Постановление Правительства Калининградской области от 16.07.2014 № 450

О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 28 апреля 2014 года N 262

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                                             Утратило силу – Постановление

                                             Правительства Калининградской

                                              области от 22.12.2014 № 883

    

 

                        16 июля 2014 г. N 450
                           г. Калининград
    

 

          О внесении изменений в Постановление Правительства
         Калининградской области от 28 апреля 2014 года N 262
    

 

    

 

     В соответствии  со статьей  18  Уставного закона  Калининградской
области    Правительстве  Калининградской  области",  Постановлением
Правительства Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об
утверждении  порядка  разработки, реализации  и  оценки  эффективности
государственных   программ  Калининградской   области"   Правительство
Калининградской области
    

 

                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести   в    приложение    к   Постановлению    Правительства
Калининградской   области  от   28   апреля  2014   года   N  262   
Государственной   программе  Калининградской   области   "Модернизация
экономики" следующие изменения:
     1) паспорт  Государственной  программы  Калининградской   области
"Модернизация  экономики", пункты  1,  56, 57,  77,  главу 1  "Паспорт
подпрограммы  "Совершенствование  государственного  и   муниципального
управления"  раздела XII,  пункты  130,  132,  143, главу  1  "Паспорт
подпрограммы  "Создание  благоприятных  условий  для  развития   рынка
недвижимости"  раздела  XIII,  пункты  147,  174,  главу  1   "Паспорт
подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" раздела
XIV,  пункты 220-222,  239,  243,  303  изложить в  редакции  согласно
приложению N 1;
     2) в  приложении  к  Государственной  программе   Калининградской
области "Модернизация экономики":
     - таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 2;
     - в таблице 2:
     строки 14-15 исключить;
     строки 13, 31 изложить в редакции согласно приложению N 3;
     строки 16-48 считать строками 14-46 соответственно;
     - в графе  5 строки  4 таблицы 3  слова "1-й  квартал 2014  года"
заменить словами "2014 год".
     2. Постановление вступает  в силу  со дня  подписания и  подлежит
официальному опубликованию.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Калининградской области                                   Н.Н. Цуканов
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                              от 16 июля 2014 г. N 450
    

 

      Паспорт государственной программы Калининградской области
                       "Модернизация экономики"
    

 

+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Ответственный       |Министерство экономики Калининградской области            |
|исполнитель         |                                                          |
|Государственной     |                                                          |
|программы           |                                                          |
|Калининградской     |                                                          |
|области             |                                                          |
|"Модернизация       |                                                          |
    |экономики" (далее - |                                                          |
  
|государственная     |                                                          |
|программа):         |                                                          |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Соисполнители       |Министерство финансов Калининградской области;            |
|государственной     |Министерство развития    инфраструктуры    Калининградской|
|программы:          |области;                                                  |
|                    |Министерство строительства Калининградской области;       |
|                    |Агентство по   международным  и   межрегиональным   связям|
|                    |Калининградской области;                                  |
|                    |Агентство по архитектуре,  градостроению и  перспективному|
|                    |развитию Калининградской области;                         |
|                    |Агентство по имуществу Калининградской области            |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Участники           |органы местного самоуправления;                           |
|государственной     |акционерные общества с государственным участием;          |
|программы:          |научные и  иные   организации,  реализующие   мероприятия,|
    |                    |направленные    на    достижение    цели,    установленной|
  
|                    |государственной программой                                |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
    |Программно-целевые  |1) целевая  Программа  Калининградской  области  "Развитие|
  
|инструменты:        |конкуренции на областном рынке" на 2010-2014 годы;        |
|                    |2) целевая  Программа  Калининградской  области  "Развитие|
|                    |инвестиционной деятельности" на 2011-2015 годы;           |
|                    |3) региональная  Программа  в области  энергосбережения  и|
|                    |повышения  энергетической  эффективности   Калининградской|
|                    |области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года     |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Подпрограммы        |1) "Совершенствование       системы       государственного|
|государственной     |стратегического управления";                              |
|программы:          |2) "Совершенствование  государственного  и  муниципального|
|                    |управления";                                              |
|                    |3) "Создание  благоприятных  условий  для  развития  рынка|
|                    |недвижимости";                                            |
|                    |4) "Формирование благоприятной инвестиционной среды";     |
|                    |5) "Развитие     международного     и     межрегионального|
|                    |сотрудничества Калининградской области"                   |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Цель государственной|обеспечение устойчивого повышения уровня и качества  жизни|
|программы:          |населения Калининградской  области на основе  модернизации|
|                    |экономики и повышения ее эффективности                    |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Задачи              |1) повышение  эффективности   системы  прогнозирования   и|
|государственной     |программного     планирования     социально-экономического|
|программы:          |развития Калининградской области;                         |
|                    |2) повышение эффективности государственного управления;   |
|                    |3) совершенствование государственной политики и реализации|
|                    |государственных функций в сфере земельных и  имущественных|
|                    |отношений;                                                |
|                    |4) создание  благоприятного   инвестиционного  климата   и|
|                    |условий для ведения бизнеса в Калининградской области;    |
|                    |5) всестороннее   и  эффективное   обеспечение   интересов|
|                    |Калининградской области в межрегиональном и  международном|
|                    |экономическом пространстве                                |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Целевые показатели и|1) объем валового регионального продукта (далее - ВРП)  на|
|индикаторы          |душу населения, тыс. рублей;                              |
    |государственной     |2) производительность труда  одного занятого в  экономике,|
  
|программы:          |тыс. рублей;                                              |
|                    |3) объем инвестиций в  основной капитал на душу  населения|
|                    |(в текущих ценах), тыс. рублей;                           |
|                    |4) отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %|
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Этапы и сроки       |государственная программа реализуется с  2014 по 2020  год|
|реализации          |без деления на этапы                                      |
|государственной     |                                                          |
|программы:          |                                                          |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Объемы бюджетных    |общий объем   финансирования   государственной   программы|
|ассигнований        |составляет 2637601,63 тыс. руб., в том числе по годам:    |
|государственной     |2014 год -  1433089,17 тыс.  руб., в  том числе  958675,89|
|программы:          |тыс.  руб.  -   за  счет  средств  федерального   бюджета,|
|                    |462976,09 тыс. руб. - за счет средств областного  бюджета,|
|                    |11437,19 тыс. руб. - за счет средств местных бюджетов;    |
|                    |2015 год - 220750,66 тыс. руб., в том числе 191865,66 тыс.|
|                    |руб. - за счет  средств областного бюджета, 28885,00  тыс.|
|                    |руб. - за счет средств федерального бюджета;              |
|                    |2016 год - 191865,66 тыс. руб. за счет средств  областного|
|                    |бюджета;                                                  |
|                    |2017 год - 218829,16 тыс. руб. за счет средств  областного|
|                    |бюджета;                                                  |
|                    |2018 год - 201635,66 тыс. руб. за счет средств  областного|
|                    |бюджета;                                                  |
|                    |2019 год - 186465,66 тыс. руб. за счет средств  областного|
|                    |бюджета;                                                  |
|                    |2020 год - 184965,66 тыс. руб. за счет средств  областного|
|                    |бюджета                                                   |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты|в качественном выражении:                                 |
|реализации          |1) улучшение  условий  ведения бизнеса  в  Калининградской|
|государственной     |области;                                                  |
|программы:          |2) снижение инвестиционных и предпринимательских рисков;  |
|                    |3) снижение    избыточных    административных    и    иных|
|                    |ограничений,    обязанностей,   необоснованных    расходов|
|                    |субъектов предпринимательской и иной деятельности;        |
|                    |4) обеспечение  эффективности  управления  государственным|
|                    |имуществом   Калининградской  области,   необходимым   для|
|                    |выполнения государственных функций и полномочий;          |
|                    |5) обеспечение     высокого    качества     предоставления|
|                    |государственных и муниципальных услуг;                    |
|                    |6) решение       проблемы      обеспечения       экономики|
|                    |высокопрофессиональными кадрами;                          |
|                    |7) повышение  гарантий  защиты  прав  юридических  лиц   и|
|                    |индивидуальных     предпринимателей     при     проведении|
|                    |государственного  контроля   (надзора)  и   муниципального|
|                    |контроля;                                                 |
|                    |8) повышение качества  действующей системы  стратегических|
|                    |документов  и  создание  практических  механизмов  по   их|
|                    |реализации.                                               |
|                    |В количественном   выражении   достижение  к   2020   году|
|                    |(относительно уровня 2013 года):                          |
|                    |1) роста ВРП  на душу  населения  в текущих  ценах в  2,08|
|                    |раза;                                                     |
|                    |2) повышения производительности  труда  одного занятого  в|
|                    |экономике в текущих ценах в 2,09 раза;                    |
|                    |3) роста  объема инвестиций  в  основной капитал  на  душу|
|                    |населения в текущих ценах в 2,37 раза.                    |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
    

 

     1. Государственная  программа   разработана   в  соответствии   с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития  Российской
Федерации  на   период  до  2020   года,  утвержденной   Распоряжением
Правительства Российской Федерации  от 17 ноября  2008 года N  1662-р,
Государственной         программой        Российской         Федерации
"Социально-экономическое  развитие  Калининградской  области  до  2020
года", утвержденной Постановлением Правительства Российской  Федерации
от 15 апреля 2014 года N 311.
     56. Состав  показателей (индикаторов)  государственной  программы
определен исходя из принципа необходимости и достаточности  информации
для характеристики  достижения  цели и  решения задач  государственной
программы.   Оценка   достижения   цели   государственной    программы
производится посредством следующих показателей.
     Объем ВРП на душу населения, тыс. рублей.
     ВРП -    обобщающий   показатель    экономической    деятельности
Калининградской области, характеризующий процесс производства  товаров
и   услуг,   который    позволяет   оценить   результаты    реализации
государственной   программы    в   части   обеспечения    устойчивости
экономического роста Калининградской области.
     Данный показатель определяется по следующей формуле:
    

 

                        не приводится, где:
    

 

     ВРПд- объем ВРП на душу населения;
     ВРП - объем ВРП;
     Ч - среднегодовая численность населения Калининградской области.
     Показатель оценивается    ежегодно     на    основании     данных
территориального органа Федеральной службы государственной  статистики
по Калининградской области.
     Производительность труда  одного   занятого  в  экономике,   тыс.
рублей.
     Данный показатель  позволяет оценить  эффективность  модернизации
экономики.
     Производительность труда определяется по следующей формуле:
    

 

                        не приводится, где:
    

 

     ПТ - производительность труда одного занятого в экономике;
     ВРП - объем ВРП;
     Чэ  -    среднегодовая    численность    занятых    в   экономике
Калининградской области.
     Показатель оценивается    ежегодно     на    основании     данных
территориального органа Федеральной службы государственной  статистики
по Калининградской области.
         
    Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (в  текущих
  
ценах), тыс. рублей.
     Данный показатель   позволяет   оценить   результаты   реализации
государственной   программы   в   части   формирования   благоприятной
инвестиционной среды.
     Данный показатель определяется по следующей формуле:
    

 

                        не приводится, где:
    

 

     Ид  - объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
     И -  объем  инвестиций  в  основной  капитал  по  полному   кругу
хозяйствующих субъектов  с учетом параметров,  не наблюдаемых  прямыми
статистическими методами;
     Ч - среднегодовая численность населения Калининградской области.
     Показатель оценивается    ежегодно     на    основании     данных
территориального органа Федеральной службы государственной  статистики
по Калининградской области.
     Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %.
     Данный показатель определяется по следующей формуле:
    

 

                        не приводится, где:
    

 

     Иврп  - отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП;
     И -  объем  инвестиций  в  основной  капитал  по  полному   кругу
хозяйствующих субъектов  с учетом параметров,  не наблюдаемых  прямыми
статистическими методами;
     ВРП - объем ВРП.
     Показатель оценивается    ежегодно     на    основании     данных
территориального органа Федеральной службы государственной  статистики
по Калининградской области.
     57. Основными      ожидаемыми     результатами      экономических
преобразований и модернизации экономики должны стать:
     1) в количественном выражении достижение к 2020 году:
     - объема ВРП  на  душу населения  в текущих  ценах  - 589,4  тыс.
рублей;
     - производительности труда одного занятого в экономике в  текущих
ценах - 1181,2 тыс. рублей;
     - объема  инвестиций  в  основной капитал  на  душу  населения  в
текущих ценах - 160,3 тыс. рублей;
     2) в     качественном    выражении     результатом     реализации
государственной программы станет:
     - улучшение условий ведения бизнеса в Калининградской области;
     - снижение инвестиционных и предпринимательских рисков;
     - снижение  избыточных   административных  и  иных   ограничений,
обязанностей, необоснованных расходов субъектов предпринимательской  и
иной деятельности;
     - расширение   позиций   калининградских  компаний   на   мировых
высокотехнологичных     рынках,    превращение     высокотехнологичных
производств   и   отраслей   экономики  знаний   в   значимый   фактор
экономического роста;
     - обеспечение интенсивного  технологического обновления  массовых
производств на  базе новых энерго-  и ресурсосберегающих  экологически
безопасных технологий;
     - создание  эффективной   нормативной  правовой   базы  в   сфере
земельных  отношений,  государственного  кадастрового  учета  объектов
недвижимости и сделок  с ним,  геодезии, картографии и  инфраструктуры
пространственных данных Калининградской области;
     - обеспечение высокого качества предоставления государственных  и
муниципальных услуг;
     - решение проблемы обеспечения экономики  высокопрофессиональными
кадрами;
     - повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)  и
муниципального контроля;
     - повышение   качества    действующей   системы    стратегических
документов и создание практических механизмов их реализации.
     77. Общий   объем   финансирования   государственной    программы
составляет 2637601,63 тыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год - 1433089,17 тыс. руб., в том числе 958675,89 тыс.  руб.
- за счет средств федерального бюджета, 462976,09 тыс. руб. - за  счет
средств  областного бюджета,  11437,19  тыс. руб.  -  за счет  средств
местных бюджетов;
     2015 год - 220750,66 тыс. руб., в том числе 191865,66 тыс. руб. -
за счет  средств областного  бюджета,  28885,00 тыс.  руб.  - за  счет
средств федерального бюджета;
     2016 год  -  191865,66  тыс.  руб.  за  счет  средств  областного
бюджета;
     2017 год  -  218829,16  тыс.  руб.  за  счет  средств  областного
бюджета;
     2018 год  -  201635,66  тыс.  руб.  за  счет  средств  областного
бюджета;
     2019 год  -  186465,66  тыс.  руб.  за  счет  средств  областного
бюджета;
     2020 год  -  184965,66  тыс.  руб.  за  счет  средств  областного
бюджета.
    

 

                    Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
                 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
                     И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
    

 

+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Ответственный          |Министерство экономики Калининградской области          |
|исполнитель            |                                                        |
|подпрограммы           |                                                        |
|"Совершенствование     |                                                        |
|государственного и     |                                                        |
|муниципального         |                                                        |
    |управления" (далее -   |                                                        |
  
|подпрограмма 2):       |                                                        |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Соисполнители          |Министерство по  муниципальному  развитию  и  внутренней|
|подпрограммы 2:        |политике Калининградской области; Агентство по  развитию|
|                       |связи и массовых коммуникаций Калининградской области   |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Участники подпрограммы |органы местного самоуправления Калининградской области; |
|2:                     |государственные и муниципальные учреждения,  реализующие|
|                       |мероприятия,    направленные   на    достижение    цели,|
|                       |установленной подпрограммой 2                           |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Цель подпрограммы 2:   |повышение качества    и    доступности    предоставления|
|                       |государственных и муниципальных услуг в  Калининградской|
|                       |области, снижение административных барьеров             |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Задача подпрограммы 2: |внедрение альтернативных  способов обращения  заявителей|
|                       |за получением государственных и муниципальных услуг     |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Целевые индикаторы и   |1) уровень    удовлетворенности    граждан     качеством|
|показатели подпрограммы|предоставления государственных и муниципальных услуг, %;|
|2:                     |2) среднее      число      обращений      представителей|
|                       |бизнес-сообщества   в   орган   государственной   власти|
|                       |Российской Федерации (орган местного самоуправления) для|
|                       |получения одной государственной (муниципальной)  услуги,|
|                       |связанной  со сферой  предпринимательской  деятельности,|
|                       |единиц;                                                 |
|                       |3) среднее  время  ожидания  в  очереди  при   обращении|
|                       |заявителя  в  орган  государственной  власти  Российской|
|                       |Федерации (орган местного самоуправления) для  получения|
|                       |государственных (муниципальных) услуг, минут            |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Этапы и сроки          |2014-2020 годы, без деления на этапы                    |
|реализации подпрограммы|                                                        |
|2:                     |                                                        |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Объемы бюджетных       |общий объем  финансирования  подпрограммы  2  составляет|
|ассигнований           |217315,86 тыс. руб., в том числе по годам:              |
|подпрограммы 2:        |    2014 год - 171114,86 тыс. руб.,                     |
|                       |в том числе 28885,00 тыс. руб. -                        |
|                       |за счет средств федерального бюджета,                   |
|                       |142229,86 тыс. руб. - за счет средств                   |
|                       |областного бюджета;                                     |
|                       |    2015 год - 31771,00 тыс. руб.,                      |
|                       |в том числе 28885,00 тыс. руб. -                        |
|                       |за счет средств федерального бюджета,                   |
|                       |2886,00 тыс. руб. - за счет средств                     |
|                       |областного бюджета;                                     |
|                       |    2016 год - 2886,00 тыс. руб. за                     |
|                       |счет средств областного бюджета;                        |
|                       |    2017 год - 2886,00 тыс. руб. за                     |
|                       |счет средств областного бюджета;                        |
|                       |    2018 год - 2886,00 тыс. руб. за                     |
|                       |счет средств областного бюджета;                        |
|                       |    2019 год - 2886,00 тыс. руб. за                     |
|                       |счет средств областного бюджета;                        |
|                       |    2020 год - 2886,00 тыс. руб. за                     |
|                       |счет средств областного бюджета.                        |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты   |достижение к концу 2020 года следующих показателей:     |
|реализации подпрограммы|1) уровень    удовлетворенности    граждан     качеством|
|2:                     |предоставления государственных  и муниципальных услуг  -|
|                       |не менее 90 %;                                          |
|                       |2) среднее      число      обращений      представителей|
|                       |бизнес-сообщества   в   орган   государственной   власти|
|                       |Российской Федерации (орган местного самоуправления) для|
|                       |получения одной государственной (муниципальной)  услуги,|
|                       |связанной со сферой предпринимательской деятельности,  -|
|                       |2 единицы;                                              |
|                       |3) среднее  время  ожидания  в  очереди  при   обращении|
|                       |заявителя  в  орган  государственной  власти  Российской|
|                       |Федерации (орган местного самоуправления) для  получения|
|                       |государственных (муниципальных) услуг - 15 минут;       |
|                       |4) доля   граждан,    имеющих    доступ   к    получению|
|                       |государственных  и   муниципальных  услуг  по   принципу|
|                       |"одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ,  -|
|                       |не менее 90%;                                           |
|                       |5) доля   граждан,   использующих   механизм   получения|
|                       |государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной|
|                       |форме, - не менее 70%.                                  |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
    

 

     130. Повышение    качества    и    доступности     предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Калининградской  области,
снижение  административных  барьеров  как  основной  целевой  ориентир
подпрограммы    2    предусматривают   решение    задачи:    внедрение
альтернативных   способов    обращения   заявителей   за    получением
государственных и муниципальных услуг.
     132. Реализация подпрограммы 2  создаст условия для достижения  к
концу 2020 года следующих результатов:
     1) уровень  удовлетворенности  граждан  качеством  предоставления
государственных и муниципальных услуг - не менее 90%;
     2) среднее  число  обращений представителей  бизнес-сообщества  в
    орган  государственной  власти Российской  Федерации  (орган  местного
  
самоуправления) для  получения  одной государственной  (муниципальной)
услуги,  связанной со  сферой  предпринимательской деятельности,  -  2
единицы;
     3) среднее время  ожидания в  очереди при  обращении заявителя  в
    орган  государственной  власти Российской  Федерации  (орган  местного
  
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг  -
15 минут;
     4) доля граждан,  имеющих  доступ к  получению государственных  и
муниципальных услуг по принципу  "одного окна" по месту пребывания,  в
том числе в МФЦ, - не менее 90%;
     5) доля граждан, использующих механизм получения  государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, - не менее 70%.
     143. Общий  объем   финансирования   подпрограммы  2   составляет
217315,86 тыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год - 171114,86 тыс. руб., в том числе 28885,00 тыс. руб.  -
за счет средств  федерального бюджета, 142229,86 тыс.  руб. - за  счет
средств областного бюджета;
     2015 год - 31771,00 тыс. руб.,  в том числе 28885,00 тыс. руб.  -
за счет  средств федерального  бюджета, 2886,00  тыс. руб.  - за  счет
средств областного бюджета;
     2016 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
     2017 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
     2018 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
     2019 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
     2020 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
    

 

        Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ
               УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ"
    

 

+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Ответственный       |Министерство экономики Калининградской области            |
|исполнитель         |                                                          |
|подпрограммы        |                                                          |
|"Создание           |                                                          |
|благоприятных       |                                                          |
|условий для развития|                                                          |
|рынка недвижимости" |                                                          |
    |(далее -            |                                                          |
  
|подпрограмма 3):    |                                                          |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Соисполнители       |Агентство по имуществу Калининградской области;           |
|подпрограммы 3:     |Агентство по архитектуре,  градостроению и  перспективному|
|                    |развитию Калининградской области                          |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Участники           |органы исполнительной власти Калининградской области;     |
|подпрограммы 3:     |государственные учреждения Калининградской области;       |
|                    |унитарные предприятия Калининградской области             |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Цель подпрограммы 3:|обеспечение эффективности    управления    государственным|
|                    |имуществом   Калининградской  области,   необходимым   для|
|                    |выполнения государственных функций и полномочий           |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Задачи подпрограммы |1) оптимизация   состава    имущества,   находящегося    в|
|3:                  |собственности  Калининградской области,  необходимого  для|
|                    |осуществления  государственных полномочий  Калининградской|
|                    |области, и обеспечение его эффективного использования;    |
|                    |2) организация     и     проведение     кадастровых      и|
|                    |землеустроительных работ в отношении границ  муниципальных|
|                    |образований Калининградской области                       |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Целевые индикаторы и|1) доля  объектов   недвижимого   имущества,  на   которые|
|показатели          |осуществлена     государственная     регистрация     права|
|подпрограммы 3:     |собственности  Калининградской  области, от  общего  числа|
|                    |объектов недвижимости, учтенных в реестре государственного|
    |                    |имущества  Калининградской  области    рамках   текущего|
  
|                    |года), %;                                                 |
|                    |2) процент   сокращения   площади   земельных    участков,|
|                    |находящихся   в   казне   Калининградской   области,    не|
|                    |вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади|
    |                    |указанных земельных участков  в 2013 году (за  исключением|
  
|                    |земельных участков,  изъятых из оборота  и ограниченных  в|
|                    |обороте), %;                                              |
|                    |3) доля муниципальных образований, границы которых  учтены|
|                       государственном   кадастре   недвижимости,   в   общем|
|                    |количестве муниципальных образований                      |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Этапы и сроки       |2014-2020 годы, без деления на этапы                      |
|реализации          |                                                          |
|подпрограммы 3:     |                                                          |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Объемы бюджетных    |общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет  средств|
|ассигнований        |областного бюджета составляет  855855,23 тыс. руб., в  том|
|подпрограммы 3:     |числе по годам:                                           |
|                    |2014 год - 177982,13 тыс. руб.;                           |
|                    |2015 год - 108906,60 тыс. руб.;                           |
|                    |2016 год - 108906,60 тыс. руб.;                           |
|                    |2017 год - 135870,10 тыс. руб.;                           |
|                    |2018 год - 118676,60 тыс. руб.;                           |
|                    |2019 год - 103506,60 тыс. руб.;                           |
|                    |2020 год - 102006,60 тыс. руб.                            |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты|1) приведение    состава   имущества,    находящегося    в|
|реализации          |собственности    Калининградской   области,    в    полное|
|подпрограммы 3:     |соответствие с  исполняемыми государственными функциями  и|
|                    |полномочиями;                                             |
|                    |2) обеспечение   наличия   в   реестре    государственного|
|                    |имущества  Калининградской  области полной  и  достоверной|
|                    |информации об  областном имуществе,  включая информацию  о|
|                    |государственной   регистрации   прав   на   все    объекты|
|                    |недвижимости;                                             |
|                    |3) обеспечение постановки на кадастровый учет границ  всех|
|                    |муниципальных образований Калининградской области.        |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
    

 

     147. Подпрограмма  3  разработана  в  соответствии  с  Концепцией
долгосрочного социально-экономического  развития Российской  Федерации
на  период  до  2020 года,  утвержденной  Распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р,  Государственной
программой  Российской  Федерации  "Социально-экономическое   развитие
Калининградской  области до  2020  года", утвержденной  Постановлением
Правительства  Российской Федерации  от  15 апреля  2014  года N  311,
которыми    предусмотрено    повышение    эффективности     управления
государственным имуществом, сокращение объема имущества,  находящегося
в  государственной  и  муниципальной  собственности,  с  учетом  задач
обеспечения  полномочий  органов  государственной  власти  и   органов
местного самоуправления.
     174. Общий объем  финансирования подпрограммы 3  за счет  средств
областного бюджета  составляет 855855,23  тыс.  руб., в  том числе  по
годам:
     2014 год - 177982,13 тыс. руб.;
     2015 год - 108906,60 тыс. руб.;
     2016 год - 108906,60 тыс. руб.;
     2017 год - 135870,10 тыс. руб.;
     2018 год - 118676,60 тыс. руб.;
     2019 год - 103506,60 тыс. руб.;
     2020 год - 102006,60 тыс. руб.
    

 

                    Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
          "ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ"
    

 

+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Ответственный       |Министерство экономики Калининградской области             |
|исполнитель         |                                                           |
|подпрограммы        |                                                           |
|"Формирование       |                                                           |
|благоприятной       |                                                           |
|инвестиционной      |                                                           |
    |среды" (далее -     |                                                           |
  
|подпрограмма 4):    |                                                           |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Соисполнители       |Министерство финансов Калининградской области;             |
|подпрограммы 4:     |Министерство развития    инфраструктуры     Калининградской|
|                    |области;                                                   |
|                    |Министерство строительства Калининградской области         |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Участники           |органы местного самоуправления;                            |
|подпрограммы 4:     |акционерные общества с государственным участием;           |
|                    |научные и   иные  организации,   реализующие   мероприятия,|
    |                    |направленные    на    достижение    цели,     установленной|
  
|                    |подпрограммой 4                                            |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Цель подпрограммы 4:|формирование благоприятной    инвестиционной    среды     в|
|                    |Калининградской области                                    |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Задачи подпрограммы |1) создание   благоприятных    условий   для    привлечения|
|4:                  |инвестиций в экономику Калининградской области;            |
|                    |2) создание благоприятной конкурентной среды;              |
|                    |3) повышение  энергетической эффективности  Калининградской|
|                    |области                                                    |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
    |Целевые индикаторы и|объем инвестиций  в   основной   капитал  (за   исключением|
  
|показатели          |бюджетных средств)  на  душу населения  (в текущих  ценах),|
|подпрограммы 4:     |тыс. рублей                                                |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Этапы и сроки       |2014-2020 годы, без деления на этапы                       |
|реализации          |                                                           |
|подпрограммы 4:     |                                                           |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Объемы бюджетных    |общий объем финансирования подпрограммы  4 за счет  средств|
|ассигнований        |областного бюджета  составляет 176849,34 тыс.  руб., в  том|
|подпрограммы 4:     |числе по годам:                                            |
|                    |2014 год - 40949,34 тыс. руб.;                             |
|                    |2015 год - 22650,00 тыс. руб.;                             |
|                    |2016 год - 22650,00 тыс. руб.;                             |
|                    |2017 год - 22650,00 тыс. руб.;                             |
|                    |2018 год - 22650,00 тыс. руб.;                             |
|                    |2019 год - 22650,00 тыс. руб.;                             |
|                    |2020 год - 22650,00 тыс. руб.                              |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты|достижение к 2020 году следующих результатов:              |
|реализации          |1) объем  инвестиций  в основной  капитал  (за  исключением|
|подпрограммы 4:     |бюджетных средств) на душу населения в текущих ценах - 92,2|
|                    |тыс. руб.;                                                 |
|                    |2) количество  реализованных основных  положений  стандарта|
|                    |деятельности   органов   исполнительной   власти   субъекта|
|                    |Российской   Федерации   по   обеспечению    благоприятного|
|                    |инвестиционного  климата  в Калининградской  области  -  15|
|                    |единиц;                                                    |
|                    |3) оценка  предпринимательским  сообществом  общих  условий|
|                    |ведения предпринимательской деятельности в  Калининградской|
|                    |области - 8 баллов;                                        |
|                    |4) оценка  предпринимательским  сообществом   эффективности|
|                    |реализации   внедренных  элементов   деятельности   органов|
|                    |исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по|
|                    |обеспечению   благоприятного  инвестиционного   климата   в|
|                    |Калининградской области - 10 баллов;                       |
|                    |5) стоимость  услуг  по  технологическому  присоединению  к|
    |                    |объектам   электросетевого   хозяйства  (по   отношению   к|
  
|                    |предыдущему году) - 110,0%;                                |
|                    |6) предельный срок подключения энергопринимающих  устройств|
|                    |потребителей (до  150  кВт) со  дня  поступления заявки  на|
|                    |технологическое присоединение потребителя электроэнергии  к|
|                    |энергетическим   сетям   до    дня   подписания   акта    о|
|                    |технологическом присоединении потребителя электроэнергии  к|
|                    |энергетическим сетям - 40 дней;                            |
|                    |7) предельное   количество   процедур,   необходимых    для|
|                    |получения разрешения  на  строительство эталонного  объекта|
|                    |капитального строительства непроизводственного  назначения,|
|                    |- 11 единиц;                                               |
|                    |8) предельный срок  прохождения всех процедур,  необходимых|
|                    |для  получения   разрешения  на  строительство   эталонного|
|                    |объекта   капитального  строительства   непроизводственного|
|                    |назначения, - 56 дней;                                     |
|                    |9) предельное количество этапов (процедур), необходимых для|
|                    |технологического присоединения, - 5 единиц;                |
|                    |10) количество   публикаций  об   участии   Калининградской|
|                    |области в выставочной деятельности в иностранных  средствах|
|                    |массовой информации - 47 единиц.                           |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
    

 

     220. Цель   подпрограммы    4   -   формирование    благоприятной
инвестиционной среды  в Калининградской  области. Целевым  показателем
    подпрограммы  4  является  объем инвестиций  в  основной  капитал  (за
  
исключением бюджетных средств)  на душу  населения (в текущих  ценах),
тыс. рублей.
     Данный показатель определяется по следующей формуле:
    

 

                        не приводится, где:
    

 

         
    Ид  - объем инвестиций в основной капитал на душу  населения  (за
  
исключением бюджетных средств);
     И -  объем  инвестиций  в  основной  капитал  по  полному   кругу
хозяйствующих субъектов  с учетом параметров,  не наблюдаемых  прямыми
статистическими методами, без учета  инвестиций за счет бюджетов  всех
уровней;
     Ч - среднегодовая численность населения Калининградской области.
     Показатель оценивается    ежегодно     на    основании     данных
территориального органа Федеральной службы государственной  статистики
по Калининградской области.
     221. С  учетом  приоритетов   государственной  политики  и   цели
подпрограммы 4 сформулированы следующие задачи:
     1) задача  1  "Создание  благоприятных  условий  для  привлечения
инвестиций в  экономику Калининградской области";  для решения  данной
задачи необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:
     - внедрение стандарта деятельности органов исполнительной  власти
субъекта   Российской   Федерации   по   обеспечению    благоприятного
инвестиционного климата в Калининградской области;
     - улучшение предпринимательского климата в сфере строительства;
     - повышение доступности энергетической инфраструктуры;
     - улучшение  инвестиционного  имиджа Калининградской  области  на
международном уровне; показателем достижения  цели и решения задачи  1
является   оценка   предпринимательским  сообществом   по   количеству
внедренных  положений  стандарта деятельности  органов  исполнительной
власти  субъекта Российской  Федерации  по обеспечению  благоприятного
инвестиционного климата  в Калининградской  области, единиц;  методика
расчета показателя  утверждена Распоряжением Правительства  Российской
Федерации от 10 апреля 2014 года N 570-р;
     2) задача 2 "Создание благоприятной конкурентной среды", в рамках
решения данной задачи необходимо обеспечить выполнение мероприятий  по
созданию условий  для стимулирования предпринимательской  деятельности
на  рынках товаров  и  услуг, а  также  по повышению  качества  оценки
регулирующего воздействия  нормативных правовых актов  и их  проектов;
показателями  решения  задачи 2  являются  оценка  предпринимательским
сообществом общих условий  ведения предпринимательской деятельности  в
Калининградской  области    баллах)  и  оценка   предпринимательским
сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности
органов  исполнительной  власти   субъекта  Российской  Федерации   по
    обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в  регионе   
  
баллах);
     3) задача    3     "Повышение    энергетической     эффективности
Калининградской области",  для решения  которой необходимо  обеспечить
выполнение основных  мероприятий  по разработанной  схеме и  Программе
перспективного развития  электроэнергетики Калининградской области  на
2014-2019  годы,  а  также  по  реализации  мероприятий   региональной
Программы  в  области  энергосбережения  и  повышения   энергетической
эффективности Калининградской области на 2010-2015 годы с перспективой
до 2020 года; показателями решения задачи 3 являются:
     - стоимость услуг  по технологическому  присоединению к  объектам
электросетевого хозяйства, %;
     - предельный   срок   подключения   энергопринимающих   устройств
потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое
присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня
подписания   акта   о   технологическом   присоединении    потребителя
электроэнергии к энергетическим сетям, дней.
     Методика расчета указанных  показателей утверждена  Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года N 570-р.
     222. Основные    ожидаемые   конечные    результаты    реализации
подпрограммы 4 в количественном выражении:
     1) объем инвестиций в основной капитал (за исключением  бюджетных
средств) на душу населения - 92,2 тысячи рублей;
     2) количество   реализованных   основных   положений    стандарта
деятельности  органов   исполнительной   власти  субъекта   Российской
Федерации  по  обеспечению благоприятного  инвестиционного  климата  в
Калининградской области - 15 единиц;
     3) оценка предпринимательским  сообществом общих условий  ведения
предпринимательской деятельности в Калининградской области - 8 баллов;
     4) оценка    предпринимательским    сообществом     эффективности
реализации внедренных  элементов  деятельности органов  исполнительной
власти  субъекта Российской  Федерации  по обеспечению  благоприятного
инвестиционного климата в Калининградской области - 10 баллов;
     5) предельное  количество  процедур,  необходимых  для  получения
разрешения   на   строительство   эталонного   объекта    капитального
строительства непроизводственного назначения, - 11 единиц;
     6) предельный  срок прохождения  всех  процедур, необходимых  для
получения разрешения на строительство эталонного объекта  капитального
строительства непроизводственного назначения, - 56 дней;
     7) предельное  количество  этапов  (процедур),  необходимых   для
технологического присоединения, - 5 единиц;
     8) предельный   срок  подключения   энергопринимающих   устройств
потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое
присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня
подписания   акта   о   технологическом   присоединении    потребителя
электроэнергии к энергетическим сетям - 40 дней;
     9) стоимость услуг по  технологическому присоединению к  объектам
электросетевого хозяйства (в процентах к предыдущему году) - 110,0%;
     10) количество публикаций  об участии  Калининградской области  в
выставочной деятельности в иностранных средствах массовой информации -
47 единиц.
     239. Реализация  основных   мероприятий   по  выполнению   задачи
"Повышение  энергетической эффективности"  предусматривает  разработку
схемы   и   Программы   перспективного   развития    электроэнергетики
Калининградской  области  на   2014-2019  годы,  а  также   реализацию
мероприятий  региональной  Программы  в  области  энергосбережения   и
повышения  энергетической  эффективности  Калининградской  области  на
2010-2015 годы с перспективой до 2020 года.
     243. Общий объем  финансирования подпрограммы 4  за счет  средств
областного бюджета  составляет 176849,34  тыс.  руб., в  том числе  по
годам:
     2014 год - 40949,34 тыс. руб.;
     2015 год - 22650,00 тыс. руб.;
     2016 год - 22650,00 тыс. руб.;
     2017 год - 22650,00 тыс. руб.;
     2018 год - 22650,00 тыс. руб.;
     2019 год - 22650,00 тыс. руб.;
     2020 год - 22650,00 тыс. руб.
     303. Визовый  вопрос  был  включен  в  Государственную  программу
"Социально-экономическое  развитие  Калининградской  области  до  2020
года". В  часть,  касающуюся требуемых  изменений в  законодательстве,
включен пункт  с предложениями  по упрощению процедуры  выдачи виз  на
основе международных  соглашений,  заключенных Российской  Федерацией,
либо в рамках федерального закона по аналогии с Федеральным законом от
10  января  2006  года  N  16-ФЗ  "Об  Особой  экономической  зоне   в
Калининградской области".
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                              от 16 июля 2014 г. N 450
    

 

                                                             Таблица 1
    

 

+----+---------------+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------------------------+
| N  | N показателя, | Наименование показателя  д. измерения|               Значения показателей (индикаторов)                |
|п/п |  мероприятия  |       (индикатора)       |             |                                                                 |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|    |               |                          |             | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |  2019  |  2020  |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
| 1  |       2       |            3             |      4      |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |  10   |   11   |   12   |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|1.  |      Государственная программа Калининградской области "Модернизация экономики" (далее - государственная программа)      |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.  |       I       |Цель государственной программы: обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения       |
|    |               |Калининградской области на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности                     |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|3.  |      I.а      |Объем ВРП на душу         | тыс. рублей | 282,7 | 321,6 | 359,1 | 395,4 | 441,7 | 483,9 | 531,8  | 589,4  |
|    |               |населения                 |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|4.  |      I.б      |Производительность труда  | тыс. рублей | 565,2 | 618,2 | 701,5 | 829,1 | 920,3 | 987,5 | 1070,1 | 1181,2 |
|    |               |одного занятого в         |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |экономике                 |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|5.  |      I.в      |Объем инвестиций в        | тыс. рублей | 67,6  | 76,9  | 92,3  | 98,9  | 114,8 | 130,7 | 144,1  | 160,3  |
|    |               |основной капитал на душу  |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
    |    |               |населения (в текущих      |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
  
|    |               |ценах)                    |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|6.  |      I.е      |Отношение объема          |  процентов  | 23,9  | 23,9  | 25,7  | 25,0  | 26,0  | 27,0  |  27,1  |  27,2  |
|    |               |инвестиций в основной     |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |капитал к ВРП             |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|7.  |     Подпрограмма 1 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" (далее - подпрограмма 1)      |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|8.  |       1       |Цель подпрограммы 1: совершенствование государственного стратегического управления                        |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|9.  |      1.а      |Среднее отклонение по     |  процентов  |  не   |  не   |  не   |  не   |  не   |  не   |не более|не более|
|    |               |набору ключевых           |             | более | более | более | более | более | более |   11   |   10   |
|    |               |показателей фактических   |             |  20   |  18   |  16   |  17   |  15   |  13   |        |        |
|    |               |значений от прогнозируемых|             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |в предыдущем году         |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|10. |      1.1      |Задача 1: развитие системы государственного стратегического планирования (далее - подпрограмма 1)         |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|11. |     1.1.а     |Доля государственных      |  процентов  |   -   |  50   |  60   |  70   |  85   |  не   |не менее|не менее|
|    |               |программ Калининградской  |             |       |       |       |       |       | менее |   85   |   85   |
|    |               |области, эффективность    |             |       |       |       |       |       |  85   |        |        |
|    |               |реализации которых        |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |улучшилась в отчетном     |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |периоде, в общем          |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |количестве государственных|             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |программ Калининградской  |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |области, в реализации     |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |которых в ходе мониторинга|             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |и оценки были выявлены    |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |проблемы                  |             |       |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|12. |      1.2      |Задача 2: совершенствование прогнозирования социально-экономического развития Калининградской области     |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|13. |     1.2.а     |Среднее отклонение по     | процентов |не более |  не   |  не   |  не   |  не   |  не   |не более|не более|
|    |               |набору ключевых           |           |   20    | более | более | более | более | более |   11   |   10   |
|    |               |показателей фактических   |           |         |  18   |  16   |  17   |  15   |  13   |        |        |
|    |               |значений от прогнозируемых|           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |в предыдущем году         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|14. |      1.3      |Задача 3: совершенствование механизмов государственного инвестирования                                    |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|15. |     1.3.а     |Количество изменений,     |  единиц   |    4    |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4    |   4    |
|    |               |вносимых в перечень       |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |расходов инвестиционного  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |характера                 |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|16. |         Подпрограмма 2 "Совершенствование государственного и муниципального управления" (далее - подпрограмма 2)         |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |       2       |Цель подпрограммы 2: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг|
|    |               |в Калининградской области, снижение административных барьеров                                             |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|18. |      2.а      |Уровень удовлетворенности | процентов |   50    |  60   |  70   |  80   |  85   |  90   |   90   |   90   |
|    |               |граждан качеством         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |предоставления            |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |государственных и         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |муниципальных услуг       |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|19. |      2.б      |Среднее число обращений   |  единиц   |    2    |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2    |   2    |
|    |               |представителей            |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |бизнес-сообщества в орган |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |государственной власти    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Российской Федерации      |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
    |    |               |(орган местного           |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
|    |               |самоуправления) для       |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |получения одной           |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |государственной           |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |(муниципальной) услуги,   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
    |    |               |связанной со сферой       |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
|    |               |предпринимательской       |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |деятельности              |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|20. |      2.в      |Среднее время ожидания в  |   минут   |   15    |  15   |  15   |  15   |  15   |  15   |   15   |   15   |
|    |               |очереди при обращении     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |заявителя в орган         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |государственной власти    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Российской Федерации      |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
    |    |               |(орган местного           |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
|    |               |самоуправления) для       |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |получения государственных |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |(муниципальных) услуг     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|21. |      2.1      |Задача 1: внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением государственных и          |
|    |               |муниципальных услуг                                                                                       |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|22. |     2.1.а     |Доля граждан, имеющих     | процентов |   25    |  40   |  90   |  90   |  90   |  90   |   90   |   90   |
|    |               |доступ к получению        |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |государственных услуг по  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |принципу "одного окна" по |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |месту пребывания, в том   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |числе в                   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |многофункциональных       |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |центрах предоставления    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |государственных и         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
    |    |               |муниципальных услуг (далее|           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
    |    |               |- МФЦ)                    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|23. |     2.1.б     |Доля граждан, использующих| процентов |   10    |  12   |  15   |  25   |  40   |  70   |   70   |   70   |
|    |               |механизм получения        |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |государственных и         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |муниципальных услуг в     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |электронной форме         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|24. |         Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" (далее - подпрограмма 3)         |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |       3       |Цель подпрограммы 3: обеспечение эффективности управления государственным имуществом Калининградской      |
|    |               |области, необходимым для выполнения государственных функций и полномочий                                  |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |      3.1      |Задача 1: оптимизация состава имущества, находящегося в собственности Калининградской области,            |
|    |               |необходимого для осуществления государственных полномочий Калининградской области, и обеспечение его      |
|    |               |эффективного использования                                                                                |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|27. |     3.1.а     |Доля объектов недвижимого | процентов |не менее |  не   |  не   |  не   |  не   |  не   |не менее|не менее|
|    |               |имущества, на которые     |           |   50    | менее | менее | менее | менее | менее |   90   |   95   |
|    |               |осуществлена              |           |         |  60   |  70   |  75   |  80   |  85   |        |        |
|    |               |государственная           |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |регистрация права         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |собственности             |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Калининградской области,  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |от общего числа объектов  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |недвижимости, учтенных в  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |реестре государственного  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |имущества Калининградской |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
    |    |               |области (в рамках текущего|           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
|    |               |года)                     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|28. |     3.1.б     |Доля площади земельных    | процентов |не менее |  не   |  не   |  не   |  не   |  не   |не менее|не менее|
|    |               |участков, находящихся в   |           |   50    | менее | менее | менее | менее | менее |   85   |   90   |
|    |               |казне Калининградской     |           |         |  55   |  65   |  70   |  75   |  80   |        |        |
|    |               |области, вовлеченных в    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |хозяйственный оборот, от  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |общей площади указанных   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
    |    |               |земельных участков (за    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
|    |               |исключением земельных     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |участков, изъятых из      |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |оборота и ограниченных в  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |обороте) (в рамках        |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |текущего года)            |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|29. |      3.2      |Задача 2: организация и проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении границ муниципальных|
|    |               |образований Калининградской области                                                                       |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|30. |     3.2.а     |Доля муниципальных        | процентов |    -    |  16   |  28   |  59   |  79   |  100  |   -    |   -    |
|    |               |образований, границы      |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |которых учтены в          |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |государственном кадастре  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |недвижимости, в общем     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |количестве муниципальных  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |образований               |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|31. |                Подпрограмма 4 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" (далее - подпрограмма 4)                 |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |       4       |Цель подпрограммы 4: формирование благоприятной инвестиционной среды в Калининградской области            |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|33. |      4.а      |Объем инвестиций в        |тыс. рублей|  55,9   | 61,0  | 64,2  | 62,4  | 77,7  | 79,5  |  85,5  |  92,2  |
    |    |               |основной капитал (за      |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
|    |               |исключением бюджетных     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |средств) на душу населения|           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |(в текущих ценах)         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|34. |      4.1      |Задача 1: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Калининградской области   |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|35. |     4.1.а     |Количество реализованных  |  единиц   |   12    |  15   |  15   |  15   |  15   |  15   |   15   |   15   |
|    |               |основных положений        |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |стандарта деятельности    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |органов исполнительной    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |власти субъекта Российской|           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Федерации по обеспечению  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |благоприятного            |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |инвестиционного климата в |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Калининградской области   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|36. |      4.2      |Задача 2: создание благоприятной конкурентной среды                                                       |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|37. |     4.2.а     |Оценка предпринимательским|  баллов   |   5,5   |  6,0  |  6,5  |  7,0  |  7,5  |  8,0  |  8,0   |  8,0   |
|    |               |сообществом общих условий |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |ведения                   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |предпринимательской       |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |деятельности в            |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Калининградской области   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|38. |     4.2.б     |Оценка предпринимательским|  баллов   |    -    |   -   |   8   |  10   |  10   |  10   |   10   |   10   |
|    |               |сообществом эффективности |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |реализации внедренных     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |элементов деятельности    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |органов исполнительной    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |власти субъекта Российской|           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Федерации по обеспечению  |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |благоприятного            |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |инвестиционного климата в |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Калининградской области   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|39. |      4.3      |Задача 3: повышение энергетической эффективности Калининградской области                                  |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|40. |     4.3.а     |Стоимость услуг по        |процентов к|  129,2  | 129,2 | 115,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0  | 110,0  |
|    |               |технологическому          |предыдущему|         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |присоединению к объектам  |   году    |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |электросетевого хозяйства |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|41. |     4.3.б     |Предельный срок           |   дней    |   276   |  167  |  45   |  43   |  42   |  40   |   40   |   40   |
|    |               |подключения               |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |энергопринимающих         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
    |    |               |устройств потребителей (до|           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
    |    |               |150 кВт) со дня           |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
  
|    |               |поступления заявки на     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |технологическое           |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |присоединение потребителя |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |электроэнергии к          |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |энергетическим сетям до   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |дня подписания акта о     |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |технологическом           |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |присоединении потребителя |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |электроэнергии к          |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |энергетическим сетям      |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|42. | Подпрограмма 5 "Развитие международного и межрегионального сотрудничества Калининградской области" (далее - подпрограмма |
|    |                                                            5)                                                            |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|43. |       5       |Цели подпрограммы 5: использование потенциала международного сотрудничества в интересах обеспечения       |
|    |               |устойчивого социально-экономического развития Калининградской области; обеспечение целенаправленного      |
|    |               |присутствия Калининградской области на международной политической арене, продвижение позитивного имиджа   |
|    |               |Калининградской области                                                                                   |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|44. |      5.1      |Задача 1: укрепление и расширение существующих, установление новых партнерских отношений                  |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|45. |     5.1.а     |Количество регионов       |  единиц   |не менее |  не   |  не   |  не   |  не   |  не   |не менее|не менее|
|    |               |зарубежных стран, с       |           |    5    |менее 5|менее 6|менее 6|менее 7|менее 7|   8    |   8    |
|    |               |представителями которых   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Правительство             |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Калининградской области   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |осуществило совместные    |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |мероприятия               |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|46. |      5.2      |Задача 2: снижение негативного влияния геополитического положения Калининградской области                 |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|47. |     5.2.а     |Количество протокольных   |  единиц   |не менее |  не   |  не   |  не   |  не   |  не   |не менее|не менее|
|    |               |решений по итогам         |           |    3    |менее 3|менее 4|менее 4|менее 5|менее 5|   6    |   6    |
|    |               |международных мероприятий,|           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |посвященных решению       |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |вопросов развития         |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
|    |               |Калининградской области   |           |         |       |       |       |       |       |        |        |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 3
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                              от 16 июля 2014 г. N 450
    

 

                                                             Таблица 2
    

 

+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------+
| N  | N показателя, |    Наименование    | Ответственный |    Показатель     |  Ед. изм.   |          Период реализации программы           |
|п/п |  мероприятия  |    мероприятия     |  исполнитель  | непосредственного | показателя  |                                                |
|    |               |                    |               |    результата     |             |                                                |
|    |               |                    |               |    выполнения     |             |                                                |
|    |               |                    |               |    мероприятия    |             |                                                |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
|    |               |                    |               |                   |             |2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
| 1  |       2       |         3          |       4       |         5         |      6      |  7  |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13   |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
|13. |    2.1.2.     |Предоставление      |Министерство   |количество окон    |   единиц    | 777 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173  |
|    |               |субсидий из         |экономики      |приема заявителей в|             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |областного бюджета  |Калининградской|открытых МФЦ       |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |местным бюджетам на |области        |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |реализацию          |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |мероприятий по      |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |созданию            |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |многофункциональных |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |центров             |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |предоставления      |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |государственных и   |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |муниципальных услуг |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |в соответствии с    |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |порядком,           |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |определяемым        |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |Правительством      |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |Калининградской     |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |области             |               |                   |             |     |      |      |      |      |      |       |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
|31. |    4.1.2.     |Улучшение           |Министерство   |предельное         |   единиц    | 32  |  15  |  13  |  12  |  11  |  11  |  11   |
|    |               |предпринимательского|строительства  |количество         |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |климата в сфере     |Калининградской|процедур,          |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |строительства       |области        |необходимых для    |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |получения          |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |разрешения на      |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |строительство      |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |эталонного объекта |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |капитального       |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |строительства      |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |непроизводственного|             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |назначения         |             |     |      |      |      |      |      |       |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
|    |               |                    |               |предельный срок    |    дней     | 200 | 130  |  90  |  70  |  56  |  56  |  56   |
|    |               |                    |               |прохождения всех   |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |процедур,          |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |необходимых для    |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |получения          |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |разрешения на      |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |строительство      |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |эталонного объекта |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |капитального       |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |строительства      |             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |непроизводственного|             |     |      |      |      |      |      |       |
|    |               |                    |               |назначения         |             |     |      |      |      |      |      |       |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+