответственно;
- таблицы 1, 1а, 3-5 изложить в редакции согласноприложению № 1;
-таблицу 1, 1а изложить в редакции согласно приложению№ 2;
- приложение № 2 дополнить таблицей 1.1б.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания,подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения,возникшие 01 июля2017 года.
Губернатор
Калининградской области А. А. Алиханов
Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 27 апреля 2018 г. № 253
С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) достижения целигосударственной
программы Калининградской области «Развитие здравоохранения»,
перечне основных мероприятий государственной программы
Таблица1
№ п/п | Код* | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)** | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||||||||||
ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель |
| Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | ||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
1 | Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее - государственная программа) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | 68,0 | 70,2 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 72,4 | 72,7 | 73,1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||||
3 | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее - подпрограмма 1) | ||||||||||||||||||||||||
4 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | Цель подпрограммы 1:увеличение продолжительности активной жизни населения | Охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году
| % | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 63,0 | 63,1 | 63,2 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||||
5 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 | Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
| Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | % | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 94,80 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||||||
6 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей
| Число профилактических посещений медицинских организаций | Посещений | 2148239 | 2193728 | 2285845 | 2329306 | 2372645 | 2416576 | 2458144 | 2500250 | |||||||||
7 | 01 | 01 | 01 | 02 | 05 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
| Количество привитого населения | Человек | 666159 | 464867 | 479930 | 480159 | 480526 | 486160 | 493298 | 497881 | |||||||||
8 | 01 | 01 | 01 | 03 | 06 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к химио-профилактике, лечению антиретровирусными препаратами | Человек | 2143 | 2714 | 2910 | 3110 | 2970 | 3200 | 3300 | 3400 | |||||||||
9 | 01 | 01 | 02 | 00 | 07 | Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям | Охват населения Калининградской области профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза | % | 66,6 | 67,5 | 68,4 | 69,3 | 68,4 | 68,1 | 69,3 | 70,1 | |||||||||
10 | 01 | 01 | 02 | 04 | 08 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию | Человек | 221414 | 263874 | 266513 | 271843 | 279998 | 288398 | 297050 | 305961 | |||||||||
11 | 01 | 01 | 02 | 05 | 09 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения | Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов | Штук | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||
12 | 01 | 01 | 03 | 00 | 10 | Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности | Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета | % | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | |||||||||
13 | 01 | 01 | 03 | 06 | 11 | Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания | Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний | Штук | 100 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |||||||||
14 | 01 | 01 | 03 | 07 | 12 | Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов | Количество обслуживаемых лиц, которым законодательством Российской Федерации гарантировано обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном лечении*** | Человек | - | - | - | 34511 | 29574 | 26305 | 26305 | 26305 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||||
15 | 01 | 01 | 03 | 08 | 13 | Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области | Количество казенных учреждений Калининградской области | Штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||||
16 | 01 | 01 | 04 | 00 | 14 | Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций | Доля населения Калининградской области, вакцинированного против пневмококковых инфекций
| % | - | - | 0,67 | 2,40 | 4,5 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||||
17 | 01 | 01 | 04 | 09 | 15 | Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций | Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций | Доз | - | - | 6400 | 23520 | 20000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||||||||
18 | Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее - подпрограмма 2) | ||||||||||||||||||||||||
19 | 01 | 02 | 00 | 00 | 16 | Цель подпрограммы 2: повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Смертность от ишемической болезни сердца | Случаев на 100 тыс. человек населения | 389,50 | 385,60 | 381,70 | 263,75 | 276,9 | 276,8 | 276,7 | 276,6 | Министерство здравоохранения Калининградской области | ||||||||
20 | 01 | 02 | 05 | 00 | 17 | Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | % | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | |||||||||
21 | 01 | 02 | 05 | 10 | 18 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом | Количество впервые выявленных больных туберкулезом | Человек | 568 | 554 | 500 | 450 | 410 | 400 | 390 | 380 | |||||||||
22 | 01 | 02 | 06 | 00 | 19 | Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете | % | 20,00 | 29,00 | 29,30 | 29,50 | 29,60 | 29,70 | 29,75 | 29,80 | |||||||||
23 | 01 | 02 | 06 | 11 | 20 | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
| Количество лиц, получивших антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами | Человек | 1572 | 1800 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3000 | 3200 | |||||||||
24 | 01 | 02 | 07 | 00 | 21 | Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологи- ческой службы | Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)
| % | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | |||||||||
25 | 01 | 02 | 07 | 12 | 22 | Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным | Количество наркологических больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях
| Человек | 112 | 119 | 126 | 134 | 139 | 142 | 144 | 146 | |||||||||
26 | 01 | 02 | 08 | 00 | 23 | Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств | Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
| % | 21,00 | 21,00 | 20,90 | 20,85 | 20,80 | 20,75 | 20,70 | 20,65 | |||||||||
27 | 01 | 02 | 08 | 13 | 24 | Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
| Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским населением), психотерапевтов | Посещений | 205453 | 216000 | 226000 | 237000 | 237200 | 239000 | 242000 | 251500 | |||||||||
28 | 01 | 02 | 09 | 00 | 25 | Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями | % | 26,3 | 25,8 | 25,2 | 24,6 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | |||||||||
29 | 01 | 02 | 09 | 14 | 26 | Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Количество больных с впервые выявленной онкопатологией | Человек | 3232 | 3300 | 3230 | 3160 | 3090 | 3020 | 2950 | 2880 | |||||||||
30 | 01 | 02 | 10 | 00 | 27 | Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
| Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи | % | 84,7 | 85,5 | 86,4 | 88,9 | 89,0 | 89,0 | 89,9 | 90,0 | |||||||||
31 |