РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу – Постановление
Правительства Калининградской области
от 26.12.2014 № 917
29 августа 2014 г. N 586
г. Калининград
О внесении изменений в Постановление Правительства
Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1022
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской
области "О Правительстве Калининградской области", Постановлением
Правительства Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Калининградской области" Правительство
Калининградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Правительства
Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1022 "О
Государственной программе Калининградской области "Эффективные
финансы" (с изменением, внесенным Постановлением Правительства
Калининградской области от 24 июня 2014 года N 385) следующие
изменения:
1) в паспорте подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных
расходов":
слова "2014-2015 годы" заменить словами "2014-2016 годы";
слова "к 2016 году" заменить словами "к 2017 году";
2) в подпункте 8 пункта 124 слова "к 2016 году" заменить словами
"к 2017 году";
3) в пункте 125 слова "по 2015 год" заменить словами "по 2016
год";
4) строки 27-35 таблицы приложения N 1 к Государственной
программе Калининградской области "Эффективные финансы" изложить в
редакции согласно приложению N 1;
5) строки 25 и 39 таблицы приложения N 2 к Государственной
программе Калининградской области "Эффективные финансы" изложить в
редакции согласно приложению N 2.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор
Калининградской области Н.Н. Цуканов
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 29 августа 2014 г. N 586
Приложение N 1
к Государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"
Таблица
+-----+---------------+------------------+------------+--------------------------------------------------------------------+
|N п/п| N показателя, | Показатель | Единица | Значения показателей (индикаторов) |
| | мероприятия | (индикатор) | измерения | |
| | | (наименование) | | |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+-----------------------------------------+
| | | | |отчетный|текущий|очередной| плановый период |
| | | | | год | год | год | |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 27 | 3.а |Просроченная | % | 0,21 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | - | - | - | - |
| | |задолженность | | | | | | | | | | |
| | |государственного | | | | | | | | | | |
| | |сектора | | | | | | | | | | |
| | |(областного | | | | | | | | | | |
| | |бюджета, | | | | | | | | | | |
| | |государственных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений и| | | | | | | | | | |
| | |унитарных | | | | | | | | | | |
| | |предприятий) в| | | | | | | | | | |
| | |валовом | | | | | | | | | | |
| | |региональном | | | | | | | | | | |
| | |продукте | | | | | | | | | | |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 28 | 3.1 |Задача 1 подпрограммы 3: совершенствование и актуализация методологической, нормативной правовой и|
| | |аналитической базы по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 29 | 3.1.а |Степень покрытия | % | 17 | 30 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| | |потребности в| | | | | | | | | | |
| | |нормативных | | | | | | | | | | |
| | |правовых актах по| | | | | | | | | | |
| | |вопросам повышения| | | | | | | | | | |
| | |эффективности | | | | | | | | | | |
| | |бюджетных расходов| | | | | | | | | | |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 30 | 3.2 |Задача 2 подпрограммы 3: развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных|
| | |расходов |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 31 | 3.2.а |Доля | % | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - |
| | |государственных | | | | | | | | | | |
| | |(муниципальных) | | | | | | | | | | |
| | |служащих, | | | | | | | | | | |
| | |охваченных | | | | | | | | | | |
| | |мероприятиями | | | | | | | | | | |
| | |подпрограммы | | | | | | | | | | |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 32 | 3.3 |Задача 3 подпрограммы 3: повышение уровня автоматизации бюджетного процесса |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 33 | 3.3.а |Уровень | % | 13 | 13 | 30 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| | |автоматизации | | | | | | | | | | |
| | |бюджетного | | | | | | | | | | |
| | |процесса | | | | | | | | | | |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 34 | 3.4 |Задача 4 подпрограммы 3: организация взаимодействия по вопросам повышения эффективности бюджетных|
| | |расходов, обеспечение публичности информации о подпрограмме 3 и ее результатах |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 35 | 3.4.а |Степень выполнения| % | 11 | 23 | 99 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| | |мероприятий | | | | | | | | | | |
| | |подпрограммы 3 | | | | | | | | | | |
+-----+---------------+------------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 29 августа 2014 г. N 586
Приложение N 2
к Государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"
Таблица
+-----+---------------+-----------------+----------------------+-----------------+------------+--------------------------------------------------------------------+
|N п/п| N показателя, | Наименование | Ответственный | Наименование | Единица | Значения показателей (индикаторов) |
| | мероприятия | мероприятия | исполнитель | показателя | измерения | |
| | | | |непосредственного| | |
| | | | | результата | | |
| | | | | выполнения | | |
| | | | | мероприятия | | |
+-----+---------------+-----------------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+---------+-----------------------------------------+
| | | | | | |отчетный|текущий|очередной| плановый период |
| | | | | | | год | год | год | |
+-----+---------------+-----------------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
+-----+---------------+-----------------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+-----+---------------+-----------------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 25 | 3.1.1 | Проведение |Министерство финансов | аналитический | единица | 1 | 7 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | | аналитических | Калининградской | отчет | | | | | | | | | | |
| | | исследований |области, Министерство | | | | | | | | | | | |
| | | | экономики | | | | | | | | | | | |
| | | | Калининградской | | | | | | | | | | | |
| | | |области, Министерство | | | | | | | | | | | |
| | | | по промышленной | | | | | | | | | | | |
| | | | политике, развитию | | | | | | | | | | | |
| | | |предпринимательства и | | | | | | | | | | | |
| | | | торговли | | | | | | | | | | | |
| | | | Калининградской | | | | | | | | | | | |
| | | |области, Правительство| | | | | | | | | | | |
| | | | Калининградской | | | | | | | | | | | |
| | | | области (аппарат | | | | | | | | | | | |
| | | | Правительства | | | | | | | | | | | |
| | | | Калининградской | | | | | | | | | | | |
| | | | области), | | | | | | | | | | | |
| | | |контрольно-ревизионная| | | | | | | | | | | |
| | | |служба Калининградской| | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | | |
+-----+---------------+-----------------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+
| 39 | 3.4.1 | Управление |Министерство финансов | доля | % | 20 | 30 | 90 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| | | реализацией | Калининградской | реализованных | | | | | | | | | | |
| | | подпрограммы 3 | области | мероприятий | | | | | | | | | | |
+-----+---------------+-----------------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+---------+------+------+------+------+------+------+