РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу – Постановление
Правительства Калининградской
области от 22.12.2014 № 883
16 июля 2014 г. N 450
г. Калининград
О внесении изменений в Постановление Правительства
Калининградской области от 28 апреля 2014 года N 262
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской
области "О Правительстве Калининградской области", Постановлением
Правительства Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Калининградской области" Правительство
Калининградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Правительства
Калининградской области от 28 апреля 2014 года N 262 "О
Государственной программе Калининградской области "Модернизация
экономики" следующие изменения:
1) паспорт Государственной программы Калининградской области
"Модернизация экономики", пункты 1, 56, 57, 77, главу 1 "Паспорт
подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального
управления" раздела XII, пункты 130, 132, 143, главу 1 "Паспорт
подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития рынка
недвижимости" раздела XIII, пункты 147, 174, главу 1 "Паспорт
подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" раздела
XIV, пункты 220-222, 239, 243, 303 изложить в редакции согласно
приложению N 1;
2) в приложении к Государственной программе Калининградской
области "Модернизация экономики":
- таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 2;
- в таблице 2:
строки 14-15 исключить;
строки 13, 31 изложить в редакции согласно приложению N 3;
строки 16-48 считать строками 14-46 соответственно;
- в графе 5 строки 4 таблицы 3 слова "1-й квартал 2014 года"
заменить словами "2014 год".
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор
Калининградской области Н.Н. Цуканов
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 16 июля 2014 г. N 450
Паспорт государственной программы Калининградской области
"Модернизация экономики"
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Ответственный |Министерство экономики Калининградской области |
|исполнитель | |
|Государственной | |
|программы | |
|Калининградской | |
|области | |
|"Модернизация | |
|экономики" (далее - | |
|государственная | |
|программа): | |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Соисполнители |Министерство финансов Калининградской области; |
|государственной |Министерство развития инфраструктуры Калининградской|
|программы: |области; |
| |Министерство строительства Калининградской области; |
| |Агентство по международным и межрегиональным связям|
| |Калининградской области; |
| |Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному|
| |развитию Калининградской области; |
| |Агентство по имуществу Калининградской области |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Участники |органы местного самоуправления; |
|государственной |акционерные общества с государственным участием; |
|программы: |научные и иные организации, реализующие мероприятия,|
| |направленные на достижение цели, установленной|
| |государственной программой |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Программно-целевые |1) целевая Программа Калининградской области "Развитие|
|инструменты: |конкуренции на областном рынке" на 2010-2014 годы; |
| |2) целевая Программа Калининградской области "Развитие|
| |инвестиционной деятельности" на 2011-2015 годы; |
| |3) региональная Программа в области энергосбережения и|
| |повышения энергетической эффективности Калининградской|
| |области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Подпрограммы |1) "Совершенствование системы государственного|
|государственной |стратегического управления"; |
|программы: |2) "Совершенствование государственного и муниципального|
| |управления"; |
| |3) "Создание благоприятных условий для развития рынка|
| |недвижимости"; |
| |4) "Формирование благоприятной инвестиционной среды"; |
| |5) "Развитие международного и межрегионального|
| |сотрудничества Калининградской области" |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Цель государственной|обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни|
|программы: |населения Калининградской области на основе модернизации|
| |экономики и повышения ее эффективности |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Задачи |1) повышение эффективности системы прогнозирования и|
|государственной |программного планирования социально-экономического|
|программы: |развития Калининградской области; |
| |2) повышение эффективности государственного управления; |
| |3) совершенствование государственной политики и реализации|
| |государственных функций в сфере земельных и имущественных|
| |отношений; |
| |4) создание благоприятного инвестиционного климата и|
| |условий для ведения бизнеса в Калининградской области; |
| |5) всестороннее и эффективное обеспечение интересов|
| |Калининградской области в межрегиональном и международном|
| |экономическом пространстве |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Целевые показатели и|1) объем валового регионального продукта (далее - ВРП) на|
|индикаторы |душу населения, тыс. рублей; |
|государственной |2) производительность труда одного занятого в экономике,|
|программы: |тыс. рублей; |
| |3) объем инвестиций в основной капитал на душу населения|
| |(в текущих ценах), тыс. рублей; |
| |4) отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %|
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Этапы и сроки |государственная программа реализуется с 2014 по 2020 год|
|реализации |без деления на этапы |
|государственной | |
|программы: | |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Объемы бюджетных |общий объем финансирования государственной программы|
|ассигнований |составляет 2637601,63 тыс. руб., в том числе по годам: |
|государственной |2014 год - 1433089,17 тыс. руб., в том числе 958675,89|
|программы: |тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета,|
| |462976,09 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета,|
| |11437,19 тыс. руб. - за счет средств местных бюджетов; |
| |2015 год - 220750,66 тыс. руб., в том числе 191865,66 тыс.|
| |руб. - за счет средств областного бюджета, 28885,00 тыс.|
| |руб. - за счет средств федерального бюджета; |
| |2016 год - 191865,66 тыс. руб. за счет средств областного|
| |бюджета; |
| |2017 год - 218829,16 тыс. руб. за счет средств областного|
| |бюджета; |
| |2018 год - 201635,66 тыс. руб. за счет средств областного|
| |бюджета; |
| |2019 год - 186465,66 тыс. руб. за счет средств областного|
| |бюджета; |
| |2020 год - 184965,66 тыс. руб. за счет средств областного|
| |бюджета |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты|в качественном выражении: |
|реализации |1) улучшение условий ведения бизнеса в Калининградской|
|государственной |области; |
|программы: |2) снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; |
| |3) снижение избыточных административных и иных|
| |ограничений, обязанностей, необоснованных расходов|
| |субъектов предпринимательской и иной деятельности; |
| |4) обеспечение эффективности управления государственным|
| |имуществом Калининградской области, необходимым для|
| |выполнения государственных функций и полномочий; |
| |5) обеспечение высокого качества предоставления|
| |государственных и муниципальных услуг; |
| |6) решение проблемы обеспечения экономики|
| |высокопрофессиональными кадрами; |
| |7) повышение гарантий защиты прав юридических лиц и|
| |индивидуальных предпринимателей при проведении|
| |государственного контроля (надзора) и муниципального|
| |контроля; |
| |8) повышение качества действующей системы стратегических|
| |документов и создание практических механизмов по их|
| |реализации. |
| |В количественном выражении достижение к 2020 году|
| |(относительно уровня 2013 года): |
| |1) роста ВРП на душу населения в текущих ценах в 2,08|
| |раза; |
| |2) повышения производительности труда одного занятого в|
| |экономике в текущих ценах в 2,09 раза; |
| |3) роста объема инвестиций в основной капитал на душу|
| |населения в текущих ценах в 2,37 раза. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
1. Государственная программа разработана в соответствии с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р,
Государственной программой Российской Федерации
"Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020
года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года N 311.
56. Состав показателей (индикаторов) государственной программы
определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации
для характеристики достижения цели и решения задач государственной
программы. Оценка достижения цели государственной программы
производится посредством следующих показателей.
Объем ВРП на душу населения, тыс. рублей.
ВРП - обобщающий показатель экономической деятельности
Калининградской области, характеризующий процесс производства товаров
и услуг, который позволяет оценить результаты реализации
государственной программы в части обеспечения устойчивости
экономического роста Калининградской области.
Данный показатель определяется по следующей формуле:
не приводится, где:
ВРПд- объем ВРП на душу населения;
ВРП - объем ВРП;
Ч - среднегодовая численность населения Калининградской области.
Показатель оценивается ежегодно на основании данных
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области.
Производительность труда одного занятого в экономике, тыс.
рублей.
Данный показатель позволяет оценить эффективность модернизации
экономики.
Производительность труда определяется по следующей формуле:
не приводится, где:
ПТ - производительность труда одного занятого в экономике;
ВРП - объем ВРП;
Чэ - среднегодовая численность занятых в экономике
Калининградской области.
Показатель оценивается ежегодно на основании данных
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области.
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (в текущих
ценах), тыс. рублей.
Данный показатель позволяет оценить результаты реализации
государственной программы в части формирования благоприятной
инвестиционной среды.
Данный показатель определяется по следующей формуле:
не приводится, где:
Ид - объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
И - объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
хозяйствующих субъектов с учетом параметров, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами;
Ч - среднегодовая численность населения Калининградской области.
Показатель оценивается ежегодно на основании данных
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области.
Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %.
Данный показатель определяется по следующей формуле:
не приводится, где:
Иврп - отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП;
И - объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
хозяйствующих субъектов с учетом параметров, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами;
ВРП - объем ВРП.
Показатель оценивается ежегодно на основании данных
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области.
57. Основными ожидаемыми результатами экономических
преобразований и модернизации экономики должны стать:
1) в количественном выражении достижение к 2020 году:
- объема ВРП на душу населения в текущих ценах - 589,4 тыс.
рублей;
- производительности труда одного занятого в экономике в текущих
ценах - 1181,2 тыс. рублей;
- объема инвестиций в основной капитал на душу населения в
текущих ценах - 160,3 тыс. рублей;
2) в качественном выражении результатом реализации
государственной программы станет:
- улучшение условий ведения бизнеса в Калининградской области;
- снижение инвестиционных и предпринимательских рисков;
- снижение избыточных административных и иных ограничений,
обязанностей, необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иной деятельности;
- расширение позиций калининградских компаний на мировых
высокотехнологичных рынках, превращение высокотехнологичных
производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор
экономического роста;
- обеспечение интенсивного технологического обновления массовых
производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих экологически
безопасных технологий;
- создание эффективной нормативной правовой базы в сфере
земельных отношений, государственного кадастрового учета объектов
недвижимости и сделок с ним, геодезии, картографии и инфраструктуры
пространственных данных Калининградской области;
- обеспечение высокого качества предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- решение проблемы обеспечения экономики высокопрофессиональными
кадрами;
- повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля;
- повышение качества действующей системы стратегических
документов и создание практических механизмов их реализации.
77. Общий объем финансирования государственной программы
составляет 2637601,63 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1433089,17 тыс. руб., в том числе 958675,89 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета, 462976,09 тыс. руб. - за счет
средств областного бюджета, 11437,19 тыс. руб. - за счет средств
местных бюджетов;
2015 год - 220750,66 тыс. руб., в том числе 191865,66 тыс. руб. -
за счет средств областного бюджета, 28885,00 тыс. руб. - за счет
средств федерального бюджета;
2016 год - 191865,66 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета;
2017 год - 218829,16 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета;
2018 год - 201635,66 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета;
2019 год - 186465,66 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета;
2020 год - 184965,66 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета.
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Ответственный |Министерство экономики Калининградской области |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|"Совершенствование | |
|государственного и | |
|муниципального | |
|управления" (далее - | |
|подпрограмма 2): | |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Соисполнители |Министерство по муниципальному развитию и внутренней|
|подпрограммы 2: |политике Калининградской области; Агентство по развитию|
| |связи и массовых коммуникаций Калининградской области |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Участники подпрограммы |органы местного самоуправления Калининградской области; |
|2: |государственные и муниципальные учреждения, реализующие|
| |мероприятия, направленные на достижение цели,|
| |установленной подпрограммой 2 |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Цель подпрограммы 2: |повышение качества и доступности предоставления|
| |государственных и муниципальных услуг в Калининградской|
| |области, снижение административных барьеров |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Задача подпрограммы 2: |внедрение альтернативных способов обращения заявителей|
| |за получением государственных и муниципальных услуг |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Целевые индикаторы и |1) уровень удовлетворенности граждан качеством|
|показатели подпрограммы|предоставления государственных и муниципальных услуг, %;|
|2: |2) среднее число обращений представителей|
| |бизнес-сообщества в орган государственной власти|
| |Российской Федерации (орган местного самоуправления) для|
| |получения одной государственной (муниципальной) услуги,|
| |связанной со сферой предпринимательской деятельности,|
| |единиц; |
| |3) среднее время ожидания в очереди при обращении|
| |заявителя в орган государственной власти Российской|
| |Федерации (орган местного самоуправления) для получения|
| |государственных (муниципальных) услуг, минут |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Этапы и сроки |2014-2020 годы, без деления на этапы |
|реализации подпрограммы| |
|2: | |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Объемы бюджетных |общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет|
|ассигнований |217315,86 тыс. руб., в том числе по годам: |
|подпрограммы 2: | 2014 год - 171114,86 тыс. руб., |
| |в том числе 28885,00 тыс. руб. - |
| |за счет средств федерального бюджета, |
| |142229,86 тыс. руб. - за счет средств |
| |областного бюджета; |
| | 2015 год - 31771,00 тыс. руб., |
| |в том числе 28885,00 тыс. руб. - |
| |за счет средств федерального бюджета, |
| |2886,00 тыс. руб. - за счет средств |
| |областного бюджета; |
| | 2016 год - 2886,00 тыс. руб. за |
| |счет средств областного бюджета; |
| | 2017 год - 2886,00 тыс. руб. за |
| |счет средств областного бюджета; |
| | 2018 год - 2886,00 тыс. руб. за |
| |счет средств областного бюджета; |
| | 2019 год - 2886,00 тыс. руб. за |
| |счет средств областного бюджета; |
| | 2020 год - 2886,00 тыс. руб. за |
| |счет средств областного бюджета. |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты |достижение к концу 2020 года следующих показателей: |
|реализации подпрограммы|1) уровень удовлетворенности граждан качеством|
|2: |предоставления государственных и муниципальных услуг -|
| |не менее 90 %; |
| |2) среднее число обращений представителей|
| |бизнес-сообщества в орган государственной власти|
| |Российской Федерации (орган местного самоуправления) для|
| |получения одной государственной (муниципальной) услуги,|
| |связанной со сферой предпринимательской деятельности, -|
| |2 единицы; |
| |3) среднее время ожидания в очереди при обращении|
| |заявителя в орган государственной власти Российской|
| |Федерации (орган местного самоуправления) для получения|
| |государственных (муниципальных) услуг - 15 минут; |
| |4) доля граждан, имеющих доступ к получению|
| |государственных и муниципальных услуг по принципу|
| |"одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, -|
| |не менее 90%; |
| |5) доля граждан, использующих механизм получения|
| |государственных и муниципальных услуг в электронной|
| |форме, - не менее 70%. |
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
130. Повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Калининградской области,
снижение административных барьеров как основной целевой ориентир
подпрограммы 2 предусматривают решение задачи: внедрение
альтернативных способов обращения заявителей за получением
государственных и муниципальных услуг.
132. Реализация подпрограммы 2 создаст условия для достижения к
концу 2020 года следующих результатов:
1) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг - не менее 90%;
2) среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в
орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной)
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, - 2
единицы;
3) среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в
орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг -
15 минут;
4) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в
том числе в МФЦ, - не менее 90%;
5) доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, - не менее 70%.
143. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет
217315,86 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 171114,86 тыс. руб., в том числе 28885,00 тыс. руб. -
за счет средств федерального бюджета, 142229,86 тыс. руб. - за счет
средств областного бюджета;
2015 год - 31771,00 тыс. руб., в том числе 28885,00 тыс. руб. -
за счет средств федерального бюджета, 2886,00 тыс. руб. - за счет
средств областного бюджета;
2016 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
2017 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
2018 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
2019 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
2020 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ"
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Ответственный |Министерство экономики Калининградской области |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|"Создание | |
|благоприятных | |
|условий для развития| |
|рынка недвижимости" | |
|(далее - | |
|подпрограмма 3): | |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Соисполнители |Агентство по имуществу Калининградской области; |
|подпрограммы 3: |Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному|
| |развитию Калининградской области |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Участники |органы исполнительной власти Калининградской области; |
|подпрограммы 3: |государственные учреждения Калининградской области; |
| |унитарные предприятия Калининградской области |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Цель подпрограммы 3:|обеспечение эффективности управления государственным|
| |имуществом Калининградской области, необходимым для|
| |выполнения государственных функций и полномочий |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Задачи подпрограммы |1) оптимизация состава имущества, находящегося в|
|3: |собственности Калининградской области, необходимого для|
| |осуществления государственных полномочий Калининградской|
| |области, и обеспечение его эффективного использования; |
| |2) организация и проведение кадастровых и|
| |землеустроительных работ в отношении границ муниципальных|
| |образований Калининградской области |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Целевые индикаторы и|1) доля объектов недвижимого имущества, на которые|
|показатели |осуществлена государственная регистрация права|
|подпрограммы 3: |собственности Калининградской области, от общего числа|
| |объектов недвижимости, учтенных в реестре государственного|
| |имущества Калининградской области (в рамках текущего|
| |года), %; |
| |2) процент сокращения площади земельных участков,|
| |находящихся в казне Калининградской области, не|
| |вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади|
| |указанных земельных участков в 2013 году (за исключением|
| |земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в|
| |обороте), %; |
| |3) доля муниципальных образований, границы которых учтены|
| |в государственном кадастре недвижимости, в общем|
| |количестве муниципальных образований |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Этапы и сроки |2014-2020 годы, без деления на этапы |
|реализации | |
|подпрограммы 3: | |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Объемы бюджетных |общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств|
|ассигнований |областного бюджета составляет 855855,23 тыс. руб., в том|
|подпрограммы 3: |числе по годам: |
| |2014 год - 177982,13 тыс. руб.; |
| |2015 год - 108906,60 тыс. руб.; |
| |2016 год - 108906,60 тыс. руб.; |
| |2017 год - 135870,10 тыс. руб.; |
| |2018 год - 118676,60 тыс. руб.; |
| |2019 год - 103506,60 тыс. руб.; |
| |2020 год - 102006,60 тыс. руб. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты|1) приведение состава имущества, находящегося в|
|реализации |собственности Калининградской области, в полное|
|подпрограммы 3: |соответствие с исполняемыми государственными функциями и|
| |полномочиями; |
| |2) обеспечение наличия в реестре государственного|
| |имущества Калининградской области полной и достоверной|
| |информации об областном имуществе, включая информацию о|
| |государственной регистрации прав на все объекты|
| |недвижимости; |
| |3) обеспечение постановки на кадастровый учет границ всех|
| |муниципальных образований Калининградской области. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
147. Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Государственной
программой Российской Федерации "Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 311,
которыми предусмотрено повышение эффективности управления
государственным имуществом, сокращение объема имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, с учетом задач
обеспечения полномочий органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
174. Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств
областного бюджета составляет 855855,23 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год - 177982,13 тыс. руб.;
2015 год - 108906,60 тыс. руб.;
2016 год - 108906,60 тыс. руб.;
2017 год - 135870,10 тыс. руб.;
2018 год - 118676,60 тыс. руб.;
2019 год - 103506,60 тыс. руб.;
2020 год - 102006,60 тыс. руб.
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ"
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Ответственный |Министерство экономики Калининградской области |
|исполнитель | |
|подпрограммы | |
|"Формирование | |
|благоприятной | |
|инвестиционной | |
|среды" (далее - | |
|подпрограмма 4): | |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Соисполнители |Министерство финансов Калининградской области; |
|подпрограммы 4: |Министерство развития инфраструктуры Калининградской|
| |области; |
| |Министерство строительства Калининградской области |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Участники |органы местного самоуправления; |
|подпрограммы 4: |акционерные общества с государственным участием; |
| |научные и иные организации, реализующие мероприятия,|
| |направленные на достижение цели, установленной|
| |подпрограммой 4 |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Цель подпрограммы 4:|формирование благоприятной инвестиционной среды в|
| |Калининградской области |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Задачи подпрограммы |1) создание благоприятных условий для привлечения|
|4: |инвестиций в экономику Калининградской области; |
| |2) создание благоприятной конкурентной среды; |
| |3) повышение энергетической эффективности Калининградской|
| |области |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Целевые индикаторы и|объем инвестиций в основной капитал (за исключением|
|показатели |бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах),|
|подпрограммы 4: |тыс. рублей |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Этапы и сроки |2014-2020 годы, без деления на этапы |
|реализации | |
|подпрограммы 4: | |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Объемы бюджетных |общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств|
|ассигнований |областного бюджета составляет 176849,34 тыс. руб., в том|
|подпрограммы 4: |числе по годам: |
| |2014 год - 40949,34 тыс. руб.; |
| |2015 год - 22650,00 тыс. руб.; |
| |2016 год - 22650,00 тыс. руб.; |
| |2017 год - 22650,00 тыс. руб.; |
| |2018 год - 22650,00 тыс. руб.; |
| |2019 год - 22650,00 тыс. руб.; |
| |2020 год - 22650,00 тыс. руб. |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты|достижение к 2020 году следующих результатов: |
|реализации |1) объем инвестиций в основной капитал (за исключением|
|подпрограммы 4: |бюджетных средств) на душу населения в текущих ценах - 92,2|
| |тыс. руб.; |
| |2) количество реализованных основных положений стандарта|
| |деятельности органов исполнительной власти субъекта|
| |Российской Федерации по обеспечению благоприятного|
| |инвестиционного климата в Калининградской области - 15|
| |единиц; |
| |3) оценка предпринимательским сообществом общих условий|
| |ведения предпринимательской деятельности в Калининградской|
| |области - 8 баллов; |
| |4) оценка предпринимательским сообществом эффективности|
| |реализации внедренных элементов деятельности органов|
| |исполнительной власти субъекта Российской Федерации по|
| |обеспечению благоприятного инвестиционного климата в|
| |Калининградской области - 10 баллов; |
| |5) стоимость услуг по технологическому присоединению к|
| |объектам электросетевого хозяйства (по отношению к|
| |предыдущему году) - 110,0%; |
| |6) предельный срок подключения энергопринимающих устройств|
| |потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на|
| |технологическое присоединение потребителя электроэнергии к|
| |энергетическим сетям до дня подписания акта о|
| |технологическом присоединении потребителя электроэнергии к|
| |энергетическим сетям - 40 дней; |
| |7) предельное количество процедур, необходимых для|
| |получения разрешения на строительство эталонного объекта|
| |капитального строительства непроизводственного назначения,|
| |- 11 единиц; |
| |8) предельный срок прохождения всех процедур, необходимых|
| |для получения разрешения на строительство эталонного|
| |объекта капитального строительства непроизводственного|
| |назначения, - 56 дней; |
| |9) предельное количество этапов (процедур), необходимых для|
| |технологического присоединения, - 5 единиц; |
| |10) количество публикаций об участии Калининградской|
| |области в выставочной деятельности в иностранных средствах|
| |массовой информации - 47 единиц. |
+--------------------+-----------------------------------------------------------+
220. Цель подпрограммы 4 - формирование благоприятной
инвестиционной среды в Калининградской области. Целевым показателем
подпрограммы 4 является объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах),
тыс. рублей.
Данный показатель определяется по следующей формуле:
не приводится, где:
Ид - объем инвестиций в основной капитал на душу населения (за
исключением бюджетных средств);
И - объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
хозяйствующих субъектов с учетом параметров, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами, без учета инвестиций за счет бюджетов всех
уровней;
Ч - среднегодовая численность населения Калининградской области.
Показатель оценивается ежегодно на основании данных
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области.
221. С учетом приоритетов государственной политики и цели
подпрограммы 4 сформулированы следующие задачи:
1) задача 1 "Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Калининградской области"; для решения данной
задачи необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:
- внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Калининградской области;
- улучшение предпринимательского климата в сфере строительства;
- повышение доступности энергетической инфраструктуры;
- улучшение инвестиционного имиджа Калининградской области на
международном уровне; показателем достижения цели и решения задачи 1
является оценка предпринимательским сообществом по количеству
внедренных положений стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Калининградской области, единиц; методика
расчета показателя утверждена Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 апреля 2014 года N 570-р;
2) задача 2 "Создание благоприятной конкурентной среды", в рамках
решения данной задачи необходимо обеспечить выполнение мероприятий по
созданию условий для стимулирования предпринимательской деятельности
на рынках товаров и услуг, а также по повышению качества оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов;
показателями решения задачи 2 являются оценка предпринимательским
сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в
Калининградской области (в баллах) и оценка предпринимательским
сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (в
баллах);
3) задача 3 "Повышение энергетической эффективности
Калининградской области", для решения которой необходимо обеспечить
выполнение основных мероприятий по разработанной схеме и Программе
перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на
2014-2019 годы, а также по реализации мероприятий региональной
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Калининградской области на 2010-2015 годы с перспективой
до 2020 года; показателями решения задачи 3 являются:
- стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам
электросетевого хозяйства, %;
- предельный срок подключения энергопринимающих устройств
потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое
присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня
подписания акта о технологическом присоединении потребителя
электроэнергии к энергетическим сетям, дней.
Методика расчета указанных показателей утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года N 570-р.
222. Основные ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы 4 в количественном выражении:
1) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) на душу населения - 92,2 тысячи рублей;
2) количество реализованных основных положений стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Калининградской области - 15 единиц;
3) оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения
предпринимательской деятельности в Калининградской области - 8 баллов;
4) оценка предпринимательским сообществом эффективности
реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Калининградской области - 10 баллов;
5) предельное количество процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначения, - 11 единиц;
6) предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для
получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначения, - 56 дней;
7) предельное количество этапов (процедур), необходимых для
технологического присоединения, - 5 единиц;
8) предельный срок подключения энергопринимающих устройств
потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое
присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня
подписания акта о технологическом присоединении потребителя
электроэнергии к энергетическим сетям - 40 дней;
9) стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам
электросетевого хозяйства (в процентах к предыдущему году) - 110,0%;
10) количество публикаций об участии Калининградской области в
выставочной деятельности в иностранных средствах массовой информации -
47 единиц.
239. Реализация основных мероприятий по выполнению задачи
"Повышение энергетической эффективности" предусматривает разработку
схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики
Калининградской области на 2014-2019 годы, а также реализацию
мероприятий региональной Программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Калининградской области на
2010-2015 годы с перспективой до 2020 года.
243. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств
областного бюджета составляет 176849,34 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год - 40949,34 тыс. руб.;
2015 год - 22650,00 тыс. руб.;
2016 год - 22650,00 тыс. руб.;
2017 год - 22650,00 тыс. руб.;
2018 год - 22650,00 тыс. руб.;
2019 год - 22650,00 тыс. руб.;
2020 год - 22650,00 тыс. руб.
303. Визовый вопрос был включен в Государственную программу
"Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020
года". В часть, касающуюся требуемых изменений в законодательстве,
включен пункт с предложениями по упрощению процедуры выдачи виз на
основе международных соглашений, заключенных Российской Федерацией,
либо в рамках федерального закона по аналогии с Федеральным законом от
10 января 2006 года N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в
Калининградской области".
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 16 июля 2014 г. N 450
Таблица 1
+----+---------------+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------------------------+
| N | N показателя, | Наименование показателя |Ед. измерения| Значения показателей (индикаторов) |
|п/п | мероприятия | (индикатора) | | |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|1. | Государственная программа Калининградской области "Модернизация экономики" (далее - государственная программа) |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2. | I |Цель государственной программы: обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения |
| | |Калининградской области на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|3. | I.а |Объем ВРП на душу | тыс. рублей | 282,7 | 321,6 | 359,1 | 395,4 | 441,7 | 483,9 | 531,8 | 589,4 |
| | |населения | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|4. | I.б |Производительность труда | тыс. рублей | 565,2 | 618,2 | 701,5 | 829,1 | 920,3 | 987,5 | 1070,1 | 1181,2 |
| | |одного занятого в | | | | | | | | | |
| | |экономике | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|5. | I.в |Объем инвестиций в | тыс. рублей | 67,6 | 76,9 | 92,3 | 98,9 | 114,8 | 130,7 | 144,1 | 160,3 |
| | |основной капитал на душу | | | | | | | | | |
| | |населения (в текущих | | | | | | | | | |
| | |ценах) | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|6. | I.е |Отношение объема | процентов | 23,9 | 23,9 | 25,7 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 27,1 | 27,2 |
| | |инвестиций в основной | | | | | | | | | |
| | |капитал к ВРП | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|7. | Подпрограмма 1 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" (далее - подпрограмма 1) |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|8. | 1 |Цель подпрограммы 1: совершенствование государственного стратегического управления |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|9. | 1.а |Среднее отклонение по | процентов | не | не | не | не | не | не |не более|не более|
| | |набору ключевых | | более | более | более | более | более | более | 11 | 10 |
| | |показателей фактических | | 20 | 18 | 16 | 17 | 15 | 13 | | |
| | |значений от прогнозируемых| | | | | | | | | |
| | |в предыдущем году | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|10. | 1.1 |Задача 1: развитие системы государственного стратегического планирования (далее - подпрограмма 1) |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|11. | 1.1.а |Доля государственных | процентов | - | 50 | 60 | 70 | 85 | не |не менее|не менее|
| | |программ Калининградской | | | | | | | менее | 85 | 85 |
| | |области, эффективность | | | | | | | 85 | | |
| | |реализации которых | | | | | | | | | |
| | |улучшилась в отчетном | | | | | | | | | |
| | |периоде, в общем | | | | | | | | | |
| | |количестве государственных| | | | | | | | | |
| | |программ Калининградской | | | | | | | | | |
| | |области, в реализации | | | | | | | | | |
| | |которых в ходе мониторинга| | | | | | | | | |
| | |и оценки были выявлены | | | | | | | | | |
| | |проблемы | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|12. | 1.2 |Задача 2: совершенствование прогнозирования социально-экономического развития Калининградской области |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|13. | 1.2.а |Среднее отклонение по | процентов |не более | не | не | не | не | не |не более|не более|
| | |набору ключевых | | 20 | более | более | более | более | более | 11 | 10 |
| | |показателей фактических | | | 18 | 16 | 17 | 15 | 13 | | |
| | |значений от прогнозируемых| | | | | | | | | |
| | |в предыдущем году | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|14. | 1.3 |Задача 3: совершенствование механизмов государственного инвестирования |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|15. | 1.3.а |Количество изменений, | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | |вносимых в перечень | | | | | | | | | |
| | |расходов инвестиционного | | | | | | | | | |
| | |характера | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|16. | Подпрограмма 2 "Совершенствование государственного и муниципального управления" (далее - подпрограмма 2) |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. | 2 |Цель подпрограммы 2: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг|
| | |в Калининградской области, снижение административных барьеров |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|18. | 2.а |Уровень удовлетворенности | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | |граждан качеством | | | | | | | | | |
| | |предоставления | | | | | | | | | |
| | |государственных и | | | | | | | | | |
| | |муниципальных услуг | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|19. | 2.б |Среднее число обращений | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | |представителей | | | | | | | | | |
| | |бизнес-сообщества в орган | | | | | | | | | |
| | |государственной власти | | | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | | | |
| | |(орган местного | | | | | | | | | |
| | |самоуправления) для | | | | | | | | | |
| | |получения одной | | | | | | | | | |
| | |государственной | | | | | | | | | |
| | |(муниципальной) услуги, | | | | | | | | | |
| | |связанной со сферой | | | | | | | | | |
| | |предпринимательской | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|20. | 2.в |Среднее время ожидания в | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | |очереди при обращении | | | | | | | | | |
| | |заявителя в орган | | | | | | | | | |
| | |государственной власти | | | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | | | |
| | |(орган местного | | | | | | | | | |
| | |самоуправления) для | | | | | | | | | |
| | |получения государственных | | | | | | | | | |
| | |(муниципальных) услуг | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|21. | 2.1 |Задача 1: внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением государственных и |
| | |муниципальных услуг |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|22. | 2.1.а |Доля граждан, имеющих | процентов | 25 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | |доступ к получению | | | | | | | | | |
| | |государственных услуг по | | | | | | | | | |
| | |принципу "одного окна" по | | | | | | | | | |
| | |месту пребывания, в том | | | | | | | | | |
| | |числе в | | | | | | | | | |
| | |многофункциональных | | | | | | | | | |
| | |центрах предоставления | | | | | | | | | |
| | |государственных и | | | | | | | | | |
| | |муниципальных услуг (далее| | | | | | | | | |
| | |- МФЦ) | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|23. | 2.1.б |Доля граждан, использующих| процентов | 10 | 12 | 15 | 25 | 40 | 70 | 70 | 70 |
| | |механизм получения | | | | | | | | | |
| | |государственных и | | | | | | | | | |
| | |муниципальных услуг в | | | | | | | | | |
| | |электронной форме | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|24. | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" (далее - подпрограмма 3) |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. | 3 |Цель подпрограммы 3: обеспечение эффективности управления государственным имуществом Калининградской |
| | |области, необходимым для выполнения государственных функций и полномочий |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. | 3.1 |Задача 1: оптимизация состава имущества, находящегося в собственности Калининградской области, |
| | |необходимого для осуществления государственных полномочий Калининградской области, и обеспечение его |
| | |эффективного использования |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|27. | 3.1.а |Доля объектов недвижимого | процентов |не менее | не | не | не | не | не |не менее|не менее|
| | |имущества, на которые | | 50 | менее | менее | менее | менее | менее | 90 | 95 |
| | |осуществлена | | | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | |государственная | | | | | | | | | |
| | |регистрация права | | | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | | | |
| | |Калининградской области, | | | | | | | | | |
| | |от общего числа объектов | | | | | | | | | |
| | |недвижимости, учтенных в | | | | | | | | | |
| | |реестре государственного | | | | | | | | | |
| | |имущества Калининградской | | | | | | | | | |
| | |области (в рамках текущего| | | | | | | | | |
| | |года) | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|28. | 3.1.б |Доля площади земельных | процентов |не менее | не | не | не | не | не |не менее|не менее|
| | |участков, находящихся в | | 50 | менее | менее | менее | менее | менее | 85 | 90 |
| | |казне Калининградской | | | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | | |
| | |области, вовлеченных в | | | | | | | | | |
| | |хозяйственный оборот, от | | | | | | | | | |
| | |общей площади указанных | | | | | | | | | |
| | |земельных участков (за | | | | | | | | | |
| | |исключением земельных | | | | | | | | | |
| | |участков, изъятых из | | | | | | | | | |
| | |оборота и ограниченных в | | | | | | | | | |
| | |обороте) (в рамках | | | | | | | | | |
| | |текущего года) | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|29. | 3.2 |Задача 2: организация и проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении границ муниципальных|
| | |образований Калининградской области |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|30. | 3.2.а |Доля муниципальных | процентов | - | 16 | 28 | 59 | 79 | 100 | - | - |
| | |образований, границы | | | | | | | | | |
| | |которых учтены в | | | | | | | | | |
| | |государственном кадастре | | | | | | | | | |
| | |недвижимости, в общем | | | | | | | | | |
| | |количестве муниципальных | | | | | | | | | |
| | |образований | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|31. | Подпрограмма 4 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" (далее - подпрограмма 4) |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. | 4 |Цель подпрограммы 4: формирование благоприятной инвестиционной среды в Калининградской области |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|33. | 4.а |Объем инвестиций в |тыс. рублей| 55,9 | 61,0 | 64,2 | 62,4 | 77,7 | 79,5 | 85,5 | 92,2 |
| | |основной капитал (за | | | | | | | | | |
| | |исключением бюджетных | | | | | | | | | |
| | |средств) на душу населения| | | | | | | | | |
| | |(в текущих ценах) | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|34. | 4.1 |Задача 1: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Калининградской области |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|35. | 4.1.а |Количество реализованных | единиц | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | |основных положений | | | | | | | | | |
| | |стандарта деятельности | | | | | | | | | |
| | |органов исполнительной | | | | | | | | | |
| | |власти субъекта Российской| | | | | | | | | |
| | |Федерации по обеспечению | | | | | | | | | |
| | |благоприятного | | | | | | | | | |
| | |инвестиционного климата в | | | | | | | | | |
| | |Калининградской области | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|36. | 4.2 |Задача 2: создание благоприятной конкурентной среды |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|37. | 4.2.а |Оценка предпринимательским| баллов | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | |сообществом общих условий | | | | | | | | | |
| | |ведения | | | | | | | | | |
| | |предпринимательской | | | | | | | | | |
| | |деятельности в | | | | | | | | | |
| | |Калининградской области | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|38. | 4.2.б |Оценка предпринимательским| баллов | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | |сообществом эффективности | | | | | | | | | |
| | |реализации внедренных | | | | | | | | | |
| | |элементов деятельности | | | | | | | | | |
| | |органов исполнительной | | | | | | | | | |
| | |власти субъекта Российской| | | | | | | | | |
| | |Федерации по обеспечению | | | | | | | | | |
| | |благоприятного | | | | | | | | | |
| | |инвестиционного климата в | | | | | | | | | |
| | |Калининградской области | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|39. | 4.3 |Задача 3: повышение энергетической эффективности Калининградской области |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|40. | 4.3.а |Стоимость услуг по |процентов к| 129,2 | 129,2 | 115,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| | |технологическому |предыдущему| | | | | | | | |
| | |присоединению к объектам | году | | | | | | | | |
| | |электросетевого хозяйства | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|41. | 4.3.б |Предельный срок | дней | 276 | 167 | 45 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 |
| | |подключения | | | | | | | | | |
| | |энергопринимающих | | | | | | | | | |
| | |устройств потребителей (до| | | | | | | | | |
| | |150 кВт) со дня | | | | | | | | | |
| | |поступления заявки на | | | | | | | | | |
| | |технологическое | | | | | | | | | |
| | |присоединение потребителя | | | | | | | | | |
| | |электроэнергии к | | | | | | | | | |
| | |энергетическим сетям до | | | | | | | | | |
| | |дня подписания акта о | | | | | | | | | |
| | |технологическом | | | | | | | | | |
| | |присоединении потребителя | | | | | | | | | |
| | |электроэнергии к | | | | | | | | | |
| | |энергетическим сетям | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|42. | Подпрограмма 5 "Развитие международного и межрегионального сотрудничества Калининградской области" (далее - подпрограмма |
| | 5) |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|43. | 5 |Цели подпрограммы 5: использование потенциала международного сотрудничества в интересах обеспечения |
| | |устойчивого социально-экономического развития Калининградской области; обеспечение целенаправленного |
| | |присутствия Калининградской области на международной политической арене, продвижение позитивного имиджа |
| | |Калининградской области |
+----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|44. | 5.1 |Задача 1: укрепление и расширение существующих, установление новых партнерских отношений |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|45. | 5.1.а |Количество регионов | единиц |не менее | не | не | не | не | не |не менее|не менее|
| | |зарубежных стран, с | | 5 |менее 5|менее 6|менее 6|менее 7|менее 7| 8 | 8 |
| | |представителями которых | | | | | | | | | |
| | |Правительство | | | | | | | | | |
| | |Калининградской области | | | | | | | | | |
| | |осуществило совместные | | | | | | | | | |
| | |мероприятия | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|46. | 5.2 |Задача 2: снижение негативного влияния геополитического положения Калининградской области |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|47. | 5.2.а |Количество протокольных | единиц |не менее | не | не | не | не | не |не менее|не менее|
| | |решений по итогам | | 3 |менее 3|менее 4|менее 4|менее 5|менее 5| 6 | 6 |
| | |международных мероприятий,| | | | | | | | | |
| | |посвященных решению | | | | | | | | | |
| | |вопросов развития | | | | | | | | | |
| | |Калининградской области | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
Приложение N 3
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 16 июля 2014 г. N 450
Таблица 2
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------+
| N | N показателя, | Наименование | Ответственный | Показатель | Ед. изм. | Период реализации программы |
|п/п | мероприятия | мероприятия | исполнитель | непосредственного | показателя | |
| | | | | результата | | |
| | | | | выполнения | | |
| | | | | мероприятия | | |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
| | | | | | |2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
|13. | 2.1.2. |Предоставление |Министерство |количество окон | единиц | 777 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| | |субсидий из |экономики |приема заявителей в| | | | | | | | |
| | |областного бюджета |Калининградской|открытых МФЦ | | | | | | | | |
| | |местным бюджетам на |области | | | | | | | | | |
| | |реализацию | | | | | | | | | | |
| | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| | |созданию | | | | | | | | | | |
| | |многофункциональных | | | | | | | | | | |
| | |центров | | | | | | | | | | |
| | |предоставления | | | | | | | | | | |
| | |государственных и | | | | | | | | | | |
| | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |
| | |в соответствии с | | | | | | | | | | |
| | |порядком, | | | | | | | | | | |
| | |определяемым | | | | | | | | | | |
| | |Правительством | | | | | | | | | | |
| | |Калининградской | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
|31. | 4.1.2. |Улучшение |Министерство |предельное | единиц | 32 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| | |предпринимательского|строительства |количество | | | | | | | | |
| | |климата в сфере |Калининградской|процедур, | | | | | | | | |
| | |строительства |области |необходимых для | | | | | | | | |
| | | | |получения | | | | | | | | |
| | | | |разрешения на | | | | | | | | |
| | | | |строительство | | | | | | | | |
| | | | |эталонного объекта | | | | | | | | |
| | | | |капитального | | | | | | | | |
| | | | |строительства | | | | | | | | |
| | | | |непроизводственного| | | | | | | | |
| | | | |назначения | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+
| | | | |предельный срок | дней | 200 | 130 | 90 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| | | | |прохождения всех | | | | | | | | |
| | | | |процедур, | | | | | | | | |
| | | | |необходимых для | | | | | | | | |
| | | | |получения | | | | | | | | |
| | | | |разрешения на | | | | | | | | |
| | | | |строительство | | | | | | | | |
| | | | |эталонного объекта | | | | | | | | |
| | | | |капитального | | | | | | | | |
| | | | |строительства | | | | | | | | |
| | | | |непроизводственного| | | | | | | | |
| | | | |назначения | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+