РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу – Постановление
Правительства Калининградской
области от 12.01.2015 № 1
21 июля 2014 г. N 464
г. Калининград
О внесении изменений и дополнений в Постановление
Правительства Калининградской области
от 8 декабря 2006 года N 923
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской
области "О Правительстве Калининградской области", Постановлением
Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 407 "О
целевых программах Калининградской области" Правительство
Калининградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Правительства
Калининградской области от 8 декабря 2006 года N 923 "О целевой
Программе Калининградской области "Развитие системы социальной
защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2015
годы" (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями
Правительства Калининградской области от 10 августа 2011 года N 600,
от 9 сентября 2011 года N 674, от 18 октября 2011 года N 780, от 23
декабря 2011 года N 952, от 19 марта 2012 года N 145, от 5 июня 2012
года N 403, от 7 августа 2012 года N 600, от 22 ноября 2012 года N
881, от 24 декабря 2012 года N 1045, от 29 апреля 2013 года N 269,
от 17 июля 2013 года N 523, от 7 октября 2013 года N 741, от 23
декабря 2013 года N 974, от 22 апреля 2014 года N 231) следующие
изменения и дополнения:
1) подпункт 14 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"14) программно-техническое сопровождение и создание новых
информационных систем, защита персональных данных в системе
социальной защиты населения, переход на полномасштабное обслуживание
граждан в формате "одного окна".";
2) пункт 10 изложить в редакции согласно приложению N 1;
3) подпункт 14 пункта 16 изложить в следующей редакции:
"14) программно-техническое сопровождение и создание новых
информационных систем, защита персональных данных в системе
социальной защиты населения, переход на полномасштабное обслуживание
граждан в формате "одного окна".";
4) таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 2;
5) в таблице 3:
- строки 9, 11, 26, 28, 31, 32, 42 изложить в редакции согласно
приложению N 3;
- дополнить строкой 44 в редакции согласно приложению N 4;
- строки 44-51 считать строками 45-52 соответственно;
- строки 45 и 52 изложить в редакции согласно приложению N 5;
6) строки 14, 23, 28 и 35 таблицы 5, строки 16, 35, 38, 40, 41
и 59 таблицы 6 изложить в редакции согласно приложению N 6;
7) в таблице 7:
- строки 1, 2, 10, 11 изложить в редакции согласно приложению N
7;
- дополнить строкой 12 в редакции согласно приложению N 8;
- строки 12, 13 считать строками 13, 14 соответственно и
изложить в редакции согласно приложению N 9;
8) таблицу 8, пункт 24 изложить в редакции согласно приложению
N 10.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор
Калининградской области Н.Н. Цуканов
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 21 июля 2014 г. N 464
10. Общий объем финансирования составляет 12259988,848 тыс.
руб., в том числе по годам:
1) 2007 год - 99018,587 тыс. руб.;
2) 2008 год - 134173,0 тыс. руб.;
3) 2009 год - 1486241,4 тыс. руб.;
4) 2010 год - 1390816,9 тыс. руб.;
5) 2011 год - 1499173,8 тыс. руб.;
6) 2012 год - 1749406,8 тыс. руб.;
7) 2013 год - 1810578,881 тыс. руб.;
8) 2014 год - 2040937,0 тыс. руб.;
9) 2015 год - 2049642,48 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 12102963,548 тыс. руб., в том числе по годам:
1) 2007 год - 99018,587 тыс. руб.;
2) 2008 год - 134173,0 тыс. руб.;
3) 2009 год - 1486241,4 тыс. руб.;
4) 2010 год - 1390816,9 тыс. руб.;
5) 2011 год - 1499173,8 тыс. руб.;
6) 2012 год - 1749406,8 тыс. руб.;
7) 2013 год - 1810578,881 тыс. руб.;
8) 2014 год - 1963464,7 тыс. руб.;
9) 2015 год - 1970089,48 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации составляет 139736,3 тыс. руб., в
том числе по годам:
1) 2014 год - 68164,3 тыс. руб.;
2) 2015 год - 71572,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 17289,0
тыс. руб., в том числе по годам:
1) 2014 год - 9308,0 тыс. руб.;
2) 2015 год - 7981,0 тыс. руб.
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 21 июля 2014 г. N 464
Таблица 1
+----+-----------------------+-------------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
| N | Показатель | Вид | Единица | Год |
|п/п | | показателя | измерения | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | целевое |
| | | | | | | | | | | | | |назначение |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Цель 1. Сокращение масштабов бедности, стабильное повышение качества жизни населения |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 1. |Доля населения со| план | % | 12,4 | 13,6 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 11,0 | 12,2 | 12,0 | |
| |среднедушевыми | | | | | | | | | | | | |
| |денежными доходами ниже| | | | | | | | | | | | |
| |прожиточного минимума в| | | | | | | | | | | | |
| |общей численности| | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 12,4 | 13,6 | 13,1 | 12,4 | 12,7 | 10,8 | 12,3 | | | |
| | | | | | | | | | | <*> | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 2. |Коэффициент | план | раз | 12,6 | 11,9 | 12,0 | 11,6 | 11,9 | 10,8 | 10,5 | 13,0 | 12,9 | |
| |дифференциации доходов| | | | | | | | | | | | |
| |(коэффициент фондов) | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | раз | 12,6 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 13,4 | 13,0 | | | |
| | | | | | | | | | | <*> | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 1. Содействие росту заработной платы |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 3. |Размер минимальной | план | руб. | 3300 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500- | 8000 | |
| |заработной платы в| | | | | | | | | | 8000 | | |
| |Калининградской области| | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | руб. | 3300 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 4. |Соотношение минимальной| план | % | 78,0 | 97,5 | 105,5 | 100,1 | 95,0 | 100,0 | 101,0 | 93,0 | 93,4 | |
| |заработной платы и| | | | | | | | | | | | |
| |величины прожиточного| | | | | | | | | | | | |
| |минимума | | | | | | | | | | | | |
| |трудоспособного | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 78,0 | 97,5 | 105,5 | 100,1 | 93,1 | 98,6 | 92,1 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 2. Развитие системы государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, содействие усилению адресности социальной |
| помощи |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 5. |Соотношение | план | % | 61 | 70 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| |гарантированного дохода| | | | | | | | | | | | |
| |пенсионера и| | | | | | | | | | | | |
| |прожиточного минимума | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 61 | 70 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 6. |Доля ассигнований | план | % | 21,2 | 22,1 | 23,9 | 24,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 37,5 | 38,0 | |
| |областного бюджета на| | | | | | | | | | | | |
| |социальные выплаты,| | | | | | | | | | | | |
| |предоставляемые в| | | | | | | | | | | | |
| |адресном порядке (с| | | | | | | | | | | | |
| |учетом доходов семьи) | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 21,2 | 22,1 | 23,9 | 28,2 | 28,5 | 29,4 | 37,0 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 3. Содействие развитию социального партнерства |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 7. |Количество заключенных | план | ед. | 36 | 37 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | |
| |соглашений (всех видов)| | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | ед. | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 8. |Количество заключенных | план | ед. | 1081 | 1111 | 1119 | 1130 | 1170 | 1200 | 1200 | 1100 | 1110 | |
| |в организациях| | | | | | | | | | | | |
| |коллективных договоров | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | ед. | 1081 | 1111 | 1119 | 1135 | 1066 | 1066 | 1074 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Цель 2. Обеспечение условий и охраны труда в организациях Калининградской области |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| 9. |Коэффициент частоты | план | | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,84 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | |
| |несчастных случаев на| | | | | | | | | | | | |
| |производстве (число| | | | | | | | | | | | |
| |случаев на 1000| | | | | | | | | | | | |
| |работающих) | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | | 0,94 | 0,85 | 0,94 | 0,98 | 0,94 | 1,02 | 0,86 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 1. Внедрение механизма управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда в Калининградской области |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|10. |Количество | план | ед. | | | | | | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| |хозяйствующих | | | | | | | | | | | | |
| |субъектов, | | | | | | | | | | | | |
| |задекларировавших | | | | | | | | | | | | |
| |соответствие условий| | | | | | | | | | | | |
| |труда государственным| | | | | | | | | | | | |
| |нормативным требованиям| | | | | | | | | | | | |
| |охраны труда | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | ед. | | | | | | 21 | 30 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 2. Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|11. |Коэффициент частоты | план | | | | | | | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | |
| |смертельных несчастных| | | | | | | | | | | | |
| |случаев на производстве| | | | | | | | | | | | |
| |(число случаев на 1000| | | | | | | | | | | | |
| |работающих) | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | | | | | | | 0,04 | 0,03 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 3. Совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки кадров по вопросам охраны труда |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|12. |Количество | план | чел. | | | | | | 7000 | 7200 | 7500 | 7700 | |
| |руководителей и| | | | | | | | | | | | |
| |специалистов | | | | | | | | | | | | |
| |предприятий, обученных| | | | | | | | | | | | |
| |по вопросам охраны| | | | | | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | чел. | | | | | | 8015 | 8220 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 4. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и государственной экспертизы условий труда |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|13. |Доля рабочих мест, на| план | % | | | | | | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| |которых проведена| | | | | | | | | | | | |
| |аттестация рабочих мест| | | | | | | | | | | | |
| |по условиям труда, в| | | | | | | | | | | | |
| |общем числе рабочих| | | | | | | | | | | | |
| |мест в организациях| | | | | | | | | | | | |
| |Калининградской области| | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | | | | | | 15 | 25 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|14. |Доля работающих во| план | % | 21,5 | 21,2 | 21,0 | 20,9 | 25,8 | 27,9 | 31,0 | 29,5 | 28,6 | |
| |вредных и (или) опасных| | | | | | | | | | | | |
| |условиях труда в общем| | | | | | | | | | | | |
| |числе занятых в| | | | | | | | | | | | |
| |экономике | | | | | | | | | | | | |
| |Калининградской области| | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 26,0 | 28,1 | 31,4 | 28,2 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 5. Распространение передового опыта работы и информирование в сфере охраны труда |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|15. |Количество участников | план | чел. | | | | | | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
| |мероприятий, проводимых| | | | | | | | | | | | |
| |в сфере охраны труда | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | чел. | | | | | | 720 | 995 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 6. Обеспечение продуктивной занятости отдельных категорий граждан |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|16. |Доля иностранных | план | % | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| |работников, | | | | | | | | | | | | |
| |привлеченных для| | | | | | | | | | | | |
| |осуществления трудовой| | | | | | | | | | | | |
| |деятельности на| | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | |
| |Калининградской | | | | | | | | | | | | |
| |области, от общего| | | | | | | | | | | | |
| |числа занятых в| | | | | | | | | | | | |
| |экономике, не более | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | | | | | | 3,6 | 1,2 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|17. |Количество рабочих | план | чел. | | | | | | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| |мест, квотируемых для| | | | | | | | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидов в| | | | | | | | | | | | |
| |организациях, | | | | | | | | | | | | |
| |численность работников| | | | | | | | | | | | |
| |которых составляет| | | | | | | | | | | | |
| |более 100 человек | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | чел. | | | | | | 1749 | 1880 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Цель 3. Укрепление и развитие института семьи |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|18. |Рождаемость | план | промилле | 10,9 | 11,1 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | промилле | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,8 | 12,4 | 12,5 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|19. |Доля семей с детьми,| план | % | 11,0 | 8,0 | 6,5 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| |находящихся в социально| | | | | | | | | | | | |
| |опасном положении, в| | | | | | | | | | | | |
| |общем числе семей с| | | | | | | | | | | | |
| |детьми, оказавшихся в| | | | | | | | | | | | |
| |трудной жизненной| | | | | | | | | | | | |
| |ситуации | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 9,0 | 4,3 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 1. Укрепление системы социальной защиты семьи |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|20. |Доля семей с детьми,| план | % | 19,5 | 21,5 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| |получивших социальные| | | | | | | | | | | | |
| |услуги в учреждениях| | | | | | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживания и органах| | | | | | | | | | | | |
| |социальной защиты| | | | | | | | | | | | |
| |населения муниципальных| | | | | | | | | | | | |
| |образований | | | | | | | | | | | | |
| |Калининградской | | | | | | | | | | | | |
| |области, в общем| | | | | | | | | | | | |
| |количестве семей с| | | | | | | | | | | | |
| |детьми по| | | | | | | | | | | | |
| |Калининградской области| | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|21. |Доля детей, получивших| план | % | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |социальную реабилитацию| | | | | | | | | | | | |
| |в специализированных| | | | | | | | | | | | |
| |учреждениях для| | | | | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних, в| | | | | | | | | | | | |
| |общем числе| | | | | | | | | | | | |
| |безнадзорных и| | | | | | | | | | | | |
| |беспризорных детей | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 2. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|22. |Доля безнадзорных детей| план | % | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
| |в общей численности| | | | | | | | | | | | |
| |детского населения| | | | | | | | | | | | |
| |Калининградской области| | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|23. |Доля детей-инвалидов, | план | % | 40,0 | 50,1 | 54,7 | 55 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | |
| |получивших | | | | | | | | | | | | |
| |реабилитационные услуги| | | | | | | | | | | | |
| |в специализированных| | | | | | | | | | | | |
| |учреждениях для детей с| | | | | | | | | | | | |
| |ограниченными | | | | | | | | | | | | |
| |возможностями (от| | | | | | | | | | | | |
| |общего числа| | | | | | | | | | | | |
| |детей-инвалидов) | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 40,0 | 50,1 | 54,7 | 55,4 | 57,0 | 59 | 62,1 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|24. |Доля семей с| план | % | 20,0 | 31,9 | 32,8 | 33 | 33,3 | 33,8 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| |детьми-инвалидами, | | | | | | | | | | | | |
| |получивших | | | | | | | | | | | | |
| |реабилитационные услуги| | | | | | | | | | | | |
| |в специализированных| | | | | | | | | | | | |
| |учреждениях для детей с| | | | | | | | | | | | |
| |ограниченными | | | | | | | | | | | | |
| |возможностями (от| | | | | | | | | | | | |
| |общего числа семей с| | | | | | | | | | | | |
| |детьми-инвалидами) | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 20,0 | 31,9 | 32,8 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 34 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Цель 4. Повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания, в первую очередь, пожилых граждан и инвалидов |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|25. |Доля граждан пожилого| план | % | 85,0 | 95,0 | 99,8 | 99,9 | 99,95 | 99,7 | 99,6 | 98,69 | 99,4 | |
| |возраста и инвалидов,| | | | | | | | | | | | |
| |получивших услуги в| | | | | | | | | | | | |
| |учреждениях социального| | | | | | | | | | | | |
| |обслуживания, в общем| | | | | | | | | | | | |
| |количестве обратившихся| | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 87,0 | 97,6 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 98,31 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 1. Совершенствование системы социального обслуживания в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными |
| социальными услугами |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|26. |Обеспеченность | план | % | | | 92,2 | 90,6 | 90,8 | 90,2 | 89,0 | 90,0 | 94,3 | |
| |койко-местами по| | | | | | | | | | | | |
| |отношению к общей| | | | | | | | | | | | |
| |потребности в местах в| | | | | | | | | | | | |
| |стационарных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениях социального| | | | | | | | | | | | |
| |обслуживания граждан| | | | | | | | | | | | |
| |пожилого возраста и| | | | | | | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | | | 92,2 | 90,6 | 87,4 | 88,7 | 94,6 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|27. |Удовлетворенность | план | % | | | 94,6 | 94,9 | 95,4 | 95,5 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | |
| |граждан пожилого| | | | | | | | | | | | |
| |возраста и инвалидов| | | | | | | | | | | | |
| |качеством услуг,| | | | | | | | | | | | |
| |предоставляемых в| | | | | | | | | | | | |
| |учреждениях социального| | | | | | | | | | | | |
| |обслуживания | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | | | 94,6 | 94,9 | 95,4 | 96,5 | 98,6 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 2. Повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|28. |Доля полностью | план | % | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | |
| |реабилитированных | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидов (со снятием| | | | | | | | | | | | |
| |группы инвалидности) в| | | | | | | | | | | | |
| |общем числе прошедших| | | | | | | | | | | | |
| |переосвидетельствование| | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 6,9 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|29. |Доля инвалидов, | план | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
| |получивших | | | | | | | | | | | | |
| |реабилитационные услуги| | | | | | | | | | | | |
| |в учреждениях| | | | | | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживания, от общего| | | | | | | | | | | | |
| |числа обратившихся | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 81 | 87 | 91 | 96 | 98 | 99 | 100 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Цель 5. Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе социальной защиты населения |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|30. |Доля лиц, получивших| план | % | 31 | 35 | 35 | 58 | 61,5 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| |государственные услуги| | | | | | | | | | | | |
| |без обращения в органы| | | | | | | | | | | | |
| |социальной защиты| | | | | | | | | | | | |
| |населения, в общем| | | | | | | | | | | | |
| |числе получателей | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 31 | 35 | 35 | 61,5 | 62 | 62 | 62 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| Задача 1. Программно-техническое сопровождение и создание новых информационных ресурсов, защита персональных данных в системе социальной |
| защиты населения, переход на полномасштабное обслуживание граждан в формате "одного окна" |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|31. |Доля лиц, получающих| план | % | 58,6 | 60 | 80,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| |социальные выплаты в| | | | | | | | | | | | |
| |формате "одного окна",| | | | | | | | | | | | |
| |в общем числе| | | | | | | | | | | | |
| |получателей | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 58,8 | 60 | 80,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|32. |Доля социальных выплат,| план | % | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| |предоставляемых | | | | | | | | | | | | |
| |населению в формате| | | | | | | | | | | | |
| |"одного окна", в общем| | | | | | | | | | | | |
| |количестве социальных| | | | | | | | | | | | |
| |выплат | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| | | факт | % | 28,8 | 37,7 | 55,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
+----+-----------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+
--------------------------------
<*> Ожидаемое значение.
Приложение N 3
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 21 июля 2014 г. N 464
Таблица 3
+----+--------------------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| N | Наименование мероприятия | Срок | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |Координатор|Исполнитель|
|п/п | | исполнения | |мероприятия| - |
| | | | | |получатель |
| | | | | | бюджетных |
| | | | | | средств, |
| | | | | | иной |
| | | | | | субсидии |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+----+----------++-----------+
| | | | сумма | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| 9. |Социальная, медицинская и|2007-2015 годы| 8388,8 | 1422,4 | 1523,4 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 769 | 779 | Министерство | |
| |психологическая | | | | | | | | | | | | социальной | |
| |реабилитация | | | | | | | | | | | | политики | |
| |воинов-интернационалистов,| | | | | | | | | | | |Калининградской| |
| |участников других боевых| | | | | | | | | | | | области | |
| |действий и членов их| | | | | | | | | | | | | |
| |семей: | | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| |- материальная помощь| | 5116 | 520 | 550 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | |ОГКУ "Центр |
| |семьям погибших и попавшим| | | | | | | | | | | | |социальной |
| |в экстремальные ситуации; | | | | | | | | | | | | |поддержки |
| | | | | | | | | | | | | | |населения" |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| |- организация "новогодних| | 211,5 | 20,9 | 22,6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |ОГКУ "Центр |
| |елок", подарки детям| | | | | | | | | | | | |социальной |
| |военнослужащих, погибших| | | | | | | | | | | | |поддержки |
| |при исполнении воинского| | | | | | | | | | | | |населения" |
| |долга; | | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| |- организация и проведение| | 1564 | 166 | 169 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 167 | 177 | |ОГКУ "Центр |
| |мероприятий, связанных с| | | | | | | | | | | | |социальной |
| |выводом войск из| | | | | | | | | | | | |поддержки |
| |Афганистана; | | | | | | | | | | | | |населения" |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| |- организация | | 83 | 35 | 48 | | | | | | | | |ОГКУ "Центр |
| |ежеквартальных семинаров с| | | | | | | | | | | | |социальной |
| |руководителями районных и| | | | | | | | | | | | |поддержки |
| |городских организаций| | | | | | | | | | | | |населения" |
| |воинов-интернационалистов;| | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| |- организация и проведение| | 84,3 | 40,5 | 43,8 | | | | | | | | |ОГКУ "Центр |
| |областного фестиваля | | | | | | | | | | | | |социальной |
| |военно-патриотической | | | | | | | | | | | | |поддержки |
| |песни "Виктория"; | | | | | | | | | | | | |населения" |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| |- проведение комплекса| | 1330 | 640 | 690 | | | | | | | | |ОГКУ "Центр |
| |мероприятий по| | | | | | | | | | | | |социальной |
| |социально-психологической | | | | | | | | | | | | |поддержки |
| |реабилитации участников| | | | | | | | | | | | |населения" |
| |боевых действий и членов| | | | | | | | | | | | | |
| |их семей | | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
|11. |Предоставление ежемесячной|2009-2015 годы| 7462082,911 | | | 951899,8 | 946970 | 988844,8 | 1109747,9 | 1091927,121 | 1139516,71 | 1233176,58 | Министерство |ОГКУ "Центр |
| |денежной выплаты лицам,| | | | | | | | | | | | социальной |социальной |
| |признанным в установленном| | | | | | | | | | | | политики |поддержки |
| |порядке ветеранами труда,| | | | | | | | | | | |Калининградской|населения" |
| |в соответствии с Законом| | | | | | | | | | | | области | |
| |Калининградской области "О| | | | | | | | | | | | | |
| |мерах социальной поддержки| | | | | | | | | | | | | |
| |отдельных категорий| | | | | | | | | | | | | |
| |жителей Калининградской| | | | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
|26. |Материальное обеспечение |2010-2014 годы| 858 | | | | 78 | 240 | 240 | 240 | 60 | | Министерство |ОГКУ "Центр |
| |вдовы Л.П. Горбенко в| | | | | | | | | | | | социальной |социальной |
| |соответствии с Законом| | | | | | | | | | | | политики |поддержки |
| |Калининградской области "О| | | | | | | | | | | |Калининградской|населения" |
| |материальном обеспечении| | | | | | | | | | | | области | |
| |вдовы Л.П. Горбенко" | | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
|28. |Оказание адресной помощи: |2009-2015 годы| 51609,79 | | | 3339,3 | 4139,3 | 7289,3 | 9139 | 9602,89 | 8100 | 10000 | Министерство | |
| | | | | | | | | | | | | | социальной | |
| | | | | | | | | | | | | | политики | |
| | | | | | | | | | | | | |Калининградской| |
| | | | | | | | | | | | | | области | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| |- срочной адресной помощи| | 48683,79 | | | 3339,3 | 4139,3 | 6299,5 | 8087 | 9162,89 | 7655,8 | 10000 | |ОГКУ "Центр |
| |в соответствии с| | | | | | | | | | | | |социальной |
| |Постановлением | | | | | | | | | | | | |поддержки |
| |администрации | | | | | | | | | | | | |населения" |
| |Калининградской области "О| | | | | | | | | | | | | |
| |предоставлении срочной| | | | | | | | | | | | | |
| |адресной помощи гражданам,| | | | | | | | | | | | | |
| |оказавшимся в трудной| | | | | | | | | | | | | |
| |жизненной ситуации" | | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| |- единовременной | | 2926 | | | | | 989,8 | 1052 | 440 | 444,2 | | |ОГКУ "Центр |
| |материальной помощи| | | | | | | | | | | | |социальной |
| |неработающим пенсионерам,| | | | | | | | | | | | |поддержки |
| |являющимся получателями| | | | | | | | | | | | |населения" |
| |трудовых пенсий по| | | | | | | | | | | | | |
| |старости и по инвалидности| | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
|31. |Доставка и пересылка|2009-2015 годы| 94040,78 | | | 15530,7 |12871,2 | 12528 | 13651,2 | 10998,28 | 12930,7 | 15530,7 | Министерство |ОГКУ "Центр |
| |социальных трансфертов| | | | | | | | | | | | социальной |социальной |
| |населению | | | | | | | | | | | | политики |поддержки |
| | | | | | | | | | | | | |Калининградской|населения" |
| | | | | | | | | | | | | | области | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
|32. |Компенсация дачникам на|2009-2015 годы| 19713,84 | | | 3050 | 3000 | 2855 | 2410 | 2988,84 | 2410 | 3000 | Министерство |ОГКУ "Центр |
| |проезд к садовым участкам | | | | | | | | | | | | социальной |социальной |
| | | | | | | | | | | | | | политики |поддержки |
| | | | | | | | | | | | | |Калининградской|населения" |
| | | | | | | | | | | | | | области | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
|42. |Организация персональных |2011-2014 годы| 4096,6 | | | | | 80,0 | 224,8 | 454,8 | 3337 | | Министерство |ОГКУ "Центр |
| |поздравлений ветеранов| | | | | | | | | | | | социальной |социальной |
| |Великой Отечественной| | | | | | | | | | | | политики |поддержки |
| |войны с юбилейными днями| | | | | | | | | | | |Калининградской|населения" |
| |рождения начиная с| | | | | | | | | | | | области | |
| |90-летия, граждан| | | | | | | | | | | | | |
| |Калининградской области в| | | | | | | | | | | | | |
| |связи с государственными и| | | | | | | | | | | | | |
| |профессиональными | | | | | | | | | | | | | |
| |праздниками, памятными и| | | | | | | | | | | | | |
| |историческими датами | | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------------+--------------+--------------+--------+--------+-----------+--------+-----------+------------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------+
Приложение N 4
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 21 июля 2014 г. N 464
Таблица 3
+----+-------------+--------------+------------------------------------------------------------------------+---------------+------------+
| N |Наименование | Срок | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Координатор |Исполнитель |
|п/п | мероприятия | исполнения | | мероприятия |- получатель|
| | | | | | бюджетных |
| | | | | | средств, |
| | | | | | иной |
| | | | | | субсидии |
+----+-------------+--------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------------+------------+
| | | | сумма | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
+----+-------------+--------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+----+-------------+--------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+------+---------------+------------+
|44. |Проведение | 2014 год | 19,63 | | | | | | | | 19,63 | | Министерство |ОГКУ "Центр |
| |мероприятий, | | | | | | | | | | | | социальной